Strategický plán rozvoje města
|
|
- Pavel Musil
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Strategický plán rozvoje města Akční plán Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ /0.0/0.0/16_033/
2 Obsah Obsah Úvod Metodika zpracování Finanční rámec Vstupní data Sestavený výhled Výběr projektových aktivit Vyhodnocení a aktualizace akčního plánu Projektové záměry akčního plánu Seznam obrázků
3 1 Úvod Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, problémových okruhů a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu. Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených opatření a strategických cílů strategického plánu může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. K tomuto akčnímu plánu byl sestaven také finanční rámec rozpočtového hospodaření města. Jedná se o zjištění objemů finančních prostředků, kterými město může disponovat v následujících letech na realizaci svých akcí a podporu aktivit zahrnutých v akčním plánu. Přínosy Akčního plánu: přehledný seznam projektových námětů, seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se strategickým plánem s cílem splnění vize a strategických cílů a nejde tedy o nahodilé nápady, kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města, přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových námětů, přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků, prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případné aktualizaci Akčního plánu, zapojení veřejnosti do procesu tvorby strategického plánu a zároveň i tvorby vlastního akčního plánu. 3
4 2 Metodika zpracování Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Akčního plánu: analýza cílů a opatření Strategického plánu rozvoje města, zpracování analýzy hospodaření a výhled, sběr projektových námětů od veřejnosti, sběr projektových námětů od pracovních skupin, projednání námětů v pracovních skupinách, doplnění informací k námětům, jednání Komise pro strategický rozvoj, zveřejnění akčního plánu a schválení zastupitelstvem města. Projektové náměty jsou v souladu s vizí města a strategickými cíli a jsou zařazeny dle opatření strategického plánu rozvoje města. Pro lepší orientaci v Akčním plánu je uvedena struktura základní hierarchie strategického plánu rozvoje města, která je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti. Pro účely strategie byly stanoveny tři, resp. čtyři základní úrovně, které tvoří strategický skelet návrhové části. Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně: Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části. Strategické cíle představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení strategických cílů slouží k logickému uspořádání strategie. Dlouhodobé strategické cíle tak prostupují několika strategiemi rozvoje města a pomáhají udržovat kontinuitu rozvoje. Opatření určují problémové oblasti, které mají řešit klíčové problémy území, zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu nebo prostoru a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat či problémů. Rozvojové aktivity, tedy formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části. Konkrétní projektové náměty získané v průběhu zpracování mají vazbu k příslušným opatřením a cílům. 4
5 Obrázek 1: Struktura strategického plánu 5
6 3 Finanční rámec Jedním z kroků předcházejícím tvorbě akčního plánu bylo zpracování analýzy hospodaření města a finančního výhledu. Finančním rámcem je myšlen střednědobý plán, označovaný také jako rozpočtový výhled, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Jde o přehledně zpracovaný výstup, který na základě všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, a dluhové služby. Cílem bylo zjistit objemy finančních prostředků, kterými město může disponovat v následujících letech na realizaci akcí zahrnutých do akčního plánu. 3.1 VSTUPNÍ DATA Jedním z nejdůležitějších faktů při zahájení činnosti tvorby je vymezení časového období, pro které bude dokument platný. Slovo strategické je synonymem slova dlouhodobé. Proto dokumenty, které mají charakter strategických podkladů, by měly být sestaveny na období 3 5, nejlépe pak let. 3.2 SESTAVENÝ VÝHLED Při tvorbě strategických dokumentů je třeba brát v úvahu priority, cíle a strategie vyšších územních celků, aby došlo k systematickému naplňování stejného záměru. Vyššími územními celky máme na mysli v případě města dokumenty České republiky i Evropské unie. Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven s jistou mírou opatrnosti, tzn. s mírně nižšími očekávanými příjmy a trochu nadhodnocenými výdaji. Je ale postaven na reálných základech. Sestavený střednědobý výhled vychází z upraveného rozpočtu na rok 2017 a je zobrazen v tabulce kumulovaného výhledu. Z něho vyplývá, že střednědobý výhled je postaven na následujících faktech: Příjmy ze sdílených daní meziročně rostou, jsou určeny s ohledem na vývoj státního rozpočtu na rok 2017, střednědobého výhledu státu na roky a následnou predikcí do roku Nárůst sdílených daní od roku 2016 (skutečnost), resp (plán rozpočtu) do konce střednědobého výhledu rozpočtu je 32,9 mil. Kč, resp. 31,5 mil. Kč. Provozní přebytek nabývá ve všech letech střednědobého výhledu rozpočtu kladné hodnoty a v roce 2022 nabývá hodnoty 113,7 mil. Kč. Na konci období střednědobého výhledu index provozních úspor nabývá hodnoty 23 %. V období střednědobého výhledu rozpočtu se nepočítá s prodejem dlouhodobého majetku. Případný prodej bude odvislý od investiční aktivity města v jednotlivých letech výhledu. 6
7 Obrázek 2: Finanční výhled města Text (tis. Kč) UC 2015 UC 2016 RU 2017 SVR 2018 SVR 2019 SVR 2020 SVR 2021 SVR 2022 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Investiční dotace Kapitálové příjmy celkem Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo bez financování Uhrazené splátky jistiny Přijaté půjčky Fin.prostředky minul.let Řízení likvidity Financování Příjmy všechny Výdaje všechny Saldo úplné Provozní přebytek (PP) Rozdíl PP a splátky jistiny Index provozních úspor (%) 27,51 31,25 23,81 21,99 22,20 22,47 22,74 23,01 Dluhová základna Dluhová služba Dluh. služba/dluh.základna (%) 10,03 7,56 8,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
8 4 Výběr projektových aktivit Tvorba akčního plánu souvisí s výběrem projektových námětů, které budou do plánu zařazeny. Obecná kritéria pro stanovení priorit projektových námětů bývají tyto: projektové záměry, které řeší kritický stav předmětu projektového námětu a jeho realizace je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu, projektové záměry, které již město začalo připravovat, projektové záměry, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo, projektové záměry, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z rozličných dotačních titulů, stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti. Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení do akčního plánu města Hodonína uvádí následující odstavce. Výběr projektových námětů do akčního plánu Zařazení projektových námětů do akčního plánu spadá do kompetence Komise pro strategický rozvoj. Akční plán má obsahovat strategicky důležité rozvojové projekty a aktivity, které mají rozvojovou povahu a vazbu na strategické cíle a vizi města. Do akčního plánu nemají spadat aktivity operativního charakteru MěÚ. Komise pro strategický rozvoj rozhodla, aby do akčního plánu byly zařazeny akce, které jsou z hlediska stavu a přínosu k naplnění strategického cíle velmi důležité, aktivity, které jsou technicky připraveny nebo se kterými se počítá v rozpočtovém výhledu města. Na konci tohoto dokumentu je uveden přehled projektových záměrů, které byly zařazeny do akčního plánu. Návrhy a připomínky k aktivitám probíhaly na pracovních skupinách a v KSR v první polovině roku 2017, součástí akčního plánu jsou tedy i aktivity, u kterých bylo plánováno dokončení v roce Akční plán následně doporučuje rada města ke schválení zastupitelstvu, a zastupitelstvo akční plán schvaluje. 8
9 5 Vyhodnocení a aktualizace akčního plánu Akční plán je sestaven jako samostatný dokument obsahující přehled a stručný popis konkrétních akcí, které mají být na území města realizovány. Záměry obsažené v akčním plánu slouží jako podklad pro přípravu rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. První akční plán je sestaven do roku Aktualizace akčního plánu bude probíhat v následujících krocích: 1. Oslovení odborů a) Odbor rozvoje města osloví prostřednictvím tajemníka úřadu jednotlivé odbory, příp. organizace k zaslání podnětů pro akční plán na následující období. b) Současně s tím bude požadovat zprávu o plnění akcí určených k realizaci v aktuálním roce (plněno/neplněno, pokud neplněno s uvedením důvodu) T: do 15. června 2. Příprava konceptu nového akčního plánu a report o plnění aktuálního plánu a) Sesbírané podněty k novému akčnímu plánu (dle doporučené struktury viz struktura formuláře v příloze) odbor roztřídí dle struktury strategie (dle cílů a opatření) a shrne do jednoho dokumentu. b) Připraví informativní zprávu o realizaci akcí aktuálního akčního plánu s upozorněním na neplněné aktivity. T: do 15. července 3. Svolání Komise pro strategický rozvoj a) Komise pro strategický rozvoj projedná informativní zprávu o realizaci akcí aktuálního akčního plánu. U neplněných akcí posoudí důvod a přijme doporučení dalšího postupu. b) Komise pro strategický rozvoj projedná návrhy jednotlivých akcí nového akčního plánu a rozhodne o zařazení či vypuštění akce, případně o doplnění či úpravu záměrů. T: do 31. července 4. Finalizace návrhu akčního plánu a) Odbor rozvoje města, oddělení dotací dokončí návrh akčního plánu o podněty Komise pro strategický rozvoj, případně dalších zainteresovaných stran. b) Odbor rozvoje města, oddělení dotací rozešle materiál dotčeným odborům, které své akce zakomponují, vedle svých dalších (provozních) akcí, do první varianty návrhu rozpočtu města na další rok. T: do 31. srpna Finanční nároky vyplývající z akčního plánu mající dopady do rozpočtu města, musejí být zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně rozpočtového výhledu. 9
10 6 Projektové záměry akčního plánu Strategický cíl č. 1 Podporovat ekonomický rozvoj města Opatření Název aktivity v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 Odpovědnost Celkové náklady 1 města 2 Zdroj financování 1.1 Informační místo pro MěÚ Hodonín Rozpočet MěÚ podnikatele v Hodoníně 1.1 Zmapovat potřeby zaměstnavatelů na vzdělání a kvalifikaci pracovníků MěÚ Hodonín Rozpočet MěÚ, 1.1 Zpracování oborové strategie (koncepce) rozvoje podnikání a zaměstnanosti 1.1 Vytvořit systém komunikace mezi podnikateli, Úřadem práce, Hospodářskou komorou, podnikatelskými centry a školami 1.1 Pravidelné jednání u kulatého stolu s podnikatelskými subjekty 1.3 Lokalita za nemocnicí MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ, OM 1.3 Regenerace sídlišť MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ, OM MěÚ Hodonín Rozpočet MěÚ, MěÚ Hodonín Rozpočet MěÚ MěÚ Hodonín Rozpočet MěÚ Rozpočet MěÚ Rozpočet MěÚ, - SFRB 1 Celkové náklady jedná se o celkové náklady vydané v průběhu realizace celé aktivity (akční plán je zpracován do roku 2019, zbylé náklady budou vydány v průběhu dalších let). 2 města - jedná se o náklady města vydané v průběhu realizace celé aktivity (akční plán je zpracován do roku 2019, zbylé náklady budou vydány v průběhu dalších let).
11 Opatření Název aktivity v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 Odpovědnost 1.3 Lokalita Výhon - technická a MěÚ Hodonín, dopravní infrastruktura ORM, IaÚ, OM 1.4 Zpracování každoročních finančních analýz MěÚ Hodonín, OEaF Celkem náklady za SC č Celkové náklady 1 města 2 Zdroj financování Rozpočet MěÚ, dotace EU - OPŽP Rozpočet MěÚ Strategický cíl č. 2 Podporovat rozvoj infrastruktury a zlepšování životního prostředí 3 Opatření Název aktivity v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 Odpovědnost 2.1 Obnova uličních prostor v MěÚ Hodonín, centrální části města ORM, IaÚ, OM Celkové náklady města Zdroj financování Rozpočet MěÚ, SFDI 2.2 Implementace koncepce statické dopravy v centru města 2.2 Aktualizace strategického dokumentu koncepce dopravy v Hodoníně včetně následné realizace 2.2 Změna systému dopravy ve MěÚ Hodonín, ORM MěÚ Hodonín, ORM Rozpočet MěÚ Rozpočet MěÚ, MěÚ Hodonín 0 0 NR městě Hodonín 2.3 Parkovací dům pro kola MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ 2.3 Přemostění I/55 lávkou pro pěší a cyklisty 2.3 Výstavba (propojení) městské sítě cyklostezek MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ Rozpočet MěÚ, - IROP Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ, 3 U všech investičních aktivit bude řešeno využití dešťové vody. 11
12 Opatření Název aktivity v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 Odpovědnost 2.3 Cyklostezka Hodonín Mikroregion Dubňany II. Hodonínsko, MěÚ Hodonín 2.3 Cyklostezka Hodonín MěÚ Hodonín, Rohatec ORM, IaÚ 2.3 Cyklostezka Hodonín MěÚ Hodonín, Ratíškovice ORM, IaÚ 2.4 Odkanalizování problémových MěÚ Hodonín, lokalit 2.4 Přemístění a zkapacitnění regionálního odpadového centra OŽP MěÚ Hodonín, OŽP Celkové náklady města Zdroj financování Rozpočet JmK a rozpočet MěÚ Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ Rozpočet MěÚ 2.4 Zlepšení třídění odpadů MěÚ Hodonín, Rozpočet MěÚ OŽP 2.5 Obnova stávajících parků a zakládání nových parků MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ, OM Rozpočet MěÚ, 2.5 Propagace cenných míst z MěÚ Hodonín Rozpočet MěÚ hlediska ochrany přírody 2.6 Revitalizace areálu bývalých Velkých kasáren MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ Celkem náklady za SC č Rozpočet MěÚ, - OPŽP 12
13 Strategický cíl č. 3 Zlepšit kvalitu života obyvatel ve městě Opatření Název aktivity v roce Modernizace kamerových bodů městského kamerového systému 3.2 Rozvoj kompetencí k začleňování ohrožených skupin v ORP Hodonín 3.2 Podpora sociální práce v obci s rozšířenou působností Hodonín 3.2 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni 3.2 Zachování potřebných kapacit sociálních služeb zajištěním jejich spolufinancování se spádovými obcemi ORP Hodonín v roce 2018 v roce 2019 Odpovědnost Městská policie Hodonín MěÚ Hodonín, OSVaŠ MěÚ Hodonín, OSVaŠ MěÚ Hodonín, OSVaŠ MěÚ Hodonín, OSVaŠ a EaF 3.3 Zkvalitnění a zlepšení výuky na MŠ a ZŠ v Hodoníně MěÚ Hodonín, OSVaŠ 3.3 Dopravní hřiště MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ Celkové náklady města Zdroj financování Rozpočet MěÚ, dotace MV ČR Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ, spoluvin. JMK, nadace ČEZ 3.4 Rekonstrukce krytého MěÚ Hodonín, Rozpočet MěÚ plaveckého bazénu IaÚ 3.5 Vytvořený fond pro stabilizaci počtu obyvatel MěÚ Hodonín Rozpočet MěÚ Celkem náklady za SC č
14 Strategický cíl č. 4 Podporovat rozvoj cestovního ruchu Opatření Název aktivity v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 Odpovědnost 4.1 Průzkum požadavků skupin Dodavatel návštěvníků průzkumu, MěÚ Hodonín 4.1 Koncepce cestovního ruchu Dodavatel koncepce, MěÚ Hodonín 4.2 Značení kulturních a MěÚ Hodonín, turistických cílů 4.2 Podpora realizace splavení řeky Moravy včetně vybudování infrastruktury 4.2 Zabezpečení infrastruktury a služeb atd. po realizaci plavební komory Rohatec 4.2 Mobiliář ve stávající lokalitě U Jezu 4.2 Zajištění léčivé vody z nové zdrojové oblasti pro Lázně Hodonín ORM, IaÚ Ředitelství vodních cest, MěÚ Hodonín, MD ČR MěÚ Hodonín, ŘVC Celkové náklady města Zdroj financování Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ Rozpočet ČR, Rozpočet MěÚ, Rozpočet MěÚ MěÚ Hodonín Rozpočet MěÚ MěÚ Hodonín, OKASM, ORM, IaÚ, Lázně Hodonín Celkem náklady za SC č Rozpočet MěÚ,, externí zdroje Strategický cíl č. 5 Zapojení veřejnosti do života města Opatření Název aktivity v roce Posouzení strategického plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a na zdraví 5.1 Aktualizace akčního plánu strategie rozvoje města v roce 2018 v roce 2019 Odpovědnost MěÚ Hodonín, ORM MěÚ Hodonín, ORM Celkové náklady města Zdroj financování Rozpočet MěÚ 0 0 NR 14
15 Opatření Název aktivity v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 Odpovědnost 5.1 Hodnocení akčního plánu MěÚ Hodonín, strategie rozvoje města ORM Celkem náklady za SC č Celkové náklady města Zdroj financování 0 0 NR Celkem náklady v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 Celkem náklady za SC č. 1 až Kč Kč Kč 15
16 7 Seznam obrázků Obrázek 1: Struktura strategického plánu... 5 Obrázek 2: Finanční výhled města... 7
Strategický plán rozvoje města
Strategický plán rozvoje města Akční plán Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Metodika zpracování...
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Akční plán 2015-2016 1. Úvod Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie
Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí
Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí Akční plán 2015 Název projektu: Ústí nad Orlicí - Efektivní úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00153 datum poslední revize: 20. 6. 2014 Obsah
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE
Odbor finanční V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města střednědobý
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období
Strategický plán rozvoje města
Strategický plán rozvoje Návrhová část strategického plánu rozvoje Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah 1 Úvod... 3 2 Používané
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13
Elektronicky podepsáno Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 20.11.2017 10:36:13 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého
Strategický plán rozvoje města Hodonín
M Ě S T O H O D O N Í N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 5 pro jednání: 60. schůze rady konané dne: 10.10.2017 Obsah zprávy: Strategický plán rozvoje Hodonín Důvod projednávání: Schválení Strategického
Rozpočtový výhled na roky
Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního
PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU
PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU Program dnešního Workshopu 1) Průběh tvorby SPRM 2) Projekt, projektový inkubátor a akční plán 3) Provázání
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými
Střednědobý výhled rozpočtu na roky
Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Střednědobý výhled rozpočtu na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 O b s a h Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 souhrn str. 1 Střednědobý výhled rozpočtu
Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016
Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu
Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ 2018 2020 Obsah Úvod 3 Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 2016.. 3 Současnost rozpočet na rok 2017 6 Střednědobý výhled rozpočtu na roky
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční
Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ 2019 2021 Obsah Úvod 3 Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2015 2017.. 3 Současnost rozpočet na rok 2018 6 Střednědobý výhled rozpočtu na roky
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období (dále jen výhled)
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 (dále jen výhled) Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 v mil. Kč Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
Rozpočtový výhled města Mohelnice
Rozpočtový výhled města Mohelnice 2015-2019 Střednědobý finanční plán rozvoje hospodaření I. Úvod Dle ust. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011
NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2011 2015, s Rozpočtovými
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického
AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ
AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování
Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena:
Důvodová zpráva I. Úvod Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje (dále jen Pk ) sestavený na roky 2019-2020 poskytuje základní informace o finančních možnostech a potřebách dlouhodobě a pravidelně
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2020 v mil. Kč Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 ZDROJE
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 2024 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení 3 zákona č.
ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016
ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE CHUDEROV. NA OBDOBÍ veřejné projednání
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE CHUDEROV NA OBDOBÍ 2017-2023 veřejné projednání 17.10.2017 PROGRAM JEDNÁNÍ Úvod, uvítání Prezentace - Informace o aktuálním Návrhu Strategického plánu rozvoje obce Chuderov
Národní stálá konference komora regionální
Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační
Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,
, v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu
Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017
Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu
KONCEPCE SPORTU VE MĚSTĚ ORLOVÁ NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
ORLOVÁ, MĚSTO PRO TEBE KONCEPCE SPORTU VE MĚSTĚ ORLOVÁ NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Dokument byl vytvořen v rámci projektu: Registrační číslo: a Petřvald řídíme strategicky a společně CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958
Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec
Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat
Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce:
II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
IČ: 00567884 PŘÍJMY v tis. Kč Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Staré Město na období 2019 2021 DIČ: CZ00567884 2019 2020 2021 Třída 1 Daňové příjmy * 113 000 115 000 115 000 Třída 2 Nedaňové
Projekt: Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích (CZ.1.04/4.1.01/ ) Inovovaná metodika ke Strategickému týmu
Projekt: Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích (CZ.1.04/4.1.01/89.00066) Inovovaná metodika ke Strategickému týmu Obsah 1. Komu je metodika určena...3 2. Úvod k metodice...3 3. Složení
ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7
Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6
Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 se bude schvalovat na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. prosince 2014.
Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel.: 315739811 ústředna fax: 315723479 e-mail: mesto@mestokralupy.cz Město
U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015
č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.
Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov
Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely
Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Regionální stálá konference Libereckého kraje, 26. září 2018, Liberec Obsah příspěvku 1. Příprava ČR na Programové období
Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu
Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních
Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje
Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty
1. Hlavní město Praha celkem
1. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí
ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013
ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013 1. Úvod Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, přičemž dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Obsah příspěvku Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 Národní
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018)
2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP Verze č. 2 (03/2018) Obsah 1. Programový rámec IROP...
Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.
Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem
Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období
Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2018 2019 Schválený usnesením Rady Olomouckého kraje UR/3/50/2016 ze dne 5. 12. 2016 Důvodová zpráva 1. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného
ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:
AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu
Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017. Rozpočtový výhled na roky
Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017 Rozpočtový na roky 2018 2021 Úvod Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým em. Rozpočtový je důležitým pomocným
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í
č.j.: 939/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 345 ze dne 19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 2023 Zastupitelstvo městské části
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3
č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e
Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky
Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních
Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011
Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 Bilance příjmů a výdajů za rok 2018 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 bylo schodkové se saldem
Soustava strategických a programových dokumentů ČR
Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního
Strategické dokumenty JMK
Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce
Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2018
Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2018 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 uvádí ve specifickém cíli 1.3 Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického
PŘÍLOHA Č. 3 - POPIS POSTUPU A ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE
PŘÍLOHA Č. 3 - POPIS POSTUPU A ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE První práce na strategii komunitně vedeného místního rozvoje byla započata již v roce 2012, kdy se uskutečnilo první setkání starostů
NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH
NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky
Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2018
Návrh obce Bystřice na rok VÝDAJE v tis. Kč za rok e za rok 2143 Cestovní ruch - informační centrum 12 100 50 300 300% 600% 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 62 150 100 100 67%
Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu
Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních
(schválený ve znění předloženého návrhu)
Střednědobý výhled rozpočtu města Napajedla na roky 2019-2022 (schválený ve znění předloženého návrhu) Podle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sestavují územní samosprávné
Strategický plán obce Šardice na léta
Strategický plán obce Šardice na léta 2018 2030 Veřejné projednávání, 17. 10. 2018 Postup zpracování Začátek prací listopad 2017. Socio-ekonomický profil obce Zpracován do března 2018. Duben 2018 proběhly
Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje
Důvodová zpráva k bodu 7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 (dále jen návrh rozpočtu) je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu.
Strategie rozvoje obce Drozdov
Obec Drozdov ------------------------------------------------------------------------------ Drozdov 150 789 01 Zábřeh Telefon, fax: 583 427 245 www.obecdrozdov.cz vypracoval: Bc. Marek Karger - starosta
Návrhy na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:
AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného
Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání
Závěrečná cyklokonference Bzenec
Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy
SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ
Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází
PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2018
PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2018 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2018
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY 2020-2024 Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno dálkovým přístupem dne: 9. 3. 2019 Sejmuto dne: Obsah 1 Efektivnost výhledu rozpočtu... 3 2
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í
č.j.: 955/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 239 ze dne 20.12.2016 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 2022 Zastupitelstvo městské části I. s c
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Aktuality z MMR. Ministerstvo pro místní rozvoj Ostrava, 5. září 2018
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Aktuality z MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Ostrava, 5. září 2018 Iniciativa Coal Regions a program RE:START 2 Další kroky MMR v podpoře iniciativy Coal Regions Probíhá
ŘÍDÍCÍ VÝBOR MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP POHOŘELICE
ŘÍDÍCÍ VÝBOR MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP POHOŘELICE 7. 9. 2017 PROGRAM Aktuální informace Aktualizace Strategického rámce Akční plán MAP ORP Pohořelice Výzva MAS č. 2 IROP Investice do infrastruktury
Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy
Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet
Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:
II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon
Program rozvoje Libereckého kraje Základní informace pro projednání na obcích s rozšířenou působností únor - březen 2014.
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 2020. Základní informace pro projednání na obcích s rozšířenou působností únor - březen 2014. Význam PRLK 2014 2020? - důležitý strategický dokument kraje, pořizuje
Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje Hradec Králové
Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 10. 12. 2018 Hradec Králové Program jednání 10:00 10:10 Úvodní informace 10:10 11:00 Pracovní část prioritní oblasti 11:00 11:45 Pracovní část - vize 11:45
F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y
D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na
Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období
Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015
Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv
Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České
Celkové agregované vyhodnocení 58,99 87,51 82,10 57,91 56,06 24,11 67,55
Strategický plán města Ústí nad Labem Strategický plán města Ústí nad Labem byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 9 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení cílů
4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne
Krajský úřad Pardubického kraje 4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 16. 12. 2015 Předkládá: Martin Netolický hejtman Pardubického kraje Zpracoval: Oldřich Felgr
Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let
Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2018 2019 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na období 2018 2019 Finanční odbor Krajského úřadu Karlovarského
Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč
Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem
F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A VÝSLEDKY
D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A O V Ě Ř E N É P R O B L É M Y M Ě S T A J I L E M N I C E V R O C E 2 0 1 1 (výstup veřejného projednání ověřený veřejnou anketou)
Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací
působnosti svého odboru a předají ho odboru ekonomiky a financl Reditelé
Pravidla hospodaření s rozpočtem města (sucinnostiod6. 12. 2016) CLI Úvodní ustanovení Město Hodonín hospodaří dle schváleného rozpočtu v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 1 PLATNOST OD: 12. září 2016 ÚČINNOST OD: 23. září 2016 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 609
PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst
PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními
«Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201~ e 312.201211:27:02 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2013-2017,