/ 29. Číslo objednávk. Variabilný. rekonštrukcia priestorov šatní a soc.zariadení TV pramenitá voda AQUA PRO-ŠI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ 29. Číslo objednávk. Variabilný. rekonštrukcia priestorov šatní a soc.zariadení TV pramenitá voda AQUA PRO-ŠI"

Transkript

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: do: 1 / DARTON s.r.o ,32 s DPH Ul.práce Komárno AQUA PRO, s.r.o. 69,60 s DPH Pod Furčou Košice ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH Jozef Horváth-CONSTRUCT 288,00 s DPH Petöfiho 10/ Komárno LAMAR - Ľudovít Jenei 96,00 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová LAMAR - Ľudovít Jenei 450,00 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová T-COM,Slovak Telecom a.s. 50,40 s DPH ORANGE Slovensko, a.s. 23,90 s DPH FERRO 3000 SRO 23,02 s DPH Palatínova Komárno Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska KOMVaK, a.s. 194,50 s DPH KOMVaK, a.s. 872,10 s DPH KOMVaK, a.s. 198,70 s DPH KOMVaK, a.s. 386,72 s DPH KOMVaK, a.s. 369,62 s DPH ABeP, s.r.o. 90,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra SPP CNG s.r.o. 18,76 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava rekonštrukcia priestorov šatní a soc.zariadení TV pramenitá voda AQUA PRO-ŠI tel.poplatky-šj,ši oprava v kúpelniach koberce do ŠI oprava výťahu - ŠJ tel.poplatky 12/2017-ŠI,ŠJ tel.poplatky-škola služby CO za 12/2017 zrážková voda za IV.Q.2017-ŠI,ŠJ zrážková voda za IV.Q.2017-škola vodné a stočné 12/2017 vodné a stočné 12/2017 vodné a stočné 12/2017 služby BOZP 12/2017 CNG do služ.auta

2 2 / T-COM,Slovak Telecom a.s. 131,41 s DPH ENERGO-SK a.s ,48 s DPH ENERGO-SK a.s. 67,44 s DPH ENERGO-SK a.s ,54 s DPH KOOPERATIVA poisťovňa a.s ,28 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra INTA s.r.o. 48,60 s DPH 1 ZoPS 3/2014 Rybárska 758/ Trenčín AJFA+AVIS s.r.o. 54,90 s DPH Klemensova Žilina ALPWORK Tibor Csizmadia 100,00 s DPH Szinnyeiho Komárno BAJCSI Karol 72,00 s DPH Meštianska 24/ Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH RAABE 119,00 s DPH Heydukova Bratislava Poradca podnikateľa,s.r.o. 7,45 s DPH Martina Rázusa 23A Žilina PCentrum - Prehoda, s.r.o. 60,00 s DPH J.G.Tajovského Dvory nad Žitavou Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport 12,00 s DPH Nábr.arm.gen.L.Svobodu Bratislava ORANGE Slovensko, a.s. 20,95 s DPH tel.poplatky 12/2017-škola el.energia za 12/2017 MO plynu za 1-12/2017-vyúčtovanie tep.energia za 12/2017+vyúčtovanie poistenie majetku I.Q.2018 kuch.odpad za 12/2017 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 výrobu stromu-ši autobusová preprava-pohreb Ing.Kecskésa služ.mobily-šj,ši predplatné Právny kuriér 2018/2019 vyúčtovanie predplatného Fin.spravodajca 2017 školenie elektrotechnika členský príspevok 2018 TVŠ služ.mobily-škola Tibor Bögi 250,00 s DPH ZoPS č. 3/2016 tlačiareň do ŠJ ENERGO-SK a.s. 114,50 s DPH BV-TV, Vincent Beke 289,00 s DPH Pohraničná Komárno MO plynu za 1/2018-ŠJ chladnička do ŠI

3 3 / Jozef Horváth-CONSTRUCT 180,00 s DPH oprava sprchovacieho kúta-ši Petöfiho 10/ Komárno SPOMAX s.r.o. 701,20 s DPH čistiace potreby-ši,šj Sídl. Žitava 1403/ Vráble ELCONT - Cseh František 102,97 s DPH elektro FERRO 3000 SRO 58,61 s DPH 3 Palatínova Komárno FaxCopy a.s. 54,54 s DPH KZ 2/2015 náramky na ruky-noc v priemyslovke Domkárska Bratislava ARKA, a.s. 428,20 s DPH kanc Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH 3 ZoPS č. 5/2017 technik PO za 1/2018 Košická 663/ Komárno Tibor Bögi 193,20 s DPH ZoPS č. 3/2016 obnova tonera, materiál VT-škola B2B Partner s.r.o. 199,20 s DPH kanc.kreslo do riaditeľne Šulekova Bratislava Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2016 správca siete a IS za 1/ CWS-boco il Servis Slovensko 75,78 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec LASER servis, spol. s 163,42 s DPH Lipová Šenkvice Peter Vörös - DOMIVO 200,00 s DPH Moča č Moča Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža FERRO PARK 45,06 s DPH Alapyho Komárno Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 60,00 s DPH Nová 308/ Šamorín CLEAN CITY, s.r.o. 262,06 s DPH Vnútorná Okružná Komárno Green Wave Recycling, s.r.o. 35,88 s DPH Ďurkova Nitra prenájom hyg.zariadení 1/2018 tonery rozpočet -sociálne zariadenia-oprava pí voda za 1/2018 spracovanie smernice o VO odvoz odpadu z kontajnera skartácia z archívu

4 4 / KOMVaK, a.s. 429,46 s DPH KOMVaK, a.s. 395,28 s DPH KOMVaK, a.s. 247,84 s DPH SPOMAX s.r.o. 417,72 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble Katarína ĎURIŠOVÁ-KATKA- ŠPORT 438,55 s DPH Ivana Krasku 488/ Púchov SANET, združenie použív.sads 33,00 s DPH Vazovova Bratislava SPP CNG s.r.o. 24,80 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava KOLORCENTRUM s.r.o. 133,61 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska Petit Press a.s. Nitra 72,00 s DPH Sládkovičova Nitra T-COM,Slovak Telecom a.s. 132,14 s DPH Regionálne vzdel.centrum Senica n.o. 31,30 s DPH M.Nešpora 925/ Senica XM Net s.r.o. 17,10 s DPH Dopravná 2099/ Topoľčany T-COM,Slovak Telecom a.s. 48,98 s DPH NÚ CŽV 20,00 s DPH Tomášikova Bratislava PHARMACOPEA s.r.o. 155,08 s DPH Piesková Marcelová INTA s.r.o. 54,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH vodné a stočné 1/2018 vodné a stočné 1/2018 vodné a stočné 1/2018 čistiace potreby-škola oprava športového náradia členský príspevok SANET 2018 CNG do služ.auta maliarsky materiál a čist.potreby-škola služby CO za 1/2018 inzercia My Naše Novosti-Noc v priemyslovke tel.poplatky-škola prac.publikácia-účtovné súvzťažnosti v samospráve utierky PVA-škola tel.poplatky-ši,šj školenie-mzdová účtovníčka lieky na LVVK kuchynský odpad za 1/2018 služobné mobily-šj,ši

5 5 / ŠEVT a.s. 130,91 s DPH Cementárska cesta Banská Bystrica ENERGO-SK a.s ,02 s DPH VIVIEN-Igarová Eva 74,50 s DPH Nám.Kossutha Komárno ELCONT - Cseh František 478,68 s DPH ABeP, s.r.o. 90,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra Euline s.r.o. Komárno 44,00 s DPH Družstevná Komárno VIVIEN-Igarová Eva 69,60 s DPH Nám.Kossutha Komárno ENERGO-SK a.s ,99 s DPH Asociácia SOŠ Slovenska 30,00 s DPH SPŠ, Ulica F.Kráľa Nitra CWS-boco il Servis Slovensko 75,78 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec Mgr. Peter Moško 72,00 s DPH Písecká Veľký Krtíš Vydavateľstvo KT spol. s r.o. 85,00 s DPH Mederčská Komárno DUEL - PRESS, s.r.o. 240,00 s DPH Bajkalská 19B Bratislava Regioport, s.r.o. 36,00 s DPH Hlavná 26/ Dunajská Streda SANET, združenie použív.sads 150,00 s DPH Vazovova Bratislava ORANGE Slovensko, a.s. 19,67 s DPH Zoltán Kovács - KAYZEE IT 80,00 s DPH Hlavná 11/9, Kava Komárno ENERGO-SK a.s. 114,50 s DPH tlačivá k maturitám tep.energia za 1/2018 závesy do tried elektro BOZP za 1/2018 potlač-fotoobraz-škola obrusy teflonové okrúhle el.energia za 1/2018 členský príspevok ASOŠ 2018 prenájom hyg.zariadení 2/2018 materiál na čistenie VT letáky - Noc v priemyslovke 2018 inzerát-propagácia školy inzercia-propagácia školy v Csallokoz SANET na I.Q.2018 služobné mobily-škola minipočítač s inf.systémom pre výdaj stravy-šj MO plynu 2/2018-ŠJ

6 6 / URBAN - Elektro 1 300,00 s DPH škrabka na zemiaky- ŠJ Jókaiho Komárno Hotely mládeže Slovakia, a.s ,09 s DPH ubytovanie a stravovanie-lyžiarsky kurz Pražská Bratislava VIK-TOM s.r.o ,00 s DPH preprava na lyžiarsky kurz Bodzianske Lúky Bodzianske Lúky GLS-WEB Design s.r.o. 48,00 s DPH registrácia domény 2018/2019 Záhradnícka Komárno Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 technik PO za 2/2018 Košická 663/ Komárno CZIBOR Zoltán, s.r.o. 15,48 s DPH sklenárske práce- zrkadlo Eötvösa Komárno ELCONT - Cseh František 40,50 s DPH elektro FERRO 3000 SRO 92,88 s DPH Palatínova Komárno ARKA, a.s. 243,62 s DPH kanc.potreby-škola T-COM,Slovak Telecom a.s. 47,82 s DPH tel.poplatky-šj,ši Hotely mládeže Slovakia, a.s ,11 s DPH ubytovanie a stravovanie-lyžiarsky kurz Pražská Bratislava Tibor Bögi 266,90 s DPH materiál VT-škola Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2016 správca siete a IS za 2/ Petit Press a.s. Nitra 132,00 s DPH Sládkovičova Nitra Fiesta Restaurant, s.r.o. 114,00 s DPH Súbežná 162/ Komárno KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 41,83 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 46,29 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra INTA s.r.o. 72,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín inzercia My Naše Novosti-odbory na štúdium stravovanie zamestnancov-jarné prázdniny úrazové poistenie osôb II.Q.2018 havarijné poistenie II.Q.2018 kuchynský odpad za 2/2018-ŠJ

7 7 / URBAN - Elektro 246,00 s DPH Jókaiho Komárno ENERGO-SK a.s ,02 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 134,28 s DPH ABeP, s.r.o. 90,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra SPP CNG s.r.o. 45,32 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava KOMVaK, a.s. 224,35 s DPH KOMVaK, a.s. 391,00 s DPH KOMVaK, a.s. 444,41 s DPH Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska ELCONT - Cseh František 135,78 s DPH ENERGO-SK a.s ,36 s DPH Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 28,80 s DPH Šumperská Iža ORANGE Slovensko, a.s. 23,54 s DPH CWS-boco il Servis Slovensko 75,78 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec BRISTON s.r.o. 352,03 s DPH Fučíkova 144/ Sládkovičovo LAMAR - Ľudovít Jenei 235,20 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová BELT SLOVAKIA s.r.o. 206,21 s DPH Šamorínska Bratislava 22 montáž,demontáž, skúška-škrabka-šj tep.energia za 2/2018 tel.poplatky-škola BOZP za 2/2018 CNG do služ.auta vodné a stočné 2/2018 vodné a stočné 2/2018 vodné a stočné 2/2018 pí voda za 2/2018_škola služby CO 2/2018 elektro el.energia za 2/2018 pí voda za 3/2018 služobné mobily-škola prenájom hyg.zariadení 3/2018 čistiace potreby-škola oprava prahov, obliečky na vankúše čistiace potreby-šj

8 8 / ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH služobné mobily-ši, ŠJ LAMAR - Ľudovít Jenei 130,80 s DPH náhradné diely do izieb Pekárenská 1412/ Marcelová Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 technik PO za 3/2018 Košická 663/ Komárno KOOPERATIVA poisťovňa a.s ,28 s DPH poistenie majetku II.Q.2018 Agentúra Nitra, Farská Nitra ARKA, a.s. 355,79 s DPH kanc.potreby-škola Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 spávca siete za 3/ Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska ELCONT - Cseh František 57,91 s DPH FERRO 3000 SRO 132,80 s DPH Palatínova Komárno Disig a.s. 171,60 s DPH Záhradnícka Bratislava SPOMAX s.r.o. 338,34 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble T-COM,Slovak Telecom a.s. 46,75 s DPH IVES Košice 71,70 s DPH Čs.armády č Košice ENERGO-SK a.s. 12,26 s DPH ARKA, a.s. 155,18 s DPH KOLORCENTRUM s.r.o. 235,26 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno SPP CNG s.r.o. 23,64 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava T-COM,Slovak Telecom a.s. 128,71 s DPH služby CO za 3/2018 materiál mandátny certifikát čistiace potreby - ŠI,ŠJ tel.poplatky -ŠJ,ŠI licencia WinPaM na 2018/2019 MO plynu za kanc.materiál materiál CNG do služ.auta tel.poplatky-škola

9 9 / Tibor Bögi 96,10 s DPH materiál k VT KOMVaK, a.s. 213,66 s DPH KOMVaK, a.s. 354,68 s DPH KOMVaK, a.s. 397,40 s DPH KOMVaK, a.s. 868,49 s DPH DUMET, spol. s r.o. 504,00 s DPH Iža KOMVaK, a.s. 193,85 s DPH ORANGE Slovensko, a.s. 40,17 s DPH VESNA, n.o. 39,75 s DPH Smolenická Bratislava ENERGO-SK a.s ,44 s DPH ENERGO-SK a.s ,02 s DPH INTA s.r.o. 54,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín ENERGO-SK a.s. 85,40 s DPH METAL SVIT, spol. s r.o. 189,41 s DPH Súdna Hurbanovo LASER servis, spol. s 231,05 s DPH Lipová Šenkvice FERRO PARK 74,10 s DPH Alapyho Komárno CLEAN CITY, s.r.o. 274,97 s DPH Vnútorná Okružná Komárno ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra vodné a stočné 3/2018 vodné a stočné 3/2018 vodné a stočné 3/2018 zrážková voda I.Q.2018-škola slávnostný obed - Deň učiteľov zrážková voda I.Q.2018-ŠJ,ŠI tel.poplatky-šj,ši Archivníctvo a registratúrny poriadok-seminár el.energia za 3/2018 tepelná energia za 3/2018 kuchynský odpad za 3/2018 vyúčtovanie MO plynu za tonery odvoz odpadu z kontajnera služby BOZP za 3/2018

10 10 / Tlačiareň IRIS, s.r.o. 39,00 s DPH Žitavská Bratislava HOTEL ZOBOR s.r.o. 267,40 s DPH Štefánikova trieda Nitra ARKA, a.s. 254,52 s DPH ARKA, a.s. 18,17 s DPH Peter Vörös - DOMIVO 120,00 s DPH Moča č Moča Tibor Bögi 125,00 s DPH materiál VT DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 55,00 s DPH ORANGE Slovensko, a.s. 18,90 s DPH Baračka Trenčianske Teplice Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 150,00 s DPH Košická 663/ Komárno FERRO 3000 SRO 225,67 s DPH Palatínova Komárno ELCONT - Cseh František 194,94 s DPH Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno SPOMAX s.r.o. 538,58 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža CWS-boco il Servis Slovensko 34,08 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/ Normy a receptúry pre šk.stravovanie ubytovanie -divad.krúžok-grant Mesto Komárno materiál materiál príprava rozpočtu Telocvičňa 2018 tel.poplatky-služ.mobily školenie-ochrana os.údajov technik PO-rozmiestnenie a montáž PHP materiál technik PO za 4/2018 čistiace potreby-škola pí voda za 4/2018 prenájom hyg.zariadení 4/2018 služby CO za 4/2018 Belek Podhájska Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 4/ Tibor Bögi 25,00 s DPH obnova tonera -škola

11 11 / KOMVaK, a.s. 429,46 s DPH KOMVaK, a.s. 452,96 s DPH KOMVaK, a.s. 217,92 s DPH Mesto Komárno 488,69 s DPH Nám.Gen.Klapku Komárno Mgr. Božidara Huláková 293,30 s DPH Hlavná 79/ Šrobárová Mesto Komárno 1 984,15 s DPH Nám.Gen.Klapku Komárno ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH Mesto Komárno 992,08 s DPH Nám.Gen.Klapku Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 130,04 s DPH FERRO PARK 101,80 s DPH Alapyho Komárno SPP CNG s.r.o. 48,76 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava KOLORCENTRUM s.r.o. 185,53 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR 316,00 s DPH Lesná Komárno Lenka Rendošová 308,25 s DPH Dražkovcie Pardubice RZ pri SPŠ Komárno 1 500,00 s DPH Petőfiho Komárno Mgr. Katarína Sáfiová 2 203,88 s DPH Selyeho 15/ Komárno LASER servis, spol. s 83,35 s DPH Lipová Šenkvice vodné a stočné za 4/2018 vodné a stočné za 4/2018 vodné a stočné za 4/2018 daň z nehnuteľnosti 2018 exkurzia Nitra-divad.krúžok komunálny odpad 2018-ŠJ,ŠI MO plynu za 4/2018 komunálny odpad 2018-škola tel.poplatky-škola materiál CNG do služ.auta BOZP služby za 4/2018 inžinierks činnosti-stavebné úpravy-zateplenie vlnené súkno zelené vrátenie pôžičky-erasmus+ Crossover vyúčtovanie projektu ERASMUS+ Crossover tonery

12 12 / SANET, združenie použív.sads 150,00 s DPH SANET za II.Q.2018 Vazovova Bratislava ENERGO-SK a.s ,13 s DPH el.energia za 4/ ENERGO-SK a.s ,02 s DPH tepelná energia za 4/ PYROKOM spol s r.o. 103,30 s DPH OOPP-škola Á.Jedlika Komárno Marta Skuridinová 208,80 s DPH kancelárske kreslá-ši T-COM,Slovak Telecom a.s. 47,69 s DPH Aleš Poles 478,77 s DPH Moravská 1433/ Kopřivnice, ČR ORANGE Slovensko, a.s. 36,66 s DPH ŠEVT a.s. 168,65 s DPH Cementárska cesta Banská Bystrica FaxCopy a.s. 23,21 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava BONSENS s.r.o. 336,00 s DPH M.R.Štefánika Nové Zámky TECH-LIT SK s.r.o. 433,20 s DPH Prielohy 1012/C Žilina ORANGE Slovensko, a.s. 40,01 s DPH ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH Marek Byrtus 199,95 s DPH Luběnice Luběnice, Česká republika INTA s.r.o. 54,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín BELT SLOVAKIA s.r.o. 154,56 s DPH Šamorínska Bratislava 22 Ing. Lívia Farkasová 73,57 s DPH Meštianska 2725/ Komárno tel.poplatky-ši,šj post.prádlo-ši služobné mobily-škola tlačivá-škola a ŠI vizitky, pozvánky-škola tričká s logom, šiltovky čistiace potreby-škola služobné mobily-ši,šj MO plynu za 5/2018 parochne pre divad.krúžok kuch.odpad za 4/2018 čistiace potreby-šj cestovný príkaz č. 133 Bratislava-Erasmus+

13 13 / CWS-boco il Servis Slovensko 34,46 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec ARKA, a.s. 342,83 s DPH ARES s.r.o. 45,92 s DPH Banšelova Bratislava AGRO - EKO group, s.r.o. 120,00 s DPH Nábrežná Nové Zámky HEPEX- Slovakia, s.r.o ,00 s DPH Rozmarínová Komárno Melinda Fitus - ME-GA Sport 170,00 s DPH Nová 84/ Tôň Mgr. Tibor Nešťák - TIME 422,60 s DPH mája 1811/ Sereď ELCONT - Cseh František 205,77 s DPH FERRO 3000 SRO 32,70 s DPH Palatínova Komárno C-Service s.r.o. 54,00 s DPH Meštianska Komárno SPOMAX s.r.o. 426,66 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble BGnet s.r.o. 102,50 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 46,76 s DPH ELKOV-Kršteňanský Pavol 246,84 s DPH Gen.Klapku 58/ Komárno DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 288,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH EleSvit s.r.o ,62 s DPH Komárňanská cesta Nové Zámky BGnet s.r.o. 328,20 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno prenájom hyg.zariadení 5/2018 predplatné časopisy 2019 odvoz nebezpečného odpadu prenájom rekr.zariadenia v Modre-Piesok lopty futsalové-grant športové potreby na Športový deň elektro materiál k údržbe-škola oprava kopír.stroja na vrátnici-škola čistiace potreby- ŠJ, ŠI monitor a myš-ši tel.poplatky-šj,ši odborná prehliadka a oprava výťahu-šj OOÚ - zmluva o poskytovaní komplexných služieb-5,6/2018 MO plynu za 6/2018 žiarivky, trubice-škola tonery-škola

14 14 / AGRO - EKO group, s.r.o. 117,60 s DPH odvoz nebezpečného odpadu Nábrežná Nové Zámky AGRO - EKO group, s.r.o. 42,72 s DPH odvoz nebezpečného odpadu Nábrežná Nové Zámky BRANOTI-Gabriel Timár 63,36 s DPH oprava brány -škola Nebojsa Galanta ALEX-kovový a šk.nábytok 19,20 s DPH školská lavica-oprava Hadovská cesta Komárno Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 technik PO za 5/2018 Košická 663/ Komárno CLEAN CITY, s.r.o. 286,25 s DPH odvoz odpadu z kontajnera-škola Vnútorná Okružná Komárno Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 43,20 s DPH pí voda za 5/2018-škola Šumperská Iža SPP CNG s.r.o. 9,85 s DPH /16/CNG CNG do služ.auta Mlynské nivy 44/a Bratislava Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 služby CO za 5/2018 Belek Podhájska Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 5/ Tibor Bögi 51,00 s DPH oprava tlačiarne, toner ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 s DPH Družstevná 232/ Košice T-COM,Slovak Telecom a.s. 137,60 s DPH Slovenská pošta a.s. 10,75 s DPH Partizánska cesta č Banská Bystrica KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 46,29 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 41,83 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra KOMVaK, a.s. 222,20 s DPH BOZP služby za 5/2018 seminár pre mzdové účtovníčky tel.poplatky-škola predplatné Sdelovací technika 2018 havarijné poistenie III.Q.2018 úrazové poistenie III.Q.2018 vodné a stočné za 5/2018

15 15 / KOMVaK, a.s. 365,36 s DPH KOMVaK, a.s. 401,69 s DPH ASC Applied Software Cons 219,00 s DPH Svoradova Bratislava JurisDat-M.Medlen 25,00 s DPH Ondavská Bratislava ENERGO-SK a.s ,02 s DPH ELCONT - Cseh František 152,25 s DPH KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 112,92 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra ENERGO-SK a.s ,50 s DPH KOVIMEX spol. s r.o. 21,82 s DPH Roľníckej školy Komárno INTA s.r.o. 72,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín LAMAR - Ľudovít Jenei 864,00 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová Irena Veselá 86,40 s DPH Vnútorná Okružná 31/ Komárno ALBARÉGIA - Ubytovanie v súkromí 154,00 s DPH Nám. Priateľstva 2169/ Dunajská Streda Ing. Lívia Farkasová 31,44 s DPH Meštianska 2725/ Komárno Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnic 100,00 s DPH Petőfiho Komárno Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnic 34,85 s DPH Petőfiho Komárno BGnet s.r.o. 79,75 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 42,11 s DPH vodné a stočné za 5/2018 vodné a stočné za 5/2018 update asc agendy šk. rok 2018/2019 predplatné ŠKOLA 2018 tep.energia za 5/2018 PZP pre služ.autá elektrická energia za 5/2018 kuchynský odpad za 5/2018 oprava prahov -ŠI,ŠJ prenájom hnut.vecí SF prenájom rekr.zariadenia - SF cestovný príkaz č. 134 Budapešť-Erasmus+ guláš na Ipari Cup potraviny na športový deň materiál VT, toner, tlač fotiek služ.mobily-šj,ši

16 16 / ARKA, a.s. 288,08 s DPH DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 144,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice ELCONT - Cseh František 66,76 s DPH ARKA, a.s. 229,81 s DPH Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno PYROKOM spol s r.o. 8,40 s DPH Á.Jedlika Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 18,50 s DPH KOOPERATIVA poisťovňa a.s ,28 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra Verlag Dashöfer 132,59 s DPH Železničiarska Bratislava COM-KLÍMA, s.r.o ,88 s DPH ZoD 1/2018 Á. Jedlíka Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 46,54 s DPH KOMVaK, a.s. 196,01 s DPH SPP CNG s.r.o. 28,75 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska FERRO 3000 SRO 66,06 s DPH kanc.potreby-šj,ši OOÚ - zmluva o poskytovaní komplexných služieb-7/2018 elektro kanc.potreby-škola technik PO za 6/2018 tabule PO únikový východ služobné mobily-škola poistenie majetku III.Q.2018 predplatné Smernice a organ.predpisy 2018/2019 klimatizácie - škola tel.poplatky-ši, ŠJ zrážková voda za II.Q.2018-ŠJ, ŠI CNG do služ.auta služby CO za 6/2018 údržbársky Palatínova Komárno Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 6/ Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 55,50 s DPH Šumperská Iža CWS-boco il Servis Slovensko 34,46 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec pí voda za 6/2018-škola prenájom hyg.zariadení za 6/2018

17 17 / KOMVaK, a.s. 878,14 s DPH KORTINA COM s.r.o. 756,00 s DPH Lúčová 571/ Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 128,62 s DPH CLEAN CITY, s.r.o. 93,97 s DPH Vnútorná Okružná Komárno ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra FERRO PARK 146,27 s DPH Alapyho Komárno KOLORCENTRUM s.r.o. 255,17 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno KOMVaK, a.s. 416,64 s DPH KOMVaK, a.s. 284,16 s DPH KOMVaK, a.s. 337,58 s DPH ENERGO-SK a.s ,02 s DPH ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH IMPULZ LIGHT s.r.o ,52 s DPH Vnútorná Okružná Komárno DomOnline s.r.o ,00 s DPH Školská Zvolen ENERGO-SK a.s ,58 s DPH FeroCAR, Horváth František 139,86 s DPH Mederčská Komárno URBAN - Elektro 85,20 s DPH Jókaiho Komárno LAMAR - Ľudovít Jenei 4 380,60 s DPH VO 3/2018 ŠI-PT Pekárenská 1412/ Marcelová zrážková voda za II.Q.2018-škola slávnostný obed tel.poplatky-škola odvoz odpadu z kontajnera-škola BOZP za 6/2018 kovový vodné a stočné za 6/2018 vodné a stočné za 6/2018 vodné a stočné za 6/2018 tepelná energia za 6/2018 MO plynu za 7/2018 elektroinštalačné práce- prípojka na klimatizáciu školenie MikroTik Academy elektrická energia za 6/2018 čistenie lapača tuku - ŠJ oprava automatickej pračky-ši podlahárske práce - ŠJ

18 18 / Fezamont spol., s r.o. 312,00 s DPH Eötvösová ul. 2513/ Komárno ŠEKO SHOP Ondrej Šeben 529,00 s DPH Jokaiho Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 18,94 s DPH INTA s.r.o. 72,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín Ing. Lívia Farkasová 37,56 s DPH Meštianska 2725/ Komárno Ing. Ján Vetter 9,00 s DPH Hrnčiarska 7/ Komárno ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 46,20 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 127,67 s DPH Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska KOMVaK, a.s. 83,33 s DPH KOMVaK, a.s. 111,11 s DPH KOMVaK, a.s. 166,66 s DPH Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/ výmena oceľ.krytu šachty-ši automatická pračka-ši služobné mobily-škola kuchynský odpad za 6/2018-ŠJ cestovný príkaz č. 145 Budapešť-Erasmus+ cestovný príkaz č ERASMUS+ MO plynu 8/2018 tel.poplatky-ši,šj tel.poplatky-škola služby CO 7/2018 vodné a stočné 7/2018 vodné a stočné 7/2018 vodné a stočné 7/2018 technik PO za 7/2018 Košická 663/ Komárno Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 7/ KOLORCENTRUM s.r.o. 183,41 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža ELCONT - Cseh František 187,47 s DPH pí voda za 7/2018-škola elektro

19 19 / ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 144,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice ENERGO-SK a.s ,02 s DPH T/ Poradca podnikateľa,s.r.o. 117,00 s DPH Martina Rázusa 23A Žilina ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra CLEAN CITY, s.r.o. 74,89 s DPH Vnútorná Okružná Komárno VOBYT s.r.o 604,90 s DPH Skalná Komárno Štefan György - PICTOR 1 680,00 s DPH Agátová Marcelová Modrócky podlahy, s.r.o ,28 s DPH Eotvosova 2512/ Komárno ENERGO-SK a.s ,18 s DPH T/ ŠEKO SHOP Ondrej Šeben 249,00 s DPH Jokaiho Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 40,12 s DPH Zoltán Kovács - KAYZEE IT 70,00 s DPH Hlavná 11/9, Kava Komárno Karol Novák - TN DERAT 255,60 s DPH Holubárov 1933/ Komárno ASC Applied Software Cons 63,00 s DPH Svoradova Bratislava ŠEVT a.s. 131,60 s DPH Cementárska cesta Banská Bystrica CWS-boco il Servis Slovensko 34,46 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec ARKA, a.s. 315,91 s DPH služ.mobily-šj,ši služby 8/2018 tepelná energia za 7/2018 predplatné Verejná správa SR-online prístup BOZP služby za 7/2018 odpad z kontajnera-škola nábytok do tried maľovanie tried-škola podlahárske práce-škola el. energia za 7/2018 chladnička-šj služobné mobily-šj,ši aktualizácia softvéru-šj deratizácia-šj asc Rozvrhy 2019 tlačivá-škola a ŠI prenájom za 8/2018 kanc.potreby-škola

20 20 / ARKA, a.s. 21,64 s DPH LASER servis, spol. s 84,74 s DPH Lipová Šenkvice ORANGE Slovensko, a.s. 24,50 s DPH Lucia Hucíková - Školáčik Majo 5 250,00 s DPH Z Pekárenská Brezovica SANET, združenie použív.sads 150,00 s DPH Vazovova Bratislava Európska cestovná poisťovňa 228,00 s DPH Pribinova 25, P.O.Box Bratislava Európska cestovná poisťovňa 45,60 s DPH Pribinova 25, P.O.Box Bratislava CKM Združenie pre študentov 85,50 s DPH Vysoká Bratislava CKM Združenie pre študentov 9,50 s DPH Vysoká Bratislava TransData s.r.o. 88,00 s DPH Jašíkova Bratislava DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 144,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice BRANOTI-Gabriel Timár 997,56 s DPH Nebojsa Galanta Peter Markó 4 490,00 s DPH Štúrová Okoličná na Ostrove EuroVolt s.r.o. 39,34 s DPH Záhradná 12/ Skalica Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno ELCONT - Cseh František 24,58 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 126,06 s DPH kanc.potreby-škola tonery-škola služobné mobily-škola školský nábytok SANET II.Q.2018 poistné na stáž v Budapešti poistné na stáž v Budapešti ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti služby 9/2018 oprava el.brány-škola elektrorevízia-škola technik PO za 8/2018 tel.poplatky-škola Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 8/2018

21 21 / KOMVaK, a.s. 177,34 s DPH KOMVaK, a.s. 64,10 s DPH KOMVaK, a.s. 138,89 s DPH Bc. Jana Magdolenová 50,00 s DPH Belek Podhájska FERRO 3000 SRO 151,43 s DPH Palatínova Komárno URBAN - Elektro 241,20 s DPH Jókaiho Komárno LAMAR - Ľudovít Jenei 243,00 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 45,88 s DPH KAROL ADAMEK 435,00 s DPH Vodná 13/ Komárno BELT SLOVAKIA s.r.o. 296,98 s DPH Šamorínska Bratislava SPOMAX s.r.o. 806,47 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble KAROL ADAMEK 81,60 s DPH Vodná 13/ Komárno TECH-LIT SK s.r.o. 318,00 s DPH Prielohy 1012/C Žilina PYROKOM spol s r.o. 166,08 s DPH Á.Jedlika Komárno FaxCopy a.s. 210,48 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava CLEAN CITY, s.r.o. 172,33 s DPH Vnútorná Okružná Komárno KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 46,29 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra vodné a stočné 8/2018 vodné a stočné 8/2018 vodné a stočné 8/2018 školenie CO a ŠI oprava chlad.boxu-šj podlahárske práce-ši MO plynu 9/2018 tel.poplatky-ši, ŠJ výmena vodovodného potrubia-šj-havária čistiace potreby- ŠJ čistace potreby-ši,šj montáž vodov.ventilov čistiace potreby - škola OOPP-škola vyhotovenie razítok školy odvoz odpadu z kontajnera poistenie havarijné IV.Q.

22 22 / KOOPERATIVA poisťovňa a.s ,28 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra ARKA, a.s. 167,40 s DPH ARKA, a.s. 190,62 s DPH ARKA, a.s. 128,18 s DPH SPOMAX s.r.o. 530,35 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble ARKA, a.s. 100,16 s DPH ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža SOZA 48,00 s DPH VP/14/39165/001 Rastislavova Bratislava ENERGO-SK a.s ,02 s DPH Peter Kuníček 1 161,00 s DPH Novozámocká cesta Komárno ELCONT - Cseh František 490,60 s DPH ENERGO-SK a.s ,39 s DPH Vojtech Horváth-kominár 39,00 s DPH Štúrova Okoličná na Ostrove Ing. Dušan Ďurčovič 78,27 s DPH Ďulov Dvor 10/ Komárno Ing. Lívia Farkasová 73,61 s DPH Meštianska 2725/ Komárno BAJCSI Karol 280,00 s DPH Meštianska 24/ Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 40,67 s DPH poistenie majetku IV.Q. kanc. kanc. kanc. čistace potreby-škola kanc. služby BOZP za 8/2018 pí voda za 8/2018 licenčné poplatky 2018/2019 tep.energia za 8/2018 stravovanie zamestnanci-letné prázdniny elektro el.energia za 8/2018 periodická kontrola komínov - ŠJ materiál do ŠD cestovné ERASMUS+ Budapesť autobus do Budapešti a späť-erasmus+ služ.mobily-šj,ši

23 23 / FaxCopy a.s. 105,24 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava Hotel Banderium-DREAM, spol.s r.o. 169,35 s DPH Nám.M.R.Štefánika Komárno FaxCopy a.s. 37,80 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava FaxCopy a.s. 26,30 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava ORANGE Slovensko, a.s. 23,41 s DPH ARKA, a.s. 33,19 s DPH KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 41,82 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra Európska cestovná poisťovňa 91,20 s DPH Pribinova 25, P.O.Box Bratislava Ing. Lívia Farkasová 127,27 s DPH Meštianska 2725/ Komárno Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska FaxCopy a.s. 10,64 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava BRISTON s.r.o. 239,95 s DPH Fučíkova 144/ Sládkovičovo FERRO PARK 246,07 s DPH Alapyho Komárno KOLORCENTRUM s.r.o. 242,99 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno ELCONT - Cseh František 126,87 s DPH CWS-boco il Servis Slovensko 34,46 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno ARKA, a.s. 72,64 s DPH vyhotovenie razítok ŠJ,ŠI ubytovanie-evaluácia vyhotovenie gumených razítok-škola razítko pre ZO OZ služ.mobily-škola materiál kancelársky-škola poistenie úrazové IV.Q.2018 poistné na stáž v Brne cestovné ERASMUS+ Brno služby CO za 9/2018 podušky k razítkam čistiace potreby-škola materiál do ŠD údržb. prenájom hyg.zariadení 9/2018 technik PO za 9/2018 materál kancelársky - škola

24 24 / Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 9/ BGnet s.r.o. 152,60 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno CZIBOR Zoltán, s.r.o. 85,20 s DPH Eötvösa Komárno ARKA, a.s. 193,09 s DPH Mária Vizváryová 216,00 s DPH Česká 4/ Komárno Zväz maďarských pedagógov na Slovensku 70,00 s DPH Elektrárenská Komárno Monika Zauková 49,49 s DPH Obchodná 691/ Komárno-Nová Stráž KOMVaK, a.s. 237,17 s DPH KOMVaK, a.s. 358,94 s DPH KOMVaK, a.s. 887,78 s DPH KOMVaK, a.s. 198,16 s DPH SPP CNG s.r.o. 37,80 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava WELLNESS s.r.o. 31,82 s DPH č Patince Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža FERRO 3000 SRO 92,98 s DPH Palatínova Komárno Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 47,23 s DPH materiál VT, obnova tonera zasklievanie tabla, zrkadlá kanc.potreby-ši kuchynské náčinie - ŠJ konferencia riaditeľov škôl ERASMUS+ cestovné vodné a stočné za 9/2018 vodné a stočné za 9/2018 zrážková voda za III.Q.-škola zrážková voda za III.Q.-ŠI,ŠJ CNG do služ.auta prac.porada riaditeľov pí voda za 9/2018-škola služby CO za 9/2018 MO plynu za 10/2018 tel.poplatky-šj,ši

25 25 / LASER servis, spol. s 101,69 s DPH Lipová Šenkvice VIVIEN-Igarová Eva 30,17 s DPH Nám.Kossutha Komárno Pindeš Sebastian 719,23 s DPH Hlboká Nitra BGnet s.r.o. 425,00 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 128,90 s DPH ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra CLEAN CITY, s.r.o. 98,30 s DPH Vnútorná Okružná Komárno Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színhá 180,00 s DPH Petőfiho Komárno TransData s.r.o. 57,00 s DPH Jašíkova Bratislava CKM Združenie pre študentov 57,00 s DPH Vysoká Bratislava Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 s DPH Družstevná 232/ Košice Henrich Sonnenschein - ITSK 43,87 s DPH Z _Z Fraňa Mojtu Nitra INTA s.r.o. 54,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH Ing. Lívia Farkasová 112,01 s DPH Meštianska 2725/ Komárno KOMVaK, a.s. 720,02 s DPH KT Brands, s.r.o. 14,40 s DPH Hlavná 26/ Dunajská Streda Petit Press a.s. Nitra 48,00 s DPH Sládkovičova Nitra tonery-škola závesy do učebne-škola oprava strechy materiál VT-škola tel.poplatky-škola BOZP služby za 9/2018 odpad z kontajnerov-škola permanentky na 2018/2019 sezónu - SF ISIC a ITIC - ERASMUS+ projekt ISIC a ITIC karty - ERASMUS+ projekt seminár - Mzdová účtovníčka materiál VT - ŠI kuchynský odpad za 9/2018-ŠJ služ.mobily-šj,ši cestovné ERASMUS+ Brno vodné a stočné za 9/2018 propagácia školy v Csallókoz propagácia školy - My Naše Novosti

26 26 / ENERGO-SK a.s ,00 s DPH el.energia za 9/ ORANGE Slovensko, a.s. 20,27 s DPH služobné mobily - škola Ľudovít GEREG-SERVIS 118,36 s DPH odborná prehlidka telocvičného náradia Ivana Krasku 488/ Púchov ENERGO-SK a.s ,02 s DPH tepelná energia za 9/ Vydavateľstvo KT spol. s r.o. 105,00 s DPH plagát v maď. jazyku-propagácia školy Mederčská Komárno Cipisek - Folkart, s.r.o. 148,00 s DPH krpce pre divad.krúžok Pod vežou Pohradík Prešov LASER servis, spol. s 16,13 s DPH tonery - škola Lipová Šenkvice Lucia Hucíková - Školáčik Majo 306,00 s DPH biela tabuľa do triedy Pekárenská Brezovica Lucia Hucíková - Školáčik Majo 100,00 s DPH doska Pekárenská Brezovica CWS-boco il Servis Slovensko 76,70 s DPH prenájom hyg.zariadení 10/2018 M.R. Štefánika Hlohovec LASER servis, spol. s 136,70 s DPH tonery - škola Lipová Šenkvice BGnet s.r.o. 33,00 s DPH materiál VT-škola Priateľstva 1381/ Komárno Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správa siete a IS za 10/ Katarína ĎURIŠOVÁ-KATKA- ŠPORT 516,34 s DPH Ivana Krasku 488/ Púchov BELT SLOVAKIA s.r.o. 154,56 s DPH Šamorínska Bratislava Slovak Ventures s.r.o ,00 s DPH Štefánikova trieda 15/ Nitra MR. PRINT, s.r.o. 120,00 s DPH Jókaiho 35/ Komárno ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH oprava telocvičného náradia čistiace potreby-šj učebnice AJ návrh a tlač plagátov pre divad.krúžky MO plynu 11/2018

27 27 / Tibor Bögi 42,00 s DPH tonery - ŠI Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 24,00 s DPH Šumperská Iža FERRO 3000 SRO 137,42 s DPH Palatínova Komárno ELCONT - Cseh František 235,85 s DPH Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 47,48 s DPH CLEAN CITY, s.r.o. 232,26 s DPH Vnútorná Okružná Komárno ARKA, a.s. 374,86 s DPH KOLORCENTRUM s.r.o. 114,95 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra KOMVaK, a.s. 243,58 s DPH KOMVaK, a.s. 465,78 s DPH Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska KOMVaK, a.s. 331,18 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 130,49 s DPH SPP CNG s.r.o. 43,60 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava Messer Tatragas s.r.o. 175,20 s DPH Chalupkova Bratislava DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 144,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice pí voda za 10/2018 materiál technik PO za 10/2018 tel.poplatky-ši,šj odvoz odpadu z kontajnera-škola kancel.potreby-škola materiál BOZP služby za 10/2018 vodné a stočné za 10/2018 vodné a stočné za 10/2018 služby CO za 10/2018 vodné a stočné za 10/2018 tel.poplatky-škola PHM do služ.auta prenájom plyn.fliaš na 2019 služby 11/2018

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 Kniha dodávateľských objednávok

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 47614714 Peter Vörös - DOMIVO 200,00 s DPH 12.1.2017 Moča č. 152 94637 Moča 2 18048455 PYROKOM

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 12 74 45769109 Spolecnost casopisu Atelier 1 200,00 s DPH 3.5.2013 44 uhrada Atelier

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více