Suma vrátane. zmluvy z DPH
|
|
- Kamil Černý
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy z faktúry dodavateľa DPH objednávky faktúry Meno Adresa plnenia CRZ IČO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7a) (7b) (7c) D 1 / čo má vediemzdová účtovnícka 2 49,50 áno - 4/ Ajfa+avis s.r.o. Klemensova Žilina D 2 / Doplnkvá služba - ochrana objekt 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická ces Bratislava D 3 / Sevis.popl. signal.zariadenia ,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná Trenčín D 4 / Vestník MZ SR ,00 áno - 3/ Obzor Bratislava Špitálska Bratislava D 5 / Vymaľovanaie laboratórnych prie 751,29 áno - 1/ Minárik Dušan Rybáre Trenčín D 6 / Oprava kotla 239,99 áno - 2/ Jančo Dušan Kožušnícka Trenčín D 7 / Nájomné a údržba kopírky 01/16! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 8 / Nájomné za kopírku 1/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 9 / Internet 0/16 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 10 / Plyn 01/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 11 /16 1 Dialničné známky ,00 áno - 167/ Mário Markovič Dohňany Dohňany D 12 / ŠZM - krv 18,20 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník Rudník D 13 / Údržba kopíkry 01/16 2,66 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 14 / Oprva tlačiarne 36,00 áno - 9/ MIP TN, s.r.o. Opatovská Trenčín D 15 / Vyúčt.Finančný spravodajca r ,46 áno - 105/ Poradca podnikateľ Martina Rá Žilina D 16 / ŠZM 76,60 áno - 6/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egí Poprad D 17 / Oprava PC 40,00 áno - 178/ Progma, s. r.o. TrenLegionárska Trenčín D 18 / Lab.sklo 44,16 áno - 176/ Ites Vranov s.r.o. čemernians Vranov n.t D 19 / Oprava ohrev vody 278,29 áno - 11/ Jančo Dušan Kožušnícka Trenčín D 20 / časopis Fyzikálne faktory prostred 30,00 áno - 14/ ib Solve, s. r. o. Terchovská Košice D 21 / Diagnostiká 76,32 áno - 166/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 22 / Pol.za regist..a prev.domény02/1 55,78 áno - zmluva BUSINESS SOLUTIONJilemnickéh Trenčín D 23 / Seminár - Sedláčková 54,00 áno - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská Bratislava D 24 / Diagnostiká 557,21 áno - 7/ VITAMED SK s.r.o. P1. mája Pezinok D 25 / Nájomné a údržba kopríky 02/16 148,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 26 / Údržba kopríkry 2/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 27 / Servis steril.a destiltechniky 01/1 230,70 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 28 / Vyúčt. k FA 01/16 0,00 áno - 4/ Ajfa+avis s.r.o. Klemensova Žilina D 29 / Výkon služby BOZP 01/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 30 / Diagnostiká 284,81 áno - 6/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egí Poprad D 31 / Plyn 02/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 32 / Nájomné a údržba telef.ústredne 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 33 / ŠZM - krv 27,30 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník Rudník D 34 / Pranie prádla 01/16 32,87 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 35 / OOPP 465,75 ano - 15/ Eko Trenčín s.r.o. Električná Trenčín D 36 / Diagnostiká 444,19 áno - 12/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto Bratislava D 37 / Obedy 01/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoLegionárska Trenčín D 38 / Diagnostiká 85,63 nie - 13/ Masarykova univerztvrdého Brno D 39 / Bezdotykové klúčenky 287,81 áno - 16/ Elektročas, s.r.o Hlavná Bernolákovo D 40 / Nájomné fľaše 01/16 59,52 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 41 / Právo sociálneho zabezpečenia 0 65,01 áno - zmluva WOLTERS KLUWER, Mlynské niv Bratislava D 42 / Renovácia tonerov 48,00 áno Z / Viliam Štafurik - RENPod Kalvári Bardejov D 43 / Elektrika 01/16 656,06 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 44 / EPI systém Právnik r ,48 áno - 26/ Poradca podnikateľ Martina Rá Žilina D 45 / Živica 31,20 áno - 22/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údo Bratislava D 46 / Telefónne poplatky - FAX 01/16 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 47 / Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinskéh Bratislava D 48 / Telefónne poplatky /pevné linky 0 177,59 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 49 / Telefónne poplatky /mobilné tele 225,71 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 50 / Diagnostiká 161,26 áno - 12/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto Bratislava D 51 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 586,31 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 52 / Služba "ekredit online 29.01/ ,00 áno - zmluva Allio, s. r. o. Bulková Šamorín D 53 / Zneškodnenie odpadu 22,96 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčínbrnianska Trenčín D 54 / Internet 2/16 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava D 55 / Diagnostiká 30,84 áno - 25/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto Bratislava D 56 / ŠZM 74,80 áno - 5/ SKANTECH BratislavSekurisova Bratislava D 57 / Vyúčt. k fa 47/16 0,00 áno - 26/ Poradca podnikateľ Martina Rá Žilina D 58 / Chemikálie 28,56 áno - 27/ Chromservis SK Bra Nobelova Bratislava D 59 / čistiace potreby, rukavice 472,00 áno Z Z zmluva ROADA Neporadza Trenčín D 60 / Oprava haciaceho prístroja 95,00 áno - zmluva ANPOKA Nová DubnTrenčianska Nová Dubnic D 61 / Diagnostiká 26,34 áno - 25/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto Bratislava D 62 / Chemikálie 291,53 áno - 29/ MERCK spol. s r. o. Na Hrěbene Praha D 63 / Opra lab. prístroja 393,55 nie - 23/ ALTEC s.r.o. Khodlova Praha D 64 / Servis steril. a destil.techniky ,60 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Tr.Jastrabie Trenčianske D 65 / Poplatok.za udržanie akreditácie 900,00 áno - zmluva SNAS Bratislava Karloveská Bratislava D 66 / Údržba kopírky 02/16/ STORNO F 26,40 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 67 / Výkon služby PO 01-02/ ,00 áno - zmluva ANPOKA Nová DubnTrenčiansk018 51a724 Nová Dubnic D 68 / Plyn 03/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 69 / Dobropis k fa 66/16-26,40 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 70 / Údržba kopírky 02/16 6,22 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 71 / Nájomné,údržba telef.ústr. 02/16 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 72 / Nájomné a údržba kopí03/16 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho 17/B Bratislava D 73 / Obedy 02/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. r.o Bratislava D 74 / Pranie prádla 02/16 68,72 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r Zlatovská Trenčín D 75 / Nájomné za fľaše 02/16 56,70 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 76 / Telefónne poplatky 02/16 - FAX 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 77 / Telef.popl. -pevné linky 02/16 189,46 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 78 / ŠZM - krv 45,50 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník D 79 / Diagnostiká 206,75 áno - 24/ Biolahelp Bošany M.R. Štefán Bošany D 73 / Obedy 02/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 74 / Pranie prádla 02/16 68,72 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 75 / Nájomné za fľaše 02/16 56,70 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 76 / Telefónne poplatky 02/16 - FAX 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 77 / Telef.popl. -pevné linky 02/16 189,46 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 78 / ŠZM - krv 45,50 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník Rudník D 79 / Diagnostiká 206,75 áno - 24/ Biolahelp Bošany M.R.Štefán Bošany D 80 / DHM - Hasiace prístroje 144,00 áno - zmluva ANPOKA Nová DubnTrenčianska Nová Dubnic D 81 / Elektrika 02/16 717,12 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava
2 D 82 / STN 13,10 áno - 32/ Úrad pre normalizácštefanovičo Bratislava D 83 / Telefónne poplatky 02/16 169,06 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 84 / Overenie meradiel 726,00 áno - 8/ Slovenská legálna mhviezdoslav Banská Byst D 85 / Výkon služby BOZP 02/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 86 / Údržba auta TN ,52 áno - 41/ Autodielňa -MiroslaVysoká Trenčianska D 87 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 395,76 áno - zmluva Trenčianska vodoho1.mája Trenčín D 88 / Lab.chemikálie 153,35 áno - 40/ CHEMMEA s.r.o. Radlinského Bratislava D 89 / Internet 03/16 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 90 / ŠZM - filtre 320,87 áno - 37/ BALI - Ing. Igor Liba,Saratovská Bratislava D 91 / DHM - tlačiareň 79,00 áno - 42/ Progma, s. r.o. TrenLegionárska Trenčín D 92 / DHM- externý HDD 70,00 áno - 15/ Progma, s. r.o. TrenLegionárska Trenčín D 93 / Diagnostiká 88,00 áno - 80/ JK Trading Bratislav Mečíkova Bratislava D 94 / Diagnostiká 366,00 áno - 31/ NOACK-SLOVAKIA, srádiová Bratislava D 95 / Oprava lab.prísroja 343,20 áno - 34/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 96 / Oprava lab. prístroja 50,00 áno - 44/ Ing.Smejkal JaroslavNovomestk Trenčín D 97 / Údržba kopírky 03/16 3,67 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 98 / Nájomné kopírka 03/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 99 / Diagnostiká 238,75 áno - 115/ Zdravotní ústav Úst Moskevská Ústií nad Lab D 100 / Medzilaboratórne testy-odber vô 134,40 áno - 18/ VÚVH Bratislava Nábr.gen.S Bratislava D 101 / Údržba softéru 03/16-02/17 119,50 áno - zmluva IVeS čs.armády Košice D 102 / Plyn 04/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 103 / Servis signal.zariadenia 04-06/20 11,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná Trenčín D 104 / Školenie - Sedláčková 54,00 áno - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská Bratislava D 105 / Nájomné,údržba telef.ústredne 0 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 106 / Údržba výahov 03/16 50,18 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 107 / Olej, materiál na údržbu auta 132,46 áno - 47/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D 108 / Doplnková služba-ochrana objekt 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická ces Bratislava D 109 / Diagnostiká 1 014,72 áno - 36/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 110 / Pranie prádla 03/16 84,66 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 111 / ŠZM - krv 36,40 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník Rudník D 112 / Výkon služby BOZP 03/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 113 / Telefónne poplatky-pevné lin!!!!! 166,32 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 114 / Telefónne poplatky - FAX 03/16 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 115 / Obedy 03/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 116 / Servis steril.a destil.techniky 03/1 131,80 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 117 / Nájomné za fľaše 03/16, argón 90,48 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 118 / Vyúčt. k fa 101/16 0,00 áno - zmluva IVeS čs.armády Košice D 119 / Elektrika 03/16 633,66 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 120 / Telefónne poplatky- mobil.telef ,83 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 121 / Nájomné a údržba kopírky 04/16 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 122 / Nájomné kopírky 04/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 123 / DHM-mobilné tlačiarne 476,89 áno Z zmluva ITSK s. r. o. Zelená Nitra D 124 / Internet 04/16 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 125 / Výplatné pásky 139,20 áno - 49/ VEMA, s. r. o. Plynárenská Bratislava D 126 / Diagnostiká 832,56 áno - 36/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 127 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 409,87 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 128 / Diagnostiká 87,01 áno - 39/ MED-ART spol.s r.o.hornočerna Nitra D 129 / Diagnostiká 75,60 áno - 48/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 130 / Lab.sklo 294,75 áno BALI - Ing. Igor Liba,Saratovská Bratislava D 131 / Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinskéh Bratislava D 132 / ŠZM 376,80 áno - 56/ Intertec s.r.o. Hronská Banská Byst D 133 / STN 5,30 áno - 59/ Úrad pre normalizácštefanovičo Bratislava D 134 / Medzilaboratórne testy 54,00 áno - 75/ VÚVH Bratislava Nábr.gen.S Bratislava D 135 / Argón 45,66 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 136 / Chemikálie 65,66 áno - 54/ Centralchem s.r.o. Cementáre Banská Byst D 137 / Medzilaboratórne testy 110,40 áno - 75/ VÚVH Bratislava Nábr.gen.S Bratislava D 138 / Diagnostiká 68,59 áno - 53/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 139 / Oprava výťahu 10,20 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 140 / ŠZM vata 33,72 áno - 52/ Poľnohospdárske drnitrianska Veľké Rypňa D 141 / Výkon služby PO 03-04/16 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová DubnTrenčianska Nová Dubnic D 142 / Oprava výťahu 22,12 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 143 / Pranie prádla 04/16 75,70 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 144 / Plyn 05/16 556,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 145 / Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinskéh Bratislava D 146 / ŠZM - krv 36,40 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník Rudník D 147 / Údržba kopírky 04/16- REKLAMÁC 39,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 148 / DOBROPIS k fa 147/16-39,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 149 / Údržba kopírky 04/16 2,95 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 150 / Výkon služby BOZP 04/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 151 / Renovácia tonerov 1 130,86 áno - 60/ MIP TN, s.r.o. Opatovská Trenčín D 152 / Nájomné, údržba telef.ústred ,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 153 / Obedy 04/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 154 / Oprava auta TN ,93 áno - 41/ Autodielňa -MiroslaVysoká Trenčianska D 155 / Poradca r ,80 áno - 64/ Poradca Žilina Pri Celulózk Žilina D 156 / Servis steril a destil.techniky 04/1 119,20 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 157 / Živica 31,20 áno - 63/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údo Bratislava D 158 / Telefónne poplatky 04/16 194,28 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 159 / Aktualizácia verzii VEMA 05/ ,68 áno - 49/ VEMA, s. r. o. Plynárenská Bratislava D 160 / Nájomné za fľaše 04/16 58,86 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 161 / Elektrika 04/16 583,80 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 162 / Nájomné za kopírku 05/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 163 / Nájomné, údržba kopírky 05/16!! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 164 / Telefónne poplatky - FAX 04/16 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 165 / Telefónne poplatky-mobilné telef 133,55 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 165 / Telefónne poplatky-mobilné telef 133,55 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 166 / Internet 05/16 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 167 / Oprava prístroja 474,00 áno - 65/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D 168 / ŠZM - živica 63,80 áno - 57/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D 169 / Zneškodnenie odpadu 35,26 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčínbrnianska Trenčín D 170 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 416,33 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 171 / Medzilaboratórne testy 60,00 áno - 21/ VÚVH Bratislava Nábr.gen.S Bratislava
3 D 172 / Oprava výahu 44,21 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 173 / ŠZM - živica 31,20 áno - 55/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údo Bratislava D 174 / Vyúčt. k fa 155/16 0,00 áno - 64/ Poradca Žilina Pri Celulózk Žilina D 175 / Argón 76,62 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 176 / ŠZM - filtre 305,80 áno - 67/ BALI - Ing. Igor Liba,Saratovská Bratislava D 177 / Petriho misky 129,26 áno - 69/ Biolab Slovakia spolokružná ce Komárno D 178 / ŠZM - fólia 169,07 áno - 62/ Ites Vranov s.r.o. čemernians Vranov nad D 175 / Oprava výahu 37,39 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 176 / ŠZM - filtre 305,80 áno - 67/ BALI - Ing. Igor Liba,Saratovská Bratislava D 177 / Petriho misky 129,26 áno - 69/ Biolab Slovakia spolokružná ce Komárno D 178 / ŠZM - fólia 169,07 áno - 62/ Ites Vranov s.r.o. čemernians Vranov nad D 179 / Oprava výahu 37,39 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 180 / Práca a mzdy r ,56 áno - 84/ Poradca podnikateľ Martina Rá Žilina D 181 / Údržba kopríky 03-05/16 32,86 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 182 / Údržba kopírky 05/16 5,40 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 183 / Petri misky 436,58 áno - 72/ Biolab Slovakia spolokružná ce Komárno D 184 / ŠZM - vata 33,72 áno - 70/ Poľnohospdárske drnitrianska Veľké Rypňa D 185 / Diagnostiká 793,08 áno - 74/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 186 / Diagnostiká, ŠZM 250,38 áno - 76/ Biolahelp Bošany M.R.Štefán Bošany D 187 / Revízia plynových zariadení 319,00 áno - 68/ Kubínyi Vladimír TrePod Juhom Trenčín D 188 / Revízia plynových zariadení 340,00 áno - 68/ Kubínyi Vladimír TrePod Juhom Trenčín D 189 / Plyn 06/16 234,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 190 / Nájom. a údržba telef.ústred 05/1 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 191 / Servis steril.a destil. tech.05/16 188,87 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 192 / Pranie prádla 05/16 87,65 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 193 / Nájomné za fľaše 05/16 53,82 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 194 / Obedy 05/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 195 / ŠZM - krv 45,50 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník Rudník D 196 / Akreditačné služby 1 872,00 áno - 35/ SNAS Bratislava Karloveská Bratislava D 197 / ŠZM - vata 33,72 áno - 75/ Poľnohospodárske dnitrianska Veľké Ripňan D 198 / Oprava výahu 34,01 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 199 / Telefónne poplatky - FAX 05/16 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 200 / Telefónne poplatky 05/16 193,66 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 201 / Elektrika 05/16 521,20 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 202 / Výkon služby BOZP 05/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 203 / Diagnostiká, ŠZM - pipety 355,49 áno - 80/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egí Poprad D 204 / Diagnostiká 30,84 áno - 83/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto Bratislava D 205 / Telefónne poplatky 05/16-!!!!!!! 174,96 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 206 / Nájomné, údržba kopírky 06/16 148,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 207 / Nájomné za kopírku 06/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 208 / Argon 75,60 áno - 78/ Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 209 / Diagnostiká 486,24 áno - 74/16a81/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 210 / Vyúčt. k fa 180/16 0,00 áno - 84/ Poradca podnikateľ Martina Rá Žilina D 211 / Internet 06/16 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 212 / Oprava auta, olej TN ,93 áno - 79/ PL auto - profi, s.r.obratislavská Trenčín D 213 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 461,41 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 214 / Služba "ekredit online" ,00 áno - zmluva Allio, s. r. o. Buková Šamorín D 215 / Kominárske práce 50,00 áno - 77/ Peter Murko -KOMISkalská Nov Skalka nad V D 216 / Diagnostiká 212,91 nie - 115/ Zdravotní ústav Úst Moskevská Ústií nad Lab D 217 / Diagnostiká 52,53 áno - 71/ MED-ART spol.s r.o.hornočerna Nitra D 218 / časopis Hygiena ,72 nie - 33/ Státní zdravotní úst Šrobárova Praha D 219 / Obálky 173,52 áno - 88/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D 220 / Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinskéh Bratislava D 221 / Pranie prádla 06/16 90,64 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 222 / Orpava výahu 23,81 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 223 / Renovácia tonerov 589,35 áno - 89/ MIP TN, s.r.o. Opatovská Trenčín D 224 / Renovácia tonerov 175,74 áno - 85/ MIP TN, s.r.o. Opatovská Trenčín D 225 / Servis siganal.zariadenia 07-09/16 11,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná Trenčín D 226 / Plyn 07/16 216,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 227 / Výkon služby PO 05-06/ ,00 áno - zmluva ANPOKA Nová DubnTrenčianska Nová Dubnic D 228 / Dopln.služba ochrany objedktu II 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická ces Bratislava D 229 / Servis steril. a destil.techniky 06/ 186,05 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 230 / Nájomné a údržba telef.ústre6/16 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 231 / Údržba výahov 04-06/16 50,18 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 232 / Obedy 06/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 233 / Telefónne poplatky 06/16 194,38 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 234 / Telefónne poplatky - FAX 06/16 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 235 / Nájomné kopírky 07/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 236 / Nájomné a údržba kopírky 07/16! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 237 / Údržba kopírky 06/16 5,84 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 238 / Nájomné za fľaše vyúčt. k ,64 áno - zmluva Messer Tatragas s.r Chalupkova Bratislava D 239 / Chemikálie 211,20 áno - 87/ HACH LANGEs.r.o. Roľnícka Bratislava - V D 240 / Olej, údržba vozidla TN ,68 áno - 90/ AUTOŠTYL, a. s. Trenčianska Trenčianska D 241 / Telefónne poplatky 06/16-mobil. 150,24 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 242 / Výkon služby BOZP 06/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 243 / Internet 07/16 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 244 / Elektrika 06/16 502,84 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 245 / Dobropis k fa 52/16/"eKredit onli -36,00 áno - zmluva Allio, s. r. o. Buková Šamorín D 246 / ŠZM - krv 36,40 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník Rudník D 247 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 452,28 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 248 / Obálky 97,56 áno - 93/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D 249 / ŠZM, ŠZM-náhradné diely do prís 446,40 áno - 82/ Sartorius SlovenskoHlavná 26/ Dunajská Str D 250 / čistiace potreby, OOPPP-rukavice 284,99 áno Z zmluva ROADA Kvetná Trenčín D 251 / ŠZM - krv 36,40 áno - 179/ LUKY Rudník Rudník Rudník D 252 / Údržba auta TN ,36 áno - 95/ ARAVER a.s. M.R.Štefán Trenčín D 253 / Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinskéh Bratislava D 254 / Finančý spravodajca r.2017/1.pre 26,40 áno - 104/ Poradca podnikateľ Martina Rá Žilina D 255 / Chemikálie 191,30 áno - 94/ Centralchem s.r.o. Cementáre Banská Byst D 256 / DHM - tlačiareň PH LJ Pro 100 MF 120,00 áno - 103/ Progma, s. r.o. TrenLegionárska Trenčín D 257 / ŠZM - petriho misky 564,36 áno - 101/ Biolab Slovakia spolokružná ce Komárno D 258 / ŠZM - filtre 458,70 áno - 86/ BALI - Ing. Igor Liba,Saratovská Bratislava
4 D 259 / Pranie prádla 07/ ,76 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 260 / Oprava vozidla TN026BP 678,35 áno - 96/ PL auto - profi, s.r.obratislavská Trenčín D 261 / ŠZM - živica 160,10 áno - 102/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D 262 / Chemikálie 354,67 áno - 100/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 263 / časopis CEJPH r ,42 áno - 33/ Státní zdravotní úst Šrobárova Praha D 264 / Výkon služby BOZP 07/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 265 / Údržba kopírky 07/16 2,64 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 266 / Oprava vozidla TN-201 DZ 96,26 áno - 106/ AUTOŠTYL, a. s. Trenčianska Trenčianska D 267 / Plyn 08/16 216,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 268 / OOPP textil, obuv 201,42 áno - 109/ Eko Trenčín s.r.o. Električná Trenčín D 269 / Nájomné za fľaše 07/16 52,08 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 270 / Nájomné a údržba telef.ústred ,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 271 / Diagnostiká 511,37 áno - 98/ VITAMED SK s.r.o. P1. mája Pezinok D 272 / Stravné lístky - 07/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 273 / Opravy 45,11 áno - 110/ ARAVER a.s. M.R.Štefán Trenčín D 274 / DHM, DNM, HIM 0,00 áno - zmluva ABCOM Košice, s.r.orumunská 4001 Košice D 275 / Oprava PC 48,00 áno - 73/ ELCOMP servis, s. r. M. Gorkého Nová Dubnic D 276 / Servis steril.a destil.techniky 07/1 119,20 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 277 / Diagnostiká 66,90 áno - 108/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto Bratislava D 278 / Telefónne poplatky 07/16 197,34 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 279 / Elektrická energia 07/16 439,39 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 280 / Predplatné FS r vyúčt. D-2 0,00 áno - 104/ Poradca podnikateľ Martina Rá Žilina D 281 / Nájomné a údržba kopírky 08/16! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 282 / Nájomné kopírky 08/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 283 / Telefónne poplatky - mobli.telef. 147,01 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 284 / Telefónne poplatky 07/16 - FAX 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 285 / Internet 07-08/16 vid. FA 243/16 111,17 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 286 / Argón 75,60 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 287 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 443,96 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 288 / Materiál na údržbu aut, olej 153,40 áno - 113/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D 289 / Lab.sklo 13,67 áno - 105/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údo Bratislava D 290 / Výkon služby PO 07-08/16 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová DubnTrenčianska Nová Dubnic D 291 / ŠZM - živica 313,92 áno - 111/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údo Bratislava D 292 / Údržba kopírky 08/16 5,51 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 293 / Pranie prádla 08/16 79,68 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 294 / Nájomné za flaše 08/16 52,32 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 295 / Údržba auta TN-478-DL 61,07 áno - 115/ MIKONA s.r.o. Trenčianska Púchov D 296 / Plyn 09/16 449,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 297 / Nájomné a údržba kopírky 09/16! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 298 / Nájomné kopírky 09/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 299 / Lab.sklo 74,80 áno - 114/ SKANTECH BratislavSekurisova Bratislava D 300 / Obedy 08/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 301 / Telefónne poplatky - FAX 08/016 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 302 / Nájonmé a údržba telef.ústredne 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 303 / Telefónne poplatky-pevné linky 0 183,78 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 304 / Lab.sklo 1 589,69 áno - 61/ Ites Vranov s.r.o. čemernians Vranov nad D 305 / Telefónne poplatky-mobilné telef 124,52 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 306 / Elektrika 08/16 453,21 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 307 / Servis steril.a destil.techniky 08/1 119,20 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 308 / Výkon služby BOZP 08/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 309 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 433,56 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 310 / Diagnostiká 253,13 nie - 115/ Zdravotní ústav Úst Moskevská Ústií nad Lab D 311 / Internet 09/16 102,00 áno - zmulva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 312 / SF-športový deň občerstvenie 495,40 áno - 116/ Ing. Bulík Ivan Trenčianske Trenčianske D 313 / ŠZM - krv 26,40 áno - 112/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D 314 / Diagnostiká 68,59 áno - 122/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 315 / SF-Kurz prvej pomoci 1 500,00 áno - 117/ RZP, a.s. Legionárska Trenčín D 316 / Diagnostiká 87,96 áno - 130/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 317 / DHM - tlačiaeň 75,00 áno - 134/ Progma, s. r.o. TrenLegionárska Trenčín D 318 / Renovácia tonerov 506,76 áno - 125/ MIP TN, s.r.o. Opatovská Trenčín D 319 / ŠZM - filtre 183,04 áno - 123/ BALI - Ing. Igor Liba,Saratovská Bratislava D 320 / Chemikálie 95,93 áno - 128/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 321 / UAFANAN r.2017/ STORNO 0,00 áno - 137/ ARKOS s.r.o. Na Raši Bratislava D 322 / Ročná prehliadka signal zariadeni 47,80 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná Trenčín D 323 / STN 17,50 áno - 132/ Úrad pre normalizácštefanovičo Bratislava D 324 / Oprava výahu 23,81 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 325 / Pranie prádla 09/16 51,00 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 326 / Servis steril.a destil. techniky 09/ 131,80 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 327 / Chemikálie 54,72 áno - 121/ Centralchem s.r.o. Cementáre Banská Byst D 328 / Servis výahov 07-09/ ,18 áno - zmluva Schindler - výahy a ekarpatká Bratislava D 329 / Seminár - Sedláčková 54,00 áno - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská Bratislava D 330 / Chemikálie 120,19 áno - 128/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 331 / Doplnková služba ochrana majetk 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická ces Bratislava D 332 / Diagnostiká 73,48 áno - 124/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 333 / ŠZM 384,00 áno - 129/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany D 334 / Údržba kopírky 09/16 2,64 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 335 / Oprava auta TN ,21 áno - 135/ Autodielňa James Matej Bela Trenčín D 336 / ŠZM - krv 52,80 áno - 112/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D 337 / Plyn 10/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 338 / Nájomné za fľaše 09/16 50,40 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 339 / Oprava systémových súborov 42,00 áno - 143/ Progma, s. r.o. TrenLegionárska Trenčín D 340 / Nájomné a údržba kopírky 10/16 148,60 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 341 / Nájomné kopírky 10/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 342 / Argón 75,60 áno - 136/ Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 343 / Telefónne poplatky FAX 09/16 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 344 / Telefónne poplatky-pevné linky 0 190,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 345 / Diagnostiká 488,30 nie - zmluva Masarykova univerztvrdého Brno D 346 / Diagnostiká 219,01 áno - 142/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egí Poprad D 347 / Obedy 09/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 348 / Telefónne poplatky-mobilné telef 155,08 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 349 / Výkon služby BOZP 09/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava
5 D 350 / Nájom. a údržba telef.ústredne 0 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 351 / ŠZM 38,60 áno - 140/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto Bratislava D 352 / Apgrade softvéru Uafalan ,00 áno - 137/ ARKOS s.r.o. Na Raši Bratislava D 353 / DNM- Softvére 1 585,00 áno - 145/ Ing. Peter Švec - Ati Hviezdoslav Senica D 354 / Elektrika 09/16 458,04 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 355 / Internet 10/16 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 356 / Vodné, stočné, povrchová voda 0 350,04 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 357 / Kniha vzoriek 64,80 áno - 131/ IGAZ-tlačivá-papier Železničná Trenčín D 358 / Oprava tlačiarne 24,00 áno - 144/ MIP TN, s.r.o. Opatovská Trenčín D 359 / ŠZM - obväz 30,48 áno - 127/ Ravika Bratislava Na Revíne Bratislava D 360 / Údržbárske práce 112,00 áno - 150/ Starosta Vladimír Štvrtok Trenčín D 361 / Argón 75,60 áno - 149/ Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 362 / Požiarna hadica 180,00 áno - zmluva ANPOKA Nová DubnTrenčianska Nová Dubnic D 363 / ŠZM - vata 33,72 áno - 147/ Poľnohospdárske drnitrianska Veľké Rypňa D 364 / Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinskéh Bratislava D 365 / Právo sociál.zabezepečenia 66,00 áno - 180/ WOLTERS KLUWER, Mlynské niv Bratislava D 366 / Medzilaboratórne testy 50,40 áno - 118/ VÚVH Bratislava Nábr.gen.S Bratislava D 367 / Výkon služby PO 09-10/ ,00 áno - zmluva ANPOKA Nová DubnTrenčianska Nová Dubnic D 368 / Údržba kopírky 10/16 4,57 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 369 / Oprava lab. prístroja 50,00 áno - 157/ Ing.Smejkal JaroslavNovomestk Trenčín D 370 / Kalendáre 96,00 áno - 154/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D 371 / Diagnostiká 116,45 áno - 156/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto Bratislava D 372 / Pranie prádla 10/16 81,67 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 373 / Nájomné a údržba telef.ústredne 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 374 / Medzilaboratórne skúšky 79,20 áno - 119/ VÚVH Bratislava Nábr.gen.S Bratislava D 375 / Nájomné za fľaše 10/16 52,56 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 376 / Živica 118,10 áno - 153/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D 377 / Nájomné a údržba tlač. 11/16!!!!! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 378 / Nájomné tlačiarne 11/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 379 / Diagnostiká 330,80 áno - 124/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 380 / Oprava lab.prístroja 711,42 áno - 152/ Shimadzu Slovakia BPO Box 42 K Bratislava D 381 / Kalibrácia prístrojov 27,60 áno - 139/ Slovenská legálna mhviezdoslav Banská Byst D 382 / Telefónne poplatky - FAX 10/16 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 383 / Telefónne poplatky 10/16 180,10 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 384 / Plyn 11/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 385 / Lab.sklo - petriho misky 564,36 áno - 163/ Biolab Slovakia spolharmosa Komárno D 386 / čistiace potreby 321,00 áno Z / Majster papier Wolkrova Bratislava V D 387 / Servis steril. a destil.techniky 10/ 115,00 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 388 / Prezutie pneumatík 245,03 áno - 159/ MIKONA s.r.o. Trenčianska Púchov D 389 / Diagnostiká 55,46 áno - 162/ JK Trading Bratislav Mečíkova Bratislava D 390 / Obedy 10/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 391 / DHM - batarka k prístroju 225,60 áno - 160/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 392 / Hospodárske noviny rok ,00 áno - 167/ MAFRA Slovakia, a. Nobelova Bratislava D 393 / Diagnostiká 315,14 áno - 158/ MERCK spol. s r. o. Na Hrìbene Praha D 394 / Elektrika 10/16 742,62 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 395 / Oprava auta TN ,92 áno - 169/ ARAVER a.s. M.R.Štefán Trenčín D 396 / Mobilné telefóny 10/16 185,24 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 397 / Výkon služby BOZP 10/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 398 / internet 11/16 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D 399 / DHM- PC,tlačiarne,monitor DNM 3 497,00 áno Z zmluva Martin Gall - MG COŠmeralova Prešov D 400 / Materiál na údržbu aut 88,00 áno - 172/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D 401 / Vodné, stočné, povrchová voda 1 419,93 áno - zmluva Trenčianske vodárnkožušnícka Trenčín D 402 / ŠZM - krv 66,00 áno - 112/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D 403 / Revízie elektrických zariadení 724,00 áno - 97/ Mrákava Juraj rev.t Sibírska Trenčín D 404 / PC revue, Zdravotnícke noviny ,55 áno - 176/ Slovenská pošta š.p Partizánska Banská Byst D 405 / DHM - simulátor test. 620,30 áno - 161/ VITAMED SK s.r.o. P1. mája Pezinok D 406 / Vyúčt.k FA 392/16 0,00 áno - 167/ MAFRA Slovakia, a. Nobelova Bratislava D 407 / Argón 75,60 áno - 173/ Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 408 / Renovácia tonerov 1 424,33 áno - 175/ MIP TN, s.r.o. Opatovská Trenčín D 409 / Oprava auta TN ,62 áno - 174/ ARAVER a.s. M.R.Štefán Trenčín D 410 / Údržba kopírky 11/16 7,25 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 411 / Kancelárske potreby 3 381,77 áno Z zmluva GC Tech. Ing. Peter Jilemnickéh Trenčín D 412 / Diagnostiká 597,60 áno - 155/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 413 / Plyn 12/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské niv Bratislava D 414 / Výkon služby BOZP 11/16 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Il Klobušice Ilava D 415 / Seminár 8,00 áno - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinskéh Bratislava D 416 / Nájomné fľaše 11/16 50,64 áno - zmluva Messer Tatragas s.rchalupkova Bratislava D 417 / Nájomné a údržba kopríky 12/16! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slov Galvaniho Bratislava D 418 / Nájomné kopírky 12/16 1,20 áno - zmluva Konica Minolta SlovGalvaniho Bratislava D 419 / Obedy 11/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SoRajská Bratislava D 420 / Nájomné, údržba telef.ústredne 1 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 421 / Flaše, alobal 218,27 áno - 151/ Ites Vranov s.r.o. čemernians Vranov nad D 422 / Servis steril.,destil.techniky 11/16 115,00 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, Trenčianske Trenčianske D 423 / Telefónne poplatky - pevné linky 194,35 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 424 / Telefónne poplatky - FAX 11/16 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 425 / ŠZM - krv 52,80 áno - 112/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D 426 / My trenčianske noviny ,00 áno - 187/ Petit Press a.s. Dostojevsk Bratislava D 427 / Pranie prádla 11/16 63,74 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r J.B.Magina Trenčín D 428 / Diagnostiká 65,52 áno - 155/ Unicomp Poprad Svätopluko Poprad D 429 / Elektrika 11/16 777,93 áno - zmluva Západoslovenská enčulenova Bratislava D 430 / Oprava telefónu 66,00 áno - zmluva ARCHA TELECOM, s Svätopluko Bratislava D 431 / Telefónne poplatky - mobil.telef. 161,96 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D 432 / Diagnostiká 97,86 áno - 142/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egí Poprad D 433 / Zneškodnie biolog.odpadu 25,21 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčínbrnianska Trenčín D 434 / Oprava výahu 13,61 áno - zmluva Schindler - výahy a ekaradzičova Bratislava D 435 / Vyúčt.k fa 404/16/PC Revue,Zd.n 0,00 áno - 176/ Slovenská pošta š.p Partizánska Banská Byst D 436 / DHM- nádstavec Accu-Jet 477,78 áno - 164/ BALI - Ing. Igor Liba,Saratovská Bratislava D 437 / ŠZM - pipety 243,38 áno - 171/ BALI - Ing. Igor Liba,Saratovská Bratislava D 438 / Oprava akumulátora 35,45 áno - 185a/ SPIN TN s.r.o., Električná Trenčín D 439 / ŠZM 441,60 áno - 178/ Intertec s.r.o. Hronská Banská Byst D 440 / Oprava lab.prístroja 300,00 áno - 170/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry
Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy
P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )
Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.
FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových
OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis
č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.
č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD18000001 X-TRACK s.r.o. 101801093 44262566 3.1.2018 GPS 53,40 ZDR/0.15 1.2.2018 FD18000002
Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001