Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Podobné dokumenty
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Faktúry za tovary, služby a práce

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

Zoznam prijatých faktúr

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Zoznam prijatých faktúr

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

dátum doručenia faktúry

Opis dokladov - Faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Dátum vyhotovenia objednávky

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

2 /

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

Dátum vyhotovenia objednávky

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Zoznam prijatých faktúr

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Transkript:

dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 3018911616 14.03.2018 06.04.2018 ÚŠKVBL 1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000 201800392 20.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719 4590946467 20.03.2018 16.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 5318 20.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4211002363 21.03.2018 04.04.2018 ÚŠKVBL 0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice / 00493546 5518 21.03.2018 04.04.2018 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 201810572 22.03.2018 04.04.2018 ÚŠKVBL 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 171810056 22.03.2018 13.04.2018 ÚŠKVBL 1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská server DELL 1310000933 1.222,80 1.222,80 EUR nákup PHM 150,61 150,61 EUR stravné šeky 1.871,42 1.871,42 EUR kancelárske potreby 1310000917 10,84 10,84 EUR nákup PHM 49,54 49,54 EUR toner HP 920XL 1310000918 81,60 81,60 EUR školenie Velčická, Vargov 1310000927 96,00 96,00 EUR adaptér 1310000919 23,40 23,40 EUR Metamizole, Pharmaceutica 1310000925 164,40 164,40 EUR validácia readra 1310000924 120,00 120,00 EUR : 07.05.2018 Strana: 1 / 5

dodávateľa / názov Bystrica / 36030848 5718 22.03.2018 04.04.2018 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 201810598 26.03.2018 06.04.2018 ÚŠKVBL 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 2435985512 27.03.2018 05.04.2018 ÚŠKVBL 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 100029012 27.03.2018 06.04.2018 ÚŠKVBL 2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971 32018 28.03.2018 09.04.2018 ÚŠKVBL 1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332 3807100465 28.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 42018 28.03.2018 09.04.2018 ÚŠKVBL 1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332 5918 28.03.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 3807100465 28.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 1710501027 30.03.2018 13.04.2018 ÚŠKVBL 1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, oprava zál. zdroja 1310000922 34,50 34,50 EUR Alginic, Permethrin, Imid 1310000928 188,40 188,40 EUR tel.poplatky 59,22 59,22 EUR kyselina sírová 1310000930 87,36 87,36 EUR elek.odborné prehliadky 872,40 872,40 EUR poštové známky 400,00 400,00 EUR elektromontážne práce 257,30 257,30 EUR tonery, DVD 1310000929 338,10 338,10 EUR poštové známky 400,00 400,00 EUR pridelenie frekvencií 10,80 10,80 EUR : 07.05.2018 Strana: 2 / 5

dodávateľa / názov 828 55 Bratislava / 42355818 18041 03.04.2018 13.04.2018 ÚŠKVBL 1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401 18100918 03.04.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890 1810042 03.04.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271 7214184537 03.04.2018 16.04.2018 ÚŠKVBL 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 1817004 03.04.2018 06.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 3139003718 03.04.2018 16.04.2018 ÚŠKVBL 2000000009 / Masarykova univerzita Pedagogická fakulta / Poříčí 7, 603 00 BRNO / 00216224 170418 05.04.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229 9118281956 06.04.2018 10.04.2018 ÚŠKVBL 1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorinska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821 6861257974 06.04.2018 20.04.2018 ÚŠKVBL 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 6318 06.04.2018 19.04.2018 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / osvedčenie na obsluhu kot 60,00 60,00 EUR pranie prac.odevov 1310000932 58,91 58,91 EUR revízia detektorov plynu 1310000931 147,60 147,60 EUR zemný plyn 1.355,00 1.355,00 EUR internet, servisné práce 1.055,48 1.055,48 EUR baktérie, kvasinky 1310000943 606,67 606,67 EUR seminár - správa registra 69,00 69,00 EUR letenka Vargová 1310000934 199,34 199,34 EUR nájomné oceľ.fľaše 176,26 176,26 EUR Valec Xerox 1310000935 72,60 72,60 EUR : 07.05.2018 Strana: 3 / 5

dodávateľa / názov 1800023 06.04.2018 13.04.2018 ÚŠKVBL 1000004448 / Agrosoľ Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383 3020180416 06.04.2018 13.04.2018 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 201800500 09.04.2018 20.04.2018 ÚŠKVBL 1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719 7489529736 10.04.2018 17.04.2018 ÚŠKVBL 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 8205966071 10.04.2018 24.04.2018 ÚŠKVBL 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 8205953367 10.04.2018 24.04.2018 ÚŠKVBL 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 3920020429 11.04.2018 13.04.2018 ÚŠKVBL 1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545 2018057 12.04.2018 30.04.2018 ÚŠKVBL 1000002281 / KLIMATI - ČP, spol. s r.o. / Železničná, 920 01 Hlohovec / 34112421 6818 13.04.2018 26.04.2018 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / krmivo 1310000936 51,10 51,10 EUR oprava, servis výťahu 77,04 77,04 EUR kancelárske potreby 1310000937 92,15 92,15 EUR elek.energie 750,00 750,00 EUR tel.poplatky 108,43 108,43 EUR tel.poplatky 87,16 87,16 EUR cestovné poistenie Hedero 28,28 28,28 EUR validácia čistých priesto 1310000939 324,00 324,00 EUR oprava tlačiarne, zál. zd 1310000940 61,50 61,50 EUR : 07.05.2018 Strana: 4 / 5

dodávateľa / názov 7018 13.04.2018 27.04.2018 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 8860023708 16.04.2018 23.04.2018 ÚŠKVBL 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 24042018 16.04.2018 18.04.2018 ÚŠKVBL 1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831 181112960 16.04.2018 18.04.2018 ÚŠKVBL 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 3920020430 17.04.2018 19.04.2018 ÚŠKVBL 1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545 1100032018 17.04.2018 23.04.2018 ÚŠKVBL 1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500 6861263402 17.04.2018 30.04.2018 ÚŠKVBL 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 2018043 20.04.2018 26.04.2018 ÚŠKVBL 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070 toner Samsung 1310000941 75,90 75,90 EUR vodné, stočné 108,85 108,85 EUR seminár OOÚ 156,00 156,00 EUR ubytovanie Londýn - Vargo 1310000942 200,00 200,00 EUR cestovné poistenie Vargov 28,28 28,28 EUR samozdanenie 121,33 121,33 EUR nájomné oceľové fľaše 165,24 165,24 EUR oprava mot.vozidla NR446F 1310000944 237,60 237,60 EUR : 07.05.2018 Strana: 5 / 5