Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna"

Transkript

1 Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna TV 04/ DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,60 EUR digitálna TV DKIS s.r.o ,00 EUR bezpečnostné služby 03/ Matej Zlocha ,00 EUR Maľovanie stien Mikona s.r.o ,15 EUR SMV BA185HC Mišovský Miroslav ,00 EUR SMV BA741EK Hygotrend SK s.r.o ,70 EUR čistiace prostriedky Tempest, a.s ,35 EUR servis PC 02/ VADKERTI Martin ,00 EUR výroba a montáž striešky SOMAX-Stanislav Orav ,44 EUR odborná prehliadka bleskozvodu a elektr.zariadenia SLOV.LEG.METROL ,94 EUR dozimetria WATERA Slovakia s.r.o ,60 EUR vložka do filtra na vodu V-ALFATEC, s.r.o ,00 EUR čistenie ORL Branislav Martinkovič ,00 EUR elektromontážne práce-oprava hromozvodu,rozvádzačo Tehelňa STOVA spol.s ,95 EUR kompresor s olejovým mazaním OPTEZ Ing. Pažitný Libor ,00 EUR odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení Tehelňa STOVA spol.s ,34 EUR reštaurátorský materiál MESTO LUČENEC ,95 EUR náklady na prevádzku 2.polrok MESTO KOMÁRNO ,90 EUR vyúčtovanie nákladov za plyn a energie za rok SIRILA a.s.sp.n.ves ,96 EUR A50283/11/AB1-stavebné práce,bazilika sv.jakuba SIRILA a.s.sp.n.ves ,04 EUR A 50/305/12/AB2-stav.práce bazila sv.jakuba Tehelňa STOVA spol.s ,88 EUR A50283/11/AB1-prevoz kameňa,bazilika sv.jakuba Podtatranská vodár.prevádz.spo ,65 EUR vodné-stočné,zrážková voda 02-03/ Tehelňa STOVA spol.s ,00 EUR A50379/15/B/2-prevoz klietky hanby Levoča-Spišská VV-Trans s.r.o ,80 EUR A 50294/12/AB1-prevoz Ukrižovaného na trase Levoča Tehelňa STOVA spol.s ,55 EUR reštaurátorský material Tempest, a.s ,00 EUR Antivirový program SYMANTEC Tempest, a.s ,60 EUR ročná licencia programu SYMANTEC Mišovský Miroslav ,00 EUR SMV BA775MK CYPRIAN, n.o ,00 EUR refundácia služieb GO travel Slovakia s ,00 EUR Pro Monumenta-letenka-Ibenholt,Borhaven ŠVANCÁR Milan ,00 EUR A /15/AB1- remeselmé práce Levoča Kristián Kormoš ,00 EUR A /14/AB1-remeselné práce KOČIŠ Stanislav - EL ,20 EUR Oprava elektroinštalácie objekt ORA Levoča Jakub Novák ,00 EUR remeselné prácespod.veža Bazilika sv.jakuba Levoča Ľudovít Kinder ,00 EUR kamenárske práce kostol sv.jakuba,levoča Daniela Závodská ,00 EUR remeselné práce-hlavný oltár,veličná-architektúra Jakub Ondruš ,00 EUR A /16/AB1-rem.práce drevená lavica Levoča Slovnaft a.s ,00 EUR Slovnaft PHM čerpanie za 2.pol. mesiaca Marec Slovnaft a.s ,12 EUR DPF-PHM za 2.pol.mesiaca Marec

2 Slovnaft a.s ,37 EUR Pro MONUMENTA -PHM za 2.pol.mesiaca marec Mgr.Art.Martina Hricová 381,00 EUR A 50381/15/AB1-Bazilika sv.jakuba Levoča Mgr.Art.Martina Hricová 1497,00 EUR A 50321/13/B/1-IKONOSTAS Ubrež JAROTTA Jozef - URRE ,00 EUR A /14/AB1-Hlavný oltár,veličná REŠOVSKÝ Ján ,50 EUR A /14/AB1-Hlavný oltár,veličná Architektúra Mgr.art. POHANKA Peter 3300,00 EUR A 20180/015/AB-Banská Štiavnica-reštaur.,soch.prác GURČÍKOVÁ Zuzana ,00 EUR upratovacie práce ORA Levoča Marec JUDr. SLANINA Peter 435,69 EUR Právne služby 03/ BBS Group spol.s.r.o ,60 EUR čistt.a upratovacie práce Prešov03/ JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia ,66 EUR pravne služby Prešov03/ CNC, a.s ,48 EUR popl.za hosting Messezentrum Salzbur GmbH 2995,29 EUR veľtrh pamiatkovej starostlivosti-monumento ORANGE SLOVENSKO, a.s ,20 EUR telekomunikačné služby ORANGE SLOVENSKO, a.s ,85 EUR DPF- telekomunikačné služby ORANGE SLOVENSKO, a.s ,05 EUR Pro Monumenta-telekom.služby IZOSERVICE spol. s r.o ,00 EUR ričná pumpa DESOI HP -60ZD Bratislavská vod.spoloč., a.s ,58 EUR zrážková voda 03/ Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,26 EUR vodné stočné Prešov,Hlavná STOPKRIMI, s.r.o ,88 EUR KPÚ Žilina -ser.práce,zabezp.budovi 1.štvrtrok SEGAL Security, sro ,27 EUR ochrana objektu za 03/ Autonova s.r.o ,00 EUR prenájom os.mot.vozidla PP681CX 03/ Monika Galajdová ,00 EUR A 50367/15/AB1-Ikonostas Kojšov Ľuboslav Fabiš-stolárstvo ,00 EUR A 50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná Gavlák Karol ,00 EUR A 50382/15/AB1-Bazilika sv. Jakuba,levoča DULÍKOVÁ Viera ,13 EUR A 50376/15/AB1-Ikonostas,kojšov TESKO náradie s.r.o ,20 EUR A 50283/11/AB1-Veža Bazilika sv.jakuba,levoča ATTEND s.r.o ,32 EUR upratov.priest.banska Bystrica 03/ GREJTÁK Roman - Ramon ,00 EUR A 50283/11/AB1-Veža Bazilika sv.jakuba,levoča ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav ,00 EUR A 50367/15/B/2-miest.č.210,Oravský hrad Mgr.art. Marcel Dulovič 976,50 EUR A 50382/15/AB1-Bazila sv.jakuba,levoča Univerzita Mateja Be ,00 EUR učastn.poplatok na konferenciu-bartošíková Liftstav s.r.o ,67 EUR servis a údržba výtahov PD Lisková-Sliače ,35 EUR nájomné 03/ TRIOINVEST s.r.o ,00 EUR vyhotovenie technických nákresov Matej Zlocha ,00 EUR maĺovanie dvoch kanc.sekretariatu EPN SlovCert spol. s.r.o ,80 EUR 3D laser - spray Trenčiansky samosprávny kraj ,99 EUR nájomné 2.Q Technická inšpekcia, a.s ,00 EUR posudok projektovej dokumentácia-kačerov majer,trn Bratislavská vod.spoloč., a.s ,20 EUR vodné-stočné 02-03/ OLO a.s ,58 EUR OLO.1.Q SPP, a.s ,47 EUR vyúčtovanie plyn 03/16-101,

3 Brantner Nova,s.r.o ,61 EUR A 50283/11/AB1-veža Bazilika sv.jakuba,levoča Zapadosl.vodárenská spol.,a.s ,41 EUR vodné,stocné,zráž.voda 03/2016 Nitra HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV 12,86 EUR vuh.dig.kópia str.zagrebského sakramentára Mišovský Miroslav ,50 EUR Vymena kolies,udržba kont. EČ BA-741 EK,HS DSV s.r.o ,62 EUR servisne práce EČ BL-414 DT,Kóša Peter SWAN, a.s ,38 EUR VoIP tel.hovory za 03/ T-Com (Slov.telekom) ,71 EUR Tel.služby 03/ T-Com (Slov.telekom) ,92 EUR tel.služby 03/ T-Com (Slov.telekom) ,11 EUR Tel.služby 03/ Archeologický ústav SAV ,38 EUR Subkomisia OMK 03/ Ochotnický Jozef ,00 EUR A /11/AB1-veža Bazilika sv.jakuba NOVES,s.r.o ,24 EUR Kntrl.elek.protipož.sig.LevocčaORA Drobný Juraj Ing.arch ,00 EUR A 50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba Mgr. ČARNÝ Tomáš ,80 EUR A 50381/15/AB1-oltár Bazilika sv.jakuba ORANGE SLOVENSKO, a.s ,00 EUR tablety Východosl.energ.,a.s ,40 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/ Východosl.energ.,a.s ,64 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/ Východosl.energ.,a.s ,33 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/ Východosl.energ.,a.s ,82 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/ Východosl.energ.,a.s ,48 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/16-133, Tehelňa STOVA spol.s ,28 EUR A 50283/11/AB1-prevoz kamena veža Bazilika Katarína Balúnová 1176,00 EUR A50362/14/AB1-Drevený strop,smrečany Vasi Stefan kam.prac 1072,00 EUR A 50305/12/AB2-fasáda Bazilika sv.jakuba,levoča Drobný Juraj Ing.arch ,00 EUR A 50283/11/AB1-veža Bazilika sv.jakuba,levoča Mgr.Art.BRINCKO Marek ,00 EUR A 50382/15/AB1-svatyna,Bazilika sv.jakuba REPASKÝ MIROSLAV ,25 EUR A /13/AB1-Ikonostas,Levoča Milada Bobeková ,50 EUR A 50348/14/AB1-hlavný oltar,veličná JANIKOV MATEJ ,00 EUR A 50283/11/AB1-veža Bazila sv.jakuba Ondrej HUDÁK ,50 EUR A 50305/12/AB2-fasádaBazilika sv.jakuba B2B Partner s.r.o ,20 EUR zakúpenie kancelárskeho nábytku MgA. Lucia Gaľová 1200,00 EUR 50367/15/B/2-miestnosť č.210, Oravský hrad Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA 1400,00 EUR A 50367/15/B/2-miestnosťč.210,Oravský hrad KELEŠI Marián, Mgr.Art ,00 EUR A 50358/14/B/1-Obraz,Žakovce KELEŠI Marián, Mgr.Art ,00 EUR A /09/AB1-nástenné maľby,kostoľany Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica ,00 EUR A 50358/14/B/1-obraz,Žákovce Ing. HAUER ZDENEK ,00 EUR A 50348/14/AB-hlavný oltár,veličná Lenka Boorová 1165,50 EUR A 50632/14/AB1-Drevený strop,smrečany Mgr.art. Boris Drobný ,00 EUR A 50382/15/AB1-svatyna,Bazilika sv.jakuba MRAMOR spol. s.r.o ,00 EUR reštaurátorský materiál OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo ,00 EUR A 50283/11/AB1-veža,Bazilika sv.jakuba Mgr. Art. Zuzana Lukáčová 1052,00 EUR A50382/15/AB1-úprava svätyne,bazilika sv.jakuba

4 Slovenská pošta, a.s ,05 EUR poštový úver 03/ Slovenská pošta, a.s ,75 EUR poštový úver 03/ Slovenská pošta, a.s ,65 EUR poštový úver, poštový priečinok 03/ Slovenská pošta, a.s ,60 EUR poštový úver, poštový priečinok 03/ Slovenská pošta, a.s ,65 EUR poštový úver 03/ Slovenská pošta, a.s ,55 EUR poštový úver 03/ Slovenská pošta, a.s ,75 EUR poštový úver 03/ Slovenská pošta, a.s ,70 EUR poštový úver 03/ Slovenská pošta, a.s ,95 EUR poštový úver 03/ Slovenská pošta, a.s ,95 EUR poštový úver 03/ Slovenská pošta, a.s ,65 EUR poštový úver, poštový priečinok 03/ GO travel Slovakia s ,00 EUR letenka-kosová Todos Bratislava s.r.o ,41 EUR prezuvanie auta BA-184HC Profiklima spol. s.r.o ,00 EUR ser.služby na klimat.jednotkách AJNA s.r.o., Ivona Prekopová ,00 EUR A20174/014/B-Senohrad Mikona s.r.o ,48 EUR letne pneu. BA-170GI Mišovský Miroslav ,00 EUR vým.pneu na služ.auto BL-066 ER GAMA stavebná firma, s.r.o ,81 EUR A50365/14/AB1-stav.práce Juž.fasáda trebišov GAMA stavebná firma, s.r.o ,96 EUR A50379/15/B/2-klietka hanby,levoča Janda Jan,Mgr.art.RE-ART ,80 EUR reštaur.material,levoča GAMA stavebná firma, s.r.o ,87 EUR A 50248/09/AB1-nástenne malby Kostoĺany RIMI SK s.r.o ,71 EUR ochrana objektu 2.štrvrťrok 2016 Žilina MRAMOR spol. s.r.o ,98 EUR reštaurátorsky material,levoča MRAMOR spol. s.r.o ,99 EUR reštaurátorsky material,levoča ŠEVT,a.s ,67 EUR kancelárske potreby B2B Partner s.r.o ,20 EUR kancelársky nábytok ŠEVT,a.s ,37 EUR kancelárske potreby Andrej Slivka-Plynoservis s.r ,16 EUR oprava kotlov,regulácie ohrevu TV Andrej Slivka-Plynoservis s.r ,78 EUR Revízia plyn.kotlov a regulácie kotolne EuroDeal SK, s.r.o ,02 EUR Reprografia kliky 03/ PÍLA RYBNÍKY-Ing.Robert Ďuriga ,06 EUR Pro Monumenta -rezivo ŠEVT,a.s ,29 EUR kancelarske potreby ARTRA, s.r.o ,47 EUR Pro Monumenta-pracovné oblečenie ARTRA, s.r.o ,96 EUR Pro Monumenta-pracovné oblečenie Trnavská vodárenská spol.,a.s ,96 EUR vodné-stočné 03/ Štatistický úrad SR ,40 EUR prenajom nebytových priestorov2.q VL MEDIA, spol. s r.o ,00 EUR Pro Monumenta-tlač plagátov MEANDER, spol. s r.o ,71 EUR Pro Monumenta-kontrola horolezeckeho výstroja Mgr.art.Katarína Lukič Balážik 464,00 EUR Pro Monumentum-zalam.a export PDF SecuriLas, s.r.o ,22 EUR štvrťročná kontrola EPS-apríl Alza.cz a.s ,04 EUR zakupenie stolných ventilátorov

5 Hygotrend SK s.r.o ,67 EUR hygienicke potreby FITTICH RATES s.r.o ,98 EUR odb.prehliadka a skuška EZS Rožňava ŠEVT,a.s ,75 EUR kancelárske potreby Mišovský Miroslav ,50 EUR vymena predných pružín tlmičov na aute BA-741EK Barláš Dušan ,00 EUR reštaurátorský material Tehelňa STOVA spol.s ,58 EUR reštaurátorský materiál Tehelňa STOVA spol.s ,80 EUR DDNHM-Levoča DAPECOM s.r.o. 3888,00 EUR reštaurátorský material Levoča Slovnaft a.s ,71 EUR Pro Monumenta- čerpanie pohonných hmot 04/ Slovnaft a.s ,59 EUR čerpanie PHM za 1.polovicu 04/16 Pam.ustav Elektrotechnický ústav SAV ,60 EUR kvapalný dusík 1.Q Slovnaft a.s ,25 EUR čerpanie PHM za 1.polovicu 04/2016 digitalizácia JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana 180,00 EUR právne služby 03/ JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana 270,00 EUR právne služby 02/ Stop.spol.ochr.pam ,00 EUR členský príspevok a posk.služby rok DIDA s.r.o ,44 EUR preprogramovanie EZS na KPU Nitra ŠEVT,a.s ,95 EUR kancelárske potreby ŠEVT,a.s ,00 EUR kancelárske potreby Ing.Miroslav Vančo MIVASOFT ,00 EUR Pro Monumenta -nákup notebookov,lecencia architekt Bratislavská vod.spoloč., a.s ,43 EUR vodné,stočné 03/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,04 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,67 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,99 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,08 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,27 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,62 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,23 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,70 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,62 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,30 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,15 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,36 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,71 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,73 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,97 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,52 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,30 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,23 EUR stravné lístky 04/ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,82 EUR stravné lístky 04/ Centrum účelových zariadení ,00 EUR školenie,,adaptačné vzdelávanie,, MAD HAND, art a design, s.r.o ,00 EUR dotlač brožúry

6 ŠEVT,a.s ,42 EUR kancelárske potreby DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,60 EUR digi TV 05/ DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digi TV 05/ Poradca s.r.o ,00 EUR predp.doplatok za rok X-TRON PLUS, s.r.o ,00 EUR záložný zdroj k serveru Lučenec Činovská Mariana 2700,00 EUR reštaurátorské práce GASENERG, spol.s r.o ,00 EUR dod. a montáž ohrievačov KPU BA Lešková GASENERG, spol.s r.o ,20 EUR oprava havárie kanalizácie Poradca s.r.o ,00 EUR doplatok predplatneho za rok Tehelňa STOVA spol.s ,59 EUR reštaurátorský material SOLID Corp., s.r.o ,00 EUR DDHNM-zvlhčovače vzduchu Tehelňa STOVA spol.s ,46 EUR reštaurátorsky materiál ŠEVT,a.s ,37 EUR kancelársky papier DKIS s.r.o ,00 EUR bezpečnostné služby 04/ Poradca podnikateľa, s.r.o ,00 EUR školenie PROHAS, s.r.o ,00 EUR Pro Monumenta-prevencia udržbiu HQ Tools spol, s.r.o ,52 EUR Pro Monumenta-multifunkčné náradie Západoslovenská energetika,a.s ,47 EUR el.energis Topoľčany 03/ Západoslovenská energetika,a.s ,02 EUR el.energia 03/2016 Trnava kalvária MESTO MARTIN ,78 EUR najomné a služby Martin 04/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 04/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 04/16-133, Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 04/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 04/ Východosl.energ.,a.s ,00 EUR elektrická energia 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ Západoslovenská energetika,a.s ,00 EUR elektrická energia 04/ Stredoslov.energetika, a.s ,00 EUR elektrická energia 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ Západoslovenská energetika,a.s ,38 EUR zal.el.energie 04/ Západoslovenská energetika,a.s ,27 EUR el energia záloha Trnava 04/ Bytový podnik Košice ,35 EUR nájomné 04/

7 MESTO LUČENEC ,29 EUR nájomné 05/ MESTO KOMÁRNO ,40 EUR nájomné 2.Q Technické služby mesta Levoča ,38 EUR nájomné-garáž 03/ Technické služby mesta Levoča ,38 EUR nájomné-garáž 04/ Technické služby mesta Levoča ,38 EUR garáž-nájomné 05/2016 Levoča Technické služby mesta Levoča ,38 EUR garáž-nájomné 06/2016 Levoča MESTO POPRAD ,76 EUR popl.za komunálne,stavebné odpady r PROEKO s.r.o ,00 EUR kurz k verejnému obstarávaniu-nagyová,vojtišková EDOS - PEM, s.r.o ,00 EUR seminár-köppelová HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA ,00 EUR úhrada pokuty Ing. Jan Červenák 1680,00 EUR Pro Monumenta-autorský honorár HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA ,04 EUR daň z nehnuteľnosti 2016 Hl.mesto Bratislava MESTO MARTIN ,40 EUR komunalny odpad mesto Martin MESTO KREMNICA 9,97 EUR komunalne odpady mesto Kremnica Mesto TRNAVA - M. úr. Tr 231,31 EUR OLO Trnava MESTO BARDEJOV ,16 EUR dan z nehnuteľnosti Bardejov MESTO ŽILINA 1036,55 EUR daň z nehnuteľnosti 2016 Žilina MESTO TRENČÍN ,18 EUR miestny popl za kom odpady 2016 Trenčín Mesto Topoľčany-Mestský úrad ,08 EUR daň z nehnute.topoľčany rok MESTO BANSKÁ ŠTIAVNI 138,34 EUR komunálne odpady Banská Štiavnica HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA ,05 EUR OLO 03/ MESTO TRNAVA ,00 EUR prerušenie stav.pov. Káčerov majer trnava KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 213,99 EUR hav.poist,bl-727-fk / KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 270,15 EUR Hav.poistenie BL-667_FK /05/ RTVS, s.r.o ,16 EUR RTVS poplatok 04/ Ministerstvo vnútra SR ,98 EUR ochrana objektu 03/ Ministerstvo vnútra SR ,98 EUR ochrana objektu 04/ MESTO LEVOČA ,21 EUR Daň z nehnutel. r.2016 Levoča MESTO LEVOČA ,62 EUR dan z henut. rok2016 Levoča MESTO TRNAVA ,36 EUR dań z nehnutel.trnava r MESTO KOŠICE ,00 EUR daň z nehnutelnosti 2016 Košice MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 1192,41 EUR daň z nehnutelnosti rok 2016 Stará Ľubovňa MESTO NITRA 935,29 EUR dan z nehnutelnosti 2016 Nitra MESTO LEVOČA ,00 EUR úrok z omeškania za rok MESTO LEVOČA ,00 EUR popl.za komunálne a drobné staveb.odpady r Mesto Prievidza ,50 EUR komunalny odpad rok 2016 Prievidza

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 15006 201509149 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 35750871 609714,00 EUR DPF-Outsourcing 19.10.2015 15007 201509159

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 15001 201502025,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 35750871 230823,00 EUR DPF-Outsourcing 24.3.2015 20150239 22015,00 ENVIRON K

Více

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s.

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s. Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20151863 2120591024 Východosl.vod.spoločnosť, a.s. 36570460 228,07 EUR vodné-stočné 08-11/15 01.12.2015

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa.

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa. Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike Policajný zbor Por. číslo Hodnosť Titul Meno a priezvisko Útvar PZ 1. mjr. PaedDr Alena OKAP PPZ Petríková 2. pplk. Ing.

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Východoslovenská lyžiarska liga - 3.kolo Obrovský slalom Oficiálne výsledky ml.predžiactvo, st.predžiactvo, ml.žiactvo

Východoslovenská lyžiarska liga - 3.kolo Obrovský slalom Oficiálne výsledky ml.predžiactvo, st.predžiactvo, ml.žiactvo ml.predžiactvo, st.predžiactvo, ml.žiactvo Por. Š.č. Licencia Celé meno Ročník Klub Čas Odstup Body Ml. predžiaci 1 54 1080 BRUTOVSKÝ Maximilián 2006 LO MŠK Kežmarok 35.78 100 2 60 1040 BARNÁŠ Andrej 2006

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q) P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená

Více

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ: OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více