Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s."

Transkript

1 Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,07 EUR vodné-stočné 08-11/ Kriško Ladislav ,80 EUR kontrola a revízia hasiacich prístrojov Mgr.art.MLÍCH Peter 1464,21 EUR A50184/04/AB2-Nástenné maľby,rákoš GAMA stavebná firma, s.r.o ,38 EUR A50365/14/AB1-Južná fasáda,trebišov Jakub Ondruš ,00 EUR A50350/14/B/1-Drev.trámový strop,pečovská Nová Ves Tehelňa STOVA spol.s ,43 EUR reštaurátorský materiál Tehelňa STOVA spol.s ,83 EUR reštaurátorský materiál Barláš Dušan ,50 EUR reštaurátorský materiál-zlato lístkové,poliment ORANGE SLOVENSKO, a.s ,50 EUR mobilné telefóny Západoslovenská energetika,a.s ,92 EUR vaúčtovanie elektrická energia 10/ Západoslovenská energetika,a.s ,12 EUR vyúčtovanie elektrická energia 08-10/ JUDr. TRNOVSKÝ Milan ,30 EUR právne služby 11/ ROTAP tlačiareň, s.r.o ,76 EUR tlač Zborníka Pamiatky Trnavy a Trnav.kraja Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,62 EUR vodné-stočné,zrážková voda 08-11/ EQUILIBRIA, s.r.o ,00 EUR tlač publikácie Výberová bibliografia ochr.pam.fon Mišovský Miroslav ,50 EUR SMV BA775MK JUDr. SLANINA Peter 435,69 EUR právne služby 11/ Tehelňa STOVA spol.s ,10 EUR reštaurátorský materiál Tehelňa STOVA spol.s ,10 EUR reštaurátorský materiál Tehelňa STOVA spol.s ,00 EUR A50337/13/AB1-Náhrobné kamene,ev.cintorín,levoča Dajama Abonent, s.r.o ,00 EUR Pro Monumenta-inzercia v časopise Krásy Slovenska Jozef Rusnák ,20 EUR Pro Monumenta-rešt.mat.-ukážky opráv na školení GASENERG, spol.s r.o ,00 EUR odborná kontrola horákov a komínov v kotolniach Stredosl.vod.prev.spol., a.s ,02 EUR vodné-stočné,zrážková voda 08-11/ DKIS s.r.o ,00 EUR bezpečnostné služby 11/ GURČÍKOVÁ Zuzana ,50 EUR upratovanie 11/ ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav ,00 EUR A50367/15/B/1-prízemie Thurzovho paláca,oravský hr Gavlák Karol ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo VV-Trans s.r.o ,16 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník Tibor Kováč 1493,00 EUR A50309/12/B/1-Nástenné maľby,liptovský Mikuláš QSCert, spol. s.r.o ,00 EUR energetická certifikácia budov QSCert, spol. s.r.o ,00 EUR energetická certifikácia budov Arvay Peter ,00 EUR zbúranie hospodárskej budovy-prístrešku CNC, a.s ,48 EUR hosting www stránky 11/ Ing. JUDr. Bohumil HUSŤÁK ,53 EUR trovy exekúcie PYROTEAM GROUP, s.r.o ,04 EUR preventívna údržba požiarneho uzáveru A5ATELIÉR Ing.arch.Odnoga ,00 EUR grafické práce na dokončení Zásad ochr.pam.územia REŠOVSKÝ Ján ,30 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty, Hraň Podtatranská vodár.prevádz.spo ,25 EUR vodné-stočné,zrážková voda 10-11/ Trenčiansky samosprávny kraj ,33 EUR nájomné 12/

2 Tempest, a.s ,20 EUR servisné práce PC 10/ NOVART, s.r.o ,50 EUR plnofarebná tlač revue Pamiatky a múzeá č. 4/ ForPress Nitrianske tlačiarne ,70 EUR výroba-tlač odbor.publikácie Monumentorum tutela ORANGE SLOVENSKO, a.s ,00 EUR tablet Slovnaft a.s ,19 EUR PHM 2.pol. 11/15, palivová karta Slovnaft a.s ,97 EUR Pro Monumenta-PHM 2.pol. 11/ Slovnaft a.s ,56 EUR DPF-PHM 2.pol. 11/ Brantner Nova,s.r.o ,74 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Daniela Závodská ,00 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň Ľudovít Kinder ,00 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča ŠVANCÁR Milan ,25 EUR A50318/13/AB1-Ikonostas,Novosad Monika Galajdová ,00 EUR A50318/13/AB1-Ikonostas,Novosad Mgr.art. Marcel Dulovič 997,50 EUR A50343/14/AB1-Oltár Vianočnej predely,kostol sv.ja GAMA stavebná firma, s.r.o ,20 EUR A50351/14/B/1-KPÚ Nitra-preprava GAMA stavebná firma, s.r.o ,12 EUR A50305/12/AB2-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča GAMA stavebná firma, s.r.o ,87 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo BBS Group spol.s.r.o ,60 EUR upratovanie 11/ SEGAL Security, sro ,27 EUR ochrana objektu 11/ Autonova s.r.o ,00 EUR prenájom osob.mot.vozidla PP681CX 11/ Liftstav s.r.o ,67 EUR servis a údržba výťahov 11/ PODN. SL. MESTA DOBŠINÁ s.r.o ,56 EUR vývoz fekálií ATTEND s.r.o ,32 EUR upratovanie 11/ Stredosl.vod.prev.spol., a.s ,78 EUR vodné-stočné,zrážková voda 09-11/ Stredosl.vod.prev.spol., a.s ,22 EUR vodné-stočné,zrážková voda 08-11/ PD Lisková-Sliače ,35 EUR nájomné 11/ EuroDeal SK, s.r.o ,86 EUR reprografické služby-kliky 11/ ORANGE SLOVENSKO, a.s ,89 EUR telekomunikačné služby ORANGE SLOVENSKO, a.s ,68 EUR DPF-telekomunikačné služby ORANGE SLOVENSKO, a.s ,51 EUR Pro Monumenta-telekom.služby Podtatranská vodár.prevádz.spo ,11 EUR vodné-stočné, zrážková voda 08-11/ GAMA stavebná firma, s.r.o ,33 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo GAMA stavebná firma, s.r.o ,22 EUR A50382/15/AB1-Kostol sv.jakuba,úprava svätyne,levo GAMA stavebná firma, s.r.o ,65 EUR A50263/10/B/1-Nástenné maľby,ludrová GAMA stavebná firma, s.r.o ,40 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov GAMA stavebná firma, s.r.o ,19 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce GAMA stavebná firma, s.r.o ,40 EUR A50309/12/B/1-Nástenné maľby,liptovský Mikuláš GAMA stavebná firma, s.r.o ,10 EUR A50365/14/AB1-Južná fasáda,trebišov GAMA stavebná firma, s.r.o ,70 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník AJNA s.r.o., Ivona Prekopová ,00 EUR A20173/014/B Cigľa-Žertveník ikona Bohorodičky Branislav Martinkovič ,11 EUR montáž a zapojenie reflektoru Západoslovenská energetika,a.s ,14 EUR vyúčtovanie elektrická energia 08-10/

3 SPP, a.s ,10 EUR vyúčtovanie plyn 11/ Ultra print,s.r.o ,50 EUR výroba-tlač odbor.publ.vademecum vlast.kult.pamiat NOVÁK RICHARD ,00 EUR vývoz a likvidácia kalu z biologickej ČOV Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA 1400,00 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce Jakub Novák ,50 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veže,levoča DULÍKOVÁ Viera ,08 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov Jakub Ondruš ,13 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná MgA. Lucia Gaľová 900,00 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce REPASKÝ MIROSLAV ,63 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov GAMA stavebná firma, s.r.o ,66 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník GAMA stavebná firma, s.r.o ,94 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča Zapadosl.vodárenská spol.,a.s ,68 EUR vodné-stočné,zrážková voda 11/ JANIKOV MATEJ ,00 EUR A50350/14/B/1-Trámové stropy,pečovská Nová Ves JAROTTA Jozef - URRE ,66 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň Mgr.art. Marek Jarotta 1150,00 EUR A50263/10/B/1-Nástenné maľby,ludrová Mgr.Art.Martina Hricová 1493,00 EUR A50343/14/AB1-Oltár Vianočnej predely,kostol sv.ja Milada Bobeková ,80 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň Mgr.Art.BRINCKO Marek ,00 EUR A50343/14/AB1-Oltár Vianočnej predely,kostol sv.ja JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia ,66 EUR právne služby 11/ Arvay Peter ,00 EUR dostavba chýbajúcej časti oplotenia Činovská Mariana 2130,00 EUR A20168/013/B-Oltárny nadstavec,koceľovce EuroDeal SK, s.r.o ,60 EUR tlačová hlava,odpadová nádoba pre plotter Profiklima spol. s.r.o ,00 EUR servisné služby klimatizačných a vzduchotech.jedno T-Com (Slov.telekom) ,13 EUR telekomunikačné služby 11/ SWAN plus, a.s ,36 EUR SWAN-telekomunikačné služby 11/ MESTO MARTIN ,78 EUR nájomné,služby 12/ Podtatranská vodár.prevádz.spo ,19 EUR vodné-stočné 09-12/ Hygotrend SK s.r.o ,74 EUR papierové utierky do zásobníkov Mgr. art. Peter Mezei 809,52 EUR A50184/04/AB2-Nástenná maľby,rákoš JANIKOV MATEJ ,13 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná VV-Trans s.r.o ,16 EUR A50370/15/AB1-Kolekcia 4 sôch,kremnica Ochotnický Jozef ,00 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo ,00 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča Kamenár.práce,VASI Š ,00 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča Todos Ružomberok s.r.o ,81 EUR SMV BA773MK VV-Trans s.r.o ,32 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň Ing. HAUER ZDENEK ,25 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň CZECHPOINT s.r.o ,00 EUR A50309/12/B/1-Nástenné maľby,liptovský Mikuláš SIRILA a.s.sp.n.ves ,79 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča SIRILA a.s.sp.n.ves ,04 EUR A50305/12/AB2-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča SIRILA a.s.sp.n.ves ,68 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča

4 Mgr.art. Boris Drobný ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Lenka Boorová 864,50 EUR A50362/14/AB1-Maľovaný drevený strop,smrečany Katarína Balúnová 728,00 EUR A50362/14/AB1-Maľovaný drevený strop,smrečany Rosenberger Martin Mgr. art. 3100,00 EUR A50318/13/AB1-Ikonostas,Novosad Andrea Topoliová ,24 EUR A50343/14/AB1-úprava svätyne kostola sv.jakuba,lev Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica ,00 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník KELEŠI Marián, Mgr.Art ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo KELEŠI Marián, Mgr.Art ,00 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník SZÉKELY Tomáš, Mgr.art ,05 EUR A50184/04/AB2-Nástenné maľby,rákoš MESTO LUČENEC ,27 EUR náklady na prevádzku za 1. polrok DEVIN printing house, s.r.o ,80 EUR tlač časopisu Monument Revue č. 2/ PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o ,50 EUR SMV BA170GI Bratislavská vod.spoloč., a.s ,89 EUR vodné-stočné 10-11/ GO travel Slovakia s ,00 EUR dobropis k DF Severosl.vod.a kan., ,38 EUR vodné-stočné,zrážková voda 09-11/ SECURITY systems s.r.o ,00 EUR pravidelná štvrťročná kontrola EPS Carraro Hotels, s.r.o ,90 EUR Pro Monumeta-ubytovanie,daň z ubytovania PhDr.Magdaléna Kvasnicová,PhD. 3000,00 EUR pamiatkový urbanisticko-historický výskum,part.lup Východosl.energ.,a.s ,25 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-11/ Slovenská pošta, a.s ,75 EUR poštový úver 11/ Slovenská pošta, a.s ,30 EUR poštový úver 11/ Slovenská pošta, a.s ,00 EUR poštový úver 11/ Slovenská pošta, a.s ,70 EUR poštový úver, priečinok 11/ Slovenská pošta, a.s ,95 EUR poštový úver, priečinok 11/ Slovenská pošta, a.s ,45 EUR poštový úver, priečinok 11/ Slovenská pošta, a.s ,10 EUR poštový úver 11/ Slovenská pošta, a.s ,95 EUR poštový úver 11/ Slovenská pošta, a.s ,70 EUR poštový úver 11/ SecuriLas, s.r.o ,91 EUR mesačná kontrola EPS 12/ Elektrotechnický ústav SAV ,60 EUR kvapalný dusík 4.Q Západoslovenská energetika,a.s ,60 EUR vyúčtovanie elektrická energia 10-11/ Západoslovenská energetika,a.s ,74 EUR vyúčtovanie elektrická energia 11/ Západoslovenská energetika,a.s ,57 EUR vyúčtovanie elektrická energia 11/ Západoslovenská energetika,a.s ,99 EUR vyúčtovanie elektrická energia 11/ VÚZ - PI SR ,00 EUR rtg skúšky, chemická analýza Východosl.energ.,a.s ,59 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-11/ Slovenská pošta, a.s ,10 EUR poštový úver 11/ Bratislavská vod.spoloč., a.s ,70 EUR zrážková voda 11/ Bratislavská vod.spoloč., a.s ,20 EUR vodné - stočné 11/ ŠEVT,a.s ,36 EUR kancelárske potreby

5 ŠEVT,a.s ,42 EUR kancelárske potreby Trnavská vodárenská spol.,a.s ,60 EUR vodné-stočné 11/ Tomáš Bakoš-BakOS DESIGN ,00 EUR revízie vyhradených technických zariadení Východosl.energ.,a.s ,95 EUR vyúčtovanie elektrická energia 11/ Východosl.energ.,a.s ,57 EUR vyúčtovanie elektrická energia 11/ Východosl.energ.,a.s ,64 EUR vyúčtovanie elektrická energia 11/ CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR tonery do tlačiarní Riksantikvaren 3896,07 EUR Pro Monumenta-cestovné výdavky-refundácia Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA 700,00 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce Lenka Boorová 581,00 EUR A50362/14/AB1-Maľovaný drevený strop,smrečany MgA. Lucia Gaľová 450,00 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce Ing. HAUER ZDENEK ,75 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná SIRILA a.s.sp.n.ves ,04 EUR A50305/12/AB2-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča SIRILA a.s.sp.n.ves ,96 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča JAROTTA Jozef - URRE ,82 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná Jakub Ondruš ,88 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná BSP Magnetica s.r.o ,00 EUR A50309/12/B/1-Nástenné maľby,liptovský Mikuláš Mgr.art. Boris Drobný ,50 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Gavlák Karol ,50 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo TOMA Maroš ,00 EUR A50365/14/AB1-Južná fasáda,trebišov Ancora art, s.r.o ,22 EUR reštaurátorský materiál-výstava Salzburg ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav ,00 EUR A50367/15/B/1-Thurzov palác,prízemie,oravský hrad Mgr. ČARNÝ Tomáš ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Barláš Dušan ,00 EUR reštaurátorský materiál MK - INTERIER s.r.o ,14 EUR reštaurátorský materiál-výstava Salzburg Henrieta Závadská 1000,00 EUR A50367/15/B/1-Thurzov palác,prízemie,oravský hrad Mgr. ČARNÝ Tomáš ,00 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Mgr.Art.Martina Hricová 746,50 EUR A50381/15/AB1-Kostol sv.jakuba,oltár 4 Jánov,Levoč Kristián Kormoš ,50 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná REPASKÝ MIROSLAV ,75 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov Ľudovít Kinder ,00 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča Daniela Závodská ,00 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná Mgr.Art.BRINCKO Marek ,00 EUR A50343/14/AB1-Kostol sv.jakuba,oltár Vianočná pred GURČÍKOVÁ Zuzana ,00 EUR upratovanie 12/ Katarína Balúnová 540,00 EUR A50362/14/AB1-Maľovaný drevený strop,smrečany Ochotnický Jozef ,88 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča Milada Bobeková ,75 EUR A50344/14/AB1-Oltár Immaculaty,Hraň OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo ,88 EUR A50283/11/AB1-Kosto sv.jakuba,veža,levoča Slovenská pošta, a.s ,20 EUR poštový úver 11/ Poradca podnikateľa, s.r.o ,00 EUR predplatné-verejná správa SR na rok Poradca podnikateľa, s.r.o ,06 EUR predplatné-personálny a mzdový poradca na rok

6 Slovenská pošta, a.s ,62 EUR predplatné-zahraničné časopisy na rok Slovenská pošta, a.s ,36 EUR predplatné-pravda,krásy Slovenska na rok Poradca podnikateľa, s.r.o ,15 EUR predplatné-zbierka zákonov SR-1.preddavok r Poradca podnikateľa, s.r.o ,46 EUR predplatné-personálny a mzdový poradca na rok Poradca s.r.o ,80 EUR predplatné-poradca na rok Žuffová Jaroslava ,14 EUR poradenská činnosť do zborníka Pam.Trnavy a Trn.kr Poradca s.r.o ,00 EUR predplatné-práce a Mzdy na rok Zahorske muzeum ,00 EUR predplatné-časopis Záhorie na rok PETIT PRESS, a.s ,00 EUR predplatné-denník Sme na rok Mediaprint-Kapa Pres ,56 EUR predplatné-časopis Computer na rok Digital Visions ,20 EUR predplatné-pc Revue na rok L.K.Permanent,s.r.o ,80 EUR predplatné-knižná Revue na rok Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,97 EUR vodné-stočné,zrážková voda 09-12/ DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna TV 01/ Trnavská vodárenská spol.,a.s ,46 EUR odber vzorky a výkon skúšok vody Podtatranská vodár.prevádz.spo ,51 EUR vodné-stočné,zrážková voda 11-12/ Mišovský Miroslav ,50 EUR SMV a odťah BL971AR DKIS s.r.o ,00 EUR bezpečnostné služby 12/ DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,60 EUR digitálna TV 01/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,04 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,90 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,35 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,08 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,91 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,30 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,29 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,18 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,67 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,59 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,67 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,88 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,71 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,96 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,06 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,00 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,36 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,14 EUR stravné lístky 12/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,09 EUR stravné lístky 12/ JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana 360,00 EUR právne služby 11/ Krompaský Richard ,00 EUR revízia hromozvodov DIDA s.r.o ,74 EUR serviz EZS-preprogramovanie

7 EuroDeal SK, s.r.o ,26 EUR reprografické služby 12/ EuroDeal SK, s.r.o ,00 EUR servisné práce pre plotter-výmena tlačovej hlavy EuroDeal SK, s.r.o ,00 EUR oprava multifunkcie Tempest, a.s ,41 EUR servis PC 11/ Kamenár.práce,VASI Š ,88 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica ,50 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo KELEŠI Marián, Mgr.Art ,50 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo ings, spol. s r.o ,80 EUR softvér-licencie Nakladateľ.umelcov ,00 EUR vianočné pohľadnice Jakub Novák ,50 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča JANIKOV MATEJ ,00 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná Mgr.art. Marcel Dulovič 577,50 EUR A50343/14/AB1-Oltár Vian.predely,Kostol sv.jakuba Andrea Topoliová ,76 EUR A50343/14/AB1-Kostol sv.jakuba,úprava svätyne,levo REŠOVSKÝ Ján ,28 EUR A50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná Monika Galajdová ,00 EUR A50318/13/AB1-Ikonostas,Novosad DULÍKOVÁ Viera ,40 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov GAMA stavebná firma, s.r.o ,03 EUR A50263/10/B/1-Nástenné maľby,ludrová GAMA stavebná firma, s.r.o ,68 EUR A50376/15/AB1-Ikonostas,Kojšov GAMA - Jozef Čuj ,30 EUR A50367/15/B/1-Prízemie Thurzovho paláca,orav.hrad GAMA stavebná firma, s.r.o ,08 EUR A50325/13/AB1-Nástenné maľby,bijacovce GAMA stavebná firma, s.r.o ,20 EUR A50283/11/AB1-Kostol sv.jakuba,veža,levoča GAMA stavebná firma, s.r.o ,81 EUR A50365/14/AB1-Južná fasáda,trebišov GAMA stavebná firma, s.r.o ,87 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo Agentúra Vizual ,00 EUR A50343/14/AB1-Oltár Vianoč.predely,Kostol sv.jakub Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,61 EUR vodné-stočné 09-12/ GASENERG, spol.s r.o ,00 EUR zabezpečenie preskúšania parac.na obsluhu kotolne ŠVANCÁR Milan ,88 EUR remeselné práce-výstava Salzburg Tehelňa STOVA spol.s ,95 EUR všeob.materiál, reštaurátorský materiál JUDr. TRNOVSKÝ Milan ,30 EUR právne služby 12/ Západoslovenská energetika,a.s ,10 EUR elektrická energia 11/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 12/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 12/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 12/ Stredoslov.energetika, a.s ,00 EUR elektrická energia 12/ Západoslovenská energetika,a.s ,00 EUR elektrická energia 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/

8 SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 12/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 12/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 12/ Bytový podnik Levoča ,38 EUR nájomné 12/ MESTO LUČENEC ,29 EUR nájomné 12/ Bytový podnik Košice ,35 EUR nájomné 12/ Generali Poistovna, a.s ,62 EUR havarijné poistenie BA708FN od RNDr.Mgr. Samuel Marián 115,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mgr. Danka Majerčíková 163,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mgr.Zuzana Čovanová Janošíková 291,50 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mgr. Lenka Ďurčeková 144,50 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mgr. Peter Megyeši, PhD. 60,50 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Doc.Mgr. Kollárová Ivone, PhD. 274,50 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Karol Kantek 125,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ PhDr. Eva Kowalská, DrSc. 77,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mgr.Ing.KAPIŠINSKÁ Veronika 471,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mag. phil. Martin Švec 227,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mgr. Martin Konečný, PhD. 198,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ PhDr. Vladimír Turčan 44,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Ing.arch. Ľubica Pinčíková 54,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Anastázia Friedrichová 25,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Ing. arch. Marek Kacvinský 1000,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mag. Anna Schirlbauer 223,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ Mgr. Barbora Tesařová, DiS. 36,00 EUR autorský honorár-revue Pamiatky a múzeá č. 4/ OROSOVÁ MARTINA Mgr. 180,00 EUR autorský honorár-zborník Monumentorum tutela Rím.-kat. cirkev Rožňava ,77 EUR daň z nehnuteľností r Rožňava,Betliarska HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA ,41 EUR OLO 11/ Ministerstvo vnútra SR ,98 EUR ochrana objektu 12/ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 4065,17 EUR povinné zmluvné poistenie-41 motorových vozidiel RTVS, s.r.o ,16 EUR RTVS 12/ Mgr. Petra Ličková 10,00 EUR vyplatenie nálezného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 628,02 EUR havarijné poistenie vozid Ing.Lissý Miroslav ,33 EUR znalecký posudok Ing. Michal Kloiber, Ph.D. 1680,00 EUR Pro Monumenta-autorský honorár Ing. Jiří Báha, Ph.D. 1680,00 EUR Pro Monumenta-autorský honorár Mgr. Lucia Hlavenková 360,00 EUR autorský honorár moravcik-schroner s.r.o ,00 EUR IF-projektová dokumentácia-kačerov majer,trnava

9 ings, spol. s r.o ,80 EUR IF-softvér-licencie na 1 kalendárny rok

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 15006 201509149 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 35750871 609714,00 EUR DPF-Outsourcing 19.10.2015 15007 201509159

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 15001 201502025,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 35750871 230823,00 EUR DPF-Outsourcing 24.3.2015 20150239 22015,00 ENVIRON K

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20160512 30672468 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 11,10 EUR digitálna TV 04/16 04.4.2016 20160513 30488547 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava

Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo

Více

Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon 2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Kniha došlých faktúr 2016

Kniha došlých faktúr 2016 Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa.

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa. Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike Policajný zbor Por. číslo Hodnosť Titul Meno a priezvisko Útvar PZ 1. mjr. PaedDr Alena OKAP PPZ Petríková 2. pplk. Ing.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016 9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka Mestská časť Bratislava-Dúbravka uverejňuje podľa 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 1 Igor Adamec, Mgr. 53 riaditeľ TVRaRE, s.r.o. 2 Tomáš Alscher, Ing., MPH. 33 ekonóm MOST - HÍD, SMER - 3 Marián Andel, PhDr. 67 dôchodca Slovenská národná strana 4 Dagmar Bednáriková, Ing., PhD. 55 daňová

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby Mesto Malacky

Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby Mesto Malacky Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby - 15. 11. 2014 - Mesto Malacky okrsok číslo 1 2 3 6 4 5 7 8 9 10 11 12 7. Juraj Říha, JUDr., Ing., PhD. 84 94 154 167 146 161 139

Více

Dekanát Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Dekanát Strojníckej fakulty STU v Bratislave Dekanát Strojníckej fakulty STU v Bratislave Organizačná štruktúra 8.2.2011 DEKANÁT Útvar Pedagogických činností Útvar vedeckovýskumných činností A ZS Útvar Personálnych a Sociálnych činností Útvar Rozpočtu,

Více

Zoznam hrobových miest (HM) - sekcia 2 Počet záznamov: 259

Zoznam hrobových miest (HM) - sekcia 2 Počet záznamov: 259 1 2 1 Manko Štefan Harhovská Albína 31.12.2019 0,00 33,20 0,00 ZML.2011/2 /001 2 2 2 Horváthová Katarína Vápenik Angelika 20.09.2018 0,00 16,50 0,00 ZML.2013/02/002 3 2 3 Petrová Mária Soldánová Valéria

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

49 Richard Kubík 00:34:43 Spišská Nová Ves Erich Tripšanský 00:36:65 Spišské Tomášovce Peter Strojný 00:37:55 Spišské Tomášovce Jaro

49 Richard Kubík 00:34:43 Spišská Nová Ves Erich Tripšanský 00:36:65 Spišské Tomášovce Peter Strojný 00:37:55 Spišské Tomášovce Jaro 49 Richard Kubík 00:34:43 13 Erich Tripšanský 00:36:65 52 Peter Strojný 00:37:55 70 Jaroslav Slavkovský 00:37:93 54 Miško Furin 00:38:38 10 Matúš Javorský 00:38:98 Spišský Štvrtok -- 2 Samuel Garčár 00:41:23

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ: OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.

Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst. Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více