Skola_faktury ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou
|
|
- Josef Müller
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 faktúry 400/ OP RENOSTAV,s.r.o. Suchý Potok 2811, Humenné 416,29 servis dverí / Majerovský kaštieľ, s.r.o. Pribinova 82, Vranov nad Topľou 1 200,00 položenie zámkovej dlažby / ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 366,98 umývačka riadu / ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 998,99 sušička prádla / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 130,74 tonery / Ing. Michal Kočiš kpt.nálepku 23, Vranov nad Topľou 995,40 bicykle pre základnú školu / Okenné štúdio, s.r.o., Prešov Duchnovičovo námestie 1/1 1, Prešov 248,93 výmena prasknutých tabúľ / Okenné štúdio, s.r.o., Prešov Duchnovičovo námestie 1/1 1, Prešov 1 172,74 vchodové dvere + 3 okná / Mačička Michal Štúrova , Liptovský Hrádok 33,90 CD Včely a ľudia - kabinet 1.-4., biológia / AICHILLES, s.r.o., Vranov nad Topľou Herlianska 1019/1019, Vranov nad Topľou 501,97 dlažba + materiál na riešenie havarijného stavu - spojovacia chodba / Hudák Jozef Nižný Kručov 77, Vranov nad Topľou 176,00 montáž televízorov a satelitných kompletov / ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 387,00 satelitný komplet pre základnú školu / ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 941,95 televizory do ŠKD a riaditelne / ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 568,00 chladnička pre základnú školu /kuchynka/ Strana 1 / 32
2 faktúry 385/ MUSICMANIA, s.r.o. Lúčky 40, Kamenica 999,80 materiál pre kabient hudobnej výchovy / NET4ALL, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67 9, Vranov nad Topľou 986,10 inaštalácia vysokorýchlostného internetového pripojenia pre základnú školu / Petruň Marian Sečovská Polianka 744, Vranov nad Topľou 499,20 obrusy pre školskú jedáleň / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 992,88 bezpečnostná brána Zixel + moduly / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 872,00 externá kamera pre základnú školu / ALDA VRANOV n. T., s.r.o. Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 279,83 kancelársky materiál a polohovatená stolička - školská jedáleň / ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.t Čemernianska 50/50 50, Vranov nad Topľou 960,00 kuchynské náčienie -30 l k RE / ALDA VRANOV n. T., s.r.o. Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 251,04 skartovací stroj / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 886,09 čistiace prostriedky pre školskú jedáleň / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 890,66 čistiace prostriedky pre ZŠ / Datakabinet, s.r.o., Prievidza Poľnohospodárov 6/6, Prievidza 399,00 balík služieb prémium / EDISON SK, s.r.o. Prešovská 537, Vranov nad Topľou 625,14 svietidlá, trubice - elektroinštalačný materiál / EDISON SK, s.r.o. Prešovská 537, Vranov nad Topľou 7 736,04 svietidlá, trubice, vypínače, ventilátor - elektroinštalačný materiál / Jenčová Anna Kvetná 836, Vranov nad Topľou 992,00 kroje pre základnú školu Strana 2 / 32
3 faktúry 372/ Barna Jozef - úprva parkovej zelene Veterná 965/7, Vranov nad Topľou 997,24 uprava a vysadba v atriu v základnej škole / OGASTROP Bardejov 15, Bardejov 932,33 kuchynské náradie / OGASTROP Bardejov 15, Bardejov 825,58 kuchynské náradie / EDISON SK, s.r.o. Prešovská 537, Vranov nad Topľou 289,67 elektroinštalačný materiál na opravy v školskej kuchyni / Barna Jozef - úprva parkovej zelene Veterná 965/7, Vranov nad Topľou 677,60 chemický postrek proti burine / NABYTOK MIA Hronského 1180, Vranov nad Topľou 925,00 sedačka, stolík, vešiak-riaditelňa / ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 951,65 kancelársky materiál pre základnú školu / ALDA VRANOV n. T., s.r.o. Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 880,00 lavice pre základnú školu / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 4 233,46 tonery do tlačiarni - v zakladnej škole / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 988,56 počítač Lenovo, windows 8, MS Office / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 996,00 notebook, multifunkčné zariadenie pre vedúcu školskej jedálne / STOPER Topolianska 1690, Vranov nad Topľou 996,00 drevena hojdačka, drevene sedačky pre školu / ŠTYL IVANOV, S.R.O., Vranov n.t. Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír 998,00 naradie pre údržbára / Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, VranDr.C.Daxnera 86/86, Vranov nad Topľou 990,00 športové potreby pre školu Strana 3 / 32
4 faktúry 358/ INNA - Ján Kaščák Budovateľská 1300/0 63, Vranov nad Topľou 388,00 knihovnička do riaditelne / INNA - Ján Kaščák Budovateľská 1300/0 63, Vranov nad Topľou 568,00 skrinky do zborovne I. stupňa / Hric Martin -MAŤO Opalová 954, Vranov nad Topľou 984,00 žalúzie do 5 tried v základnej škole / Ing. Masčuk Cyril Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 770,50 koberce pre školu / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 16,56 virtuálna knižnica za december / Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 1 164,85 vodné a stočné 13,9, ,01, / Ševčíková Ľudmila Kamenná Poruba 66, Vranov nad Topľou 520,00 koncoročné posedenie pre 52 pracovníkov cateringovou firmou / KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 106,37 vodoinštalačný materiál / Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819/5, Vranov nad Topľou 646,64 kontrola pred požiarni - hasiace a prúdnic v areáli školy / Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka 36,00 čiernobiely výstup za december p14/ ELA VRANOV s.r.o., Vranov n.t. Budovateľská 1289/ , Vranov nad Topľo 26,04 doplatok faktúry /2013 5, / , /2013 0, Strana 4 / 32
5 faktúry 344/2013 0, /2013 1, / , /2013 3, / Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 50,00 prívod k elektrickej peci v školskej kuchyni E APROMOD, s.r.o., Bratislavská, Most pr Bratislavská 716/716 2, Bratislava-Záhorská By 30,80 externý konzultant / ZEMPLIN VPO Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 518,40 relaxačné služby pre 18 ľudí / Kolesárová Mária Prešovská 553, Vranov nad Topľou 50,80 drogistický tovar pre základnú školu / ZŠ Sidlisko Lúčna Námestie Jána Pavla II.827/26, Vranov n.t ,00 spracovanie miezd za obdobie od pracovníkov / ,13 hovorné za obdobie / Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 60,00 prenájom učebne plavárne CVČ atletika, box / ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 67,00 kancelársky materiál pre školskú jedáleň / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 15,60 servis programu Korwin za mesiac november / ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, Bratislava-Petržalka 68,40 pracovná zdravotná služba za mesiac november Strana 5 / 32
6 faktúry 331/ Kačmárová Anna Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 179,25 služba BOZP a PO - IV. Q / Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 200,00 odstánenie revíznych závad / Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 190,00 elektroinštalačné práce podľa rozpisu / Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 90,00 opravy elektroinštalačné podľa rozpisu / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 295,80 switch 16 por. a 24 portový a skrinka na stenu a polička plus zapojenie / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 21,60 toner - Mgr. Bedriová / Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka 36,77 čierno-biely výstup zo zaradenia / Hric Martin -MAŤO Opalová 954, Vranov nad Topľou 60,00 oprava poškodených lamiel / ,12 hovorné za mesiac november / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 34,46 prenájom rohoží za obdobie / ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 235,49 kancelársky materiál pre základnú školu / ,00 dohodnutá platba na základe dodatku k / Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Partizánska cesta 9/9 9, Banská Bystrica 6,00 zvesti MS a MK SR č.02/ / / Hric Martin -MAŤO Opalová 954, Vranov nad Topľou 358,00 žalúzie - školská jedále, kuchyňa Strana 6 / 32
7 faktúry 318/ STOPER Topolianska 1690, Vranov nad Topľou 158,40 prahy do tried a telocvične základnej školy / ABM TECHNIK Milan BOROŠ Nižný Kručov 104, Vranov nad Topľou 190,56 oprava plynového kotla v kotolni základnej školy / ABM TECHNIK Milan BOROŠ Nižný Kručov 104, Vranov nad Topľou 750,60 odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení v kotolni základnej školy / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 16,56 virtuálna knižnica za mesiac november / EDISON SK, s.r.o. Prešovská 537, Vranov nad Topľou 6,90 materiál na opravy pre základnú školu / TRIBE kom. spol. B. Nemcovej 1154, Vranov n.t. 302,16 materiál na vyrovnanie a položenie dlažby v troch triedach / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 52,00 spotreba plynu za mesiac december 2013-malý plyn / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 12,00 zálohovanie dát na doméne kukucinka.eu / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 201,50 stravné za mesiac november zo sociálneho fondu / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 100,75 stravné za mesiac november / Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 80,00 prenájom učebne plávania za november CVC-atletika, box / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 21,44 tekuté mydla a toaletný papier pre základnú školu / Baran Pavol- Podlahár Okulka 18/40, Vranov nad Topľou 3 459,00 pokládka dlažby s prácami v troch triedach základnej školy /2013 2/ MIROSLAV KOMENSKY Lúčna 819/819 21, Vranov nad Topľou 100,00 revízia bezpečnostných snímačov Strana 7 / 32
8 faktúry 302/ Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13Železničiarska 13, Bratislava-Staré Mesto 172,80 škola efektívne na rok E EDEA PARTNERS, a.s. Bratislva Pribinova 25/25, Bratislava-Staré Mesto 292,42 konzultant pre zapracovanie zmien do kurikul a tvorbu predmetu SJL / ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.t Čemernianska 50/50 50, Vranov nad Topľou 2 200,00 dvojtrubová elektrická pec pre školskú jedáleň pri ZŠ / DIANA-poľovnícke a rybárks Čemernianska 1064/ , Vranov nad Topľo 765,01 vzduchovky, terče, broky / Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka 36,00 čierno-biely výstup za mesiac november / ,22 spotreba plynu za mesiac september / Kovaľ Branislav, Ing. Františkánske námestie 6, Prešov 270,37 ochranné pracovné odevy pre prevádzkových pracovníkov / ,99 Biznis Profi fa /2013 0,08 paušál Štart fa /2013 0,31 paušál Štart fa /2013 1,00 majster paušál fa / ,89 orange nonstop fa /2013 3,00 paušál 3 fa / ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.t Čemernianska 50/50 50, Vranov nad Topľou 190,80 oprava sporáka SE Strana 8 / 32
9 faktúry 288/ ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.t Čemernianska 50/50 50, Vranov nad Topľou 88,20 oprava varného kotla + výmena stíkača / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 57,43 reflexne rolky - utierka -ŠJ / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 198,72 virtuálna knižnica na rok / JURA EDITION, spol. s.r.o. Bratislava Oravská 17/17, Bratislava-Ružinov 64,20 manažment školy na rok / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 319,63 komplexné poistenie podnikateľov p13/ Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 415,96 komunálny odpad a drobné stavby tretia splátka - rozhodnutie / STOPER Topolianska 1690, Vranov nad Topľou 316,68 oprava pracovných stolov v školskej kuchyni / ,13 hovorné za mobilný telefón / ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, Bratislava-Petržalka 68,40 zdravotná služba za mesiac október / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 15,60 služba korwin za mesiac október / EPL, s.r.o., Brtislava Bystrická 5899/5899 3, Bratislava-Devínska No 12,00 časpis Geografia r výtlačky / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 16,56 virtuálna knižnica za mesiac október / ,50 spotreba zemného plynu za mesiac október / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 24,82 prenájom rohoží Strana 9 / 32
10 faktúry 278/ ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 54,47 stravné za mesiac oktober / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 108,94 stravné za mesiac oktober zo SF / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 300,48 tonery do tlačiarní pre základnú školu + klávesnica pre asistentku učiteľa / ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 386,91 kancelársky materiál podľa výberu pre základnú školu / ,48 hovorné za október / ,22 faktúra august / ,00 záloha oktober / ,00 záloha september / ,00 záloha august / ,00 záloha júl / ,00 záloha jún / ,00 záloha máj / ,00 záloha - apríl / Gazdík Jozef, Hencovská 1802, Hencov Hecnovská 1802, Vranov nad Topľou 240,00 kontrola, čistenie a revízie komínových telies - kotolňa na plynné palivo Strana 10 / 32
11 faktúry 275/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 52,00 spotreba plynu za mesiac november - malý plyn E EDEA PARTNERS, a.s. Bratislva Pribinova 25/25, Bratislava-Staré Mesto 351,00 konzultant pre zapracovanie zmien do kurikul a tvorbu nových kurikul predmetu Slovenský jazyk a literatúra /2013 2/ Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 1 961,00 dodávaka a distribúcia elektriny za obdobie / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 12,00 zalohovanie adat na doméne kukucinka-eu / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 27, / KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 97,78 vodoinštalačný materiál / Kolesárová Mária Prešovská 553, Vranov nad Topľou 93,85 material / Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 50,00 učebňa plávania - oktober atletika, fotbal, box-cvč / ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.t Čemernianska 50/50 50, Vranov nad Topľou 163,38 oprava gastrozariadení v školskej kuchyni / Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka 36,00 čierno-biely výstup za mesiac október p12/ ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 5,07 doplatok k strave za mesiac oktober p11/ ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 9,62 stravné za mesiac september /2013 2/ ŠJ Sídl. II Vranov Sídl. II 1336, Vranov nad Topľou 82,68 stravné za mesiac oktober p10/ ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 10,14 stravné za mesiac oktober zo SF Strana 11 / 32
12 faktúry p9/ ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 19,24 stravné za mesiac september zo SF / BHS HYGIENA s.r.o., Bratislava Trnavská cesta 70, Bratislava-Vrakuňa 316,08 čistiace prostriedky do umývačky riadu / EDISON SK, s.r.o. Prešovská 537, Vranov nad Topľou 300,00 revízia bleskozvodov / ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 178,80 list bianco s vodotlačou - tlačivá na vysvedčenia / ,09 mesačný poplatok Biznis Profi /2013 1,00 poplatok Majster paušál / ,41 meačný poplatok program WOW /2013 3,00 meačný poplatok paušál / ,14 hovorné za obdobie / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 66,39 poistenie hnuteľných vecí /2013 2/ Gazdík Jozef, Hencovská 1802, Hencov Hecnovská 1802, Vranov nad Topľou 1 496,94 odsránenie závad na dymovodoch v kotolni základnej školy / Halgaš Ján, Ing. Budovateľská 1805/ , Vranov nad Topľo 840,00 verejné obstarávanie / STOPER Topolianska 1690, Vranov nad Topľou 187,20 úprava pracovnych stolov v ŠK /2013 2/ ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, Bratislava-Petržalka 68,40 zdravotna služba za mesiac september Strana 12 / 32
13 faktúry 241/ VAS VLADIMíR HRABčáK, PORUBDSKPorubská , Vranov nad Topľou 210,00 prebijanie obdpadu / NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob Poša 199, Poša 622,00 vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok tlakových vonkajších -vnútorných prehliadok -plynová kotolňa / ROPO SK, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, Prešov ,82 rekonštrukcia školskej jedálne / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 15,60 program korwin za mesiac september / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 24,82 prenájom rohoží / Komunálna poisťovňa, a.s. Regionálne cštefánikova 17/17 17, Bratislava-Staré Mesto 293,76 združené poistenie majetku / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 16,56 virtuálna knižnica za mesiac september / ŠJ Sídl. II Vranov Sídl. II 1336, Vranov nad Topľou 156, / Kačmárová Anna Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 180,18 bezpečnostný technik a technik PO - III: Q / ,90 hovorné za mesiac september / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 52,00 spotreba plynu za október - malý plyn / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 233,40 toner - kopírovací stroj v riaditeľni + oprava - zborovňa I. stupeň, zástupca II.st / ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.t Čemernianska 50/50 50, Vranov nad Topľou 111,00 vysávač a sáčky do vysávača / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 22,27 zálohovanie dát na doméne kukucinka.eu Strana 13 / 32
14 faktúry 227/ upomienka / JUREK JURAJ Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov výmena uzáveru vody na I. stupni základnej školy E vzdelávanie zamerané na prípravu digitálneho obsahu pre vzdelávanie konzultant pre zapracovanie zmien do kurikul a tvorbu nových kuril predmetu SJL 226/ EDEA PARTNERS, a.s. Bratislva Pribinova 25/25, Bratislava-Staré Mesto DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou tekuté mydlo do WC základnej školy / Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou elektroinštalačné práce v ŠJ podľa rozpisu / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava PPO1-Komplexné poistenie podnikateľov /2013 2/ Barna Jozef - úprva parkovej zelene Veterná 965/7, Vranov nad Topľou postrek-burika / Micenko Vladimír Húskova 15, Košice-Sídlisko KVP oprava telocvičného náradia a náčinia /2013 fa /2013 2/ Micenko Vladimír Húskova 15, Košice-Sídlisko KVP revízia telocvičného náradia / Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice vodné a stočné za obdobie / Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka čierno-biely výstup za mesiac august /2013 fa /2013 fa Strana 14 / 32 5,00 69, ,50 2,99 390,00 199,21 205,60 125,00 3,00 100,00 757,70 36,00 47,18 0,18
15 faktúry 215/2013 1,00 fa / ,46 fa /2013 2/ Kolesárová Mária Prešovská 553, Vranov nad Topľou 518,06 farby-tabule, telocvičňa E MY DVA Slovakia, s.r.o.bratislava Lamačská cesta 45/45, Bratislava-Lamač ,40 MIMIO,PROJEKTOR BENQ,VIZALIZER E MY DVA Slovakia, s.r.o.bratislava Lamačská cesta 45/45, Bratislava-Lamač ,40 MIMIO,PROJEKTOR BENQ, VIZUALIZER / , /2013 2/ Palik Juraj Lomnická 656, Vranov nad Topľou 122,30 kľuče, zámky, rozličovače / ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, Bratislava-Petržalka 68,40 zdravotná služba za mesiac august E APROMOD, s.r.o., Bratislavská, Most pr Bratislavská 716/716 2, Bratislava-Záhorská By 121,79 externý konzultant E EDEA PARTNERS, a.s. Bratislva Pribinova 25/25, Bratislava-Staré Mesto 548,92 konzultant E APROMOD, s.r.o., Bratislavská, Most pr Bratislavská 716/716 2, Bratislava-Záhorská By 44,00 externý konzultant / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 24,82 prenajom rohoží za obdobie / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 15,60 program korwin za mesiac august / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 16,56 virtuálna knižnica za mesiac august Strana 15 / 32
16 faktúry 204/ ,14 hovorné za mesiac august / ,22 spotreba plynu za mesiac august / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 52,00 spotreba plynu za mesiac august / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 36,00 oprava dataprojektoru na I. stupni ZŠ - Mgr. Bedriová / JurisDAT - M.Medlen Redakcia Škola - MEL Ondavská, Bratislava 2 22,00 predplatné ŠKOLA /2013 2/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 76,23 nákup WC /2013 2/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 37,51 vodoinštalačný materiál / Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 4,00 odpis dokumentu- zmluva VSE / ROPO SK, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1, Prešov ,78 rekonštrukcia ŠJ /2013 2/ Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 250,00 odstraňovanie revíznych závad / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 100, /2013 2/ RZ Dobranska Zátoka Paľušová Domaša Dobrá 0, Vranov nad Topľou 616,00 ubytovanie a stravné na sústredenie /2013 2/ Migaľ Michal, Bc. Záhradná 477, Sačurov 100,00 Preprava na sústredenie - box / Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka 36,00 čiernobiely výstup za mesiac august Strana 16 / 32
17 faktúry 191/ WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 21,25 domena web školy - zalohovanie /2013 3,00 poplatok za mesiac august Paušál / ,39 hovorné za august program WOW faktúra /2013 1,00 poplatok za august Majster pašál fa /2013 0,07 paušal štart za mesiac august / ,70 faktúra hovorné za august / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 15,17 prenájom rohoží / ASC applied SOFTWARE consultantsvoradova 7, Bratislava 349,00 AsC agenda komplet ZŠ / ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, Bratislava-Petržalka 68,40 dohľad nad zravotnou starostlivosťou za mesiac júl / ,12 hovorné mobil za mesiac august / ,22 zaloha spotreby plynu za mesiac júl / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 15,60 program Korwin za mesiac júl / Uninon poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 1 76,48 poistenie majetku za obdobie / Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka 36,00 čiernobiely výstup za mesiac júl Strana 17 / 32
18 faktúry 168/ Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice dodávka elektriny za obdobie / hovorné za mesiac júl / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava prenájom rohoží za obdobie / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava spotreba zemného plynu za mesiac august 2013-malý plyn / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever virtuálna knižnica za mesiac júl / ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica tlačivá na nový školský rok 2013/ / mobil /2013 meačný poplatok Biznis Profi 0918/ faktúra / mesačný poplatok Paušál Štart 0917/ /2013 Majster paušál 0917/ /2013 faktúra hovorné nonstom 0915/ /2013 faktúra paušál /2013 Z Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13Železničiarska 13, Bratislava-Staré Mesto škola efektívne od E MY DVA Slovakia, s.r.o.bratislava Lamačská cesta 45/45, Bratislava-Lamač MIMIO-Interaktívna tabuľa+zdvihací mechanizmus, projektor Strana 18 / ,00 28,79 24,82 52,00 16,56 168,40 16,13 44,99 0,04 1,00 22,70 3,00 66, ,40
19 faktúry 164/ ,22 spotreba plynu za jún / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 15,60 program Korwin - jún / ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, Bratislava-Petržalka 68,40 zdravotná služba za mesiac jún / ,32 hovorné za mesiac jún /2013 2/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 54,21 vodoinštalačný materiál p8/ Agenúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EHanulova 5 B, Bratislava-Dúbravka 7 146,29 vrátenie ZP / Kačmárová Anna Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 182,97 služba bezpečnostného technika a technika PO - II.Q, + bezpečnostné značenie E APROMOD, s.r.o., Bratislavská, Most pr Bratislavská 716/716 2, Bratislava-Záhorská By 61,60 externý konzultant / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 52,00 zemný plyn za mesiac júl - malý plyn / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 16,56 virtuálna knižnica za mesiac jún /2013 2/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 76,50 spojovacia lišta / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 196,30 stravné za mesiac jún zo SF / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 98,15 stravné za mesiac jún / Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 80,00 učebňa plávania za jún Strana 19 / 32
20 faktúry 151/ Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka 36,00 čiernobiely výstup za jún / RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 47,60 pravny kurier pre školy /2013 2/ DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 355,52 čistiace prostriedky E EDEA PARTNERS, a.s. Bratislva Pribinova 25/25, Bratislava-Staré Mesto 855,10 externý konzultant projektu Rozvojom čítania k lepšiemu životu /2013 2/ DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 151,58 čistiace prostriedky pre ŠJ na 3. štvrťrok /2013 2/ DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 319,24 čistiace prostriedky - 3. štvrťrok ZŠ /2013 2/ DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 126,97 čistiace prostriedky - ŠJ / Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 1 007,65 vodné a stočné za obdobie / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 24,82 prenájom rohoží za obdbobie / ,27 fa / ,99 fa /2013 0,04 fa /2013 1,01 fa /2013 3,00 fa Strana 20 / 32
21 faktúry p7/ Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 415,96 komunálny odpad druhá splátka / EXAM testing, spol.s.r.o., Bratislava 5 Vranovská 6/6, Bratislava-Petržalka 67,20 časopis DOBRA ŚKOLA -predplatne september 2013-jún / ZŠ Sidlisko Lúčna Námestie Jána Pavla II.827/26, Vranov n.t ,00 spracovanie miezd :67zam.x4 =268/mes /2013 2/ ,13 hovorné - mobil za obdobie / ,22 spotreba plynu za mesiac máj / ALDA VRANOV n. T., s.r.o. Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 283,10 tonery do tlačiarne - ridaditeľňa / ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, Bratislava-Petržalka 68,40 zdravotná služba za mesiac máj / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 15,60 program Korwin za máj E APROMOD, s.r.o., Bratislavská, Most pr Bratislavská 716/716 2, Bratislava-Záhorská By 13,20 externý konzultant-rozvojom čítania k lepšiemu životu / ,90 hovorné za mesiac máj / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 16,56 virtuálna knižnica - za mesiac máj /2013 2/ Palik Juraj Lomnická 656, Vranov nad Topľou 123,00 zámky do dverí /2013 2/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 45,60 vodoinštalačný materiál / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 52,00 spotreba plynu za obdobie Strana 21 / 32
22 faktúry E APROMOD, s.r.o., Bratislavská, Most pr Bratislavská 716/716 2, Bratislava-Záhorská By 26,40 externý konzultant E APROMOD, s.r.o., Bratislavská, Most pr Bratislavská 716/716 2, Bratislava-Záhorská By 14,61 externý konzultant E EDEA PARTNERS, a.s. Bratislva Pribinova 25/25, Bratislava-Staré Mesto 297,00 5,3,1,konzulant pre spracovanie zmien do kuriul a tvorbu nových kurikul predmetu SJL. - "Rozvojom čítania k lepšiemu životu" / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 233,22 stravné za mesiac máj 2013-SF / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 116,61 stravné za mesiac máj /2013 2/ Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 150,00 plavecky výcvik /2013 2/ Mesto vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 90,00 prenájom učebne plávania /2013 2/ Gazdík Jozef, Hencovská 1802, Hencov Hecnovská 1802, Vranov nad Topľou 240,00 revízia komínov /2013 2/ Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 24,82 prenájom rohoží / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 66,89 spoteba plynu vyúčtovanie malý plyn ŠJ / UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Námestie slobody 1000, Vranov nad Topľou 173,57 elektroinštalačný materiál /2013 2/ Dzurik Miroslav Lúčna 819/17, Vranov nad Topľou 449,00 dezinsekcia školy tried a chodieb /2013 2/ P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 24,00 oprava daprojektoru + odvírenie hartdisku -učebňa IKT / Baran Pavol- Podlahár Okulka 18/40, Vranov nad Topľou 2 294,00 pokládka dlažby v dvoch triedach Strana 22 / 32
23 faktúry 116/ Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Kmeťova14, Košice - filiálka 36,00 čierno-biely výstup za mesiac máj / ,99 hovorné 13,5,-12,6,2013/faktúra / ,23 hovorné faktúra /2013 3,00 hovorné za obdobie FA /2013 1,00 základná škola faktúra /2013 2/ ETechnolgy,s.r.o. Fraštacká 2515, Hlohovec 196,21 oprava dataprojektoru / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 138,42 poistenie hnuteľných vecí ,5, / ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n.t Čemernianska 50/50 50, Vranov nad Topľou 150,00 oprava umývačky riadu DIR 4T-11 v ŠJ / ,13 hovorné za obdobie / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 319,63 poistenie od 8,6,2013-7,12, / ,21 spotreba plynu za mesiac apríl / ProCare, a.s., Bratislava Einsteinova 23/23 25, Bratislava-Petržalka 68,40 zdravotná služba-apríl /2013 2/ Extratech s.r.o. M.R. Štefanika 876, Vranov n.t. 47,30 šnúra na kosenie do krovinorezu a oelj do kosačky ZŠ p6/ Kovaľ Branislav, Ing. Františkánske námestie 6, Prešov 2,00 doplatok k faktúre Strana 23 / 32
Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice
faktúry 322/2016 9/1600161 1631128 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 61,69 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur, 29.12.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet
faktúry 9/1600161 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 29.12.2016 29.12.2016 61,69 EUR 322/2016 Čistiace potreby 9/1600160 35344822 Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21,
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Faktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník
faktúry 290/2015 5/1500115 2015273 36463116 ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 932,00 Korkové tabule 29.12.2015 29.12.2015 12.01.2016 29.12.2015 289/2015 5/1500114 20150089 46025103 Boonex,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Faktúry 2016 k Z-27/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto
faktúry 255/2016 6/1600094 201620337 34136576 PERFORA spol. s r.o. Trstínska cesta 19, 91701 Trnava 296,40 Nákup pozinkovaných plechov na brány k ihrisku 18.11.2016 12.10.2016 19.10.2016 12.10.2016 Z-27/2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98
001/16 Hlasové služby 15,98 2029113618 8.1.2016 Slovak Telekom 002/16 Hovorné 35,99 A 4446332-0001 19.1.2016 Orange SK 003/16 Hovorné 5,00 A 2619816-0001 19.1.2016 Orange SK 004/16 Mesačná splátka-telefón
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, jbratislava
faktúry 144/2014 11/1400076 20143488 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinska 12, 82104 Bratislava-Ružinov 99,75 Objednávame u Vás učebnice na Matematiku pre 4. ročník ZŠ Položky: MAT 4-1.časť, 37.000000 ks, Suma
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR :
M:FKTÚRY OBJEDÁVKY ZOZM DOŠLÝCH FKTÚR : 102014-102014 Zoznam došlých faktúr 102014 dresa dodávateľa Platca DPH Prijatia Úhrady Suma spolu Objednávka Zmluva PF 43930271 TRYO, s.r.o 140066 01.10.14 13.10.14
Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 436/2017 42017095 437/2017 32017332 438/2017 7218978316 439/2017 10362017 440/2017 17952537 441/2017 762017 442/2017 662017 443/2017 562017 444/2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material