Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Číslo faktúry
|
|
- Petra Zemanová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Dátum úhrady Poznámka Číslo zmluvy a objednávky Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete Olympia capital , služby správcu webovej stránky SPP a.s , odber zemného plynu ZŠ+MŠ Bartaloš Ernest 94/12 87, odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ Inprost , Obecné noviny rok ZOHŽO v odp.hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skl JUDr. Ivan Jánošík , poskytovanie právnej pomoci Ing. Roman Valašík , vykonané práce na st.úrade Edenred Slovakia , stravné poukážky Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Magic Print , nákup kanc. papierov Slovak Telekom a.s , telekom. služby ZŠ+MŠ Slovak Telekom a.s , telekom. služby OcÚ Marius Pedersen , preprava a zneškod. odpadu ZSE Energia a.s , dodávka energie ŠEVT a.s , školské potreby Elster AM 01/01/ , servis a oprava EZS Obec Kvetoslavov , náklady na strav. žiakov v MŠ 2011/ ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín ZSE Energia a.s , dodávka energie KD ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ + MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie OcÚ SPP a.s , odber zemn. plynu ZŠ+MŠ vyúčtovanie SPP a.s , odb.zemn.plynu Ocú+KD vyúčt Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete Centrálny depozitár CP , za vedenie účtu majiteľa CP SR a.s KEO , aktualizácia programu KEO KEO , aktualizácia prog. KEO/EBS JUDr. Ivan Jánošík , poskytovanie právnej pomoci
2 SPP a.s , odb.zemn.plynu Ocú+KD KEO s.ro , aktualizácia nosičom Ing. Roman Valašík , vykonané práce na stav.úrade SPP a.s , odb. zemn.plynu ZŠ + MŠ SPP a.s , odb.zemn.plynu Ocú+KD Slovak Telecom a.s , telekom. služby ZŠ+MŠ Slovak Telekom a.s , telekom.služby Ocú Edenred Slovakia , stravné poukážky ZOHŽO v odp.hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skl ZSE energia a.s , dodávka energie VO+cintorín Marius Pedersen a.s , prep. a zneškodnenie odpadu Obec Kvetoslavov , náklady na strav. žiakov v MŠ 2011/ SOZA , autorská odmena za licenciu ZSE Energia a.s , dodávka energie MŠ+ZŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie OcÚ ZSE Energia a.s , dodávka energie KD Jozef Krček 01/ , údržbárske práce v MŠ Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce ACCESS Slovakia , upgrade domény hviezdoslavov Bartaloš Ernest 02/13 87, odvoz tekutého KO ZŠ + MŠ ÚPn 03/ , spracovanie ÚP obce UNIQA a.s , poistenie majetku obce Magic Print , kancelárske potreby Ocú Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete MEDIAIMPRESS , predplatné na rok 2013 Žitný ostrov - Csallóköz MEDIAIMPRESS , ŽO 17 Plošný inzerát č. 8/ JUDR. Ivan Jánošík , poskytovanie právnej pomoci SPP a.s , odb.zemn.plynu ZŠ+MŠ SPP a.s , odb.zemn.plynu Ocú+KD Olympia capital , služby správcu webovej stránky KEO , aktualizácia programu
3 ZOHŽO v odp.hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skládke Marius Pedersen a.s , prep. a zneškodnenie odpadu Bartaloš Ernest 09/13 87, odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ CBS spol , prezentácia v maľ.mape Podunaj Slovak Telekom a.s , telekom. služby Ocú Slovak Telekom a.s , telekom. služby ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie Ocú ZSE Energia a.s , dodávka energie KD ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ŠEVT a.s , tlačivá do MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín Ing. Roman Valašík , vykonané práce na stav.úrade Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Obec Kvetoslavov , náklady na strav. žiakov v MŠ 2011/ regionpress , KEO , aktualizácia nosičom Olympia capital , služby správcu webovej stránky KEO , aktualizácia programu KEO/EBS Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete JUDr. Ivan Jánošík , poskytovanie právnej pomoci BJ Print distribution , renovácia kazety BROTHER IRIS-Vydavateľstvo P , predplatné MESIAC do MŠ a tlač COPYPRINT spol , tonery-nákup Ing. Roman Valašík , vykonané práce na stav. úrade Marius Pedersen , prep. a zneškodnenie odpadu SPP a.s , odb. zemn. plynu Ocú+KD SPP a.s , odb. zemn. plynu ZSˇ+MŠ ZOHŽO v odp. hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skládke Slovak Telekom a.s , telekom. služby ZŠ+MŠ
4 ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie Ocú ZSE Energia a.s , dodávka energie KD Slovak Telekom a.s , telekom.služby Ocú PORADCA , Príručka mzdovej účtovníčky Bartaloš Ernest 18/13 87, odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Obec Kvetoslavov , náklady na strav. žiakov v MŠ 2011/ Olympia capital , služby správcu webovej stránky Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete SLOVGRAM , odmeny výk. umelcom a výrob KEO , aktualizácie nosičom Mariana Bezáková , školské potreby do MŠ MAJA JUDr. Ivan Jánošík , poskytovanie právnej pomoci SPP a.s , vyúčt.faktúra-prep.ocú+kd Ing. Robert Lelkes , materiál+kosačka AGROSAM Edenred Slovakia , stravné poukážky ACCESS spol , servisné práce+aktualizácia AREA Šamorín , odvoz smetí kontajner. vozidlom Bartaloš Ernest 25/13 87, odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ SPP a.s , odb. zemn.plynu Ocú+KD SPP a.s , odb. zemn.plynu ZŠ+MŠ ZOHŽO v odp.hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skládke Marius Pedersen , prep. a zneškodnenie odpadu Slovak Telekom a.s , telekom. služby ZŠ+MŠ Slovak Telekom a.s , telekom. služby Ocú ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ+MŠ
5 ZSE Energia a.s , dodávka energie Ocú ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín ZSE Energia a.s , dodávka energie KD Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce AREA Šamorín s.r.o , odvoz smetí kontajn. vozidlom Magic Print , kancelárske papiere na Ocú Mestský mobilionár spol , aut.zastávka. +odp.kôš+dvojkrídlová vitrína Obec Kvetoslavov , náklady na strav. žiakov v MŠ 2011/ ACCESS spol , tlačiareň+skartovačka+cart.+pc Ing. Roman Valašík , za vykonané práce na stav.úrade JUDR. Ivan Jánošík , poskytovanie právnej pomoci IURA EDITION spol , PRÁVO PRE ROPO A OBCE ARES , Predplatné časopisov do MŠ Olympia capital , služby správcu webovej stránky Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete S.WORK , výmena vodomeru 4bj č Edenred Slovakia , stravné poukážky Peter Horniczký 49/ , kancelárske potreby do MŠ AREA Šamorín , odvoz smetí kontajn. vozidlom Ing. Roman Valašík , za vykonané práce na stav.úrade ASTAP stavby spol. 011/ , oprava výtlkov Marius Pedersen , prep. a zneškodnenie odpadu SPP a.s , odb.zemn.plynu Ocú+KD SPP a.s , odb.zemn.plynu MŠ+ZŠ Peter Jurík-LISA , prezentácia obce na ZHOŽO v odp.hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skládke ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie Ocú
6 ZSE Energia a.s , dodávka energie KD ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín Bartaloš Ernest 31/13 87, odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ OD DOG AZYL 48/ , odchyt túlavých zvierat Obec Kvetoslavov , náklady na strav. žiakov v MŠ 2011/ Poradca podnikateľa spol , publikácia Práca, mzdy a odmeňovanie ročník Slovak Telekom a.s , telekom.služby MŠ+ZŠ Slovak Telekom a.s , telekom.služby OCú Jozef Smrhola-Olymp 00461/ , hrnčeky+kľúčenky s potlačou JURA audit , overenie účtovnej závierky Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Büroprofi kanex , kancelárske potreby PO Slovakia Büroprofi Kanex , kancelárske potreby PO Slovakia JUDr. Ivan Jánošík , poskytovane právnej pomoci SAD Dunajská Streda , prepravné služby osôb 2786/13 a.s Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete Olympia capital , služby správcu webovej stránky AREA Šamorín , odvoz smetí kontajn. vozidlom EUROGEO Ing. Peter Forgách , vyhotovenie GP parc. č.38/2 a 38/ / / ASTAP stavby spol. 012/ , položenie fréz. asfaltu za studena ASTAP stavby spol. 013/ , oprava výtlkov na komunikáciách ELSTER AM 06/06/ , servis a oprava zar.kom.rozhlasu 06/ BJ Print Distribution , renovácia kazety BROTHER Ing. Roman Valašík , vykonané práce na stav.úrade LIM PO , domové súpisné čísla SPP a.s , odb.zemn.plynu OCú+KD
7 ZOHŽO v odp.hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skládke Bartaloš Ernest 39/13 87, odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín Kázmér Plynoservis 89/ , opr.a údrž.plynových kotlov 08/ Marius Pedersen , prep. a zneškodnenie odpadu Slovak Telekom a.s , telekom. služby ZŠ+MŠ OD DOG AZYL 51/ , odchyt túlavých zvierat Slovak Telekom a.s , telekom. služby Ocú CBS spol. OF/13/ , prezent. v maľ.mape Podunajsko KO a ok 48/ SPP a.s , odb.zemn.plynu ZŠ+MŠ vyúčt ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie OCú ZSE Energia a.s , dodávka energie KD ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Obec Kvetoslavov , náklady na strav. žiakov v MŠ 2011/ Olympia capital , služby správcu webovej stránky DATATRADE , ročný poplatok za služby obce.info JUDr. Ivan Jánošík , poskytovanie právnej pomoci Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete ASTAP Stavby , položenie fréz.asfaltu za studena ŠEVT a.s , školské potreby do ZŠ R.G.T. PRESS , inzercia v mape ZMOŽO SPP a.s , odb.zemn.plynu ZŠ+MŠ vyúčt EDENRED Slovakia , stravné poukážky Ing. Roman Valašík , vykonaná práca na stav.úrade HORIZONTaAL , dodávka dopravných značiek 10/ ZHOŽO v odp. hosp. 09/ , členský príspevok Jozef Kovács , rekonštrukcia el. motora SPP a.s , odb.zemn.plynu Ocú+KD
8 SPP a.s , odb.zemn.plynu ZŠ+MŠ ZOHŽO v odp.hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skládke KEO , záloha za modul register obyv Slovak Telekom a.s , telekom.služby OCú Slovak Telekom a.s , telekom.služby ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie Ocú ZSE Energia a.s , dodávka energie KD Marius Pedersen , prep. a zneškodnenie odpadu IURA EDITION spol , Účtovníctvo ROPO a obcí od 11/ / Henyig Roman 006/ , elektromontážne práce č.197/ AREA Šamorín , odvoz smetí kontajn. vozidlom PAVOL ORAVEC , tepovanie kobercov v MŠ Jozef Krček 10/ , výmena a spustenie čerpadla Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Slovenský telefónny , uverejnenie inzerenta 2013/2014 zoznam JUDr. Ivan Jánošík , poskytovanie právnej pomoci Ing. Roman Valašík , vykonané práce na stav.úrade UNIQA a.s , poistenie majetku ŠEVT a.s , školské potreby MŠ KEO , modul Register obyvateľov Olympia capital , služby správcu webovej stránky Obec Kvetoslavov , náklady na stravovanie žiakov 2011/ VP plast OF/ , žalúzie na budovu Ocú VP plast OF/ , plastové okná na budovu Ocú Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete alfa PRINT OF , tlačivá
9 SPP a.s , odber zemn. plynu ZŠ+MŠ SPP a.s , odber.zemn. plynu Ocú+KD Rastislav Šabík 10/ , montáž plast.okien na budove Ocú Olympia capital , služby správcu webovej stránky ZOHŽO v odp.hosp. SČP , zneškodnenie odpadu na skládke ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie KD ZSE Energia a.s , dodávka energie Ocú ZSE Energia a.s , dodávke energie ZŠ+MŠ Poradca , mesačník PaM-Práce a Mzdy bez chýb,pokút a penále roč Marius Pedersen , preprava a zneškodnenie odpadu Slovak Telekom a.s , telekom.služby Ocú Slovak Telekom a.s , telekom.služby ZŠ+MŠ LIM PO , súpisné čísla domov Jozef Krček 12/ , údržbárske práce v MŠ ŠEVT a.s , nákup obálok na ocú+stav.úrad JUDr. Ivan Jánošík , poskytnutie právnej pomoci Mariana Bezáková , školské potreby do MŠ MAJA Csölle Zsolt 10/ , maliarske práce v KD AREA Šamorín , odvoz smetí kontajnerom Büroprofi Kanex , kancelárske potreby PO Slovakia CSA-SERVIS , čistenie kanalizácie v 4bj elfa , switch HP do ZŠ ACCESS spol , monitor.skartovačka+oprava 11/2013 internetu Arpád Bognár - mäso , obedy na zasadnutie RZOPO údeniny Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete
10 CBS Maľované mapy OF13/ , jesenné aerofoto na CD Ing. Roman Valašík , za vykonané práce na stav.úrade Edenred Slovakia , stravné poukážky SPP a.s , odb.zemn.plynu ZŠ+MŠ SPP a.s , odb.zemn.plynu Ocú+KD Hu FA Dental , miratoi ZOO+prstienky Marius Pedersen , preprava a zneškodnenie odpadu ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie Ocú ZSE Energia a.s , dodávka energie KD ZOHŽO v odp. hosp , zneškodnenie odpadu na skládke Olympia capital , služby správcu webovej stránky KEO , aktualizácie programu ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín Obec Kvetoslavov , náklady na stravovanie žiakov MŠ 2011/ Bartaloš Ernest 62/13 131, odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ SLovak Telekom a.s , telekom. služby OcÚ Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Slovak Telekom a.s , telekom. služby ZŠ+MŠ UNIQA poisťovňa a.s , poistenie majetku Slovak Telekom a.s , telekom.služby JUDr. Ivan Jánošík , poskytnutie právnej pomoci ŠEVT a.s , nákup obálok+kanc. potrieb Ocú+SÚ AREA , odvoz smetí kontaj. vozidlom Nár.inf. cetrum SR , mesačná licencia Arpád Bognár-Mäso , večere na Deň dôchodcov údeniny BJ PRINT Distr. BA , Komp.kazeta BROTHER TN
11 Ing. Roman Valašík , za vykonané práce. na stav. úrade SPP a.s , odb.zemného plynu ZŠ+MŠ SPP a.s , odb.zemného plynu Ocú+KD ZSE Energia a.s , dodávka energie VO+cintorín ZOHŽO v odp.hosp , zneškodnenie odpadu na skládke Marius Pedersen , preprava a zneškodnenie odpadu ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie VO ZSE Energia a.s , dodávka energie ZŠ+MŠ ZSE Energia a.s , dodávka energie KD ZSE Energia a.s , dodávka energie Ocú Slovak Telekom a.s , telekom. služby Ocú Slovak Telekom a.s , telekom. služby MŠ+ZŠ Bartaloš Ernest , odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ RAABE , ZVEDAVČEK 1-6/2013/14 do MŠ AT PUBLISHING , knihy do MŠ Olympia capital , služby správcu webovej stránky Edenred Slovakia , stravné poukážky KEO, , ročná licencia programu KEO RZOPO , Diár samosprávy Obec Kvetoslavov , náklady na stravovanie žiakov MŠ 2011/ Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce JUDr. Ivan Jánošík , poskytnutie právnej pomoci Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete Ladislav Mészáros ml , kalibrácia teplomera v MŠ AREA , prevádzkovanie cintorína AT PUBLISHING , knihy do MŠ Hudobné centrum , vých. koncert Malá čsr.flauta 1311/ Ing. Roman Valašík , za vykonané práce na stav. úrade Mgr.art. Eduard , Čižmička 1-2 CD DO MŠ
12 Gürtler Jozef Krček , opravy v MŠ ZOHŽO , zneškodnenie odpadu na skládke Olympia capital , služby správcu webovej stránky IMPROST , Obecné noviny SPP a.s , odb.zemného plynu ZŠ+MŠ CBS Maľované mapy , jesenné AEROFOTO na CD Marius Pedersen , preprava a zneškodnenie odpadu Slovak Telekom a.s , telekom.služby ZŠ+MŠ Bartaloš Ernest , odvoz tekutého KO ZŠ+MŠ Slovak Telekom a.s , telekom. služby Ocú Obec Kvetoslavov , náklady na stravovanie žiakov MŠ 2011/ ŠEVT a.s , kancelárske potreby zp Internet MALL Slovakia , ZELMER AQUARO S P vysávač do MŠ Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce SANDS , samolepky na odp. koše AREA ,8 125, odvoz odpadu kont. vozidlom Obec Zlaté Klasy , elektroinštalačné práce Slovak Telekom a.s , služby mobilnej siete PORADCA , Verejná správa ročník SPP a.s , nedoplatok Ocú+KD
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
Obec Háj Faktúry za rok 2013, stredisko Obecný úrad
splatnosti 1/2013 02.1.2013 09.1.2013 7163311 2/2013 03.1.2013 17.1.2013 9745954172 3/2013 01.1.2013 15.1.2013 7232768688 4/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123089 5/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123090 6/2013
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012
Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota
Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
Zoznam faktúr k
faktúry 72/2012 2012008 37582381 Tibor Holtman Bardejov Dlhý rad 20, 08501 Bardejov 1 519,20 Vývoz a zneškodnenie KO zo 110 l za február 2012 29.02.2012 29.02.2012 14.03.2012 1,0000 0,0000 1 519,20 0 0,00
OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:
Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016
Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
Dosle fa Strana 1 / 9
faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky
Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:
1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/00001 04.01.2016 Slovenská pošta, a.s. 36631124 predplatné - Predškolská výchova 2016 10.80 2 DF2016/00002 07.01.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu
PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
PRIJATÉ FAKTÚRY K
P.č. Dodávateľ Číslo faktúry Dátum vzniku Dátum splatnosti Faktúrovaná čiastka Druh dodávky, služby Uhradená suma Dátum úhrady 1/1/2017 INOGY Slovensko 4490075220 1.1.2017 26.1.2017 909,00 Záloha plyn
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Finančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Zaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO
Strana : 1/9 02.01.2015 27,82 7411849940 FA - telefónne hovory, mobil T - Slovak Telekom, a. s. 0018 05.01.2015 143,41 2119413667 FA - vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 06.01.2015 39,95