Prehľad uhradených faktúr v období
|
|
- Břetislav Pravec
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZSE-L14-9/ ,70 EUR ZSE-L14-9/ ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava BVS-Vlárska-1/ ,74 EUR BVS-Vlárska-1/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava diagnostiká ,74 EUR 17/195/238900/be Lambda Life, a.s NZZ-laborat.materiál ,41 EUR 17/196/214110/be Lambda Life, a.s liečivá ,00 EUR 17/237/218002/be Lambda Life, a.s chemikálie a kity 2039,40 EUR 17/00238/111002/be Lambda Life, a.s opr.-havária potr.vody,3.posch. 2174,60 EUR 12/1467/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o opr.omietky L14,B ,12 EUR 12/1498/107026/be Magellan Slovakia, s.r.o opr.a maľba stien jedáleň a kuc 5175,24 EUR 12/1588/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o opr.stien jedáleň+kuchyňa 1506,52 EUR 12/1588/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o oprava 4.posch. 3385,70 EUR 12/1028/121001/be Magellan Slovakia, s.r.o opr.priest.4.posch.-učebne 7064,80 EUR 13/100/120000/be Magellan Slovakia, s.r.o oprava ply. potrubia v lab.5.pos 408,11 EUR 13/192/110000/be Magellan Slovakia, s.r.o NZZ-oprava ,00 EUR 13/211/214105/be Magellan Slovakia, s.r.o oprava vodomeru ,00 EUR 13/290/207051/be Magellan Slovakia, s.r.o opr.potrubia,4.posch. 2424,84 EUR 13/289/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o osadenie a mont.bojlera,zverine 177,60 EUR 13/651/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o opr.radiatorov,l14prízemie 218,40 EUR 13/653/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o opr.vodovod.potr.,laboratorium 454,79 EUR 13/652/113100/be Magellan Slovakia, s.r.o opr. kanaliz.potrubie,l ,92 EUR 13/638/131325/be Magellan Slovakia, s.r.o opr.prasknut.potrubia 2562,46 EUR 13/637/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o výmena vreten.ventilov 1900,80 EUR 12/1284/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o Strana 1 z 7
2 NZZ-diagnostiká ,00 EUR 17/306/214106/be R-Diagnostics, spol.s r.o. Viedenská cesta maliar. a natierač. práce 4573,50 EUR 17/00312/110000/be Jan Csicsay NZZ-maliar.práce ,00 EUR 17/313/214101/be Jan Csicsay NZZ-diagnostiká ,00 EUR 17/306/214106/be R-Diagnostics, spol.s r.o. Viedenská cesta laborat.materiál ,97 EUR 17/257/218002/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT prevádzkovanie energ.zariaden 482,84 EUR zmluva 165/2017/T ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava mydlo, TP 914,76 EUR KZ č. Z _Z Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER Wolkrova 5, P.O.BOX tonery 121,51 EUR KZ č. Z _Z LASER servis spol.s.r.o tonery 81,00 EUR eks LASER servis spol.s.r.o uč.pomôcky dlahy 2 ks 280,00 EUR eks EKOFIN Prešov, s.r.o. Justičná Prešov tonery 190,88 EUR KZ č. Z _Z LASER servis spol.s.r.o toner 98,40 EUR KZ č. Z _Z DD21 s.r.o. Švábska Prešov krovinorezy 748,00 EUR KZ č. Z _Z Šupav Marián Hollého Hollého Veľké Kostoľany toner ,60 EUR KZ č. Z DD21 s.r.o. Švábska Prešov tonery 10 ks 80,00 EUR EKS , DD21 s.r.o. Švábska Prešov tonery 47,53 EUR KZ č. Z _Z LASER servis spol.s.r.o tonery 90,96 EUR KZ č. Z _Z LASER servis spol.s.r.o fyziolog.roztok, glukóza 98,89 EUR KZ č Z _Z DCX spol. s r.o. Gorkého Bratislava toneryy 118,99 EUR KZ č. Z _Z LASER servis spol.s.r.o dezinfekčné prostriedky 144,00 EUR KZ č. Z _Z ATANI s.r.o. Kopčianska toner 154,92 EUR KZ č.z _z LASER servis spol.s.r.o kancelárske potreby 833,64 EUR KZ č.z /_z Tibor Varga TSV Papier Adyho Lučenec Strana 2 z 7
3 kultivač. médiá 983,52 EUR KZ č. Z _Z Unicomp s.r.o. Svätoplukova ATB disky 198,00 EUR KZ č.z _z Unicomp s.r.o. Svätoplukova zdr.spotrebný mat. 567,15 EUR eks Perfect Distribution a.s. Kočovce Kočovce externý disk 2 ks 120,00 EUR eks Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská Bratislava NZZ-materiál ,88 EUR KZ č. Z BECKMAN COULTER Slovenská republika sro NZZ-materiál ,56 EUR 16/497/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro NZZ-materiál ,75 EUR 16/498/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro NZZ-materiál ,80 EUR 16/377/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro NZZ-servis ,55 EUR 16/413/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro NZZ-materiál ,10 EUR 16/378/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro NZZ-materiál ,75 EUR 16/469/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro teplo-2/ ,10 EUR teplo-2/ CAMASE, a.s. Palisády 29/A Bratislava Vých.energ.-7/2017-L12,L ,66 EUR Vých.energ.-7/2017-L Východoslovenská energetika a.s el. energia BB - 7/ ,34 EUR zmluva Východoslovenská energetika a.s teplo-3/ ,10 EUR teplo-3/ CAMASE, a.s. Palisády 29/A Bratislava NZZ-diagnostiká ,00 EUR 17/276/214122/be BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami Bratislava Vých.energ.-7/2017-MH 1019,45 EUR Vých.energ.-7/2017-MH Východoslovenská energetika a.s Vých.energ.-7/2017-BB Bern. 675,75 EUR Vých.energ.-7/2017-BB Východoslovenská energetika a.s letenka pre prof.rndr. S.Bop 1206,00 EUR 17/00297/119309/be Letecká agentúra YTRAVEL, s.r.o. Letná NZZ-prenájom prístroja ,00 EUR NZZ-prenájom prístroja Human Nature, s.r.o. Vihorlatská Prešov Strana 3 z 7
4 SPP-3/2017-L14,MH,BB 27750,44 EUR SPP-3/2017-L14MH,BB Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava SPP-2/2017-L14,MH,BB Sládk 32578,10 EUR SPP-2/2017-L14,MH,BB Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava NZZ-materiál ,88 EUR KZ č.z Xepap spol.s.r.o. Jesenského Zvolen NZZ-materiál ,94 EUR 15/413/214102/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského Bratislava NZZ-materiál ,32 EUR 15/725/214102/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského Bratislava zdravot. materiál 1932,50 EUR 17/00235/110053/be Jarident, s.r.o. Podtatranska služby poč.siete SANET 647,28 EUR zmluva o dielo č / Sanet Vazovova Bratislava projektor - 4 ks 1519,20 EUR 17/00302/110000/be Bona Fide s.r.o. Horná Mičiná switch TP-LINK 80,00 EUR 17/00305/114515/be Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská Bratislava sieť. karta 9,00 EUR 17/00304/134503/be Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská Bratislava zdrav. a ochran. pracovné oble 519,60 EUR KZ č. Z _Z Ing. DUŠAN FILIMONOV. ACAPO Sasinkova Žilina oprava auta-mercedes Viano 1299,60 EUR 17/00286/107020/be AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. Sliačska Bratislava krv barania 13,42 EUR 17/0004/113400/be MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš kryobox papierový 23,70 EUR 17/218/119309/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT kanc.vybavenie,nábytok,bb ,47 EUR ,dod.č.2 ZoD SZU Magellan Slovakia, s.r.o tonery 12 ks 351,00 EUR eks CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami Pezinok prenájomtld ,68 EUR 16/713/131322/be Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova kalibrácia závaží ,00 EUR 17/234/238900/be Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova jednorázové plachty 81,79 EUR 17/00316/140002/be Lipt, s.r.o. Železničná 110/ Horné Srnie diagnost.disky, testy 654,00 EUR KZ č. Z _Z Lukas s.r.o. Čsl. armády 4/ Martin kancelár.potreby 174,59 EUR Rámcová dohoda č. Z Lamitec, spol. s r.o organizačné dosky 87,52 EUR 17/00318/140003/be Homegym s.r.o. Na Záhradách 3517/2A Breclav Strana 4 z 7
5 jednoráz. plachty - ZF 1917/24 81,79 EUR 17/00316/140002/be Lipt, s.r.o. Železničná 110/ Horné Srnie zdravot.hygien. materiál 155,00 EUR KZ č. Z _Z OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/ tel. služby za 8/ ,59 EUR zmluva T Com a.s. Námestie slobody Bratislava tel. služba za 8/ ,16 EUR zmluva T Com a.s. Námestie slobody Bratislava tel. služby za 8/ ,77 EUR zmluva BENESTRA Einsteinova tel. služby - 8/ ,13 EUR zmluva O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová zľava k frankostroju za 8/ ,14 EUR zmluva Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č Banská Bystrica materiál hyg ,00 EUR KZ č.z Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER Wolkrova 5, P.O.BOX hygienické pr ,96 EUR KZ č.z Z Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER Wolkrova 5, P.O.BOX NZZ - vyšetrenia ,30 EUR NZZ - vyšetrenia SYNLAB s.r.o. Limbova Bratislava prenájom na Štadióne SNP v B 53,16 EUR zmluva Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná prenájom priestorov na štadión 19,66 EUR zmluva Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná NZZ ks.počítače 437,76 EUR 17/226/214101/be MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica gastrolístky 9/ ZF 1917/ 5047,54 EUR 17/00350/107021/be LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D led luster 5346,76 EUR 17/00307/207051/be Donoci s.r.o. Pražská 2532/ Blansko gastrolístky - 8/ ,54 EUR 17/00350/107021/be LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D lustre 4047,70 EUR 17/00307/207051/be Donoci s.r.o. Pražská 2532/ Blansko údržba a podpora IS MAIS-8/ ,50 EUR zmluva ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/ Dubnica nad Váhom prenájom chladiča 11,88 EUR zmluva/ / dolphin Slovakia, s.r.o. Technická Bratislava služby cez vzdialený prístup - M 60,00 EUR zmluva SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava IT technika 289,42 EUR KZ č. Z _Z IT s.r.o. Zelená Nitra tužkové batérie 85,04 EUR rámcová dohoda č. Z Lamitec, spol. s r.o Strana 5 z 7
6 kity 1825,89 EUR 17/00216/119309/be Lambda Life, a.s skriptá ,00 EUR KZč.Z DMC, s.r.o. Riečna 2541/ Šurany prenaj.flaše ocelové 65,34 EUR MESSER TATRAGAS spol. s r.o práv. služby za máj ,65 EUR 17/00188/100104/be Advokátska kancelária JUDr. Bronislava Pavelková PhD. Dobrovičova Bratislava nájom. fľaše 36,54 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o nájom fliaš 116,22 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o nájom.fľaše k ,60 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o dusík kvapalný 1260,00 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o nájom.fľaše 666,24 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o kv. dusík 3500 ZLF 1050,00 EUR MESSER TATRAGAS spol. s r.o nájom. fľaše 688,20 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o nájom.fľaše 23,34 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o nájom.fliaš 622,08 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o kv. dusík 840,00 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o nájom fliaš 34,86 EUR zmluva MESSER TATRAGAS spol. s r.o Dusík kvapalný 2800 ZLF 840,00 EUR MESSER TATRAGAS spol. s r.o kancelársky nábytok 3042,36 EUR 17/00231/114515/be MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky Bratislava laborat. materiál 395,76 EUR KZ č. Z _Z FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska Levoča maliarske práce ,00 EUR 17/323/207051/be Jan Csicsay kultivačné médiá 237,36 EUR KZ č. Z _Z Unicomp s.r.o. Svätoplukova diagnostická súprava 1265,00 EUR KZ č. Z _Z MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta Bratislava maliar. a natierač. práce 4519,80 EUR 17/00332/107041/be Jan Csicsay Strana 6 z 7
7 alobal, vedro 253,44 EUR Rámcová dohoda č. Z Lamitec, spol. s r.o zápalky 10,80 EUR rámcová dohoda č. Z Lamitec, spol. s r.o Millex-GP syringe filter 711,00 EUR KZ č. Z _Z Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/ Praha odvoz odpaku-8/ ,20 EUR zmluva Univerzitná nemocnica BA Pažítková spaľovanie nem. odpadu - 6/20 145,35 EUR zmluva Univerzitná nemocnica BA Pažítková spaľovanie nem.odpadu -7/ ,10 EUR zmluva Univerzitná nemocnica BA Pažítková Strana 7 z 7
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
Prehľad uhradených faktúr v období
15000206 spotr.kanc.materiál 1057,75 EUR 15/164/100105/be 17.3.2015 3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. 15000307 spotrebný materiál 1444,05 EUR 14/509/139419/be 06.5.2015 Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského
Prehľad uhradených faktúr v období
15000203 vysavač+vrecká 530,28 EUR 15/174/100102/be 16.3.2015 ALLCLEAN, s.r.o. Gozovská 93/23 90055 Lozorno 36059013 15000682 spotrebný materiál 1850,14 EUR 15/423/119255/be 01.11.2015 VWR VWR International
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo
2141349 ŠVPÚ 1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448 diagnostiká 490,00 2.1.2015 2180003985 ŠVPÚ 1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do
Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2017 Identifikačný údaj faktúry
Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské za rok 2017 Identifikačný 4000004 diaľničné známky na r. 2017 2.000,00 4000006 spracovanie účtovných dokladov za 12/2016 1.160,00 4000022 diaľničné známky na
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0001300640 26.11.2013 18.12.2013 MPRV SR 1000010257 / ALISON Slovakia s.r.o. / Tomášikova ulica 12735/64,
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do
Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok
1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 1. VH Medic, s.r.o., IČO: 36 359 513, Vazovova 9B/6838, 811 07 Bratislava, miesto prevádzkovania: ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bulharská 72,
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00
201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa
v IČO / Oprava garážovej brány 1/2016 07.01.2016 142,74 Hodnota s 360 11 924 POLLUX -PLUS Kynceľová 2012 Banská Bystrica 97401 Servisná prehliadka BB 481 BE 2/2016 11.01.2016 68,30 Hodnota s 47509261 IMM
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
Faktúry za tovary, služby a práce
Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Predmet zmluvy (popis)
1. 258-E.4/2013 Kúpna zmluva 2. 318-E.4/2013 3. 319-E.4/2013 4. 321-E.4/2013 Kúpna zmluva 5. 327-E.4/2013 Zmluva o výpožičke miesto fyzickej MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO: 31440479,
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Identifikácia s dodávateľa 01462014 Z00052014 Z00172014 02442014 02452014 Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 07032013 Nákup stravných poukážok za obdobie 10/2013 v počte 1361 ks 4763,50 - OST-13-257 01.10.2013 SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A 84002 Bratislava 35715782 07052013 SPIN Konzultácie
Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry
Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v 7170001 SACE - Slovenská asociácia konzultačných inžinierov Trnavská cesta 25, 36065862 12017 5.1.2017 120,00 odborná
Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho
faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )
Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH