Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Podobné dokumenty
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

CARTOUCHE PLUS s.r.o. Cena á ks bez DPH. Sazba DPH v %

Alternativní spotřební materiál - nabídkové ceny

Alternativní spotřební materiál

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Dátum vyhotovenia objednávky

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 Kniha dodávateľských objednávok. Číslo zmluvy

Katalog nabízených značkových náplní do tiskáren firmy. PYROLINE Technology s.r.o.

Množst ví. Jednotka [MJ]

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

Originální spotřební materiál

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Technická specifikace části "1"

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

VUT v Brně fakulta strojní Prof. Ing. Martin Hartl Ph.D. ředitel ústavu Mobil: hartl@fme.vutbr.cz

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

CENÍK RENOVACE TONERŮ

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Kniha dodávateľských faktúr

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

C-EXV9 Toner modrý Konica Minolta, Magicolor 4600 Series A0DK152 2 tel.:

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

B100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02 15,- 0,54 CL ,- 1,43 Pixma MP 240, MP 280, MP 460

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

CENÍK PLNĚNÍ INKOUSTOVÝCH CARTRIDGÍ A RENOVACE TONERŮ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

B100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02 15,- 0,54 CL ,- 1,43 Pixma MP 240, MP 280, MP 460

EU AKCE SP1100SF DIGITAL MFP A4/20ppm NRG BRAND PLAQUE FOR SP1100SF PNC Kč Kč

doručenia objednávky faktúry

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Seznam inkoustů, které lze v rámci spolupráce se Slevomat.cz nakoupit

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Dátum vyhotovenia objednávky

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Rámcová smlouva Tonery, cartridge a další spotřební materiál (CD,DVD) pro potřeby KÚPK

DNS - dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok /2013

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum


Petržalský domov seniorov , 15: , Bratislava, Rusovska cesta 58 IČO: Kniha dodávateľských faktúr

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Tonery - nákup a renovace

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

dátum vyhotovenia 3/2017 servis kávovaru - 2 ks 91, GASTROSET SK, s.r.o. Geologická 1F, Bratislava

Kniha dodávateľských faktúr

MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

OBJEDNÁVKA ODBĚRATEL DODAVATEL

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

INK-JET CARTRIDGE PRO CANON C41 C41 C43 C43 C48

Prehľad uhradených faktúr v období

SOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014

Transkript:

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička kancelárska MESHBACK synchro 1 KS 93,59 EUR 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Poštovné a balné 1 KS 1,75 EUR Suma za celú objednávku: 95,34 EUR 2020000397 02.04.2013 VÚPOP 2000000021 / Ekotechnika spol. s r.o. / Mokropeská 1832, 252 28 Černošice / 25147501 Prístroj na meranie 1 KS 666,00 EUR Suma za celú objednávku: 666,00 EUR 2020000398 02.04.2013 VÚPOP 1000010540 / Mravec J,-AGH-DDD / Štefánikova 10, 900 28 Ivánka p/dun. / 34778632 Deratizácia objektov - Gagarinova 100 KS 70,00 EUR 2020000398 02.04.2013 VÚPOP 1000010540 / Mravec J,-AGH-DDD / Štefánikova 10, 900 28 Ivánka p/dun. / 34778632 Deratizácia objektov - Rožňavská 100 KS 70,00 EUR Suma za celú objednávku: 140,00 EUR 2020000399 03.04.2013 VÚPOP 1000018768 / KLIMAX.sk, s. r. o. / Medveďovej 1/A, 851 03 Bratislava / 43878288 Oprava zariadenia - klimatizácia 1 JV 244,90 EUR Suma za celú objednávku: 244,90 EUR 2020000400 03.04.2013 VÚPOP 1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / Napájací zdroj 1 KS 44,28 EUR 2020000400 03.04.2013 VÚPOP 1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / Grafická karta do PC 1 KS 23,88 EUR Suma za celú objednávku: 68,16 EUR 2020000401 03.04.2013 VÚPOP 1000008215 / Výs.úst.vod.hosp. / Nábr.arm.gen.L.Svobodu, 812 49 Bratislava / 00156850 Analýzy vzoriek pôd 1 JV 1.223,88 EUR Suma za celú objednávku: 1.223,88 EUR 2020000402 08.04.2013 VÚPOP 3000001243 / Ing. Pavol Drobný / Korytnická 1, 821 07 Bratislava / Znalecký posudok 2 JV 120,00 EUR Suma za celú objednávku: 120,00 EUR 2020000403 08.04.2013 VÚPOP 1000010550 / FORD Summit Motors,spol.s.r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609 Garančná prehliadka mot. vozidla 1 JV 300,00 EUR Suma za celú objednávku: 300,00 EUR 2020000404 08.04.2013 VÚPOP 1000005267 / GEODIS SLOVAKIA s.r.o. / Medeny Hamor 15, 974 00 Banská Bystrica / 31595537 Digitálna farebná ortofotomapa 1 KS 10.122,49 EUR Suma za celú objednávku: 10.122,49 EUR 2020000405 08.04.2013 VÚPOP 1000004471 / EUROSENSE s.r.o. / Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava / 34109323 Digitálna farebná ortofotomapa 1 KS 29.471,39 EUR Suma za celú objednávku: 29.471,39 EUR 2020000406 08.04.2013 VÚPOP 1000010594 / Pemitech Peter Mikuš / Gazdovský rad 33, 931 01 Šamorín / 41398840 Poplašný systém 1 KS 759,60 EUR Suma za celú objednávku: 759,60 EUR 2020000407 08.04.2013 VÚPOP 1000017910 / DATART INTERNATIONAL, a.s. / Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava / Chladnička ELECTROLUX EJ2800AOW 1 KS 259,00 EUR Strana: 1 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 46112766 2020000409 08.04.2013 VÚPOP 1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / Suma za celú objednávku: 259,00 EUR Toner 300XL čierny 1 KS 21,08 EUR Suma za celú objednávku: 21,08 EUR Cartridge CANON PG 50BK 1004053 2 KS 29,88 EUR Cartridge CANON CL 41 1004306 2 KS 35,74 EUR TP link TL-WR1043ND-router 1 KS 44,74 EUR Grafická karta PCIE 1 KS 26,28 EUR Suma za celú objednávku: 136,64 EUR 2020000411 08.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička kancelárska Meschback synchro 1 KS 90,59 EUR 2020000411 08.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Poštovné a balné 1 KS 1,75 EUR 2020000411 08.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Aroma candle 1 KS 0,01 EUR Suma za celú objednávku: 92,35 EUR 2020000412 08.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Čistiace potreby 1 KS 82,44 EUR Suma za celú objednávku: 82,44 EUR 2020000413 08.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 133,32 EUR Suma za celú objednávku: 133,32 EUR 2020000414 08.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 189,50 EUR Suma za celú objednávku: 189,50 EUR 2020000415 10.04.2013 VÚPOP 1000015748 / KRIŠKO s.r.o. / Kanašská 243/6, 082 16 Fitnice / 44496362 Kontrola hasiacich prístrojov - Prešov 1 JV 62,00 EUR Suma za celú objednávku: 62,00 EUR 2020000416 10.04.2013 VÚPOP 1000018790 / Agilar, s. r. o. / Skalická cesta 1146/10, 831 02 Bratislava / 46484540 Ozvučovacia technika s mikrofónom 1 KS 379,00 EUR Suma za celú objednávku: 379,00 EUR 2020000417 10.04.2013 VÚPOP 1000007949 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095 Filtračný papier 1 BAL 27,84 EUR Suma za celú objednávku: 27,84 EUR Strana: 2 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000420 16.04.2013 VÚPOP 1000017597 / BSP Solutions, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35821108 Toner CB436A 1 KS 82,80 EUR Suma za celú objednávku: 82,80 EUR 2020000421 16.04.2013 VÚPOP 1000017597 / BSP Solutions, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35821108 Technická správa serverov 24 H 864,00 EUR Suma za celú objednávku: 864,00 EUR 2020000422 16.04.2013 VÚPOP 1000015645 / UTT Invest, s.r.o. / Tomášikova 28, 821 01 Bratislava / 31337015 Dochádzkový systém 1 JV 1.470,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.470,00 EUR 2020000423 19.04.2013 VÚPOP 1000008380 / PosAm, spol. s r.o. / Odborárska 21, 831 02 Bratislava / 31365078 Oprava tlačiarne HP color LJ 5550 hdn 1 JV 326,40 EUR Suma za celú objednávku: 326,40 EUR 2020000424 19.04.2013 VÚPOP 1000018607 / CBC Slovakia s.r.o. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 44773293 Oprava zariadenia 1 JV 179,84 EUR Suma za celú objednávku: 179,84 EUR 2020000425 19.04.2013 VÚPOP 1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / Toner Q6000A black 1 KS 67,20 EUR 2020000425 19.04.2013 VÚPOP 1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / Toner Q6001A cyan 1 KS 72,72 EUR 2020000425 19.04.2013 VÚPOP 1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / Toner Q6002A yellow 1 KS 72,72 EUR 2020000425 19.04.2013 VÚPOP 1000005703 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / Toner Q6003A magenta 1 KS 72,72 EUR Suma za celú objednávku: 285,36 EUR 2020000426 22.04.2013 VÚPOP 3000001249 / Ing. Miriam Ledererová, PhD. / Nové záhrady I/17, 821 05 Bratislava / Znalecký posudok 1 JV 150,00 EUR Suma za celú objednávku: 150,00 EUR 2020000427 23.04.2013 VÚPOP 1000010550 / FORD Summit Motors,spol.s.r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609 Oprava motor. vozidla - BA857JD 1 JV 243,76 EUR Suma za celú objednávku: 243,76 EUR 2020000428 23.04.2013 VÚPOP 1000008081 / ISTROS, a.s. / Vajnorská 127, 831 04 Bratislava / 00603830 Servisná prehliadka - BA875UV 1 JV 130,96 EUR Suma za celú objednávku: 130,96 EUR 2020000429 23.04.2013 VÚPOP 1000010550 / FORD Summit Motors,spol.s.r.o. / Tuhovska 9, 831 07 Bratislava / 35915609 Oprava motor. vozidla BA175SN 1 JV 1.200,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.200,00 EUR 2020000430 23.04.2013 VÚPOP 1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695 Stravné poukážky 1.200 KS 3.960,00 EUR 2020000430 23.04.2013 VÚPOP 1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695 Stravné poukážky 220 KS 726,00 EUR Strana: 3 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000430 23.04.2013 VÚPOP 1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695 Stravné poukážky 160 KS 528,00 EUR 2020000430 23.04.2013 VÚPOP 1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695 Všeobecné služby 1 JV 47,52 EUR 2020000430 23.04.2013 VÚPOP 1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695 Všeobecné služby 1 JV 8,71 EUR 2020000430 23.04.2013 VÚPOP 1000010026 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695 Všeobecné služby 1 JV 6,34 EUR Suma za celú objednávku: 5.276,57 EUR 2020000431 23.04.2013 VÚPOP 1000017328 / Aspena s.r.o. / Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto / 35845040 Preklad z nemčiny do slovenčiny 1 NS 12,58 EUR Suma za celú objednávku: 12,58 EUR 2020000432 23.04.2013 VÚPOP 1000017328 / Aspena s.r.o. / Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto / 35845040 Preklad z angličtiny do slovenčiny 1 NS 50,30 EUR Suma za celú objednávku: 50,30 EUR 2020000433 24.04.2013 VÚPOP 1000018841 / AVIP servis s.r.o. / Závodná 11176, 821 06 Bratislava / 46936181 Všeobecné služby-montáž vlajok 1 JV 33,00 EUR Suma za celú objednávku: 33,00 EUR 2020000434 24.04.2013 VÚPOP 1000015399 / L.C.K. spol. s.r.o. / Jilemnického 233/21, 929 01 Dunajská Streda / 36244147 Sáčky igelitové 20x30cm 1bal/100ks 20 BAL 62,40 EUR Suma za celú objednávku: 62,40 EUR 2020000435 24.04.2013 VÚPOP 1000018840 / Ing. František Mihalič / Jána Béreša 14, 080 01 Prešov / 14437899 Znalecký posudok 1 JV 160,00 EUR Suma za celú objednávku: 160,00 EUR 2020000436 25.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 23,52 EUR Suma za celú objednávku: 23,52 EUR 2020000437 25.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 13,92 EUR Suma za celú objednávku: 13,92 EUR 2020000438 25.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 14,16 EUR Suma za celú objednávku: 14,16 EUR 2020000439 25.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 15,29 EUR Suma za celú objednávku: 15,29 EUR 2020000440 26.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 32,99 EUR Suma za celú objednávku: 32,99 EUR 2020000441 26.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 81,36 EUR Suma za celú objednávku: 81,36 EUR 2020000442 26.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 USB data Traveler 2,0 (32GB) 1 KS 26,04 EUR Suma za celú objednávku: 26,04 EUR Strana: 4 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000443 26.04.2013 VÚPOP 1000016778 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 Kancelárske potreby 1 KS 156,66 EUR Suma za celú objednávku: 156,66 EUR 2020000444 26.04.2013 VÚPOP 1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 Argón 5.0 1 FĽ. 141,28 EUR 2020000444 26.04.2013 VÚPOP 1000008448 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 Poplatky za prenájom fliaš 1 FĽ. 21,24 EUR Suma za celú objednávku: 162,52 EUR 2020000445 26.04.2013 VÚPOP 1000010582 / Q-Test plus s.r.o. / Šulekova 33, 811 03 Bratislava / 35756861 Kalibrácia 1 JV 225,00 EUR Suma za celú objednávku: 225,00 EUR 2020000446 26.04.2013 VÚPOP 1000010007 / Slovenský metrologický ústav / Karloveská 63, 842 55 Bratislava / 30810701 Kalibrácia hygrometrov 3 JV 348,00 EUR Suma za celú objednávku: 348,00 EUR 2020000447 29.04.2013 VÚPOP 1000008328 / 2U spol s r.o. / Martinengova 1, 811 02 Bratislava / 17315786 Zástava SR 1 KS 38,64 EUR Suma za celú objednávku: 38,64 EUR 2020000448 30.04.2013 VÚPOP 1000007090 / Geotech / Hajova 37, 851 10 Bratislava / 17502497 SW - transformačný kľúč licencie Leica 1 KS 20,00 EUR Suma za celú objednávku: 20,00 EUR 2020000449 30.04.2013 VÚPOP 1000007057 / Elis s. r. o. / Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica / 31590608 HDD prenosný 1 KS 73,00 EUR Suma za celú objednávku: 73,00 EUR 2020000450 30.04.2013 VÚPOP 1000010534 / FIREControl Ladecký / Gen.Goliáša 11, 917 02 Trnava / 35404841 Kontrola HP - Gagarinova 1 JV 34,80 EUR 2020000450 30.04.2013 VÚPOP 1000010534 / FIREControl Ladecký / Gen.Goliáša 11, 917 02 Trnava / 35404841 Kontrola HP - Rožňavská 1 JV 42,00 EUR 2020000450 30.04.2013 VÚPOP 1000010534 / FIREControl Ladecký / Gen.Goliáša 11, 917 02 Trnava / 35404841 Hasiaci prístroj - PHP P6 - Rožňavská 3 KS 104,40 EUR 2020000450 30.04.2013 VÚPOP 1000010534 / FIREControl Ladecký / Gen.Goliáša 11, 917 02 Trnava / 35404841 Hasiaci prístroj - PHO V9 - Gagarinova 2 KS 93,60 EUR Suma za celú objednávku: 274,80 EUR Strana: 5 / 5