Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:"

Transkript

1 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / ALISON Slovakia s.r.o. / Tomášikova ulica 12735/64, inicializácia prístupových kariet ,52 683,52 EUR Bratislava - Nové Mesto / MPRV SR / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, Bratislava / Orange , ,20 EUR MPRV SR / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, Bratislava / Orange ,00 58,00 EUR MPRV SR / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, Bratislava / Orange - telefóny 5.613, ,02 EUR MPRV SR / Assessment Systems Slovakia, s.r.o. / Kutlíkova 17, Bratislava / školenie ,60 909,60 EUR MPRV SR / Réka Marková M.A.R.K.O.S. / Hlavná 45, Štúrovo / les.uniforma , ,25 EUR MPRV SR / Consulting Associates, s.r.o. / Kozia 11, Bratislava / služby , ,00 EUR MPRV SR / AGISRS s.r.o. / A.Markuša 18, Rimavská Sobota pozemkové úpravy , ,60 EUR / MPRV SR / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, Bratislava / služby 975,00 975,00 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 34,84 34,84 EUR MPRV SR / Ingrid Podobová / Ružová č.2424/28, Žilina / upratovacie práce 31,02 31,02 EUR MPRV SR / Slovanet / Záhradnícka 151, Bratislava / služby , ,20 EUR MPRV SR / Slovanet / Záhradnícka 151, Bratislava / paušálny poplatok , ,20 EUR MPRV SR / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, Martin / správa o ZOOzóne , ,50 EUR : Strana: 1 / 14

2 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / Antónia Hindická KERAMIKA / Vajanského 10, tovar na sklade 110,00 110,00 EUR Levice / MPRV SR / ANECT a.s. / Jarošova 1, Bratislava / služby ,00 672,00 EUR MPRV SR / FUN MEDIA GROUP a. s. / Leškova 5, služby , ,20 EUR Bratislava / MPRV SR / GEOLAND TOP, s.r.o. / ul.mieru 33, Sobrance / pozemkové úpravy , ,60 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / služby , ,00 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / impulzy na ISDN 224,35 224,35 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / Internet , ,04 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / VPN PS , ,60 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / Prepoj Dobrovičova - Prievozská 3.480, ,00 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / služby tel. 103,52 103,52 EUR MPRV SR / ARGUS spol. s r.o. / Ostrov 444, Ostrov / Blahoprajná karta vianočná , ,96 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / služby , ,08 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / služby VPN PS, VZM , ,60 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / služby 3.480, ,00 EUR MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / tel.služby 7.244, ,10 EUR MPRV SR / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, vodné, stočné 1.189, ,32 EUR Bratislava / MPRV SR / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, voda 1.364, ,87 EUR Bratislava / MPRV SR / FORTIMA, s.r.o. / Mariánska 6, Prievidza / prevádzkové náklady 1.422, ,03 EUR MPRV SR / Agill s.r.o. / Prešovská 149/1, Hanušovce nad Topľou / pozemkové úpravy , ,60 EUR MPRV SR / ALISON Slovakia s.r.o. / Tomášikova ulica 12735/64, služby ,63 727,63 EUR : Strana: 2 / 14

3 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma Bratislava - Nové Mesto / MPRV SR / ALISON Slovakia s.r.o. / Tomášikova ulica 12735/64, služby ,48 549,48 EUR Bratislava - Nové Mesto / MPRV SR / ALISON Slovakia s.r.o. / Tomášikova ulica 12735/64, služby ,28 173,28 EUR Bratislava - Nové Mesto / MPRV SR / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, Bratislava 48 / seminár ,00 138,00 EUR MPRV SR / AB Facility s.r.o. / Einsteinova 21, Bratislava / upratovacie práce 3.420, ,00 EUR MPRV SR / AB Facility s.r.o. / Einsteinova 21, Bratislava / upratovacie práce 672,00 672,00 EUR MPRV SR / AB Facility s.r.o. / Einsteinova 21, Bratislava / upratovacie práce 1.188, ,00 EUR MPRV SR / AB Facility s.r.o. / Einsteinova 21, Bratislava / upratovacie práce 1.104, ,00 EUR MPRV SR / AB Facility s.r.o. / Einsteinova 21, Bratislava / upratovacie práce 1.440, ,00 EUR MPRV SR / AB Facility s.r.o. / Einsteinova 21, Bratislava / upratovacie práce 467,00 467,00 EUR MPRV SR / Klub poľnohosp.nov.zdr.pri SSN / Župné námestie č.7, Bratislava / služby , ,00 EUR MPRV SR / Ústav na výkon trestu odňatia slobody / poštový priečinok 42/VD, Želiezovce / skriňa ,00 214,00 EUR MPRV SR / UniCredit Bank Slovakia / Šancova 1/A, Bratislava / bankové služby , ,00 EUR MPRV SR / T.T.Servis Zuzana Tarnociová / Letecká 2, Sliač / prevádzkové náklady 294,62 294,62 EUR MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / spracovanie výkazov 4.422, ,00 EUR : Strana: 3 / 14

4 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / spracovanie výkazov 7.490, ,40 EUR MPRV SR / Ústav na výkon trestu odňatia slobody / poštový priečinok 42/VD, Želiezovce / skriňa ,00 76,00 EUR MPRV SR / TEKDAN spol. s r.o. / Bjornsonova 3, BRATISLAVA / pozemkové úpravy 909,62 909,62 EUR MPRV SR / Apollo Property Management,s.r.o. / Mlynské Nivy č.45, nájom nebyt.priestorov 3.852, ,10 EUR Bratislava / MPRV SR / Apollo Property Management,s.r.o. / Mlynské Nivy č.45, servisné práce 22,76 22,76 EUR Bratislava / MPRV SR / Direct Impact s.r.o. / Mišíkova 36, Bratislava / vstup ITAPA ,00 76,00 EUR MPRV SR / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, Bratislava / oprava výťahu ,40 26,40 EUR MPRV SR / ANIMA Production s.r.o. / Slov.partizánov 1131, Považská Bystrica / Reportáž Halali , ,00 EUR MPRV SR / Direct Impact s.r.o. / Mišíkova 36, Bratislava / vstup ITAPA ,00 76,00 EUR MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / papier ,60 951,60 EUR papier ,80 46,80 EUR papier ,04 53,04 EUR papier ,48 90,48 EUR papier ,08 106,08 EUR papier , ,20 EUR : Strana: 4 / 14

5 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Ing. Rudolf Talo REPROX / Borodáčova 13, Bratislava / MPRV SR / Document Management Services s.r.o. / Cukrovarská 32/2, Trebišov / MPRV SR / Document Management Services s.r.o. / Cukrovarská 32/2, Trebišov / MPRV SR / AGROGEO s.r.o. / Za Sédriou 1287/53, Levoča / MPRV SR / Centr. obstar. agentúra, s.r.o. / Dlhá 25, Nitra / MPRV SR / PROMAP s.r.o. / K.Nagya č.44, Komárno / MPRV SR / ENERGOPLYN, Ing. Karol Cepko / Balkán 525/2, Zvolen / tovar sklad Objednávky Suma papier papier tovar sklad papier Uhradená suma 293,39 293,39 EUR 93,60 93,60 EUR 1.279, ,20 EUR 112,42 112,42 EUR 1.279, ,20 EUR pozemkové úpravy , ,12 EUR správa registratúry 1.539, ,25 EUR servisný poplatok 1.200, ,00 EUR pozemkové úpravy , ,00 EUR Licenčný poplatok 4.680, ,00 EUR pozemkové úpravy 6.836, ,40 EUR správa budovy 928,80 928,80 EUR MPRV SR / Vzdelávací inštitút COOP, a.s. / Mojmírovce 919, vzdelávanie , ,00 EUR : Strana: 5 / 14

6 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma Mojmírovce / MPRV SR / GEODET Bratislava,spol.s r.o. / Malodunajská ul. č.15, Bratislava / pozemkové úpravy , ,20 EUR MPRV SR / Agris, Slovakia s.r.o. / Rázusova 7, Nitra / prefakt.elektriny 212,40 212,40 EUR MPRV SR / Dimano, a.s. / Prievozská 14, Bratislava / licenčný servis 8.634, ,42 EUR MPRV SR / Columbex Internacional a.s. / Rusovská 1, Bratislava / zmena form.report. PPA , ,00 EUR MPRV SR / Columbex Internacional a.s. / Rusovská 1, Bratislava / služby , ,00 EUR MPRV SR / Columbex Internacional a.s. / Rusovská 1, Bratislava / služby , ,00 EUR MPRV SR / Columbex Internacional a.s. / Rusovská 1, Bratislava / služby , ,00 EUR MPRV SR / LAMBDA CONTROL, s.r.o. / Partizánska 242, Liptovský Hrádok / servis kotolne ,00 180,00 EUR MPRV SR / SECURITY Agency s.r.o. / Drieňová 34, strážna služba 9.179, ,90 EUR Bratislava / MPRV SR / REALSPRAV s.r.o. / Masarykova 11, Prešov / prevádzkové náklady 3.280, ,79 EUR MPRV SR / SECURITY Agency s.r.o. / Drieňová 34, strážna služba 4.183, ,20 EUR Bratislava / MPRV SR / SECURITY Agency s.r.o. / Drieňová 34, Bratislava / strážna služba 4.183, ,20 EUR MPRV SR / REALSPRAV s.r.o. / Masarykova 11, Prešov / rekonštrukcia , ,43 EUR MPRV SR / REALSPRAV s.r.o. / Masarykova 11, Prešov / prev.náklady 3.234, ,54 EUR MPRV SR / Greg Hamm promotions / Kaplinská 5, služby 455,82 455,82 EUR : Strana: 6 / 14

7 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma Bratislava - Rača / MPRV SR / Greg Hamm promotions / Kaplinská 5, Bratislava - Rača / služby 287,04 287,04 EUR MPRV SR / SAE,s.r.o. / Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves / prev.náklady 4.737, ,16 EUR MPRV SR / Alab, spol. s r.o. / Gruzínska 28, P.O.BOX 19, Bratislava / servisná kontrola ,58 227,58 EUR MPRV SR / MP Profit, s.r.o. / Bulíkova 21, Bratislava / rekonštrukcia kotolne , ,92 EUR MPRV SR / TREND SECURITY, s.r.o. / Hlavná 71, Košice / ochrana budovy 4.288, ,90 EUR MPRV SR / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, Bratislava / prevádzkové náklady 2.452, ,52 EUR MPRV SR / ALCASYS Slovakia,a.s. / Staré Grunty č.36,p.o.box 41, Bratislava 4 / služby ,42 380,42 EUR MPRV SR / Východosl.vodárenská spoloč., a. s. / Komenského 50, Košice / vodné, stočné 1.432, ,08 EUR MPRV SR / Východosl.vodárenská spoloč., a. s. / Komenského 50, voda 118,96 118,96 EUR Košice / MPRV SR / Východosl.vodárenská spoloč., a. s. / Komenského 50, Košice / voda 356,68 356,68 EUR MPRV SR / Lazar Consulting, s.r.o. / Klariská 10, Bratislava služby k softvérov.produktu 144,00 144,00 EUR / MPRV SR / Lazar Consulting, s.r.o. / Klariská 10, Bratislava V.O.SYSTEM 144,00 144,00 EUR / MPRV SR / JENEX Dobšiná / Kúpelná č.983, Dobšiná / úschova registratúry 657,62 657,62 EUR MPRV SR / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, Košice / elektrina 3.250, ,00 EUR MPRV SR / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, voda 386,34 386,34 EUR : Strana: 7 / 14

8 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma Banská Bystrica / MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 562,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 619,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 513,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č , ,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 538,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 563,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 474,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 325,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 598,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č , ,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, letenka č ,00 493,00 EUR MPRV SR / Tuchyňa - výťahy / Letná 27, Košice / oprava výťahu 71,34 71,34 EUR MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / tlmočenie ,80 352,80 EUR MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / tlmočenie ,20 187,20 EUR MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / tlmočenie ,40 374,40 EUR : Strana: 8 / 14

9 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / tlmočenie ,40 140,40 EUR MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / tlmočenie ,20 187,20 EUR MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / tlmočenie ,20 187,20 EUR MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / tlmočenie ,40 104,40 EUR MPRV SR / GS s. r. o. / Stolárska 14, Bratislava / pozemkové úpravy 749,59 749,59 EUR MPRV SR / Slovenská národná reklamná a propagačná agentúra, spol. s r.o. / Poštovný priečinok, Bratislava 1 / predplatné časopisu ,90 39,90 EUR MPRV SR / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, Žilina / odber stravných lístkov , ,22 EUR MPRV SR / EIP Services, s.r.o. / Na Šefranici 1280/8, Žilina / tlač vizitiek ,00 126,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,10 688,10 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 566,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 566,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 690,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 532,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 690,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 620,00 EUR : Strana: 9 / 14

10 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 565,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,77 197,77 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,77 197,77 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 565,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 325,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 325,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 325,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,10 558,10 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č , ,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 520,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 630,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 363,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 564,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 598,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 564,00 EUR : Strana: 10 / 14

11 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 566,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 650,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 600,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 566,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 566,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 544,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 867,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 545,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č , ,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č , ,00 EUR MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / letenka č ,00 547,00 EUR MPRV SR / Hl.mesto SR Bratislava Daň / Primaciálne nám. 1, Bratislava / komunálny odpad 66,36 66,36 EUR MPRV SR / Hl.mesto SR Bratislava Daň / Primaciálne nám. 1, Bratislava / komunálny odpad 431,34 431,34 EUR MPRV SR / Hl.mesto SR Bratislava Daň / Primaciálne nám. 1, Bratislava / komunálny odpad 1.045, ,17 EUR MPRV SR / Agrocons s.r.o. / Skuteckeho 39, Banská Bystrica pozemkové úpravy 3.589, ,73 EUR / : Strana: 11 / 14

12 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 309,19 309,19 EUR MPRV SR / Ing. Július Gyönyör - M-Mobil / Chorvatice 79, Tupá / pracovný odev , ,60 EUR MPRV SR / C.E.N. s.r.o. / Gagarinova 12, Bratislava / propagácia 2.587, ,20 EUR MPRV SR / C.E.N. s.r.o. / Gagarinova 12, Bratislava / propagácia , ,80 EUR MPRV SR / Pneumotive s. r. o. / Záhradnícka 26, Bratislava / pneumatiky ,00 380,00 EUR MPRV SR / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, Bratislava / seminár ,00 245,00 EUR MPRV SR / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, Nitra / AGRIS FAO 7.747, ,48 EUR MPRV SR / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, Nitra / Depozičná knižnica FAO 7.250, ,17 EUR MPRV SR / Národné lesnícke centrum / T.G.Masaryka 22, Zvolen / zrealizované projekty 5.816, ,50 EUR MPRV SR / Národné lesnícke centrum / T.G.Masaryka 22, Zvolen / Program rozvoja vidieka , ,85 EUR MPRV SR / Národné lesnícke centrum / T.G.Masaryka 22, Zvolen / zabezpečenie konferencie 5.883, ,65 EUR MPRV SR / Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra,š.p. / Výstavná 4, 949 výstava 2.492, ,22 EUR 01 Nitra / MPRV SR / C.E.N. s.r.o. / Gagarinova 12, Bratislava / propagácia 1.584, ,00 EUR MPRV SR / C.E.N. s.r.o. / Gagarinova 12, Bratislava / propagácia , ,00 EUR MPRV SR / C.E.N. s.r.o. / Gagarinova 12, Bratislava / propagácia 660,00 660,00 EUR : Strana: 12 / 14

13 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / C.E.N. s.r.o. / Gagarinova 12, Bratislava / propagácia 5.340, ,00 EUR MPRV SR / C.E.N. s.r.o. / Gagarinova 12, Bratislava / propagácia 1.320, ,00 EUR MPRV SR / C.E.N. s.r.o. / Gagarinova 12, Bratislava / propagácia , ,00 EUR MPRV SR / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, voda 171,61 171,61 EUR Bratislava / MPRV SR / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, voda 261,76 261,76 EUR Bratislava / MPRV SR / NAJADA, s.r.o. / Priemyselná 1/2034, Liptovský prevádzkové náklady 481,78 481,78 EUR Mikuláš / MPRV SR / NAJADA, s.r.o. / Priemyselná 1/2034, Liptovský prevádzkové náklady 413,27 413,27 EUR Mikuláš / MPRV SR / UPC Slovensko s r.o. / Ševčenkova 36, Bratislava / káblová televízia 416,20 416,20 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 2.210, ,50 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 627,10 627,10 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 803,33 803,33 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 76,32 76,32 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 79,15 79,15 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 109,85 109,85 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 434,13 434,13 EUR : Strana: 13 / 14

14 Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / zemný plyn 539,00 539,00 EUR MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / plyn 4.386, ,00 EUR MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / plyn 7.536, ,00 EUR MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / zemný plyn 2.268, ,00 EUR MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / plyn 10,00 10,00 EUR MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / plyn 1.553, ,00 EUR MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / plyn 1.817, ,66 EUR MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / tel. služby 2.091, ,36 EUR MPRV SR / bit-studio Bratislava, s.r.o. / Priemyselná 6, Bratislava / služby ,00 100,00 EUR MPRV SR / Diners Club Slovakia / Námestie Slobody 11, Bratislava / karty Diners Club , ,69 EUR MPRV SR / Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verej.správu / Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, Bratislava / seminár ,00 45,00 EUR MPRV SR / Vinohradský František / Bernolákova 13, Pezinok / služby ,65 363,65 EUR : Strana: 14 / 14

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon 2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok 1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q) P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu:

Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu: Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu: Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Banská Štiavnica Banská Bystrica - Jakub Banská Bystrica - Kremnička Banská Bystrica - Partizánska

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2017 Identifikačný údaj faktúry

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2017 Identifikačný údaj faktúry Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské za rok 2017 Identifikačný 4000004 diaľničné známky na r. 2017 2.000,00 4000006 spracovanie účtovných dokladov za 12/2016 1.160,00 4000022 diaľničné známky na

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 BRATISLAVA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Evanjelická bohoslovecká fakulta...31.03.2011 a 31.07.2011, poplatok

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.07.05 Strana: 0543 00500630 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 3.06.05 07.07.05 na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 30.3.05 čistiace, dezinfekčné prostr. a toal. papier pre MsÚ - obj.č.

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2150523

Více