DF2016/R1 Členský poplatok r.2016-rvc Martin 249, MADE spol. s r. o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DF2016/R1 Členský poplatok r.2016-rvc Martin 249, MADE spol. s r. o"

Transkript

1 DF2016/R1 Členský poplatok r.2016-rvc Martin 249, Nám. S. H. Združenie obcí regionálne Vajanského 1, vzdelávacie centrum Martin Martin, DF2016/R2 Systémová podpora URBIS Lazovná 69, Banská 225, MADE spol. s Bystrica, / DF2016/R3 Stravné lístky 1/ , DF2016/R4 Zimná údržba ciest 12/ ,80 318/2015 Višňové 463, Pavol Šimko Višňové, DF2016/R5 Kancelárske potreby pre SOÚ (euro obaly,pravítko, zvýrazňovač,kopír.papier, 126, Róbert Novák-UNIS XEROX,samolep.bločky...) DF2016/R6 Kancelárske potreby pre SOÚ (dosky so 31, Róbert Novák-UNIS šnúrkami, mapa modrá) DF2016/R7 Plyn KD-MSM 1/ ,00 65/ DF2016/R8 Plyn OcÚ 1 / ,00 65/ DF2016/R9 Plyn KD kuchyňa 1/ ,00 65/ DF2016/R10 Mobil starostka , Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R11 Vedenie účtu cenných papierov za r , Centrálny depozitár cenných 29.augusta 1A, papierov SR, a.s. Bratislava, DF2016/R12 Pečať Rozvoja obcí a miest , Národné informačné stredisko SR, a.s DF2016/R13 Kancelárske potreby- Vysokoškolákov 6, XEROX,rýchloviazač,poradač, 197,20 O2016/ VOICE SOFT Fr. Hlaváč Žilina, rozraďovač,poštové poukážky DF2016/R14 Registračný poplatok za rok Dolný Val 118/64, 96, M a M multimedia s. domény,wwww, y,antispamm DF2016/R15 Zimná údržba ciest 01/ ,00 318/2015 Višňové 463, Pavol Šimko Višňové, DF2016/R16 Mobil- OcÚ 1/ , Slovak Telecom, a.s. DF2016/R17 Držiaka kamery-ihrisko 70,80 O2016/ František Kudelka - Kovel 627, Višňové,

2 DF2016/R18 Posypový materiál-kamenivo-zimná Priemyselná, Varín, 293,27 O2016/ DOLVAP, údržba ciest DF2016/R19 Toner do farebnej tlačiarne, tlačová KASSO-TECHNIK-Peter Národná 20, Žilina, 367, kazeta čierna Kasák DF2016/R20 Obedy dôchodcovia 1/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán DF2016/R21 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ 270,00 302/ / DF2016/R22 Výkony vysokozdvižnej plošiny pri 215,27 O2016/ MIKOMIX spol. s r.o. montáži kamier v obci DF2016/R23 Optický kábel,špirálová koncová kotva,kotevná svorka-montáž kamier 1 331, TES SLOVAKIA, DF2016/R24 Plyn KD-MSM 2/ ,00 65/ DF2016/R25 Plyn KD kuchyňa 2/ ,00 65/ DF2016/R26 Plyn OcÚ 2 / ,00 65/ DF2016/R27 Stravné lístky 2/ , DF2016/R28 Diaľkový ovládač k tabuli Multisporttelocvičňa Prešov, Železniičiarska 16, 37,08 O2016/ PESMENPOL DF2016/R29 Softvérové prepojenie SOÚ Višňové do Limbová 3058/23, siete VPN OcÚ spolu s potrebným 250,00 O2016/ Ing.Ľuboš Kaestner technickým vybavením DF2016/R30 Kancelárske potreby pre SOÚ (obálka 120, Róbert Novák-UNIS doporuč.do vl. rúk, obálka doporučene) DF2016/R31 70, RICOH Slovakia, 1/2016 DF2016/R32 Dovoz posypového materiálu-zimná 112,32 O2016/ MIKOMIX spol. s r.o. údržba ciest DF2016/R33 Telefónne poplatky OcÚ- 1/ , Slovak Telecom, a.s. (351,381) DF2016/R34 OpravA vzduchotechniky v telocvični Dubová 29, Žilina, 214,31 O2016/ Miroslav Mičica obce Višňové DF2016/R35 Telef.poplatky SOÚ 1/ ,

3 DF2016/R36 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie finan.príspevk z Recyklačného fonduodmena 499, TTP consulitng, Stred 55/41-3, Považská Bystrica, DF2016/R37 za schvál.projekt Poštovné SOÚ 1/ , Slovenská pošta, a.s , Banská Bystrica, DF2016/R38 Dodávka - elastické tlmiace dosky v počte 1939, Gumex SK, spol. s.r.o M.R. Štefánika 77, 57 ks zálohová faktúra O2016/ DF2016/R39 Výkony vysokozdvižnej plošiny pri 161, MIKOMIX spol. s r.o. montáži kamier v areali ZŠ O2016/11 DF2016/R40 publikácia účtovné súvzťažnosti r , Združenie obcí regionálne Nám. S. H. vzdelávacie centrum Martin Vajanského 1, Martin, DF2016/R41 Vyhotovenie polohopisného a Osboboditeľov 260, Šálek Štefan výškopisného plánu 129/7, Rajecké O2016/13 Teplice, DF2016/R42 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ JUDr.Marcela Halaganová ŠK 270, /2016 Framborská 253/21, 302/ DF2016/R43 Vývoz KO 01/ , T+T, a.s. DF2016/R44 Zimná údržba ciest / ,00 318/ Pavol Šimko Višňové 463, Višňové, DF2016/R45 Mobil starostka , Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R46 vyjadrenie k existujúcim telom. zariadenia 13, Slovak Telecom, a.s. Slovak Telekom O2016/15 SNP 1465, DF2016/R47 čistenie kanal. potrubia v KD Višňové 115, Kanal služby Považská Bystrica, O2016/ DF2016/R48 "Spravodajca obce" Višňové v počte , PRINT Centrum Gaštanova 3074/3, ks O2016/ DF2016/R49 vyjadrenie k stavbe 12, Michlovský, spol. s. l Letná 796, Piešťany, O2016/ DF2016/R50 nájom podperných bodov el.vedenia 206,50 Stredoslovenská enegetika - Pri Rajčianke Distribúcia, a. s. 8591/4B, Žilina, 300/ DF2016/R51 elastické tlmiace dosky v počte 57 ks Gumex SK, spol. s.r.o M.R. Štefánika 77, vyúčtovacia faktúra k DF2016/R38 O2016/ DF2016/R52 telefony , Slovak Telekom, a. s. 100/2005

4 DF2016/R53 materiálna na auto PO 172,00 DF2016/R54 stuhu - aplikácia Mark /ihrisko 8,40 DF2016/R55 náhradné diely na has. auto 169,20 O2016/19 O2016/20 O2016/ Firesystem s. 501, Nižná Korňa, Rudolf Dobroň PRESSIT - Štefana Hulína 9, sieťotlač Lietavská Lúčka, , Korňa, DOXX - Stravné lístky, spol. s DF2016/R56 stravné lístky 3/ , Kálov 356, Žilina, Slovenský plynárenský DF2016/R57 záloha plyn 3/2016 KD-MSM 444, Mlynské Nivy 44/a, DF2016/R58 Zmluva o dodávke plynu 3/2016 OcÚ 331,00 Zmluva o dodávke plynu 3/2016 KD DF2016/R59 853,00 kuchyna / / Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a, Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a, Námestie SNP 1/29, DF2016/R60 príspevok na prevádzku / , Združenie obcí Rajecká dolina Rajecké Teplice, Objednávame si u Vás dodávku DF2016/R61 58,70 kancelárskych Objednávame si u Vás dodávku DF2016/R62 20,00 kancelárskych voľby do NR SR 2016 DF2016/R63 zhotovené kópie za SOÚ 2/ ,76 147/ Róbert Novák-UNIS Róbert Novák-UNIS RICOH Slovakia, KODESO-Ing.Majtán Brezová 3159/60, DF2016/R64 dodané obedy február , Radoslav Žilina, DF2016/R65 tel. hovory OcÚ 2/ , Slovak Telekom, a. s. Telefónne poplatky +pravid.poplatky DF2016/R66 26,51 295/ spoločný obecný úrad Kragujevská 3754/4, DF2016/R67 servis káblovej siete 73, TES Media DF2016/R68 Poštovné SOÚ 2/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, DF2016/R69 Vývoz KO 02/ , T+T, a.s. objednávame si u Vás plošinu DF2016/R70 MERCEDES + práce s plošinou - 162,47 výstavba škôlky O2016/24 Fire system - Marcela Kavalková Faturová MIKOMIX spol. s r.o.

5 DF2016/R71 Mobil starostka , Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R72 Objednávame si u Vás dodávku a montáž 103, Diaková, 038 elektroinštalácie multifunkčného ihriska 3386, Sport Service, s. 02 Višňové O2016/ DF2016/R73 výstavba multifunkčného ihriska - 103, Diaková, , Sport Service, s. spolufinancovani , Diaková, 038 DF2016/R74 multifunkčné ihrisko - rez. vlády SR 40000, Sport Service, s. 2015/ , Diaková, 038 DF2016/R75 výstavba multifunkčného ihriska MF SR 20000, Sport Service, s. 2015/ DF2016/R76 prenájom SOÚ 3/ , / Objednávame si u Vás výber dodávatela DF2016/R77 porealizačné zameranie "Modernizácia 780,00 verejného osvetlenia v obci Višňové" Objednávame si u Vás dodávku DF2016/R78 kancelárskych potrieb pre SOÚ na rok 283, DF2016/R79 Verejné obstarávanie - Recyklačný fond z projektu 800, /010 O2016/ Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/8, Róbert Novák-UNIS MP Profit PB, s. 85, Považská Bystrica, Objednávame si u Vás znalecký posudok DF2016/R80 na parcely KN E parc. č. 1372/11 a KN E 120,00 parc. č. 1372/22 /v 3 vyhotoveniach/ O2016/25 Do Stošky 14, Žilina, Ing. Marián Mrázik - znalec DF2016/R81 Vodné, stočné , Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF2016/R82 kancelárky materiál OcÚ 196, Róbert Novák-UNIS DF2016/R83 BOZP 1-3/2013 OcÚ 180,00 388/10, Žilina PhDr.Jaroslav SULOVEC 2016/003 Bytčica, DF2016/R84 mesačné poplatky telefon , Slovak Telecom, a.s. DF2016/R85 obedy dôchodcov 3/ , Ing.Radoslav Majtán DF2016/R86 stravné lístky 4/ ,

6 DF2016/R87 Zimná údržba ciest 03/ ,00 318/2015 Višňové 463, Pavol Šimko Višňové, DF2016/R88 záloha na plyn 4/2016 DK-MSM 243, DF2016/R89 záloha na plyn 4/ , DF2016/R90 záloha na plyn 4/2016 KD 467, Lazovná 69, Banská DF2016/R91 Systémová podpora URBIS 4.-6./ , MADE spol. s Bystrica, / DF2016/R92 73, RICOH Slovakia, 3/2016 DF2016/R93 telefony 3/2016 0, Slovak Telecom, a.s. DF2016/R94 UPC tel. SOÚ / , DF2016/R95 Mesačný poplatok-bezp.sim -signalizácia Sasinková 14, Žilina, 13, Jablotron Slovakia, 4.-6/2016 služieb Certifikát o poskyt DF2016/R96 Stred 55/41-3, Projetový manažment z Recyklačného 500, TTP consulitng, Považská Bystrica, fondu-odmenapo podpise DF2016/R97 Vývoz VKK 3/ ,00 293/2015 Klimovské 653, LK TRANS-SK, DF2016/R98 Poštové služby SOÚ -3/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/R99 Toner do farebnej tlačiarne 161,80 KASSO-TECHNIK-Peter Národná 20, Žilina, O2016/29 Kasák Bytčická 72, Žilina, DF2016/R100 čistiace prostriedky do umývačky 100, GASTROLUX O2016/ DF2016/R101 Obrusy 25 ks 270, TEXICOP Veľký Diel 3323, Žilina, DF2016/R102 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ 270, / / DF2016/R103 Vývoz KO 03/ , T+T, a.s. DF2016/R104 terenne úpravy + materiál 343, MIKOMIX spol. s r.o. O2016/24

7 DF2016/R105 daňové tlačivo 9, Voice soft Fr. Hlavač Vysokoškolákov 6, DF2016/R106 Zateplenie KD a OÚ 6571, MIKOMIX spol. s r.o. 2016/019 DF2016/R107 servis káblovej siete podľa montážnelho Kragujevská 3754/4, 224, TES Media listu DF2016/R108 servis káblovej siete podľa montážnelho Kragujevská 3754/4, 79, TES Media listu DF2016/R109 telefony ,99 100/ Slovak Telekom, a. s. DF2016/R110 servis káblovej siete podľa montážnelho Kragujevská 3754/4, 186, TES Media listu - ul. Bitušiaková DF2016/R111 Toner do farebnej tlačiarne, tlačová KASSO-TECHNIK-Peter Národná 20, Žilina, 458, kazeta čierna Kasák DF2016/R112 Plyn KD kuchyňa 5/ ,00 65/ DF2016/R113 Plyn OcÚ 5/ ,00 65/ DF2016/R114 záloha plyn KD-MSM 93, DF2016/R115 stravné lístky , Bystrická cesta 64, DF2016/R116 dlažba, obrubníky + materiál 312, DomSTAV Banská Bystrica, DF2016/R117 Obedy dôchodcovia 4/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán DF2016/R118 grafické návrhy - pozdrav + spravodajca 365, KillKitsch Antona Bernoláka 2203, Námestie SNP 1/29, DF2016/R119 príspevok na prevádzku / , Združenie obcí Rajecká dolina Rajecké Teplice, DF2016/R120 tel. hovory OcÚ 4/ , Slovak Telekom, a. s. Osboboditeľov DF2016/R121 vyhotovenie GP p. č. 739/8 240, Šálek Štefan 129/7, Rajecké O2016/34 Teplice,

8 Osboboditeľov DF2016/R122 vyhotovenie GP p. č. 1064/1 465, Šálek Štefan 129/7, Rajecké O2016/35 Teplice, DF2016/R123 Telefónne poplatky +pravid.poplatky ,04 295/ spoločný obecný úrad DF2016/R124 monitor + rozšírenie servra 379, ASBIS SK spol. Vysokoškolákov 4, DF2016/R125 Zateplenie KD a OÚ 6401, MIKOMIX spol. s r.o. DF2016/R126 Objednávame si u Vás preprevu Slovenská autobusová Košická 2, Žilina, autobusom dňa , Višňové - 400, doprava Jablonka - späť pre 51 osôb O2016/ DF2016/R127 Poštové služby SOÚ -4/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/R128 Zateplenie KD a OÚ - stavebné práce 54458, MIKOMIX spol. s r.o. Z _Z/2 DF2016/R129 Vývoz KO 4/ , T+T, a.s. DF2016/R130 99, RICOH Slovakia, 4/2016 DF2016/R131 Vývoz VKK Cintorín 04/ ,00 293/2015 Klimovské 653, LK TRANS-SK, DF2016/R132 poplatok za pripojenie MŠ 216, SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava, DF2016/R133 Objednávame si u Vás registračné Zlatovská 31, 191, GETOS, známky pre psov 100 ks O2016/32 Trenčín, DF2016/R134 Objednávame si u Vás stavebný dozor pri výstavbe multifunkčného ihriska Višňové 720,00 DF2016/R135 VO + poradenstvo - multifinkčné ihrisko 1164,00 DF2016/R136 Vo + poradenstvo - zateplenie KD a OÚ 1152,00 DF2016/R137 Objednávame si u Vás projektové práce Vykurovanie - havarijny stav ZŚ a MŠ 1200, /055 O2016/22 O2016/23 O2016/ Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295, Žilina, Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295, Žilina, Ing. Ivan Moravčík IVOMOS Borova 3295, Žilina, Margita Horečná - KOGITO Limbová 15, Žilina, Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ DF2016/R ,00 5/ /

9 DF2016/R139 Objednávame si u Vás opravu plynového Pekná 51/23, Žilina, 84, GAS CONTROLS, kotla v telocvični pri ZŚ Višňové O2016/ DF2016/R140 Vývoz VKK , T+T, a.s. DF2016/R141 skartovačka OcÚ 94, Senecká cesta 1881, METRO Cash & Carry Ivanka pri Dunaji, Slovakia DF2016/R142 el. vysávač 64, Moundfield SK, s.r.o Červenej armády 1, Martin, DF2016/R143 Objednávame si u Vás reviny podľa 185, Ovčiarsko, , Záhradníctvo Pončák, dohody O2016/ DF2016/R144 prenájom sanitárnej techniky 216,00 P.O.BOX 3, Gajary JOHNNY SERVIS, 2016/M/00973/MR Dolečky, DF2016/R145 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. U. Hluška 4, Čadca, DF2016/R146 projektová dokumentácia - MŠ Višňové 14000, AD-PROJEKT 2016/ DF2016/R147 meranie forometr. veličín -- -modernizácia Družstevná 646/6, 2100, AE-Systems, VO v obci Višňové 2015/077 Turany, DF2016/R148 Kancelársky papier pre OcU 44, Róbert Novák-UNIS O2016/9 DF2016/R149 záloha plyn 6/2016 KD-MSM 40, DF2016/R150 Plyn OcÚ 6/ ,00 65/ DF2016/R151 Plyn KD kuchyňa 6/ ,00 65/ DF2016/R152 stravné lístky , DF2016/R153 vodovodná prípojka na p.č , Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF2016/R154 69, RICOH Slovakia, 5/2016 DF2016/R155 Obedy dôchodcovia 5/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán Bystrická cesta 64, DF2016/R156 dlažba, obrubníky + materiál 318, DomSTAV Banská Bystrica,

10 DF2016/R157 telefony 5/ ,95 100/ Slovak Telekom, a. s. DF2016/R158 vodovodná prípojka na p.č kontrola Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, 8, pripojen kanalizácie, a. s. Žilina, DF2016/R159 Telefónne poplatky +pravid.poplatky ,28 295/ spoločný obecný úrad DF2016/R160 Poštové služby SOÚ -5/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/R161 Vývoz VKK 5/ ,00 293/2015 Klimovské 653, LK TRANS-SK, DF2016/R162 Námestie SNP 1/29, vývoz KO zo separovaného zberu 1-93, Združenie obcí Rajecká dolina Rajecké Teplice, 013 6/ DF2016/R163 Vývoz KO 5/ , T+T, a.s. DF2016/R164 servis káblovej siete podľa montážnelho Kragujevská 3754/4, 1740, TES Media listu + preloženie kábla DF2016/R165 Kancelárske potreby pre SOÚ (dosky so 283, Róbert Novák-UNIS šnúrkami, mapa modrá) DF2016/R166 Objednávme si u Vás Plaketa Zábranie 23, 98, Symbolika Hlohovec Komenského 3 ks O2016/43 Hlohovec, DF2016/R167 BOZP 4.-6./2016 OcÚ 180,00 388/10, Žilina PhDr.Jaroslav SULOVEC 2016/003 Bytčica, DF2016/R168 Objednávame su u vás rozšírenie EZS na 283,40 OÚ Višňové O2016/ ALNIKA 454, DF2016/R169 zostavenie konsol. účt. závierky r , Andra-vzdelávacie centrum 315/5, Galanta, 924 n.o DF2016/R170 Zateplenie KD a OÚ - stavebné práce 47632, MIKOMIX spol. s r.o. Z _Z/2 DF2016/R171 Vodné, stočné , Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF2016/R172 Žilinská cesta 63, Objednávame si u Vá umelohmotné 712, PRIMUS spol. s Lietavská Lúčka, popolnice MGB 120 l, celkom 30 ks O2016/ DF2016/R173 Toner do farebnej tlačiarne, tlačová KASSO-TECHNIK-Peter Národná 20, Žilina, 134, kazeta čierna Kasák

11 DF2016/R174 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. DF2016/R175 stravné lístky , Hlavná 6/3, DF2016/R176 audit IÚZ r , Ing. Mária Kasmanová Kamenná Poruba, DF2016/R177 Plyn OcÚ 7 / ,00 65/ DF2016/R178 záloha na plyn 7/2016 DK-MSM 36, DF2016/R179 Plyn KD kuchyňa 7/ ,00 65/ DF2016/R180 Systémová podpora URBIS Lazovná 69, Banská 225, MADE spol. s 2016 Bystrica, / Objednávame si u Vás prepravu DF2016/R181 autobusom Višňové - Val. Belá - Bojnice - 190, Trinus Slovacia, s.r.o 314, Konská, späť dňa O2016/46 DF2016/R182 Objednávme si u Vás plakety Obce Zábranie 23, 700, Symbolika Hlohovec Všňové O2016/44 Hlohovec, DF2016/R183 Obedy dôchodcovia 6/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán DF2016/R184 Optická chránička 198,90 O2016/ TES SLOVAKIA, DF2016/R185 tel. hovory OcÚ 7/ , Slovak Telekom, a. s. DF2016/R186 terenne úpravy +výkopové práce 36, MIKOMIX spol. s r.o. DF2016/R187 Mesačný poplatok-bezp.sim -signalizácia 13, Jablotron Slovakia, Sasinková 14, Žilina, služieb Certifikát o poskyt DF2016/R188 Poštové služby SOÚ -6/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/R189 67, RICOH Slovakia, 6/2016 DF2016/R190 Telefónne poplatky +pravid.poplatky 3,7,- 20,19 295/2015 UPC broadband slovakia, Sevčenkova 36, 2,8. spoločný obecný úrad Objednávame si u Vás prepravu DF2016/R-191 autobusom Višňové -Pribylina-Lipt. Ondrašova - súäť dňa ,00 O2016/ Trinus Slovacia, s.r.o 314, Konská,

12 DF2016/R189 67, RICOH Slovakia, 6/2016 DF2016/R190 Telefónne poplatky +pravid.poplatky 3,7,- 20,19 295/ ,8. spoločný obecný úrad DF2016/R192 Mobil starostka , Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R193 váhový piesok + doprava 734, DUMIS, Závodská cesta 3911, DF2016/R194 servis káblovej siete podľa montážnelho Kragujevská 3754/4, 461, TES Media listu DF2016/R195 Višňové 774, Objednávame si u Vás montáž a dodávku 1548, BUFFART-Ing.Peter Buffa Višňové pri Žiline, sekčných posuvných dverí O2016/ DF2016/R196 Vývoz VKK 6/ ,00 293/2015 Klimovské 653, LK TRANS-SK, Objednávame si u Vás prepravu DF2016/R197 autobusom Višňové -Pribylina-Lipt. 139, Milansy 515, Turie, DF2016/R198 Ondrašova - súäť dňa Objednávame si u Vás výrobu smrekových dosiek 4x20x205 cm v počte 240, Miroslav Šimko 717, Višňové, ks O2016/47 DF2016/R199 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ 270, / / DF2016/R200 Vývoz KO6/ , T+T, a.s. DF2016/R201 objednávame si u Vás tovar podľa výberu Tomáčikova 37, 305, datacomp -serverovňa OÚ O2016/50 Košice, DF2016/R202 osvedčovacia kniha 12, Ing. Vladimír Pápeš-EkonSpo K cintorínu 36, Žilina, DF2016/R203 traktor Expert 2802, Moundfield SK, s.r.o Červenej armády 1, Martin, DF2016/R204 Višňové 774, Objednávame si u Vás montáž a dodávku 1104, BUFFART-Ing.Peter Buffa Višňové pri Žiline, okná + vchodové dvere O2016/ DF2016/R205 odborný posudok k PD stavby 14, Regionálny úrad verejného V.Spanyola 27, zdravotníctva Žilina, DF2016/R206 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s.

13 DF2016/R207 Objednávame si u Vás opravu 191,40 kuchynského zariadenia O2016/ Omes 27, Divina, DF2016/R208 Plyn OcÚ 8 / ,00 65/ DF2016/R209 záloha na plyn 8/2016 DK-MSM 36, DF2016/R210 Plyn KD kuchyňa 8/ ,00 65/ DF2016/R211 stravné lístky , DF2016/R212 Obedy dôchodcovia 7/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán DF2016/R213 Kancelársky papier pre OcU 118, Róbert Novák-UNIS O2016/9 DF2016/R214 rohož gumená - PO IVECO 68, AT Dlhá 84, Žilina, DF2016/R215 66, RICOH Slovakia, 7/2016 DF2016/R216 tel. hovory OcÚ 8/ , Slovak Telekom, a. s. DF2016/R217 Poštové služby SOÚ -7/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/R218 Telefónne poplatky +pravid.poplatky ,89 295/ spoločný obecný úrad DF2016/R219 Vývoz VKK 6/ ,00 293/2015 Klimovské 653, LK TRANS-SK, DF2016/R220 hydrologiské údaje - výstavba MŠ 179, Slov. hydrometeorologický Jeséniová 17, ústav DF2016/R221 Zateplenie KD a OÚ - stavebné práce 22762, MIKOMIX spol. s r.o. Z _Z/2 DF2016/R222 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ 270, / / DF2016/R223 stavebné práce - havarijny stav kotolne 29073, MIKOMIX spol. s r.o. ZŠ DF2016/R224 Mobil starostka , Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R225 Vývoz KO7/ , T+T, a.s.

14 DF2016/R226 Objednávame si u Vás samolepky Pod skalkou 400, "informačná tabuľa" 3 ks grafické 79, MS DESEGN spracovanie O2016/ Objednávame si u vás tovar podľa DF2016/R227 vlastného výberu -materiál do kuch. KD + 161, Pavol SVČEK UNI JAS 358, Rosina, čistiace potreby O2016/56 DF2016/R228 Kancelárske potreby pre SOÚ 97, Róbert Novák-UNIS DF2016/R229 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. DF2016/R230 Plyn KD kuchyňa 9/ ,00 65/ DF2016/R231 Plyn OcÚ 9 / ,00 65/ DF2016/R232 záloha na plyn 9/2016 DK-MSM 75, DF2016/R233 stravné lístky , DF2016/R234 Obedy dôchodcovia 8/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán DF2016/R235 tel. hovory OcÚ 8/ , Slovak Telekom, a. s. DF2016/R236 Vývoz VKK 8/ ,00 293/2015 Klimovské 653, LK TRANS-SK, DF2016/R237 Poštové služby SOÚ -8/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/R238 Telefónne poplatky +pravid.poplatky ,07 295/ spoločný obecný úrad DF2016/R239 81, RICOH Slovakia, 8/2016 DF2016/R240 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ 270, / / DF2016/R241 Prenájom kancelárskych priestorov 270, SOÚ6/ / DF2016/R242 daňový doklad - havarijny stav kotolne ZŚ 29073, MIKOMIX spol. s r.o. a MŠ Višňové DF2016/R243 Objednávame si u Vás tovar podľa Priekopská 26, 750, Florian s. cenovej ponuky + doprava O2016/42 Martin,

15 DF2016/R244 školenie DHZO - strojná služba 30, Dobrovoľná požiarna cohrana Kuzmányho 36, SR Martin, DF2016/R245 Žilinská cesta 63, dodanie tovaru na základe zmluvy 23987, PRIMUS spol. s Lietavská Lúčka, recyklačný fond 2016/ DF2016/R246 Mobil starostka , Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R247 predplatné časopisu 11/ / , Wolters Kluwer, Mlynské Nivy 48, DF2016/R248 licenčný poplatok - cintorín Višňové 142, ARIAN - SK, Dubová 3276/6, Žilina, DF2016/R249 Vývoz KO 8/ , T+T, a.s. DF2016/R250 servis káblovej siete podľa montážnelho Kragujevská 3754/4, 65, TES Media listu - p. Pagačova, p. Šimák DF2016/R251 Kotolňa - havarijny stav ZŠ a MŠ Višňové 23256, MIKOMIX spol. s r.o. 2016/052 DF2016/R252 Vodné, stočné , Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, /10, Žilina- DF2016/R253 BOZP 7.-9./2016 OcÚ 180, PhDr.Jaroslav SULOVEC 2016/003 Bytčica, DF2016/R254 implementácia projektu verejné Na Šefranici 1280/8, 5495, Euro Dotácie, a.s. osvetlenie v obci O2016/ DF2016/R255 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. DF2016/R256 stravné lístky , DF2016/R257 Systémová podpora URBIS Lazovná 69, Banská 225, MADE spol. s Bystrica, / DF2016/R258 kancelárky materiál OcÚ 123, Róbert Novák-UNIS DF2016/R259 Plyn KD kuchyňa 10/ , DF2016/R260 Plyn OcÚ 10 / , DF2016/R261 záloha plyn 10/2016 KD-MSM 234,

16 DF2016/R262 sada SE, logoty, štítok 167,12 Fire system - Marcela O2016/59 Kavalková Faturová 501, Korňa, DF2016/R263 materiál - výrobku pre Úctu k starším 20, Epifany Partizánska 787, Trenčín, DF2016/R264 materiál - úcta k starším 32, Dispolab Gabajova 11, Žilina, DF2016/R265 Obedy dôchodcovia 9/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán DF2016/R266 telefony 9/ , Slovak Telekom, a. s. 100/2005 DF2016/R267 nedoplatok plun 1.-9./ , /2004 DF2016/r268 preplatok plyn / , DF2016/R269 preplatok plyn / , DF2016/R270 preplatok plyn / , DF2016/R271 preplatok plyn / , DF2016/R272 preplatok plyn / , DF2016/R273 Vývoz VKK Cintorín 9/ ,00 293/2015 Klimovské 653, LK TRANS-SK, DF2016/R274 66, RICOH Slovakia, 9/2016 DF2016/r275 Mesačný poplatok-bezp.sim -signalizácia Sasinková 14, Žilina, 13, Jablotron Slovakia, 10-12/2016 služieb Certifikát o poskyt DF2016/r276 Telefónne poplatky +pravid.poplatky 35,87 295/ spoločný obecný úrad DF2016/r277 Poštové služby SOÚ -9/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/r278 servis káblovej siete podľa montážnelho Kragujevská 3754/4, 128, TES Media listu - p. Turská, Gomolová DF2016/R279 poistenie stavieb OcÚ Lamačská cesta 3/A, 586, Generali Poiťovňa

17 DF2016/R280 Objednávame si u Vás rekladmné služby Odeská 5, Martin, 433, VAV ROSSI - zhotovenie kalendárov na r O2016/ DF2016/R281 Kotolňa - havarijny stav ZŠ a MŠ Višňové 5816, MIKOMIX spol. s r.o. 2016/052 DF2016/R282 pokladáky asfaltového povrchu 31453,78 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 277, Višňové, DF2016/R283 stúdie- špotrový areál návr fasády KD a U. Hluška 4, Čadca, 480, AD-PROJEKT OcÚ Višňové 2016/ DF2016/R284 tlačová kazeta čierna 52, KASSO-TECHNIK-Peter Národná 20, Žilina, Kasák DF2016/R285 Mobil starostka , Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, , Považská DF2016/R286 manažment projektu ENVIRO.. C2 720, MP Profit PB, s. 2016/010 Bystrica, DF2016/R287 Vývoz KO 9/ , T+T, a.s. DF2016/R288 Objednávame si u Vás preprevu Slovenská autobusová Košická 2, Žilina, autobusom dňa , Višňové - 240, doprava Jablonka - späť pre 51 osôb O2016/ DF2016/R289 servis káblovej siete podľa montážnelho Kragujevská 3754/4, 29, TES Media listu výmena rozvádzača DF2016/R290 vyúčtovanie zálohavej fakl. 720, MP Profit PB, s. 85, Považská Bystrica, DF2016/R291 Plyn KD kuchyňa 10/ , DF2016/R292 Plyn OcÚ 10 / , DF2016/R293 záloha plyn 10/2016 KD-MSM 234, DF2016/R294 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. DF2016/R295 Servis plynových kotlav KD 264, GAS CONTROLS, Pekná 51/23, Žilina, DF2016/r296 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ 270, / / DF2016/R297 Obedy dôchodcovia 10/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán

18 DF2016/R298 záloha plyn 11/2016 KD-MSM 387, DF2016/R299 Plyn KD kuchyňa 11/ , DF2016/R300 Plyn OcÚ 11 / , DF2016/R301 stravné lístky 11/ , DF2016/R302 inštalačné práce UPVS 71, BROS Údolná 169, Žilina, DF2016/R303 telefony 10/ , Slovak Telekom, a. s. 100/2005 DF2016/R304 65, RICOH Slovakia, 10/2016 DF2016/R305 kalendáre - dôchodcovia 167, Voice soft Fr. Hlavač Vysokoškolákov 6, DF2016/R306 Poštové služby SOÚ -10/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/R307 Vývoz VKK Cintorín 10/ ,00 293/2015 Klimovské 653, LK TRANS-SK, DF2016/R308 výmena set-top-boxu šláger 130, TES Media Kragujevská 3754/4, DF2016/R309 Kancelárske potreby pre SOÚ 111, Róbert Novák-UNIS DF2016/R310 Vývoz KO 10/ , T+T, a.s. DF2016/R311 Mobil starostka , Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R312 Telefónne poplatky +pravid.poplatky 43,04 295/ spoločný obecný úrad DF2016/R313 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ 270, / / Hlavná 6/3, DF2016/R314 audit KÚZ r , Ing. Mária Kasmanová Kamenná Poruba, DF2016/R315 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s

19 DF2016/R316 stravné lístky 12/ , DF2016/R317 Plyn OcÚ 12 / , DF2016/R318 Plyn KD kuchyňa 12/ ,00 65/ DF2016/R319 záloha plyn 12/2016 KD-MSM 456, DF2016/R320 Objednávame si u Vás dovoz 183,60 posypovného materiálu na zimnú údržbu O2016/ Štefan Ďuriš - autodoprava DF2016/R321 Obedy dôchodcovia 11/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán DF2016/R322 Noviny "Obecné noviny" r , INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1, DF2016/R323 72, RICOH Slovakia, 11/2016 DF2016/R325 Vývoz VKK Cintorín 11/ ,56 293/ LK TRANS-SK, Klimovské 653, DF2016/R326 tel. hovory OcÚ 11/ , Slovak Telekom, a. s. DF2016/R327 Kancelárske potreby pre SOÚ 83, Róbert Novák-UNIS DF2016/R328 Objednávame si u Vás produkt ESET 80, ESET Eisteinova 24, Smart Security 3 ks - 2 roky O2016/ DF2016/R329 Kancelársky materiálr pre OcU 998, Róbert Novák-UNIS O2016/9 DF2016/R330 Poštové služby SOÚ -11/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty DF2016/R331 reklamné placky - výstup na Minčol 146, Jakub Korecký V.P.Čkalova 22, Praha, DF2016/R332 Mobil starostka ,1 37, Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R333 Vývoz KO 11/ , T+T, a.s. DF2016/R334 Vývoz VKK 11/ , T+T, a.s. DF2016/R335 dovoz posypovného materiálu na zimnú 195,60 údržbu O2016/ Štefan Ďuriš - autodoprava

20 DF2016/R336 Zimná údržba ciest 12/2016 /od , /073, Pavol Šimko Višňové 463, / Višňové, DF2016/E337 BOZP /2016 OcÚ 180, / PhDr.Jaroslav SULOVEC 388/10, Žilina- Bytčica, DF2016/R324 Telefónne poplatky +pravid.poplatky / , spoločný obecný úrad DF2016/R332 Mobil starostka ,1 37, Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, DF2016/R333 Vývoz KO 11/ , T+T, a.s. DF2016/R334 Vývoz VKK 11/ , T+T, a.s. DF2016/R336 Zimná údržba ciest 12/2016 /od , /073, Višňové 463, Pavol Šimko / Višňové, DF2016/R338 Objednávame si u Vás zhotovenie Bratislavksá 31, vianočných pozdravov na r v počte 94, Mouton 650 ks O2016/ DF2016/R339 Prenájom kancelárskych priestorov SOÚ 12/ ,00 DF2016/R340 kancelárky materiál OcÚ 22,80 302/ Róbert Novák-UNIS DF2016/R341 Vodné, stočné , Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF2016/R342 lekárke posudky p. Kubice, p.povrazník 26, SolidCare Vysokoškolákov 31, DF2016/R343 mesačný poplatok , Slovak Telecom, a.s. DF2016/R344 Obedy dôchodcovia 12/ ,00 306/ Ing.Radoslav Majtán DF2016/R345 46, RICOH Slovakia, 12/2016 DF2016/R346 Vodné, stočné , Severoslovenské vodárne a Bôrická cesta 1960, kanalizácie, a. s. Žilina, DF2016/R347 tel. hovory OcÚ 12/ , Slovak Telekom, a. s. DF2016/R348 Poštové služby SOÚ -12/ , Slovenská pošta, a.s. 9, Banská Bystrica, povolenie Sl.pošty

21 DF2016/R349 telofon UPC SOU 12/ , DF2016/R350 Vývoz VKK 12/ , T+T, a.s. DF2016/R351 Plyn OcÚ preplatok 270, /2004 DF2016/R352 Plyn kuch preplatok 1020, /2004 DF2016/R353 Plyn KD-MSM , preplatok /2004

Objednávky. Strana 1

Objednávky. Strana 1 zhotovenie František 627, Višňové, 013 O2016/1 0,00 18.01.2016 12.2.2016 14226898 držiaka kamery na ihrisko Kudelka - Kovel 23 softvérové O2016/2 prepojenie SOÚ Višňové do siete Ing.Ľuboš Limbová 3058/23,

Více

DF2017/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN. DF2017/R9 záloha plyn 1/2017 OÚ 211,

DF2017/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN. DF2017/R9 záloha plyn 1/2017 OÚ 211, Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO DF27/R8 rezivo - schody pri pošte 22,00 18..27 12.2.27 REMAN Pri Rajčianke 48, 34220682

Více

DF2017/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN. DF2017/R9 záloha plyn 1/2017 OÚ 211,

DF2017/R8 rezivo - schody pri pošte 22, REMAN. DF2017/R9 záloha plyn 1/2017 OÚ 211, Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia hodnota doručenia zverejnenia Meno a priezvisko / Názov Adresa sídla IČO DF27/R8 rezivo - schody pri pošte 22,00 18..27 12.2.27 REMAN Pri Rajčianke 48, 34220682

Více

DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s.

DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s. Obec Višňové, rok 2015, faktúry Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková Dátum Dátum Súvisiaca Súvisiaca hodnota doručenia zverejnenia zmluva objednávka faktúry v faktúry faktúry Meno a priezvisko

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 15131 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 136,44 s DPH 15063 Cartridge do tlačiarní + xeroxový

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu na rok 2014 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 345 000 s p o l u : 345 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 2 600 02.Daň z pozemkov

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta

Více

OBEC SNEŽNICA , 13: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO: Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 13: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO: Kniha dodávateľských faktúr OBEC SNEŽNICA 31.07.2012, 13:01 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U:

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více