Praha; Daniel Häusler

Podobné dokumenty
Praha; Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

METODIKA PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ CPE

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

Organizační směrnice č. 4: 2011

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

Interní audit a jeho úloha

Léto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844)

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Směrnice CPE. Směrnice o zabezpečení "Kontinuálního profesního vzdělávání" (Continuing Professional Education)

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Kanceláře veřejného ochránce práv

Zkušební otázka. Podle zákona o územním členění státu (36/1960 Sb.), se území České republiky dělí na: A. 14 krajů B. 13 krajů C.

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

František Beckert ČIIA On-line anketa nejen o interním auditu ve veřejné správě

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

INTERNÍ AUDIT - přidaná hodnota nebo jen splněná povinnost?

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Vnitřní kontrolní systém

Ekonomika a právo v podnikání

Vlakem na konferenci

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 Kanceláře veřejného ochránce práv

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Kanceláře veřejného ochránce práv

workshop hlavní partner mediální partner

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Závěrečná konference Hotel ILF, Kongresové centrum

. Základní údaje o pojišťovně

Metodika certifikace zařízení OIS

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Praha, 19. září 2017 František Beckert, Daniel Häusler

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Šachy interního auditu ve víru legislativních změn Workshop pro veřejnou správu. Novinky v IPPF

1. Zaměření projektu (1)

Stavební poradenské centrum

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková. - členka Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele a

Tvorba vzorových vzdělávacích programů pro úředníky územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra ČR

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

Zavedení komplexního systému vzdělávání v oblasti obecných a odborných dovedností zaměstnanců společnost KLIMA, a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝNOS REKTORA Č. 4/2018 STATUT INTERNÍHO AUDITU AVU

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, OSTRAVA tel.: , mob.: e mail: rubiso@centrum.cz

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

Ing. Simona Pacáková. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková. - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové

Systémy vzdělávání advokátů v EU

7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

20. řádný Sněm Českého institutu interních auditorů, z. s.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře. Antonín Jabor Praha,

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Ministerstvo spravedlnosti ČR Poradci a poradní orgány působící v roce Poradci:

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

Základní popis

IV. Mezinárodní konference EFPA ČR: Honorované poradenství výhoda pro poradce nebo pro klienta? Prováděcí předpisy k ZPKT/MiFID II, ZDP a ZÚS

Charakteristika projektu

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí

Systémy vzdělávání advokátů v EU Severní Irsko

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

19. Řádný Sněm Českého institutu interních auditorů, o.s.

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Výroční zpráva o průhlednosti

Vzdělávací program: Moderní město II. Jak vytvořit dobré místo k životu. Kurz o urbanismu, územním plánování a udržitelném rozvoji měst

Pojišťovací makléř vyšší stupeň odborné způsobilosti

Odborné certifikace na finančním trhu

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Částka 4 Ročník Vydáno dne 17. února O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Interní audit v OKD. Petr Hanzlík října 2009 Brno. OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/ Ostrava

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Statut interního auditu. Město Vodňany

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Transkript:

Praha; 20. 6. 2013 Daniel Häusler

Obsah 1. Certifikace 2. Akademie risk managementu 3. Časopis Interní auditor 4. Webinář 5. Národní konference ČIIA 2013 strana 2

I. CERTIFIKACE strana 3

I. CERTIFIKACE - CIA REGISTRACE DO 30. 6. 2013 I. část Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení rizik a kontrole II. část Realizace interního auditu III. část Analýza podnikání a informační technologie IV. část Dovednosti řízení podniku Každá část je po 90 otázkách, na které má kandidát 2 h 25 min. REALIZACE DO 31. 12. 2013!!! ČESKÁ VERZE strana 4

I. CERTIFIKACE - CIA REGISTRACE OD 1. 7. 2013 I. část Základy interního auditu II. část Praxe interního auditu III. část Znalosti interního auditu I. část obsahuje 125 otázek, na které má kandidát 2h 30 min II. a III. část mají po 100 otázkách s časem 2 h na každou část POUZE ANGLICKÁ VERZE DO 31. 12. 2013 ČESKÁ VERZE OD LEDNA 2014 strana 5

I. CERTIFIKACE CRMA Je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). Certifikace CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění. strana 6

I. CERTIFIKACE CRMA REALIZACE OD 1. 7. 2013 I. část: I. část zkoušky CIA (125 otázek) II. část: vlastní zkouška CRMA (100 otázek, čas 2 hod) Organizační řízení Principy řízení rizik Zajištění role interního auditora Konzultační role interního auditora POUZE ANGLICKÁ VERZE strana 7

I. CERTIFIKACE CPE CPE (Continuing Professional Education) CPE představuje povinný systém soustavného vývoje, podpory a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odborné profese. strana 8

Základní změny: I. CERTIFIKACE CPE POVINNOST PRO KAŽDOU CERTIFIKACI HLÁSIT CPE DO 31. 12. kalendářního roku ZPOPLATNĚNÍ PRO NEČLENY 100 dolarů/hlášení ČLENOVÉ ČIIA ZA HLÁŠENÍ CPE NEPLATÍ!!! strana 9

strana 10

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU Nový vzdělávací program v oblasti řízení rizik Účastníkům poskytne: praktické znalosti a dovednosti řízení jednotlivých typů rizik (operační, finanční, pojistné, environmentální, ), přehled a znalosti stěžejních rámců řízení rizik, dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci. strana 11

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU Akademie je ideální příležitostí pro interní auditory, kteří již úspěšně zvládli základní atributy řemesla interního auditu a chtěli by se posunout do role vnitřního poradce v oblasti řízení rizik, ale také pro pracovníky útvarů risk managementu. strana 12

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU Ostatním účastníkům přiblíží Akademie praktické detaily řízení jednotlivých rizik, umožní nahlédnout pod pokličku samostatných týmů řízení rizik (útvary risk managementu v bankách, útvary pojistné matematiky pojišťovnách) a také je vybaví nezbytnými dovednostmi pro posuzování vyspělosti risk managementu v dané organizaci. strana 13

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU ZAHAJUJEME V LISTOPADU 2013 I. BLOK Znalosti a dovednosti Organizační uspořádání RM Principy procesů II. BLOK Ujišťovací a poradenské činnosti Role interního auditu při poskytování ujištění o RM Poradenská role interního auditu v oblasti RM strana 14

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU Lektoři Ing. Jiří Havlický, Ph.D. PhDr. Ing. Jiří Kruliš Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. Mgr. Ing. Václav Novotný Ing. Radek Ščotka Dr. Antonín Šenfeld, CIA Doc. Ing. Pavel Vácha, CSc, CIA, CRMA strana 15

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR strana 16

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR 2 NOVINKY: 1. ELEKTRONICKÁ VERZE ČASOPISU (včetně zpřístupnění široké veřejnosti předchozích čísel časopisu) 2. SOUTĚŽ strana 17

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR ELEKTRONICKÁ VERZE ČASOPISU http://www.interniaudit.cz/publikace/onlinecasopisy.php strana 18

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR SOUTĚŽ strana 19

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR SOUTĚŽ strana 20

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR SOUTĚŽ = CENA (SEMINÁŘ NA ČIIA ZDARMA) = VÝHERCE strana 21

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR SOUTĚŽ = CENA (SEMINÁŘ NA ČIIA ZDARMA) = VÝHERCE = p. David Polášek strana 22

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR Redakční rada pro časopis a internet: JAN KOVALČÍK ŠÁRKA NOVÁKOVÁ ANDREA KÁŇOVÁ PAVLA KOSTŘIBOVÁ KATEŘINA ZONYGOVÁ PETRA ŠKVOROVÁ PETR CERMAN DANIEL HÄUSLER NOVÍ ZÁJEMCI JSOU VÍTÁNI strana 23

IV. WEBINÁŘ 1. NOVÁ FORMA SEMINÁŘE NA ČIIA 2. MŮŽETE SLEDOVAT Z POHODLÍ KANCELÁŘE / Z DOMOVA 3. ŽÁDNÉ NÁKLADY NA CESTOVNÉ 4. LEVNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÉ SEMINÁŘE 5. LZE INTERAKTIVNĚ KOMUNIKOVAT S LEKTOREM (PROSTŘEDNICTVÍM CHATU ) 6. MAX 1,5 2 HODINY 7. PRAVIDELNĚ (1x za měsíc) 8. ON-LINE NEBO Z VIDEOARCHIVU ZAHÁJILI JSME 23. KVĚTNA POKRAČUJEME 27. ČERVNA strana 24

IV. WEBINÁŘ strana 25

IV. WEBINÁŘ strana 26

V. NÁRODNÍ KONFERENCE strana 27

DĚKUJI ZA POZORNOST hausler@interniaudit.cz 602 131 864 strana 28