Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do
|
|
- Libuše Benešová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1/6 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, Bratislava Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do Dátum vyst.číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Prevádzka Cena celk.( ) Dátum úhrady ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. oprava výťahu 1/16 ZŠ O. Nepelu 60, ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. oprava výťahu 1/16 ZŠ O. Nepelu 50, TEKOL s.r.o. brúsenie nožov ZŠ O. Nepelu 250, SUNSOFT plus,spol. s r.o. aktual.verzia programu evidencia majetku Riaditeľstvo 25, Lindström s.r.o. nájom rohože 1/16 prevádzky 149, RAINSIDE s.r.o. prístup do siete internet 1/16 ZŠ O. Nepelu 168, /2016 Jozef Vaczula - JOVACO služby civilnej ochrany 1/16 zimné štadióny 280, Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny 1/16 prevádzky 1 282, FOI-55/2016 TRITON spol.s r.o. expresný servis parkovacieho systému 1/16 ZŠ O. Nepelu 864, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. servisný zásah-inštalácia PC do LAN Útvar marketingu 109, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. servisný zásah-odvírenie a profylaktika PC Sauna Delfín 92, Hlavné mesto SR Bratislava poplatok odpad 1/16 prevádzky 2 621, ZSE Západoslovenská distribučná, preplombovanie elektromera Ubytovňa Flóra 18, OLO odpad 1/16 Sauna Delfín 118, OLO odpad 1/16 ZŠ Harmincova 212, BVS zrážková voda 1/16 Sauna Delfín 51, BVS vodné, stočné, zrážková voda LK Lamač 600, BVS vodné, stočné LK Krasňany 566, SPP plyn 1/16 zimné štadióny 4 517, Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 AZ Zlaté piesky 4, Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Sauna Delfín 4, Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Riaditeľstvo 4, Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Plaváreň Pasienky 4, Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Posilňovňa Teh.pol 4, Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 LK Lamač 4, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 1/16 prevádzky , Global Facility, s. r. o. uprat.a čistiace práce hokej ZŠ O. Nepelu 827, ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. oprava výťahov ZŠ O. Nepelu 684,
2 Global Facility, s. r. o. uprat.a čist.práce konc.imt Smile ZŠ O. Nepelu 827, Global Facility, s. r. o. uprat.a čist.práce konc.imt Smile ZŠ O. Nepelu 827, Global Facility, s. r. o. uprat.a čistiace práce hokej ZŠ O. Nepelu 827, Global Facility, s. r. o. uprat.a čistiace práce hokej ZŠ O. Nepelu 827, Global Facility, s. r. o. uprat.a čist.práce konc.moriconne ZŠ O. Nepelu 827, Global Facility, s. r. o. uprat.a čistiace práce hokej ZŠ O. Nepelu 827, BTK-bývanie, teplo, klimatizácia sservis klimatizačných a VZT zariadení, odvlhčovačov prevádzky 1 301, BVS vodné, stočné, zrážková voda Plaváreň Pasienky 2 880, BVS vodné, stočné Tehelné pole 216, BVS vodné, stočné, zrážková voda ZŠ O. Nepelu 4 553, Colný úrad Bratislava pokuta za nezaevidovanie tržby registr.pokladnicou 2015 AZ Zlaté piesky 330, Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 1/16 prevádzky , ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. servis výťahov 1/16 ZŠ O. Nepelu 544, SSE spotreba elektrickej energie 1/16 ZŠ O. Nepelu , SSE spotreba elektrickej energie 1/16 LK Krasňany -316, SSE spotreba elektrickej energie 1/16 Sauna Rosnička 166, SSE spotreba elektrickej energie 1/16 ZŠ Harmincova 2 612, SSE spotreba elektrickej energie 1/16 Plaváreň Pasienky 6 384, SSE spotreba elektrickej energie 1/16 AZ Zlaté piesky 4 115, SSE spotreba elektrickej energie 1/16 Sauna Delfín 491, SSE spotreba elektrickej energie 1/16 Ubytovňa Flóra -578, BVS vodné, stočné 1/16 Sauna Delfín 561, Všeobecná úverová banka, a.s. poplatok za vyhotovenie bank.správy pre účely auditu Riaditeľstvo 59, Agentúra PRO školenie daň z príjmov,dph,účtovná závierka,správa daní Riaditeľstvo 110, E-CORECO SK s.r.o. oprava striekacieho stroja Wagner PP119 ZŠ O. Nepelu 151, TEKOL s.r.o. brúsenie nožov ZŠ Harmincova 200, TEKOL s.r.o. brúsenie nožov ZŠ O. Nepelu 250, FV-121/2016 TRITON Závodná s.r.o. oprava automatickej rampy na vstupe do areálu AZ Zlaté piesky 621, AWES Q s.r.o. poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti stavebníctva, spojené s výkonom stavebného dozoru a rozpočtára Riaditeľstvo 180, Poradca podnikateľa, spol. s r.o. daňové centrum-ročný prístup od Riaditeľstvo 198, /6
3 BRNOFROST spol. s r.o. štvrťročná prehliadka, opr.-nástr.ventilu plochy,technická pomoc s označením technológie chladenia ZŠ O. Nepelu 1 838, TEKOL s.r.o. brúsenie nožov ZŠ O. Nepelu 200, MAPEKA s.r.o. oprava vylomenej cestnej zábrany na Južnej radiále cyklotrasy 315, F VERLAG DASHOFER online knižnica-vzorové smernice Riaditeľstvo 220, SSE elektrická energia 3/16 - splátka ZŠ O. Nepelu 7 000, SSE elektrická energia 3/16 - splátka ZŠ O. Nepelu 7 000, SSE elektrická energia 3/16 - splátka ZŠ O. Nepelu 7 000, SSE elektrická energia 3/16 - splátka ŠH Harmincova 230, SSE elektrická energia 3/16 - splátka ZŠ Harmincova 4 000, SSE elektrická energia 3/16 - splátka LK Rača 370, SSE elektrická energia 3/16 - splátka LK Krasňany 40, SSE elektrická energia 3/16 - splátka Sauna Delfín 670, SSE elektrická energia 3/16 - splátka Sauna Rosnička 500, SSE elektrická energia 3/16 - splátka LK Lamač 220, SSE elektrická energia 3/16 - splátka LK Krasňany 460, SSE elektrická energia 3/16 - splátka Ubytovňa Flóra 2 165, SSE elektrická energia 3/16 - splátka AZ Zlaté piesky 1 500, SSE elektrická energia 3/16 - splátka Plaváreň Pasienky 6 000, KONTURA SLOVAKIA s.r.o. oprava kopírovacieho stroja Canon Sauna Delfín 135, Stage Riggers Group s.r.o. vytiahnutie a spustenie ochrannej siete a rámu koncerty ZŠ O. Nepelu 720, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. servisný zásah- kontrola a diagnostika software Plaváreň Pasienky 33, Tatraaudit Bratislava, s.r.o. predaudit účtovnej závierky 2015 Riaditeľstvo 1 800, KONTURA SLOVAKIA s.r.o. oprava kopírovacieho stroja Canon Riad., Saun.Delfín 283, COFELY a.s. zvarenie optického kábla do patch panelu v objekte ZŠ O. Nepelu 210, /06 Richard Brestenský oprava vozíkov na úpravu ľadu ZŠ O. Nepelu 217, Regionálny úrad verejného zdravotrozbor vody Plaváreň Pasienky 436, FS Todos Bratislava s.r.o. oprava,technická kontrola na prívesnom vozíku Pongratz Sauna Delfín 105, /119 Branislav Královič - SKLENÁRSTdodávka a montáž zrkadiel Posilňovňa Teh.pol 266, /120 Branislav Královič - SKLENÁRSTdodávka a montáž zrkadiel Posilňovňa Teh.pol 469, FS Todos Bratislava s.r.o. oprava,technická a emisné kontrola na mot.vozidle Riaditeľstvo 355, WebHouse, s.r.o. hosting Maximum devín -bratislava.eu Útvar marketingu 79, COFELY a.s. mes.prehliadka elektronický požiarny systém 1/16 ZŠ O. Nepelu 85,92 3/6
4 Československá obchodná banka, apoplatok za vyhotovenie bank.správy pre účely auditu Riaditeľstvo 42, Československá obchodná banka, adobropis k faktúre č Riaditeľstvo -42, oprava elektroinštalácie po havárii rozvádzača /2016 Hromkovič Alojz v prečerpávacej stanice AZ Zlaté piesky 1 279, SPP plyn 3/16 prevádzky 1 447, TECHTEAM s.r.o. polročná servisná kontrola úpravovne vody ZŠ O. Nepelu 1 256, TECHTEAM s.r.o. odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení ZŠ O. Nepelu 5 904, Hlavné mesto SR Bratislava daň z ubytovania 2/16 301, AWES Q s.r.o. verejné obstarávanie pozáručný servis, kontroly a opravy vzduchotechnických zariadení na strediskách spracovanie súťažnych podmienok Riaditeľstvo 1 260, /007 B.O.P. Slovakia Services s.r.o. BOZP a PO 2/16 prevádzky 1 200, Elektronik doktor, spol. s r. o. údržba SAT stanice s príslušenstvom 2/16 ZŠ O. Nepelu 60, AutoCont SK a.s. konzultácie a údržba mzdového progr. systému 2/16 Riaditeľstvo 42, GESTUM legal v.o.s. právne konzultácie a poradenstvo 2/16 Riaditeľstvo 1 593, FOI-158/2016 TRITON spol.s r.o. expresný servis parkovacieho systému 2/16 ZŠ O. Nepelu 864, F VERLAG DASHOFER online knižnica-databáza odborných článkov Riaditeľstvo 367, MIKOTECH, spol. s r.o. text.úpravy na webstranke Ubytovňa Flóra 18, /2016 Majerov Vladimír oprava dlažby vo vestibule ZŠ Harmincova 2 374, FV-183/2016 TRITON Závodná s.r.o. oprava automatickej závory v objekte ZŠ O. Nepelu 69, BVS vodné, stočné AZ Zlaté piesky 746, BVS vodné, stočné Harmincova 1 883, BVS vodné, stočné Sauna Rosnička 167, BVS vodné, stočné Sauna Rosnička 189, BVS zrážková voda 2/16 Sauna Delfín 48, STATON, s.r.o. záručný servis,odb.prehl. zdvíhacích schodísk 2/16 ZŠ O. Nepelu 360, /2016 Jozef Vaczula - JOVACO služby civilnej ochrany 2/16 zimné štadióny 280, euroawk s.r.o. billboardy reklamná kampaň beh Devín-Ba Útvar marketingu 540, Hlavné mesto SR Bratislava daň z ubytovania 7-8/15 oprava AZ Zlaté piesky -0, Lindström s.r.o. nájom rohože 2/16 prevádzky 160, RAINSIDE s.r.o. prístup do siete internet 2/16 ZŠ O. Nepelu 168, BVS vodné, stočné AZ Zlaté piesky 73, BVS vodné, stočné LK Krasňany 584,00 4/6
5 Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 2/16 prevádzky 837, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 2/16 prevádzky , Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. znalecký posudok stavu staveb.a technologickej časti ZŠ O. Nepelu , Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny 2/16 prevádzky 1 318, /2016 Plyn-tlak zariadenia Peter Ďuriančiodb.prehl.tlak., plyn.a čpavk.technických zariadení prevádzky 1 036, TEKOL s.r.o. brúsenie nožov ZŠ O. Nepelu 300, OLO odpad 2/16 AZ Zlaté piesky 560, Hlavné mesto SR Bratislava poplatok odpad 2/16 prevádzky 2 534, SPP plyn 2/16 zimné štadióny 5 151, FISCHERS, a.s. podmienky projektu organizácie výstavby na výberové konanie na dodávateľa vstavby šatní ZŠ O. Nepelu 2 352, AWES Q s.r.o. realizácia verej.obstarávania postupom podlimitnej zákazky vstavba šatní v tréningovej hale (I.časť) ZŠ O. Nepelu 1 260, R.V.I. spol. s r.o. inžinierska činnosť Starohájska úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta cyklotrasy 5 400, DENALEX Print Service s. r. o. kopírovanie výkresov Južná radiála, úsek Objekt SVP- MeDCC (Eurovelo 6) na hrádzi, vetva "A" cyklotrasy 9, /0(021)0010/01METRO Cash&Cary Slovakia s.r.otovar - nápoje Sauna Neptún 113, ELEKTROSPED, a. s. vysávač Kärcher ZŠ O. Nepelu 147, Poradca podnikateľa, spol. s r.o. zbierka zákonov SR-ročník 2015-vyúčtovanie Riaditeľstvo 104, Slovak Telekom, a.s. mobilný telefón Riaditeľstvo 1, Kofola a.s. tovar - nápoje Posilňovňa Teh.pol 255, Slovak Telekom, a.s. mobilný telefón Riaditeľstvo 29, adidas Slovakia, s.r.o. ceny pre účastníkov podujatí Útvar marketingu 142, SLOVNAFT, a.s. pohonné hmoty a drobný tovar prevádzky 1 411, Alza.sk s. r. o. PC zariadenia počítač a monitor Riaditeľstvo 459, FIT PLUS spol. s r.o. tovar - tyčinky,nápoje Posilňovňa Teh.pol 999, Ing. Jana Holocsyová - H.C.M. ochranná obuv Plaváreň Pasienky 282, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce Riaditeľstvo 460, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce Útvar marketingu 894, FV Alfa office, s.r.o. PC zariadenia skener ZŠ O. Nepelu 72, Ing. Vladislav Dočekal - PAPIERNpásky Termo ZŠ O. Nepelu 83, /0797 SLOVPAP Slovakia s.r.o. čistiace výrobky Sauna Delfín 283, Ing. Tomáš Vanko pásky Termo Sauna Delfín 38, /6
6 FAZ SHARK Online, a.s. CD-R Verbatim Riaditeľstvo 30, InterStore Group s. r. o. aviváž Sauna Neptún 18, /0(025)0009/00METRO Cash&Cary Slovakia s.r.otovar - nápoje Sauna Rosnička 73, Alza.sk s. r. o. toner AZ Zlaté piesky 66, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce Riaditeľstvo 583, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce ZŠ Harmincova 70, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce Riaditeľstvo 206, NOVATO SK, spol.s r.o. odmasťovacie prostriedky Sauna Delfín 504, BELT SLOVAKIA s.r.o. náplne do hygienických zásobníkov ZŠ O. Nepelu 869, BELT SLOVAKIA s.r.o. náplne do hygienických zásobníkov Riaditeľstvo 212, Mikrochem Trade, spol. s r.o. soľ tabletovaná ZŠ O. Nepelu 708, UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.onáhr.diely do umývacieho stroja Gemie Minny 16 Sauna Delfín 28, Ing. Jaroslav Harvanec-HARVI o-krúžky Plaváreň Pasienky 40, EDIS s.r.o. tlačiareň, toner Riaditeľstvo 513, MESSER Tatragas spol. s r.o. nájomné - fľaša oceľová 2/16 prevádzky 145, SLOVNAFT, a.s. pohonné hmoty a drobný tovar prevádzky 1 198, VF00476 Marcela Kavalková Faturová - FIRfix.golier, chrb.doska, dlaha ZŠ O. Nepelu 308, ŠOP spol. s r.o. kancelárske potreby Plaváreň Pasienky 145, ŠOP spol. s r.o. kancelárske potreby Riaditeľstvo 355, ŠOP spol. s r.o. kancelárske potreby ZŠ O. Nepelu 253, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce Sauna Delfín 50, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce Riaditeľstvo 125,28 6/6
Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do
1/8 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od 8.10.2015 do 9.11.2015 2.10.2015
Zoznam faktúr prijatých od do
1/6 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka ul. 4, 831 04 Bratislava 3 Zoznam faktúr prijatých od 2.9.2014 do 30.9.2014 Dátum vyst.číslo faktúry Dodávateľ Predmet
Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol
Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci september 2017 1/5 DF1711103 S61-010917-01 6187343113 súdny poplatok - Pro-Sportam Riaditeľstvo 00165735 Okresný súd Banská Bystrica97559 Banská Bystrica
Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol
Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl 2018 1/6 Interné 19.4.2018 19.4.2018 23.4.2018 DF1830125 0/0(021)0008/0210008011039 tovar - nápoje Sauna Pasienky 45952671 METRO Cash&Cary Slovakia
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Mestská časť Bratislava Vrakuňa Bratislava strana: 1
06.09.2012 strana: 1 DD EVC vs IDÁT.VYS PRIJATÁ SPLATNÁ IPODNIK TEXT SUMA UHRADENÉ DÁT. Ú HRADY FD 342 19042012 13/04/2012 13/04/2012 16/04/2012 Regionálne vzdelávacie školenia zamestnancov 40,00 40,00
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Materiál na 2. riadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK dňa 20. 10. 2014 Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Faktúry za tovary, služby a práce
Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 11. 2016 N á v r h na odpísanie pohľadávok vo výške 29.163,78 Eur spoločnosti
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
doručenia objednávky faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-