Prehľad uhradených faktúr v období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prehľad uhradených faktúr v období"

Transkript

1 vysavač+vrecká 530,28 EUR 15/174/100102/be ALLCLEAN, s.r.o. Gozovská 93/ Lozorno spotrebný materiál 1850,14 EUR 15/423/119255/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT spotrebný materiál 131,99 EUR eks Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX spotrebný materiál 100,00 EUR 15/683/114506/be Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava - Lamač spotr.mat.-dg.supravy 449,33 EUR 15/628/114506/be Bio G spol. s r.o. Kazanská Bratislava spotrebný materiál 1405,18 EUR 15/504/114508/be Lambda Life, a.s. Bojnická colny dlh 25,44 EUR TNT Express Worldwide spol. s r.o. Ivanská cesta Bratislava chladnička s mrazničkou 218,00 EUR 15/665/114506/be DATART INTERNATIONALa.s.,OC Po Vajnorská 100/A Bratislava spotrebný materiál 151,44 EUR 15/699/114515/be MedPharma,s.r.o. Duklinskych hrdinov 47/651 Pribinova 32/ Malacky spotrebný materiál 262,00 EUR 15/663/114506/be LABOSERV. s.r.o. Boženy Němcovej Bratislava spotr.kanc.materiál 58,08 EUR eks Tibor Varga TSV Papier rukavice 531,00 EUR 15/709/114515/be KUSYN Žitavská Bratislava spotr.mat.-obväzy+lieky 57,69 EUR 15/690/114515/be MEDICENTRUM,spol.s r.o. lekáreň Kramáre Limbová Bratislava spotrebný materiál 50,00 EUR 15/632/ Labicom Rokycanova Olomouc CZ pracovné odevy 326,62 EUR 15/672/114515/be Karol Dudinský Karol Dudinský Tatranská 714/ Spišská Teplica chemikálie 7215,00 EUR 15/675/119255/be Lambda Life, a.s. Bojnická spotrebný materiál 2544,21 EUR 15/674/139147/be Lambda Life, a.s. Bojnická Vyučt.FA k 159/68 218,00 EUR 15/665/114506/be DATART INTERNATIONALa.s.,OC Po Vajnorská 100/A Bratislava prenaj.priest.beánia-soc.fond 1000,00 EUR ORAVA - STAV,s.r.o Obchodná Bratislava ZSE-Zrenčín-11/ ,83 EUR ZSE Energia, a.s energie-trenčín /201 71,11 EUR Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec Trenčín Strana 1 z 18

2 čistiace ,42 EUR 15/750/207051/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o čistiace ,86 EUR 15/750/207051/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o materiál ,66 EUR 15/644/215009/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o pevný obal 50 ks 192,00 EUR 15/717/100102/be Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru Bratislava spotrebný materiál 217,80 EUR 15/427/110052/be Jarident, s.r.o. Podtatranska Poprad spotrebný materiál 50,45 EUR 15/427/110052/be Jarident, s.r.o. Podtatranska Poprad spotrebný materiál 114,93 EUR 15/427/110052/be Jarident, s.r.o. Podtatranska Poprad skumavky 32,73 EUR 15/469/138000/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT NZZ-materiál ,76 EUR 15/603/214106/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT ZSE-MH-11/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-MH-11/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s materiál ,50 EUR 15/644/245009/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o selekom.služby 1262,35 EUR BENESTRA Einsteinova telekom. služby10/ ,31 EUR T Com a.s. Námestie slobody Bratislava telekom.služby 10/ ,21 EUR T Com a.s. Námestie slobody Bratislava NZZ-materiál ,80 EUR 15/689/214122/be BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami NZZ-materiál ,48 EUR 15/700/214122/be BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami NZZ-materiál ,89 EUR 15/642/214122/be PPG Deco Slovakia Kamenná Žilina NZZ-materiál ,00 EUR KZč.Z Z Perfect Distribution a.s. Kočovce Kočovce tel.služby10/2015,vs ,29 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová telekom. služby 10/ ,52 EUR T Com a.s. Námestie slobody Bratislava Strana 2 z 18

3 telekom.sl vs8355 1,09 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová NZZ-materiál ,00 EUR KZč.Z Z RNDr. Ján Šepelák Pri sýpke Michalovce spotrebný materiál 122,40 EUR 15/696/139250/be BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami NZZ-materiál ,10 EUR 15/638/ Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská tonery 4 286,80 EUR eks Giga Trade s.r.o. Prešovská Bratislava spotrebný materiál 1310,94 EUR 15/687/119431/be Medservis, Ing. Andrej D žadoň Zuby č Svätý Jur toner 71,88 EUR eks JURIGA spol. s.r.o. Gercenova spotr.materiál do myčky 225,70 EUR 15/676/139250/be MIELE s.r.o. Plynárenská Bratislava spotrebný materiál 18,60 EUR VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT spotr.materiál-burkerova komôr 149,38 EUR 15/469/138000/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT inzercia SME 72,46 EUR 15/524/138100/be PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP Bratislava preprava 20 ľudí 246,00 EUR 12/1341/131322/be Jánoš Milan - Nákladná doprava Myjavská 484/ Brezová pod Bradlom Upgrade antivír. riešenia 5977,56 EUR 14/680/107026/be LYNX s.r.o., Košice Gavlovičova Košice opr.kanal.potrubia, L ,56 EUR 15/512/107041/be Peter Blina Zlatníky Zlatníky opr.kanal.potr.+kurenia,l ,80 EUR 15/511/107041/be Peter Blina Zlatníky Zlatníky spotrebný materiál 526,00 EUR 15/667/114508/be Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/ Brno CZ spotrebný kanc.mat. 214,20 EUR eks Tibor Varga TSV Papier dg súprava 558,80 EUR 15/704/114506/be GTRADE s.r.o. Kopčianska pipety 23,90 EUR 15/664/114512/be FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska Levoča žaluzia s montažou 85,01 EUR 15/648/114511/be VENYS, s.r.o. Farského Alobal hrubý 23,40 EUR 15/688/134503/be MARK bal, s.r.o. Skladová Trnava Strana 3 z 18

4 peroxid vodíka 42,84 EUR 15/647/114515/be CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica USB kľúč 99,96 EUR 15/661/114515/be SHARK Computers, a.s. Hviezdoslavovo námestie Bratislava statický posudok miestnosti ,00 EUR 15/284/107041/be HALVON Ing. Halvoň Marián Vígľašská Bratislava statické posúdenie 198,00 EUR HALVON Ing. Halvoň Marián Vígľašská Bratislava reklamný spot 11976,00 EUR Branislav Masarovič Rybničná 61/B Bratislava papier s vodoznakom 168,00 EUR 15/770/100105/be Prompt, tlačiareň cenín, a.s. Jozefa Hagaru Bratislava tonery 1242,00 EUR eks ,110048, DD21 s.r.o. Švábska Prešov Dobr.k FA vs ,00 EUR 15/319/119431/be BAUHAUS Cintorínska Bratislava Vyučt.FA k 159/71 43,38 EUR 15/731/111001/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o spotr.hyg.materiál 43,38 EUR 15/731/111001/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o ubyt.+stravaspolok medik.,v 366,50 EUR Martinský klub medikov Novomeského Martin servisná kontrola cytometer 311,93 EUR 15/545/139147/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava kontrola cytometra 90,00 EUR 15/545/139147/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava SPP-12/2015-L12,L14,MH,BB 1721,00 EUR Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava dg súprava 5062,20 EUR eks EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina Trnava spotrebný materiál 571,20 EUR eks Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18, Bratislava klimatizácia 1020,00 EUR eks Technichlad, s.r.o. Budovateľská 1406/ Komárno spotr.kanc.materiál 70,81 EUR eks One Print s.r.o. Gorkého klavesnica genius 274,80 EUR eks V-bit,spol. s.r.o. Hodálová Nitra spotrebný mateiál 49,50 EUR 15/724/119251/be Bio G spol. s r.o. Kazanská Bratislava tonery 30 ks 166,80 EUR eks LASER servis spol.s.r.o. Lipová Šenkvice Strana 4 z 18

5 pracovné odevy 120,88 EUR 15/702/134503/be PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. ul. Na stanicu Žilina spotrebný materiál 2617,68 EUR eks Sarstedt spol. s r.o. Líščie údolie spotrebný materiál 644,40 EUR eks ULTRAMED s.r.o. Š. Moysesa Žiar nad Hronom spotrebný materiál 4136,91 EUR 15/652/114508/be BARIA s.r. Karpatská Bratislava sl.pc siete 10-12/ ,28 EUR Sanet Vazovova Bratislava výr.čiarových kódov-štítkov 79,60 EUR 7/100110/2015-knižnica CEIT s.r.o. Biskupická Bratislava rukavice 101,57 EUR 15/691/119431/be VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina spotrebný materiál 592,80 EUR 15/701/119414/be BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami spotrebný materiál 72,77 EUR 15/729/119431/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT spotrebný materiál 198,00 EUR 15/706/114515/be EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina Trnava spotrebný materiál 189,60 EUR 15/697/119148/be AZ Chrom s.r.o. Robotnícka Bratislava pracovné odevy 446,30 EUR 15/737/119414/be Karol Dudinský Karol Dudinský Tatranská 714/ Spišská Teplica tonery 8 ks 467,98 EUR eks DD21 s.r.o. Švábska Prešov hélium 279,60 EUR 15/723/139146/be MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova Bratislava plastové nád.s viečkom 73,20 EUR 15/758/114515/be ROLSED s.r.o. Haanova Bratislava preprava biolog.vzoriek 1187,10 EUR 15/711/139417/be World Courier Slovak Republik s.r.o. Nerudova Bratislava dg. materiál 122,53 EUR 15/705/139417/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského Bratislava tonery 4 ks 266,40 EUR eks EM Laser s.r.o. Mútne Mútne spotr.materiál 246,00 EUR 15/776/119416/be MEDICENTRUM,spol.s r.o. lekáreň Kramáre Limbová Bratislava nádob.s uzáverom 25,45 EUR 15/757/114515/be Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská dg. súprava 695,09 EUR 15/718/139252/be Lambda Life, a.s. Bojnická Strana 5 z 18

6 koráliky 39,50 EUR 15/707/114512/be Anna Harská-TAPSagency SNP Holíč softvér 1200,00 EUR prim.rok.konanie ARGOT spol. s.r.o. Banícka helium,dusík 409,73 EUR 15/722/119148/be MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova Bratislava spotr.materiál 1132,50 EUR 15/794/131324/be Ing.Petr Šimeček - RDS Import dozimetrické techniky Hlinecká Týn nad Vltavou 1 CZ CD,myš 428,00 EUR 15/795/134503/be Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská spotrebný matetriál 1112,16 EUR 15/721/119148/be Lambda Life, a.s. Bojnická spotrebný materiál 287,13 EUR 15/792/131324/be MakroFoto s.r.o. Karloveská 6C serviv.službyauta296,024,044,7 2962,12 EUR 15/811/107028/be Miroslav Sabin - autoservis Bielkova Bratislava GASTRO lístky 2117 ks 6789,94 EUR 15/807/100104/be LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D zmeny na klapkách 36,00 EUR ALCASYS Slovakia a.s. P.O.BOX 41 Staré Grunty Bratislava oprava ústredne 1077,60 EUR 12/989/ ALCASYS Slovakia a.s. P.O.BOX 41 Staré Grunty Bratislava Vyučt.FA k 159/72 101,57 EUR 15/691/119431/be VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina Vyučt.FA k 159/80 287,13 EUR 15/792/131324/be MakroFoto s.r.o. Karloveská 6C Vyučt.FA k 159/ ,94 EUR 15/807/100104/be LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D dobr.k frank.stroju 11/ ,08 EUR Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č Banská Bystrica Preplatok energ.bb,sladkovičov -138,13 EUR Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina servis tympanometra 898,02 EUR 15/658/139147/be Bio-Chrom, s.r.o. Fedinova knihy 2 ks, ,39 EUR 9/100110/ SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská Bratislava zabezpeč.služby na konf.uninf 700,00 EUR 15/791/140000/be Rastislav Škrinár THK Banská Bystrica oprava mikroskopu 498,00 EUR 15/804/134503/be Mikro, spol. s r.o. Agátova Bratislava spotrebný materiál 304,80 EUR 15/682/114506/be Mettler-Toledo s.r.o. Hattalova Bratislava Strana 6 z 18

7 telekom.služby 11/ ,52 EUR T Com a.s. Námestie slobody Bratislava telekom.služby11/ ,31 EUR T Com a.s. Námestie slobody Bratislava telek.služby 11/ ,21 EUR T Com a.s. Námestie slobody Bratislava kom.odp.-l12-11/ ,68 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy nákup.poukážky 285 ks 2850,00 EUR 15/727/119255/be Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A spotrebný materiál 2938,59 EUR eks Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18, Bratislava spotrebný materiál 1564,99 EUR eks Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava - Lamač KO L14, 11/ ,35 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy úrok z omešk.11/2015,bb-sladk 11,45 EUR Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica telekom.služby 1607,90 EUR BENESTRA Einsteinova živica v patrone 63,80 EUR 15/714/139147/be MIELE s.r.o. Plynárenská Bratislava dg.súpravy 749,41 EUR 15/660/114505/be BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská Trenčín vodne+stočne+zražkybb11/ ,09 EUR Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica ZSE-MH-10/ ,10 EUR ZSE Energia, a.s SPP-BB,L14,MH-10/ ,10 EUR Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava vývoz odp.-10/ ,68 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy L 14, KO 10/ ,35 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy spotrebný materiál 247,14 EUR 15/607/111002/be BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami pripojenie ADSL 157,34 EUR Rainside s.r.o. Teslova Bratislava pripojenie dial-up 681,13 EUR Rainside s.r.o. Teslova Bratislava Pripojenie ADSL 2/ ,34 EUR Rainside s.r.o. Teslova Bratislava Strana 7 z 18

8 pripojenie dial-up, 2/ ,13 EUR Rainside s.r.o. Teslova Bratislava tonery 261,60 EUR 13/390/120103/be CLEAN TONERY, s.r.o toner 59,88 EUR 13/377/107041/be CLEAN TONERY, s.r.o tonery 184,80 EUR 13/386/110000/be CLEAN TONERY, s.r.o tonery 261,60 EUR 13/385/110103/be CLEAN TONERY, s.r.o toner 130,80 EUR 13/395/138000/be CLEAN TONERY, s.r.o toner 151,27 EUR 13/397/100103/be CLEAN TONERY, s.r.o Certifikát quickssl, 1-12/ ,60 EUR Rainside s.r.o. Teslova Bratislava Pripojenie dial-up, 3/ ,13 EUR Rainside s.r.o. Teslova Bratislava tonery 234,96 EUR 13/405/107042/be CLEAN TONERY, s.r.o tonery ,70 EUR 13/439/207051/be CLEAN TONERY, s.r.o NZZ-toner ,06 EUR 13/459/214114/be CLEAN TONERY, s.r.o NZZ-tonner ,30 EUR 13/498/214101/be CLEAN TONERY, s.r.o NZZ-materiál ,17 EUR 13/517/214106/be CLEAN TONERY, s.r.o NZZ-materiál ,82 EUR Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného NZZ-materiál ,00 EUR 14/1001/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného NZZ-materiál ,03 EUR 14/1103/214106/be Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného NZZ-materiál ,76 EUR 14/1103/214106/be Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného NZZ-materiál ,34 EUR 14/1103/214106/be Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného NZZ-materiál ,00 EUR 14/1103/214110/be Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného odvoz smetia-11/2014-l12 530,88 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Strana 8 z 18

9 KO 11/2014, L14 929,04 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy NZZ-materiál ,00 EUR 14/921/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného KO L 14, 12/ ,73 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy odvoz odpadu-12/ ,93 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy ZSE-L14-12/ ,34 EUR ZSE Energia, a.s ZSE- MH-7/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s ZSE- MH-7/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s služba-6/ ,16 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy KO - L14, 6/ ,60 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy ZSE-MH-6/ ,18 EUR ZSE Energia, a.s teplo-7/ ,10 EUR CAMASE, a.s. Palisády 29/A Bratislava KO-L14, 7/ ,80 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy BVS-L14-7/ ,88 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava BVS-L12-7/ ,21 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava ZSE-MH-8/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-MH-8/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s kom.odp.-l12-7/ ,80 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy ZSE-MH-7/ ,98 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-MH-6/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-MH-6/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s popl.ko L 14, 5/ ,55 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Strana 9 z 18

10 služba-5/ ,24 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy ZSE-MH-5/ ,00 EUR ZSE Energia, a.s KO-L14, 4/ ,32 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy odvoz odpadu-l12-4/ ,88 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy NZZ-tonery ,95 EUR 13/676/214114/be CLEAN TONERY, s.r.o ZSE-MH-4/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-MH-4/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s KO-L14, 3/ ,17 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy ZSE-MH-3/ ,01 EUR ZSE Energia, a.s výv.smetia-3/2015-l12 597,24 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Úroky z omeškania 148,35 EUR Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A úroky z omeškania 67,58 EUR Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A ZSE-MH-5/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-MH-5/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s KO - 14, 1/ ,75 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy NZZ-materiál ,55 EUR 14/965/214110/be Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného KO- L14, 2/ ,42 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy odvoz odpadu-l12-2/ ,98 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy BVS-MH-9/2015 8,84 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava BVS-L14-9/ ,60 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava BVS-L12-9/ ,84 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava Strana 10 z 18

11 KO - L14 746,55 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy vývoz odp.-9/ ,24 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy komunál.odpad 8/ ,44 EUR zmluva Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-8/ ,44 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy spotreb.mat.,cd+dvd 159,97 EUR 15/435/107026/be GREX, s.r.o. Gogoľova pamäť DD RAM 1 GB 40,00 EUR 15/440/110042/be GREX, s.r.o. Gogoľova opr.tlačiarne 20,00 EUR 15/442/121300/be GREX, s.r.o. Gogoľova ZSE-MH-8/ ,16 EUR ZSE Energia, a.s NZZ-oprava tlačiarne ,00 EUR 15/439/214101/be GREX, s.r.o. Gogoľova ventilátor ,00 EUR 15/443/218002/be GREX, s.r.o. Gogoľova BVS-L121-8/2015-zráž.voda 451,21 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava BVS-L14-8/2015-zráž.voda 405,88 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava NZZ+Qnano-materiál ,00 EUR KZč.Z Z Scintila, s.r.o. Mahlerova Jihlava CZ servis PC 3 ks 90,00 EUR 15/441/100110/be GREX, s.r.o. Gogoľova BVS-Vlárska-9/ ,80 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava deratiz.suterénnych priestorov 250,00 EUR 15/594/107041/be DDD Chem servis Juraj Čerešník Cerová Cerová vodne+stočne+zražkybb,10/ ,16 EUR Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica oprava kanaliz.potrubia,3.posch 1599,60 EUR 15/559/107041/be Peter Blina Zlatníky Zlatníky spotr.mat.,rukavice 140,52 EUR 15/607/111002/be BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami farebné popisovače 73,44 EUR 15/498/147000/be Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A NZZ-materiál ,38 EUR 15/496/214112/be Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A Strana 11 z 18

12 NZZ-materiál ,48 EUR 15/497/214112/be Ladislav Jaborek ATTRACT-KEROBAJ Kominárska 3/A kanc.koberec 288,23 EUR 15/695/114506/be KOBERCE TREND-Rocher consulting ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Kamenné pole 4557/ Liptovský Mikuláš Lucasova komora 3 ks 1497,00 EUR 15/778/134503/be EMPOS spol.s.r.o. U Nových vil Praha 10 CZ pracovné odevy 332,08 EUR 15/775/114505/be LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A overenie gamaspektr.systému 1083,48 EUR 15/392/131324/be SMU Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava prenaj.plav.bazéna 1618,08 EUR Spojená škola internátna Hrdličkova Bratislava poukážky k ZF 159/ ,00 EUR 15/00727/119255/be Kaufland Slovenská republika v Trnavská cesta 41/A NZZ-materiál ,50 EUR 15/783/214102/be Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava kancel.potr.- ZF 159/89 273,79 EUR 15/00839/131324/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o čistiace prostr.-zf 159/76 273,64 EUR 15/00771/114511/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o TP,utierky,mydlo 1150,56 EUR 15/00751/107042/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o software CT expo 80,00 EUR 15/790/131324/be Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Staničná 24/ Trenčín barania krv 509,96 EUR 15/810/114511/be MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš kvapalný dusík 82,84 EUR 15/472/114511/be Elek. ústav SAV Dúbravská cesta spotr.mat. 110,81 EUR 15/809/114511/be ECOLAB s.r.o. Čajakova Bratislava spotrebný materiál 2440,00 EUR 15/814/134503/be Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela Zvolen spotr.kanc.material 273,79 EUR 15/839/131324/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o tlač kníh-k atestacii 141,85 EUR TRIBUN Slovensko Dunajská Bratislava Vianočný koncert-sf 2700,00 EUR Ars Ante Portas,obč.združenie Sklenárová Bratislava Knihy 5 ks 645,04 EUR 4/100110/2015-knižnica SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská Bratislava odvoz smetí ,24 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy Strana 12 z 18

13 KO 10/2014, L ,17 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-1/ ,85 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy kopirovanie-4/ ,91 EUR COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ Bratislava nájom kopírky-5/ ,46 EUR kopirovanie-5/ COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ Bratislava KO L14, 7/ ,44 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-l12-7/ ,39 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy KO - L12, 3/ ,56 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-3/ ,32 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy KO, L14 4/ ,17 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-4/ ,24 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy KO - L 14, 5/ ,80 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-5/ ,24 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy popl. za KO L14, 6/ ,44 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-6/ ,88 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy KO 2/2014, L ,56 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-2/ ,32 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy KO L14, 8/ ,80 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-8/ ,16 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy služba-9/ ,24 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy KO L14, 9/ ,44 EUR Magistrát hlavn.mesta SR Bratislavy urok z omeškania 8,36 EUR Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica Strana 13 z 18

14 opr.+maľovanie vrátnica L ,00 EUR 15/713/107041/be Jan Csicsay Továrenská 506/ Gabčíkovo klimatizácia 892,80 EUR eks Technichlad, s.r.o. Budovateľská 1406/ Komárno spotrebný materiál 1077,47 EUR 15/762/114515/be EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina Trnava spotrebný materiál 2373,41 EUR 15/730/114511/be Life Technologies s.r.o. Klariská 7 Laurinská 18, Bratislava spotr.hyg.materiál 1150,56 EUR 15/751/107042/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o spotrebný materiál 273,64 EUR 15/771/114511/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o spotr.mat.,sol do umyvačky 271,80 EUR 15/769/114511/be MIELE s.r.o. Plynárenská Bratislava spotrebný materiál 761,87 EUR 15/741/114511/be VITAMED. s.r.o. 1. mája telekom.služby 255,05 EUR Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava spotr.materiál 410,00 EUR 15/530,785/114511/be MIELE s.r.o. Plynárenská Bratislava farmen komora 1754,40 EUR 15/842/119253/be Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdého 790/ Žilina Vyučt.FA k 159/ ,40 EUR 15/842/119253/be Canberra Packard spol. s r.o. Vojtecha Tvrdého 790/ Žilina Vyučt.FA k 159/ ,40 EUR eks Pragolab, s.r.o. Drieňová Bratislava opr.prístroja 4680,00 EUR 15/822/119308/be LABO-, s.r.o. Slávičie údolie 102/A Bratislava serv.hmotnost.spektrometra 7454,40 EUR eks ,139147, Pragolab, s.r.o. Drieňová Bratislava spotrebný materiál 225,96 EUR 15/800/139252/be Lambda Life, a.s. Bojnická roztok 625,68 EUR 15/806/119255/be Lambda Life, a.s. Bojnická pap.filtrač.vrecká 21,70 EUR 15/781/119253/be MADMAT s.r.o. Jurkovičova Bratislava spotrebný materiál 39,36 EUR 15/789/119253/be INTERPHARM spol. s.r.o. Podzahradna Bratislava skriňa na chemikálie 784,50 EUR 15/813/114511/be Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina Bratislava maliarske práce ,30 EUR 15/698/207051/be Jan Csicsay Továrenská 506/ Gabčíkovo Strana 14 z 18

15 Konzultacie IMA, BB 144,00 EUR SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D Bratislava oprava 13 ks mikroskopov 265,00 EUR 15/636/111005/be Ing.Juraj Táčovský ELCHEM Jirásková Trnava Inzercia SME-inagurač.prednáš 99,62 EUR 15/654/138100/be PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP Bratislava vykon.vyšetrenie 10800,00 EUR 15/830/119256/be Diagnosticko-medicínske centru Pod Lipovým Bratislava oprava cytometra FC ,00 EUR 15/00545/139147/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava tonery 25,78 EUR 15/00823/131324/be Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská školenie v oblasti autodopravy 50,00 EUR žiadanka č 1518/ ANACE spol. s r.o. Kmeťovo nám Bratislava catering 24,25,26,/11, ,00 EUR 15/00817/140000/be Sixtysix66 s.r.o. Horná Mičiná Banská Bystrica diagnostika 153,00 EUR 15/796/114508/be Lambda Life, a.s. Bojnická výpočtová technika 960,00 EUR eks LASER servis spol.s.r.o. Lipová Šenkvice oprava ,92 EUR Peter Blina Zlatníky Zlatníky ref.tpcdoc.mištuna 6,30 EUR UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A spotrebný materiál 2739,00 EUR obj. telef JK TRADING spol. s r.o. Mečíkova Bratislava telek.služby 11/ ,65 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová spotrebný materiál 3320,40 EUR eks SOKOL trade spol.s.r.o. Husárska Košice ochran.služby-10/ ,00 EUR KZč.30/2015/BA Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A Banská Bystrica tablety ,20 EUR eks SOKOL trade spol.s.r.o. Husárska Košice servis has.prístr.-mh 1930,46 EUR KZ č.30/2015/ba Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A Banská Bystrica opr.+maľovanie učební B3 1261,50 EUR 15/715/120000/be Makky Zoltan Rohovce Rohovce spotrebný materiál 185,99 EUR eks Mikrochem s.r.o. Za dráhou 33 P.O. BOX pracovné odevy 777,54 EUR 15/623/114508/be LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A Strana 15 z 18

16 spotrebný materiál 2707,00 EUR 15/703/114506/be Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/ Brno CZ tonery 4 ks 309,55 EUR eks DD21 s.r.o. Švábska Prešov prip.a uprava lab.stolov 812,40 EUR 15/739/131325/be Peter Blina Zlatníky Zlatníky opr.a maľovanie učební 2562,00 EUR 15/738/110000/be Makky Zoltan Rohovce Rohovce prenaj.kopiriek 567,37 EUR Simply supplies, s.r.o. Drieňová prenajom kopiriek, vytlačky 368,61 EUR Simply supplies, s.r.o. Drieňová NZZ-matriál ,98 EUR 14/530/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ-matriál ,69 EUR 14/647/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ-matriál ,19 EUR 14/776/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava prenajom xerox 411,20 EUR Simply supplies, s.r.o. Drieňová Lab.vybavenie-skrinky 5001,60 EUR 14/18/111004/be Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina Bratislava doska na lab.stôl 228,00 EUR 14/27/111004/be Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina Bratislava prenaj.kopiriek 1066,52 EUR Simply supplies, s.r.o. Drieňová nájom kopírok-1/ ,92 EUR COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ Bratislava prenaj.kopiriek 725,51 EUR Simply supplies, s.r.o. Drieňová NZZ-materiál ,19 EUR 13/502/214102/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského Bratislava NZZ-servis ,00 EUR 13/352/214102/be Kvant spol. s r.o. Mlynská dolina Bratislava papier kopir.biely 354,60 EUR 13/392/147000/be Tibor Varga TSV Papier papier kopir.biely,cd-r 53,52 EUR 13/415/100110/be Tibor Varga TSV Papier spotr.kanc.materiál 1049,45 EUR 13/396/100103/be Tibor Varga TSV Papier Strana 16 z 18

17 spotrebný materiál 20,33 EUR 13/371/113470/be Tibor Varga TSV Papier drezové batérie 104,98 EUR 13/30/113500/be KriMus spol. s r.o. Dudvažska Bratislava kartónové obálky, 700 ks 164,16 EUR 13/408/100105/be Tibor Varga TSV Papier kopir.papier 59,10 EUR 13/393/110000/be Tibor Varga TSV Papier spotr.kanc.materiál 93,38 EUR 13/374/120103/be Tibor Varga TSV Papier spotrebný kanc.materiál 127,56 EUR 13/376/107041/be Tibor Varga TSV Papier spotr.materiál 20,57 EUR 13/389/113470/be Tibor Varga TSV Papier materiál ,38 EUR 13/232/207051/be Tibor Varga TSV Papier NZZ-materiál ,87 EUR 13/263/214102/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského Bratislava toaletný papier 312,83 EUR 13/241/107042/be Tibor Varga TSV Papier toaletný papier,utierky pap. 1551,49 EUR 13/241/107042/be Tibor Varga TSV Papier spotr.kanc.materiál 129,41 EUR 13/242/107042/be Tibor Varga TSV Papier NZZ-materiál ,46 EUR 13/279/214104/be Tibor Varga TSV Papier spotr.kanc.materiál 235,86 EUR 13/295/100103/be Tibor Varga TSV Papier teplo-8/2015-l12,l ,10 EUR CAMASE, a.s. Palisády 29/A Bratislava NZZ-materiál ,80 EUR 15/126/214106/be BIOGEMA výrobné družstvo Košice Garbiarska Košice prenáj.kopírok-2/ ,48 EUR COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ Bratislava NZZ-materiál ,92 EUR 15/538/214111/be Hartmann Rico s.r.o. Einsteinova ochran.služby-9/ ,00 EUR KZč.30/2015/BA Miromax, s. r. o. Zvolenská cesta 133/A Banská Bystrica obedy 9/2015+bufet 6537,60 EUR RILLY home s.r.o. Strelkova Bratislava teplo-9/ ,10 EUR CAMASE, a.s. Palisády 29/A Bratislava Strana 17 z 18

18 bufet+strava+dôchodci8/ ,10 EUR RILLY home s.r.o. Strelkova Bratislava spal.nemocnič.odpadu 9/ ,10 EUR Univerzitná nemocnica BA Pažítková ZSE-L14-3/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s obedy 7/2015+dôch.7/ ,20 EUR RILLY home s.r.o. Strelkova Bratislava LO 4/ ,00 EUR HERBA s.r.o. Švabinského 4a popl.za rezerv.spalovne 382,50 EUR zmluva Univerzitná nemocnica BA Pažítková zdr.materiál 29,43 EUR 15/373/111003/be Univerzitná nemocnica BA Pažítková obedy+bufet 10/ ,40 EUR RILLY home s.r.o. Strelkova Bratislava spotrebný materiál 707,30 EUR 15/610/113400/be Bio G spol. s r.o. Kazanská Bratislava popl.za rezer.spalovne 10/ ,00 EUR Univerzitná nemocnica BA Pažítková DOBR.k FA 15/1064,vs ,00 EUR 15/610/113400/be Bio G spol. s r.o. Kazanská Bratislava Strana 18 z 18

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 15000206 spotr.kanc.materiál 1057,75 EUR 15/164/100105/be 17.3.2015 3P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o. 15000307 spotrebný materiál 1444,05 EUR 14/509/139419/be 06.5.2015 Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo 2141349 ŠVPÚ 1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448 diagnostiká 490,00 2.1.2015 2180003985 ŠVPÚ 1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 1. VH Medic, s.r.o., IČO: 36 359 513, Vazovova 9B/6838, 811 07 Bratislava, miesto prevádzkovania: ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bulharská 72,

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00 201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více