06601, Humenné, Komenského 3 IČ. Kniha dodávateľských faktúr. dokladu prijatia objednávk zmluvy Text
|
|
- Vlastimil Němeček
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Spojená škola internátna , Humenné, Komenského 3 IČ Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk zmluvy Text Slovak Telecom, a.s. 166,87 s DPH ,17/08 hlasové služby za 12/2011 Postova Kosice internet za 12/ AJFA+AVIS, s.r.o. 49,00 s DPH predplatné predplatné publikácie - ročník 2012 Ul.Klemensová Zilina Le Chegue Dejenuer 2 390,40 s DPH /11 jedálne kupóny na 01/ Spojená škola internátna 162,20 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 01/ Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za 12/ PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania 78,00 s DPH pozvánka poplatok za seminár - Kocibanová, Strmý vŕšok Bratislava 48 Šepeľová Vychodoslovenská energetika a.s. 105,06 s DPH /11 vysporiadanie zaplatených platieb za rok Mlynska Košice Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21,19 s DPH predplatné vyúčtovanie predplatného Finančný Narodna Zilina spravodajca za rok SPŠ chemická a potravinárska Humenné 1 358,58 s DPH /11 odber plynu za 12/ Orange Slovensko, a.s. 16,99 s DPH /11 balík mobilných služieb Ján Čerhyt Autocentrum 71,81 s DPH doplnky do služobného vozidla HE-585BL Staničná Humenné Mountfield SK, s.r.o. 21,00 s DPH kontrola snežnej frézy 13 Š-Autoservis Vranov s.r.o. 14,12 s DPH montáž zásterok Mierová Humenné 14 AsC Agenda 63,00 s DPH upgrade programu Svoratová Bratislava 15 JurisDat redak.skola Mel 20,00 s DPH predplatné predplatné časopisu ŠKOLA 2012 Ondavska Bratislava Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 32,20 s DPH /11 odobratá strava za 01/2012
2 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 385,50 s DPH /11 odobratá strava za 01/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 218,96 s DPH /11 odobratá strava za 01/ Komunalna poisťovňa 13,28 s DPH /12 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Vychodoslovenská energetika a.s ,00 s DPH /11 elektrická energia za 01-02/2012 Mlynska Košice Technické služby 50,00 s DPH parkovacej karty IKARO s.r.o. 237,60 s DPH servis kopírky Okružná Prešov SPŠ chemická a potravinárska Humenné 1 239,44 s DPH /11 vodné, stočné, zrážková voda za 01-02/ Slovak Telecom, a.s. 186,88 s DPH ,17/08 hlasové služby Postova Kosice internet Le Chegue Dejenuer 2 570,20 s DPH /11 jedálne kupóny na 02/ SAVEZ - Savkaničová 35,84 s DPH /12 Pravidelné mazanie osob.výťahu Ives, org.pre inf.vs 155,35 s DPH R207/2008 služby STP APV Čs.armady Košice Spojená škola internátna 175,00 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 02/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 nájomné za 02/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 02/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 nájomné za 03/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 03/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 1 656,55 s DPH /11 odber plynu za 01/ MAPEX PLUS v.o.s. 41,89 s DPH ubytovanie, rekreačný poplatok a Tatranská Lomnica Vysoké Tatry parkovné Kridla, s.r.o. 65,04 s DPH nákup čistiacich potrieb IKARO s.r.o ,00 s DPH kopírka KMI Bizhub C203 Okružná Prešov IKARO s.r.o. 199,99 s DPH tonery do kopírky Okružná Prešov Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za mesiac
3 01/ Orange Slovensko, a.s. 16,99 s DPH /11 mesačný balík od Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 33,80 s DPH /11 odobratá strava za 02/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 422,30 s DPH /11 odobratá strava za 02/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 229,84 s DPH /11 odobratá strava za 02/ IES s.r.o. 74,75 s DPH materiál na údržbu Námestie slobody Humenné 44 SEAK 38,40 s DPH oprava zvončeka Odborárska Prešov 45 Jozef Burda 1 422,39 s DPH maliarske a natieračské práce SNP Humenné Slovak Telecom, a.s. 191,04 s DPH ,17/08 hlasové služby za 02/2012 Postova Kosice internet za 02/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 679,72 s DPH /11 vodné, stočné,zrážková voda, čistiace prostriedky Le Chegue Dejenuer 2 735,50 s DPH /11 jedálne kupóny na 03/ Spojená škola internátna 186,60 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 03/ IES s.r.o. 185,28 s DPH pamäte do PC Námestie slobody Humenné Repo Humenné s.r.o. 77,02 s DPH materiál na údržbu školy Ševčenková Humenné SAVEZ - Savkaničová 225,02 s DPH /12 bežná oprava a odborná prehliadka MEGGY s.r.o. 166,00 s DPH školské potreby pre žiakov v hmotnej Železničná stanica Jelenec núdzi SPŠ chemická a potravinárska Humenné 2 252,20 s DPH /11 odber plynu za 02/ Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za 02/ Technické služby 102,85 s DPH odvoz odpadu za I.Q/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 04/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 nájom za 04/ Elektroservis - Marek Huc 150,00 s DPH oprava umývačky riadu Partizánska Humenné
4 60 Kontrol-Test spol.s.r.o. 21,00 s DPH STK Fidliková Humenné Orange Slovensko, a.s. 16,99 s DPH /11 Mesačný paušál - mobil NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 s DPH pozvánka Informačno-konzultačný seminár - Mgr. Zádielska Košice Žaková EDOS-PEM Inštitút vzdelávania 45,00 s DPH pozvánka špecializovaný seminár - p. Petríková Tematínska Bratislava 5 64 MediaDIDA s.r.o. 637,40 s DPH školské pomôcky Kubíčkova Olomouc SPŠ chemická a potravinárska Humenné 619,72 s DPH /11 vodné, stočné, zrážková voda za 04/ Le Chegue Dejenuer 2 349,80 s DPH /11 jedálne kupóny na 04/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 37,80 s DPH /11 odobratá strava za 03/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 257,04 s DPH /11 odobratá strava za 03/ Spojená škola internátna 159,80 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 04/ SAVEZ - Savkaničová 35,84 s DPH /12 Pravidelné mazanie osob.výťahu Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za 03/ Katanová Zdenka 119,52 s DPH /09 výkon funkcie TPO, BOZP za I.Q/2012 Ul.Darg.hrdinov 1830/ Humenné MAHU, s.r.o. 260,00 s DPH podanie slávnostného obeda pri Ševčenkova Humenné príležitosti Dňa učiteľov Norma potr.pre domacnosť 53,87 s DPH kuchynské potreby Nám.slobody Humenné Slovak Telecom, a.s. 139,19 s DPH ,17/08 hlasové služby za 03/2012 Postova Kosice internet za 03/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 1 350,69 s DPH /11 odber plynu za 03/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 723,00 s DPH /11 odobratá strava za 03/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 nájom za 05/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 05/ Alianz poisťovňa a.s. 23,04 s DPH /10 poistenie príves HE-064YD Lazaretska Bratislava l Orange Slovensko, a.s. 16,99 s DPH /11 Mesačný paušál - mobil
5 Hattech, s.r.o. 18,40 s DPH materiál na výučbu Čsl. armády 1362/ Humenné NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 s DPH Pozvánka Aktualizačný odborný seminár - Mgr. Zádielska Košice Marianna Žaková ATRIS, spol. s r.o. Snina 240,00 s DPH vytvorenie Web stránky SPŠ chemická a potravinárska Humenné 619,72 s DPH /11 vodné, stočné, zrážková voda za 05/ Le Chegue Dejenuer 2 709,40 s DPH /11 jedálne kupóny na 05/ Vychodoslovenská energetika a.s ,00 s DPH /11 dodávka a distribúcia elektriny na Mlynska Košice 05/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 33,00 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci - SF za 04/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 224,40 s DPH /12 odobratá strava za 04/ zamestnanci - réžia Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 538,10 s DPH /12 odobratá strava za 04/ žiaci - réžia Spojená škola internátna 184,60 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 05/ Slovak Telecom, a.s. 108,61 s DPH ,9,13,14/12 hlasové služby za 04/2012 Postova Kosice internet za 04/ Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v 30,00 s DPH Pozvánka pčasť na konferencii - Mgr. Typčuková, Kúpeľná Liptovský Ján Mgr. Žaková Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za 04/ SAVEZ - Savkaničová 35,72 s DPH /12 pravidelné mazanie osobného výťahu Egida Nova 22,25 s DPH materiál na vyučovací proces Mierova 64/ Humenné 97 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 06/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 nájomné na 06/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 38,13 s DPH /11 revízia, kontrola a čistenie komínov 100 Metrový textil Anjel 20,01 s DPH materiál na výučbu v Praktickej škole Námestie slobody Humenné ATRIS, spol. s r.o. Snina 72,00 s DPH údržba výpočtovej techniky Delta Humenné s.r.o 121,76 s DPH renovácia tonerov a nákup laminovacej Ul.26 novembra Humenné fólie
6 Orange Slovensko, a.s. 16,99 s DPH /11 mesačný balík Le Chegue Dejenuer 819,00 s DPH /11 darčekové poukážky pri príležitosti Dňa matiek a otcov Združenie odborných učilíšť 100,00 s DPH členské členský poplatok na rok 2012 Mierova 49 Tornaľa Kridla, s.r.o. 164,59 s DPH nákup všeobecného materiálu Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 39,40 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 05/ príspevok zo SF Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 267,92 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 05/ réžia Le Chegue Dejenuer 2 677,50 s DPH /11 jedálne kupóny na 06/ Spojená škola internátna 182,80 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 06/ Slovak Telecom, a.s. 116,46 s DPH ,9,13,14/12 hlasové služby za 05/2012 Postova Kosice internet za 05/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 679,72 s DPH /11 vodné, stočné, čistiace prostriedky za 2Q/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 672,80 s DPH /12 odobratá strava za 05/ žiaci - réžia 114 Aurednik CS 342,16 s DPH nákup učebných pomôcok Trubin 84 Kraluv Dvur Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za 05/ Slovenská pošta 29,38 s DPH predplatné predplatné časopisov Špitalská Michalovce SPŠ chemická a potravinárska Humenné 405,45 s DPH /11 odber plynu za 05/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 nájomné na 07/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 07/ Technické služby 121,55 s DPH /09 odvoz odpadu za II.Q/ NOMIland, s.r.o. 300,60 s DPH učebné pomôcky Magnezitárska Košice ATRIS, spol. s r.o. Snina 520,80 s DPH rozšírenie dochádzkového systému Kridla, s.r.o. 499,98 s DPH nákup čistiacich a kancelárskych potrieb ATRIS, spol. s r.o. Snina 701,62 s DPH vytvorenie VPN siete a spojenie siete
7 školy a internetových pripojení Orange Slovensko, a.s. 16,00 s DPH /11 mesačný balík SAD Humenné a.s. 354,28 s DPH Preprava žiakov na exkurziu Fidliková Humenné SAD Humenné a.s. 176,64 s DPH Preprava žiakov na exkurziu Fidliková Humenné Kridla, s.r.o. 362,45 s DPH Školské potreby VP a SZP AMOS - Valéria Paukejová 15,00 s DPH školenie vodiča Nemocničná Humenné ATRIS, spol. s r.o. Snina 565,20 s DPH virtualizácia servera ATRIS, spol. s r.o. Snina 360,00 s DPH prevod dát a služieb na virtuálne servery Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za 06/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 32,40 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 06/ príspevok zo SF Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 220,32 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 06/ réžia Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 692,80 s DPH /12 réžijné náklady strava žiaci 06/ Le Chegue Dejenuer 1 268,10 s DPH /11 jedálne kupóny na 07/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 619,72 s DPH /11 vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 07/ Slovak Telecom, a.s. 150,67 s DPH ,9,13,14/12 hlasové služby za 06/2012 Postova Kosice internet za 06/ SAVEZ - Savkaničová 261,86 s DPH /12 pravidelné mazanie a OP osobného výťahu IKARO s.r.o. 277,49 s DPH servisný zásah na kopírke Konica 7020 Okružná Prešov 141 Katanová Zdenka 119,52 s DPH /09 výkon funkcie TPO, BOZP za II.Q/2012 Ul.Darg.hrdinov 1830/ Humenné 142 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 nájomné na 08/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 08/ Spojená škola internátna 85,20 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 07/ Orange Slovensko, a.s. 16,00 s DPH /11 mesačný balík
8 SPŠ chemická a potravinárska Humenné 376,79 s DPH /11 odber plynu za 06/ Repo Humenné s.r.o. 114,79 s DPH nákup materiálu na údržbu školy Ševčenková Humenné Radoslav Išky 204,00 s DPH navitie valca - krosná Habura Habura ŠEVT prev.škol.tlačiv 211,19 s DPH tlačivá Cement.cesta Banská Bystrica SPŠ chemická a potravinárska Humenné 619,72 s DPH /11 vodné, stočné, zrážková voda za 08/ Vychodoslovenská energetika a.s ,00 s DPH /11 dodávka a distribúcia elektriny za 06- Mlynska Košice 08/ Le Chegue Dejenuer 650,40 s DPH /11 jedálne kupóny Slovak Telecom, a.s. 160,20 s DPH ,9,13,14/12 hlasové služby za 07/2012 Postova Kosice internet za 07/ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 19,98 s DPH preddavok preddavok Finančný spravodajca ročník Narodna Zilina SAVEZ - Savkaničová 22,93 s DPH /12 pravidelné mazanie osobného výťahu Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za mesiac 07/ U spol. s r.o. 118,08 s DPH vladky, preambula Trnavská cesta č Bratislava Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 71,00 s DPH Ročný príspup VSSR Narodna Zilina 159 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 Služby spojené s nájmom za 9/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 Nájom za 9/ AVT- servis, Ing.Vagaský 264,70 s DPH Materiál na údržbu Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou Držiak na TV + karta SD Učebné pomôcky pre SZP Spojená škola internátna 42,60 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 08/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 212,34 s DPH /11 odber plynu za 07/ Orange Slovensko, a.s. 16,00 s DPH /11 mesačný balík 165 Skylink - satelitná televízia 14,40 s DPH servisný poplatok 166 Skylink - satelitná televízia 14,40 s DPH servisný poplatok
9 167 Skylink - satelitná televízia 14,40 s DPH servisný poplatok 168 Skylink - satelitná televízia 14,40 s DPH servisný poplatok NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 s DPH pozvánka účastnícky poplatok Zádielska Košice SAVEZ - Savkaničová 223,51 s DPH /12 bežná oprava a odborná prehliadka SAVEZ - Savkaničová ,00 s DPH /12 výmena motora na osobnom výťahu GaS-FéR, s.r.o ,00 s DPH vývoz hliny Kridla, s.r.o. 41,86 s DPH školské, kancelárske, čistiace potreby Kridla, s.r.o. 28,66 s DPH školské, kancelárske, čistiace potreby SPŠ chemická a potravinárska Humenné 679,72 s DPH /11 vodné, stočné, čistiace prostriedky za 3Q/ Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za mesiac 08/ Le Chegue Dejenuer 3 433,20 s DPH /11 jedálne kupóny na 07,08/2012 jedálne kupóny na 09/2012 poštovné Slovak Telecom, a.s. 160,18 s DPH ,9,13,14/12 hlasové služby za 08/2012 Postova Kosice internet za 08/ Spojená škola internátna 207,40 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 07,08,09/ UEZ s.r.o. 155,14 s DPH pranie posteľného prádla Tolsteho Humenné 181 Kontrol-Test spol.s.r.o. 12,50 s DPH emisná kontrola HE-807AJ Fidliková Humenné Krivjančinová Agata 99,58 s DPH oprava stoličiek a gauča Kochanovce Humenné SPŠ chemická a potravinárska Humenné 285,69 s DPH /11 odber plynu za 08/ Technické služby 46,75 s DPH /09 odvoz odpadu za III.Q/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 nájomné za 10/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 10/ Katanová Zdenka 604,80 s DPH /09 hasiace prístroje Ul.Darg.hrdinov 1830/ Humenné
10 EDOS-PEM Inštitút vzdelávania 51,00 s DPH pozvánka školenie Tematínska Bratislava Alianz poisťovňa a.s. 143,74 s DPH /11 poistenie Škola Octavia HE585BL Lazaretska Bratislava l Orange Slovensko, a.s. 16,00 s DPH /11 mesačný balík Lekáreň Don Bosco 77,90 s DPH nákup liekov a tlakomeru Námestie slobody Humenné Norma potr.pre domacnosť 93,51 s DPH nákup kuchynských potrieb Nám.slobody Humenné ATRIS, spol. s r.o. Snina 429,72 s DPH školenie a vytváranie zostáv - dochádzkový SW GaS-FéR, s.r.o ,72 s DPH dodanie materiálu a montážne práce IKARO s.r.o. 126,97 s DPH servisné práce + toner Okružná Prešov Vrbovnica n.o. 180,00 s DPH uralka Orechova Skleniky Bardejovská Bová Ves Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za mesiac 09/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 619,72 s DPH /11 vodné, stočné, zrážková voda za 10/ Le Chegue Dejenuer 3 714,00 s DPH /11 jedálne kupóny na 10/ Slovak Telecom, a.s. 164,63 s DPH ,9,13,14/12 hlasové služby za 09/2012 Postova Kosice internet za 09/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 228,48 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 09/ réžia Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 33,60 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 09/ príspevok zo SF Spojená škola internátna 223,60 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 09/ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 238,80 s DPH ročný prístup EPI Zbierka zákonov SR a Narodna Zilina konsolidované znenia 205 Katanová Zdenka 119,52 s DPH /09 výkon funkcie TPO, BOZP za III.Q/2012 Ul.Darg.hrdinov 1830/ Humenné Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 905,40 s DPH /12 réžijné náklady - strava žiaci - 09/ MEGGY s.r.o. 232,40 s DPH školské potreby pre žiakov v hmotnej Železničná stanica Jelenec núdzi SAVEZ - Savkaničová 35,46 s DPH /12 pravidelné mazanie osobného výťahu Kridla, s.r.o. 146,86 s DPH kancelárske, čistiace potreby
11 vam Slovakia s.r.o. 130,00 s DPH Pozvánka pracovná porada Pekná 7325/ Prešov SPŠ chemická a potravinárska Humenné 317,21 s DPH /11 odber plynu za 09/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 11/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 Nájom za 11/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 42,18 s DPH /11 strava zamestnanca za 09/ Vladimír Mišľan 50,96 s DPH oprava a kontrola hasiacich prístrojov Trnava pri Laborci Vinné Spojená škola internátna 3,80 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 09/ Spider-Net 32,90 s DPH nákup batérie do záložného zdroja a Námestie slobody blok A Humenné podložiek pod myš 218 Alianz poisťovňa a.s. 130,59 s DPH /08 poistenie Š-FAVORIT - HE-807AJ Lazaretska Bratislava l 219 Alianz poisťovňa a.s. 254,68 s DPH /09 poistenie majetku Lazaretska Bratislava l Orange Slovensko, a.s. 16,00 s DPH /11 mesačný balík SPŠ chemická a potravinárska Humenné 30,52 s DPH /11 revízia, kontrola a čistenie komínov ŠEVT prev.škol.tlačiv 28,80 s DPH tlačivá Cement.cesta Banská Bystrica Katarína Glasová 402,50 s DPH materiál na výučbu Botanická Trnava LUMA-PRESS s.r.o. 26,94 s DPH kancelárske tlačivá ul. 26. novembra Humenné Vychodoslovenská energetika a.s ,00 s DPH /11 dodávka a distribúcia elektriny za 09- Mlynska Košice 11/ Slovak Telecom, a.s. 172,24 s DPH ,9,13,14/12 hlasové služby za 10/2012 Postova Kosice internet za 10/ Zdravotnícke potreby - Jakabová Anna 75,00 s DPH nákup hygienických potrieb 1.mája Humenné Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za mesiac 10/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 661,10 s DPH /11 vodné, stočné, zrážková voda za 11/2012 servisné práce v plynovej kotolni doúčtovanie revízií kominov
12 Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 964,40 s DPH /12 réžijné náklady - strava žiaci - 10/ Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 254,32 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 10/ réžia Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 37,40 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 10/ príspevok zo SF 233 MediaDIDA s.r.o. 640,40 s DPH učebné pomôcky Kubíčkova Olomouc Le Chegue Dejenuer 3 111,90 s DPH /11 jedálne kupóny na 10/ Spojená škola internátna 186,40 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 10/ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 98,88 s DPH /11 odborná prehliadka a skúška bleskozvodu, kalibrácia detekčného systému úniku plynu v plynovej kotoln 237 Komenium Forum 220,00 s DPH pozvánka účasť na kongrese pre riaditeľov škôl Hroncová Košice IKARO s.r.o. 828,00 s DPH servisný zásah na kopírke Okružná Prešov IKARO s.r.o. 193,99 s DPH tonery do kopírky - žltý + čierny Okružná Prešov SAVEZ - Savkaničová 35,09 s DPH /12 pravidelné mazanie osobného výťahu G3- NA Niko Železiarstvo 184,12 s DPH materiál na údržbu Kukorelliho Humenné 242 Alianz poisťovňa a.s. 125,85 s DPH /12 poistenie 5 ks notebookov Lazaretska Bratislava l Technické služby 112,20 s DPH /09 odvoz odpadu za IV.Q/ Elektroservis - Marek Huc 131,00 s DPH oprava práčky Partizánska Humenné 245 Alianz poisťovňa a.s. 395,67 s DPH /12 Havarijné poistenie Š-Octávia Lazaretska Bratislava l RON Software spol. s r.o. 137,70 s DPH /12 ročná aktuálizácia Dochádzkového Rudé Armády 2001/30a Karviná - Hranice systému SPŠ chemická a potravinárska Humenné 675,01 s DPH /11 odber plynu za 10/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 Nájom za 12/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 12/ Orange Slovensko, a.s. 16,00 s DPH /11 mesačný balík 251 Univerzita Komenského Bratislava 130,00 s DPH pozvánka konferenčný poplatok na medzinárodnej
13 konferencii - Mgr. Typčuková, Mgr. Žaková RAABE s. r. o. 119,00 s DPH Právny kuriér pre školy - predplatné Trnavská cesta Bratislava Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 51,06 s DPH /11 strava zamestnanca za 10/ Spojená škola internátna 4,60 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 10/ Kridla, s.r.o. 112,37 s DPH nákup všeobecného materiálu Ives, org.pre inf.vs 30,00 s DPH Pozvánka Novinky a zmeny v APV WINIBEU a Čs.armady Košice WINPAM EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina 39,00 s DPH Pozvánka účastnícky poplatok - p. Kocibanová Kridla, s.r.o. 599,36 s DPH nákup kancelárskeho papiera SPŠ chemická a potravinárska Humenné 679,72 s DPH /11 vodné, stočné, čistiace prostriedky za 4Q/ ŠEVT prev.škol.tlačiv 132,00 s DPH licencia etlačivá na rok 2013 Cement.cesta Banská Bystrica D - Press občianske združenie 266,00 s DPH komplety 8 CD - autonahrávky k Mojmírova Prešov čítankám pre ŠZŠ SPŠ chemická a potravinárska Humenné 370,67 s DPH /11 odborná a úradná skúška plynových zariadení Ján Čerhyt Autocentrum 87,50 s DPH nákup automateriálu Staničná Humenné Slovenská pošta 52,62 s DPH Predplatné predplatné časopisov Špitalská Michalovce Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 173,00 s DPH Mzdové centrum - ročný prístup Narodna Zilina IKARO s.r.o. 307,36 s DPH servisný zásah na korpírke Okružná Prešov Kridla, s.r.o. 381,08 s DPH nákup kancelárskych potrieb Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 221,68 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 11/ réžia Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 32,60 s DPH /12 odobratá strava zamestnanci za 11/ príspevok zo SF Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 910,00 s DPH /12 réžijné náklady - strava žiaci - 11/ NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum 20,00 s DPH vložné na seminár - Mgr. Katarína Zádielska Košice Typčuková Le Chegue Dejenuer 2 630,10 s DPH /11 jedálne kupóny na 12/2012
14 Spojená škola internátna 157,20 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 12/ Slovak Telecom, a.s. 163,55 s DPH ,9,13,14/12 hlasové služby za 11/2012 Postova Kosice internet za 11/ Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 30,00 s DPH vložné na seminár Námestie mieru Prešov Komensky, s.r.o. 9,96 s DPH /09 služby Virtuálnej knižnice za mesiac 11/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 43,30 s DPH /11 Nájom za 01/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 353,06 s DPH /11 služby spojené s nájmom za 01/ Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenn 44,40 s DPH /11 strava zamestnanca za 11/ Repo Humenné s.r.o. 258,19 s DPH materiál na údržbu Ševčenková Humenné Spojená škola internátna 4,00 s DPH Sociálny fond príspevok k stravným lístkom na 11/ Interier Invest s.r.o 89,05 s DPH nákup kobercov do tried Kukučinová Košice Norma potr.pre domacnosť 106,67 s DPH nákup potrieb do VŠJ a práčovne Nám.slobody Humenné GASTROLUX s.r.o. 842,33 s DPH nákup potrieb do VŠJ Bytčická Žilina Pavol Gnip Hard 48,60 s DPH oprava elektroinštalácie Košická 2504/ Humenné 286 DORTUN s.r.o ,60 s DPH nákup šatníkových lavíc Gútska Nesvady RAMcom s.r.o ,09 s DPH nákup interaktívnej tabule, vizualizéra, Pri jazdiarni Košice projektora GAPO sukromna firma 1 336,79 s DPH nákup pracovných odevov Mierova Humenne SAVEZ - Savkaničová 223,51 s DPH /12 bežná oprava a odborná prehliadka NOMIland, s.r.o. 409,35 s DPH nákup učebných pomôcok Magnezitárska Košice 291 Portál Slovakia 130,83 s DPH nákup literatúry Školská Nová Baňa EDUCAPLAY, s.r.o. 263,90 s DPH nákup učebných potrieb Veľká okružná Źilina 293 Konex Medik spol. s.r.o. 338,36 s DPH chodítko s oporou predlaktia a madlami Rastislavova Košice 294 Katanová Zdenka 119,52 s DPH /09 výkon funkcie TPO, BOZP za IV.Q/2012
15 Ul.Darg.hrdinov 1830/ Humenné KA-LUX s.r.o. 443,76 s DPH dezinsekcia priestorov školy Brestovská 13/ Humenné KA-LUX s.r.o. 194,40 s DPH dezinfekcia a tepovanie čalúneného Brestovská 13/ Humenné nábytku MILOP - Ing. Ivan Pšenko 10,00 s DPH nákup CD - varovné signály Skačany Skačany Le Chegue Dejenuer 975,00 s DPH /11 darčekové poukážky CADHOC EDUCAPLAY, s.r.o. 46,80 s DPH nákup kontajnerov Veľká okružná Źilina Alex Kovový a škol.nábyt ,19 s DPH nákup interiérového vybavenia tried Hadovská Komarno Linea spol.s.r.o 615,36 s DPH interiérové vybavenie Belehradska Bratislava Jarmila Gregussová - ACRIS 203,90 s DPH nákup sedacích vakov L.Svobodu 1222/ Skalica SPŠ chemická a potravinárska Humenné 1 480,07 s DPH /11 odber plynu za 11/ Delta Humenné s.r.o 218,29 s DPH renovácia tonerov Ul.26 novembra Humenné Ján Vajs - Drevonax 93,72 s DPH nákup materiálu na výučbu v PrŠ Družstevná Humenné Servis INVO s.r.o. 398,28 s DPH nákup sedačky ARIS 3 Majerska cesta Banska Bystrica Katarína Rencz - REPROMA 90,57 s DPH materiál na výučbu Bardejovská Ľubotice lobit, s.r.o ,90 s DPH zariadenie snoezelen Dobšinského Bratislava MY DVA Slovakia 2 520,74 s DPH nákup školského nábytku Moyzesova Bratislava SAVEZ - Savkaničová 34,70 s DPH /12 pravidelné mazanie osobného výťahu ATRIS, spol. s r.o. Snina 196,80 s DPH úprava Web stránky GaS-FéR, s.r.o ,38 s DPH montážne práce GaS-FéR, s.r.o ,74 s DPH montážne práce evector, s.r.o. 591,80 s DPH nákup učebných pomôcok Coburiho Nitra 315 Katanová Zdenka 1 248,00 s DPH hydrantový systém 25/30 Ul.Darg.hrdinov 1830/ Humenné 316 Alianz poisťovňa a.s. 66,39 s DPH /08 úrazové poistenie prepravovaných osôb
16 Lazaretska Bratislava l 317 Alianz poisťovňa a.s. 665,94 s DPH /08 poistenie budov na rok 2013 Lazaretska Bratislava l 318 Alianz poisťovňa a.s. 932,22 s DPH /08 poistenie hnuteľných vecí na rok 2013 Lazaretska Bratislava l Porada.sk, s.r.o. 30,00 s DPH videoškolenie "Novinky v odvodoch a Rustaveliho Bratislava dani z príjmu" Orange Slovensko, a.s. 16,00 s DPH /11 mesačný balík PRAKTIK dodávateľ textilu 132,85 s DPH nákup obrus a uteráky Mierova Strážske Elsatex 2 496,99 s DPH umývačka a iné Nam.slobody A Humenné Kridla, s.r.o. 21,25 s DPH nákup čistiacich potrieb Kridla, s.r.o. 229,09 s DPH nákup čistiacich potrieb Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 24,80 s DPH /12 Príspevok k strave zamestnancov Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 168,64 s DPH /12 stravovanie zamestnancov - režia Mária Hriseňková - MH Bystrá - Gastroštudent 646,50 s DPH /12 stravovanie žiakov - režia Elsatex 129,00 s DPH gramofón Nam.slobody A Humenné Kridla, s.r.o. 40,61 s DPH nákup školských potrieb - MŠ 330 Medihum s.r.o. 877,00 s DPH Germicdné lampy Šustekova Bratislava Kridla, s.r.o. 747,71 s DPH Čistiace a školské potreby
17 5.2013, 13:31 ČO: / 19
Spojená škola internátna , 14: , Humenné, Komenského 3 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 36466778 Kridla, s.r.o. 4,68 s DPH 09.01.2014 2 37373862 Pavol Gnip Hard 59,02 s DPH 09.01.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
4/2016 Oprava kopírovacieho stroja 250, Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov, IČO: Ing. Jana Kulanová, riaditeľka 4.1.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia podľa číselníka objednávok Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia (vrátane DPH ) Dátum vyhotovenia objed.
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013
Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46