Nastavení pro párování

Podobné dokumenty
Princip párování E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Zálohové a zúčtovací faktury

Zápočty E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Penalizační faktury E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Skonta E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Identifikační a kontaktní údaje

Saldokonto v KEO-W Účetnictví

Práce s bankovními výpisy

Evidence nedůvěryhodných plátců DPH a zveřejněných bankovních účtů

Nastavení zabezpečení

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Účetní uzávěrka skladů

Novinky v oblasti účetnictví. Ladislav Kukla, Praha, 15. listopadu 2018

Výkaznictví v ESO9 E S O 9 i n t r a n e t, a. s.

Změna DPH faktury zálohové a zúčtovací

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v cizí měně

Evidence a zpracování záloh po

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, Hradec Králové. tel: ,

Identifikační a kontaktní údaje

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard

Identifikační a kontaktní údaje

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Sklad - informace a nastavení

1. Změna sazby DPH od

Dávky tuzemských příkazů ve formátu Multicash

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

Opravné položky k pohledávkám

Allegro release ( do )

Možné způsoby práce se sklady

DPH od (CZ legislativa)

Změna sazby DPH od

DPH E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat.

Manuál SQL Ekonom 2018 verze MANUÁL SQL Ekonom 2018 verze

Přihlašování na promoce a poplatky

Majetek E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Novinky v oblasti účetnictví. Ladislav Kukla, 8. listopadu 2016

Modul Intrastat.

Skalský Dvůr Modul účetnictví. Ondřej Suk

Inventura skladových zásob

Mechanismus obarvení řádků browse

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Aktualizováno Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno prosinec 2004

MANUÁL SQL Ekonom 2017 verze

Montáže E S O 9 i n t r a n e t a. s.

Důchodové spoření II. pilíř

1 ZÁKLADNÍ POPIS 2 3 DOPORUČENÁ NASTAVENÍ ÚČETNÍHO SYSTÉMU 6 4 TRANSAKČNÍ SOUBOR 6 5 PŘÍKLAD SOUBORU 6

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

51 Docházka externistů

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

3 Evidence DPH Platební příkazy Zveřejněné bankovní účty (verze ) Ostatní... 11

Nastavení základní konfigurace

ABC analýza E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Avíza ve formátu MT942

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Novinky v programu Stravné 4.47

Allegro release 2.01 ( do )

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

MONEY VERZE

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Allegro release 2.59 ( )

Prosper Basic Upgrade Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o.

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn I. Obsah příručky

Finance a účetnictví. Michal Doležal konzultant mdolezal@inmedias.eu

ZMĚNY V DATABÁZI A SOUVISEJÍCÍ POLOŽKY S APLIKACÍ ESHOP...

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

Návod pro práci s aplikací

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

Česká pošta - podání on-line

HELIOS Orange Účetní kódy - kontace

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

Režim přenesení daňové povinnosti v ESO9

Allegro release 2.16 ( )

Novinky v programu MSklad 1.37

HELIOS Orange Banka BüroKomplet, s.r.o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

Transkript:

Nastavení pro párování E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 7)

Účetní osnova nastavení účtů (9.2.2)... 3 Použít v saldokontu... 3 Účetní typy dokladů nastavení účetních předpisů (9.2.7)... 3 Párovací klíč... 3 Saldokonta (9.2.9)... 3 Typ párování... 3 Zahrnout do hromadného párování všech saldokont... 3 Saldokontní klíč... 3 Saldokontní podmínka... 3 Párovat NULL účty... 3 Párování částečných úhrad... 3 Skupinové párování... 3 Po spárování přeúčtovat... 3 Párování dle středisek... 4 Párování záloh... 4 Účty pro kurzové a párovací rozdíly... 4 Povolený párovací rozdíl... 4 Párování v různých měnách a Procento povoleného rozdílu... 4 Provádět uzávěrku kurzovních rozdílů... 4 Způsob kumulace detailu KS v hlavní knize... 4 Parametry aplikace (9.6.1)... 4 Skupina Import... 4 Skupina Párování... 5 Strana 2 (celkem 7)

Účetní osnova nastavení účtů (9.2.2) Musí být vyplněna položka: Použít v saldokontu pokud se má účet párovat (být saldokontní), musí být vyplněna položka Použít v saldokontu. Účetní typy dokladů nastavení účetních předpisů (9.2.7) V účetních typech dokladů je v odkazu Účetní předpisy pro párování důležitá položka: Párovací klíč Zpravidla to bývá variabilní symbol. Pro vlastní párování je klíč upraven podle položky Saldokontní klíč z číselníku Saldokonta. Standardně je saldokontním klíčem párovací klíč na účetním zápisu. Je ale možno jej rozšířit např. o doplňující údaj nebo období. Saldokonta (9.2.9) V tomto číselníku se nastavuje chování pro každé saldokonto samostatně. Tím pádem může mít každé saldokonto jiné chování, jiné účty apod. Typ párování pokud má hodnotu "Dod-Odb", tj. dodavatelsko-odběratelské, účty tohoto saldokonta budou vstupovat do závazků a pohledávek. Zahrnout do hromadného párování všech saldokont lze zvolit, zda se účty tohoto saldokonta mají nebo nemají zahrnout do hromadného párování všech saldokont (které se provádí v činnosti 1.3.1.2 Párování všech saldokont nebo pomocí nočního JOBu). Saldokontní klíč klíč pro párování, standardně je saldokontním klíčem párovací klíč na účetním zápisu. Je ale možno jej rozšířit např. o doplňující údaj nebo období. Saldokontní podmínka lze omezit výběr účetních zápisů vstupujících do párování, standardně nastaveno jako neprázdný párovací klíč, tím pádem při párování se neberou v potaz účetní zápisy, které nemají vyplněn párovací klíč. Párovat NULL účty udává, zda do procesu párování zahrnout i účetní zápisy, které nemají vyplněný účet. Pokud ANO a dojde ke spárování podle shodného párovacího klíče a částky, pak se účet do účetního zápisu doplní podle spárovaného protizápisu. Párování částečných úhrad je-li povoleno, pak se při automatickém párování bude provádět párování částečných úhrad. Při částečném párovaní nevznikají kurzovní a párovací rozdíly. Standardě je zakázáno a položka není na formuláři viditelná. Pokud jej chcete zahrnout, kontaktujte odborné pracovníky ESO9 international a.s. Skupinové párování je-li povoleno, systém sečte párovací částky na všech účetních zápisech s totožným párovacím klíčem, a pokud je součet v toleranci párovacího rozdílu, označí všechny doklady ve skupině za spárované. Po spárování přeúčtovat pokud fakt, že jeden účetní zápis na dokladu byl spárován, má ovlivnit další účetní zápisy daného dokladu, je třeba znovu provést rozúčtování tohoto dokladu. Je-li nastaveno ANO, provede se přeúčtování automaticky. Strana 3 (celkem 7)

Párování dle středisek Pokud je nastaveno párovat bez ohledu na střediska, pak se při automatickém párování spárují všechny účetní zápisy bez ohledu na to, zda mají shodná nebo různá střediska. Pokud je nastaveno párovat pouze shodná střediska nebo NULL, pak se při automatickém párování nespárují ty skupiny účetních zápisů, které mají sice stejný párovací klíč, ale jsou mezi nimi různá střediska - kromě NULL střediska. Pokud je nastaveno párovat pouze shodná střediska, pak se při automatickém párování nespárují ty skupiny účetních zápisů, které mají sice stejný párovací klíč, ale jsou mezi nimi různá střediska. Párování záloh má význam nastavit na zálohových saldokontech - používá se při párování záloh pro doplnění korunové částky do faktury. je-li povoleno, pak se při spárování účetních zápisů v cizí měně do hlavičky faktury doplní korunová částka dle dokladu platby (úhrady). To se provede ale jen tehdy, jestliže párovaná valutová částka na platbě (úhradě) souhlasí s valutovou částkou na faktuře. Účty pro kurzové a párovací rozdíly slouží pro automatické zaúčtování kurzovních a párovacích rozdílů, které při párování vzniknou. Je možno definovat zde pro každé saldokonto zvlášť, pokud zde není vyplněno, berou se účty z parametrů aplikace (skupina parametrů Párování viz níže). Povolený párovací rozdíl udává toleranci, v jaké jsou párovací částky považovány pro účely párování za shodné. Týká se valutových hodnot. Rozdíl párovacích částek v této toleranci se při párování zaúčtuje automaticky jako párovací rozdíl. Pokud je tedy Povolený párovací rozdíl nastaven např. na 1,00 a při párování je rozdíl 0,5, tak pak vznikne párovací rozdíl. Pokud by byl rozdíl větší než 1,00 tak párovací rozdíl nevznikne. Párování v různých měnách a Procento povoleného rozdílu umožňuje automaticky párovat i doklady v různých měnách, pokud se jejich částky přepočtené na Kč liší maximálně o zde zadané procento. Doporučujeme však mít tento parametr nastaven na Neprovádět a takové párování provádět ručně. Tak je možno pro každý případ posoudit, zda se skutečně jedná o úhradu celé částky nebo pouze o úhradu částečnou. Provádět uzávěrku kurzovních rozdílů položka určuje, zda se má pro účty patřící do tohoto saldokonta provádět uzávěrka kurzovních rozdílů závazků a pohledávek Způsob kumulace detailu KS v hlavní knize standardně se v sestavě detailu konečného stavu v hlavní knize zobrazují všechny účetní zápisy daného dokladu pokud se na dokladech vytváří větší množství účetních zápisů (např. z důvodu časového rozlišení), sestava pak obsahuje velké množství detailů (účetních zápisů) položkou lze povolit, že se pro účely výpisu detailu konečného stavu mají zobrazovat kumulace dle dokladu Parametry aplikace (9.6.1) Skupina Import ImportBaV_Paruj Určuje, zda se po importu BAV má automaticky párovat nebo ne. Hodnotu je možno před každým načtením BAV v činnosti 1.2.1.5 Import BAV změnit. Strana 4 (celkem 7)

Skupina Párování Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. To co se nastaví zde, tak platí pro všechna saldokonta. KR_Dle_Subjektu Určuje, zda se mají nebo nemají kurz.rozdíly vytvářet pro každý subjekt zvlášť. Podmínkou je že párované doklady mají shodný nebo NULL subjekt. KR_Odparovani Určuje, zda povolit odpárování kurz.rozdílů, pokud je již období ve kterém vznikly, uzavřeno. KR_zisk_Stred Určuje, zda se do účetního zápisu kurz.zisku doplní středisko, které je zde uvedeno a které existuje (číselník 9.2.5 Střediska). Toto má přednost před nastavením střediska ve vzoru dokladu pro kurz.zisk. KR_zisk_Typ Určuje, jakého typu budou doklady kurz.zisku. Pokud parametr není vyplněn nebo typ dokladu který je zde uveden neexistuje (číselník 9.4.4 Typy dokladů), nelze provádět párování v cizí KR_zisk_Ucet Pokud v číselníku Saldokonta není vyplněn účet, bere se účet z tohoto parametru. Pokud parametr není KR_zisk_Vzor Určuje, jakého vzoru budou doklady kurz.zisku. Pokud parametr není vyplněn nebo vzor dokladu který je zde uveden neexistuje (číselník 9.4.6 Vzory dokladů), nelze provádět párování v cizí KR_ztrata_Stred Určuje, zda se do účetního zápisu kurz.ztráty doplní středisko, které je zde uvedeno a které existuje (číselník 9.2.5 Střediska). Toto má přednost před nastavením střediska ve vzoru dokladu pro kurzovní ztrátu. KR_ztrata_Typ Určuje, jakého typu budou doklady kurz.ztráty. Pokud parametr není vyplněn nebo typ dokladu který je zde uveden neexistuje (číselník 9.4.4 Typy dokladů), nelze provádět párování v cizí KR_ztrata_Ucet Pokud v číselníku Saldokonta není vyplněn účet, bere se účet z tohoto parametru. Pokud parametr není KR_ztrata_Vzor Určuje, jakého vzoru budou doklady kurz.ztráty. Pokud parametr není vyplněn nebo vzor dokladu který je zde uveden neexistuje (číselník 9.4.6 Vzory dokladů), nelze provádět párování v cizí Odparovani_Konverze Určuje, zda lze provést odpárování dokladů s párovacím klíčem konverze. Po provedení a odsouhlasení konverzí je doporučeno tento parametr nastavit na 0, nebo ještě lépe je ho smazat. Odparovani_UzavObd Určuje, jak se bude aplikace chovat při odpárování dokladů z uzavřeného období. Par_DoplnSkonto Určuje, zda se do BAV při párování doplní hodnota skonta z PP. Par_DoplnSubj Určuje, zda se při párování má na doklad pokud nemá vyplněný subjekt (hodnota NULL) doplnit subjekt z protidokladu. Par_DoplnZakazku Určuje, zda se při párování má na doklad pokud nemá vyplněnou zakázku (hodnota NULL) doplnit zakázka z protidokladu. Par_Udrzba_ChybaSpar Určuje, zda se po skončení párování má provést kontrola, zda součty účetních zápisů přes číslo saldokontního případu je nula. Pokud ne, pak se provede odpárování těchto chybně spárovaných zápisů. Par_zisk_Stred Určuje, zda se do účetního zápisu pár.zisku doplní středisko, které je zde uvedeno a které existuje (číselník 9.2.5 Střediska). Toto má přednost před nastavením střediska ve vzoru dokladu pro párovací zisk. Par_zisk_Typ Určuje, jakého typu budou doklady pár.zisku. Pokud parametr není vyplněn nebo typ dokladu který je zde uveden neexistuje (číselník 9.4.4 Typy dokladů), nelze provádět párování s párovacím rozdílem v domácí Strana 5 (celkem 7)

Par_zisk_Ucet Pokud v číselníku Saldokonta není vyplněn účet, bere se účet z tohoto parametru. Pokud parametr není Par_zisk_Vzor Určuje, jakého vzoru budou doklady pár.zisku. Pokud parametr není vyplněn nebo vzor dokladu který je zde uveden neexistuje (číselník 9.4.6 Vzory dokladů), nelze provádět párování s párovacím rozdílem v domácí Par_ztrata_Stred Určuje, zda se do účetního zápisu pár.ztráty doplní středisko, které je zde uvedeno a které existuje (číselník 9.2.5 Střediska). Toto má přednost před nastavením střediska ve vzoru dokladu pro párovací ztrátu. Par_ztrata_Typ Určuje, jakého typu budou doklady pár.ztráty. Pokud parametr není vyplněn nebo typ dokladu který je zde uveden neexistuje (číselník 9.4.4 Typy dokladů), nelze provádět párování s párovacím rozdílem v domácí Par_ztrata_Ucet Pokud v číselníku Saldokonta není vyplněn účet, bere se účet z tohoto parametru. Pokud parametr není Par_ztrata_Vzor Určuje, jakého vzoru budou doklady pár.ztráty. Pokud parametr není vyplněn nebo vzor dokladu který je zde uveden neexistuje (číselník 9.4.6 Vzory dokladů), nelze provádět párování s párovacím rozdílem v domácí PlatbaKartou_Rozdil Při ručním párování bankovního výpisu (odkaz "Páruj platbu kartou") se provede párování jen tehdy, když bankovní poplatek, který se vypočte jako rozdíl mezi částkou faktury a bankovního výpisu, je menší nebo roven zde zadané hodnotě. Pokud je zadána 0, kontrola se neprovádí a je pouze na posouzení uživatele, zda spárování provede. PlatbaKartou_StrPop Zde je možno nastavit středisko (číselník 9.2.5 Střediska), na který se má zaúčtování platby kartou provést. Pokud není uvedeno, vezme se středisko z faktury. PlatbaKartou_TypPodm Při ručním párování BAV a platby kartou se nabízejí pouze ty doklady, které mají tuto zadanou platební podmínku (číselník 9.4.2 Obchodní podmínky, druh podmínky platební ). PlatbaKartou_UcetPop Při ručním párování bankovního výpisu (odkaz "Páruj platbu kartou") se vytvoří účetní zápis, který provede zaúčtování bankovního poplatku, který se vypočte jako rozdíl mezi částkou faktury a bankovního výpisu. Zde je nutno nastavit účet (číselník 9.2.2 Účetní osnova), na který se má zaúčtování provést. PR_Dle_Subjektu Určuje, zda se mají nebo nemají párovací rozdíly vytvářet pro každý subjekt zvlášť. Podmínkou je že párované doklady mají shodný nebo NULL subjekt. RucPar_ZmenitParKlic Určuje, zda se má při ručním párování změnit párovací klíč. o 0 párovací klíč zůstane vždy beze změny, bez ohledu na to, zda je pár.klíč stejný nebo rozdílný. o 1 v případě, že párované účetní zápisy mají rozdílné párovací klíče, bude do párovacího klíče dosazen text RPH RRRRMMDD HHMMSS, kde RRRR určuje rok, MM měsíc, DD den, HH hodinu, MM minutu a SS vteřinu párování (při párování dle Kč : RPHKC...). Pokud jsou párovací klíče shodné, zůstane párovací klíč beze změny. SparDokl_hdKUhrade Určuje, jak se bude aplikace chovat, pokud se bude měnit částka k úhradě na dokladu, který je již spárován. Zalohy_NastavRV Určuje, zda se při přiřazení zálohové faktury k doúčtovací faktuře vytvoří kurzovní rozdíl. ZavPohl_Sestavy Má vliv na vyhodnocení toho, zda se jedná o závazek nebo pohledávku. Uplatňuje se pouze v sestavách, jejichž datový zdroj je definován funkcí fnucetzap_zavpohl nebo fnprn_zavpohldlesplatnosti.rozdíl. o 0 dle nastavení na dokladu (podle položky vlhpohledavka_zavazek) o 1 dle účtů uvedených v saldokontech SALDOD, SALODB (bez ohledu na položku vlhpohledavka_zavazek) Strana 6 (celkem 7)

ZmenyVUzavObd Pokud jsou párovány dva doklady, doplňuje se do spárovaného protidokladu například středisko, zakázka, účet účetní osnovy apod. Pokud je však párovaný doklad v již uzavřeném období, párování z tohoto důvodu nelze provést. Nastavením zde lze toto povolit - v tom případě je třeba mít na vědomí, že může dojít ke změně těchto údajů na účetních zápisech i v již uzavřených obdobích! Pokud se ale na párovaném dokladu v uzavřeném období nic nemění a splňuje podmínky pro párování (viz dokument Princip párování), tak se spáruje bez ohledu na nastavení parametru. Strana 7 (celkem 7)