Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do
|
|
- Karel Jaroš
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1/8 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, Bratislava Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do Elektronik doktor, spol. s r. o. údržba SAT stanice s príslušenstvom 9/15 ZŠ O. Nepelu 60, STATON, s.r.o. záručný servis, OPOS zdvíh.schodísk 9/15 ZŠ O. Nepelu 360, TEKOL s.r.o. brúsenie nožov ZŠ O. Nepelu 250, /038 B.O.P. Slovakia Services s.r.o. BOZP a PO 9/15 prevádzky 1 200, /2015 Jozef Vaczula - JOVACO služba civilnej ochrany 9/15 zimné štadióny 280, VAK vodné, stočné LK Krasňany 454, VAK zrážková voda 9/15 Sauna Delfín 56, Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny 9/15 prevádzky 1 256, Auto Ideal s. r. o. oprava motorového vozidla ZŠ Harmincova 588, ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. inzercia v publikácii Cestovný lexikón SR 15/16 Riaditeľstvo 300, VAK vodné, stočné, zrážková voda Plaváreň Pasienky 2 041, VAK vodné, stočné, zrážková voda LK Lamač 600, UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. servis čistiaceho stroja ZŠ O. Nepelu 105, Kärcher Slovakia, s.r.o. servis na umývacom podlahovom stroji Plaváreň Pasienky 195, Kärcher Slovakia, s.r.o. servis na umývacom podlahovom stroji Plaváreň Pasienky 755, RAINSIDE s.r.o. prísup do siete Internet 9/15 ZŠ O. Nepelu 180, Stage Riggers Group s.r.o. vytiahnutie, spustenie ochranného siete, rámu ZŠ O. Nepelu 240, /2015 LA ELEKTRO, s.r.o. periodická kontrola trafostanice 7-9/15 ZŠ O. Nepelu 432, TECHTEAM s.r.o. servis vzduchotechnických zariadení ZŠ O. Nepelu 3 860, Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 9/15 prevádzky 862, Webhouse, s.r.o. provoz vismo Online Riaditeľstvo 354, poplatok za doménu nepela-arena.eu, Webhouse, s.r.o. arena-bratislava.eu ZŠ O. Nepelu 86, Webhouse, s.r.o. provoz vismo Online devin-bratislava.eu Útvar marketingu 72,
2 2/ BTK-bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o oprava spŕch muži, ženy LK Lamač 3 597, COFELY a.s. pripojeniemonitor.systému NH3 do syst.mar ZŠ O. Nepelu 1 860, Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky prevádzky , Hlavné mesto SR Bratislava poplatky odpad 9/15 prevádzky 2 760, Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 9/15 prevádzky , Dopr.podnik Bratislava.a.s. preprava unimobuniek LK Rača 325, BAZÉNSERVIS s.r.o. oprava riadiacej jednotky bazén.šmýkľavky LK Rosnička 358, OLO vývoz odpadu 9/15 LK Tehelné pole 136, OLO vývoz odpadu 9/15 LK Rača 134, OLO vývoz odpadu 9/15 AZ Zlaté piesky 933, OLO vývoz odpadu 9/15 Rosnička 568, OLO vývoz odpadu 9/15 Sauna Delfín 106, /2015 Plyn-tlak zariadenia Peter Ďuriančik OPOS tlakových a plynových zariadení Posilňovňa Teh.pole 171, Regulaterm Control s.r.o. ročná servisná prehliadka plynových kotlov prevádzky 1 038, COFELY a.s. štvrťročná prehliadka EPS ZŠ O. Nepelu 4 384, Hlavné mesto SR Bratislava miestna daň z ubytovania 9/15 Ubytovňa Flóra AZ Zlaté piesky 2 040, SPP plyn 9/15 zimné štadióny 9 065, SPP plyn 9/15 ZŠ O. Nepelu 648, ING.ZAMECNIK pripojenie elektr.zabezp.syst.na mest.políciu Sauna Delfín 117, /008 KPS Media spol. s r.o. ozvučenie Bratislavský Cross Útvar marketingu 200, MAAT SK s.r.o. údržba cyklotrás cyklotrasy 4 629, VAK vodné, stočné Tehelné pole 472, VAK vodné, stočné, zrážková voda ZŠ O. Nepelu 5 524, HOMOLA TEAM s.r.o. odvoz biologického odpadu LK Rosnička 265, SSE elektrická energia 9/15 Plaváreň Pasienky 5 640, SSE elektrická energia 9/15 ZŠ O. Nepelu , SSE elektrická energia 9/15 Ubytovňa Flóra AZ Zlaté piesky , SSE elektrická energia 9/15 LK Krasňany 250, SSE elektrická energia 9/15 Sauna Delfín 1 169,
3 3/ SSE elektrická energia 9/15 AZ Zlaté piesky 2 860, SSE elektrická energia 9/15 ZŠ Harmincova 6 134, SSE elektrická energia 9/15 Sauna Rosnička 1 131, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. manipulačný poplatok Plaváreň Pasienky 10, Lindström s.r.o. nájom rohože prevádzky 96, SeVoTech - Ján Hajtmánek oprava obehového čerpadla Plaváreň Pasienky 405, SeVoTech - Ján Hajtmánek oprava čerpadla Plaváreň Pasienky 1 032, SeVoTech - Ján Hajtmánek oprava čerpadla Plaváreň Pasienky 1 866, BAZÉNSERVIS s.r.o. výmena fólie v saunových bazénoch Sauna Rosnička 3 127, BAZÉNSERVIS s.r.o. osadenie masážnych trysiek Sauna Rosnička 1 188, END, spol.s r.o. grafický návrh a výroba štart.čísel Cross Útvar marketingu 480, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. manipulačný poplatok prevádzky 13, Edenred Slovakia, s.r.o. manipulačný poplatok prevádzky 11, MAAT SK s.r.o. údržba cyklotrasy Južná radiála cyklotrasy 943, MAAT SK s.r.o. údržba cyklotrasy Poštová banka cyklotrasy 889, /075 Kliment František deratizácia prevádzky 1 236, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. konfig.nešpecifik.program.vybavenia v LAN Riaditeľstvo 61, Amikol, s.r.o. servisná údržba pokladne Plaváreň Pasienky 42, TEKOL s.r.o. brúsenie nožov ZŠ O. Nepelu 300, END, spol.s r.o. časomiera, štart.a výsledková listina Cross Útvar marketingu 990, /2015 ASANA ochranná deratizácia - jesenná prevádzky 1 498, Hlavné mesto SR Bratislava integrácia do monitorovacieho systému Riaditeľstvo 1, Hlavné mesto SR Bratislava integrácia do monitorovacieho systému Plaváreň Pasienky 1, Hlavné mesto SR Bratislava integrácia do monitorovacieho systému Sauna Delfín 1, Hlavné mesto SR Bratislava integrácia do monitorovacieho systému Posilňovňa Teh.pole 1, Hlavné mesto SR Bratislava integrácia do monitorovacieho systému LK Lamač 1, Hlavné mesto SR Bratislava integrácia do monitorovacieho systému AZ Zlaté piesky 1, Global Facility, s. r. o. upratovacie a čistiace služby hokej ZŠ O. Nepelu 827, Global Facility, s. r. o. upratovacie a čistiace služby hokej ZŠ O. Nepelu 827,41
4 4/ Global Facility, s. r. o. upratovacie a čistiace služby hokej ZŠ O. Nepelu 827, Global Facility, s. r. o. upratovacie a čistiace služby hokej ZŠ O. Nepelu 827, Global Facility, s. r. o. upratovacie a čistiace služby event ZŠ O. Nepelu 827, SSE elektrická energia ŠH Harmincova 1 273, RNDr. Jozef Habo - Prima výsadba 2 ks javorov LK Lamač 365, /2015 Plyn-tlak zariadenia Peter Ďuriančik OPOS tlakových a plynových zariadení Sauna Delfín 578, SOFU s.r.o. oprava dverí ZŠ O. Nepelu 688, ARGUSS s.r.o. zneškodnenie odpadu AZ Zlaté piesky 102, BTK-bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o výmena a oprava obehového čerpadla Riaditeľstvo 1 131, MK - Comercial, s.r.o. previnutie elektromotora chladiacej veže ZŠ Harmincova 1 050, MK - Comercial, s.r.o. servisná prehliadka kompresora ZŠ Harmincova 767, Select trade spol. s r.o. oprava sociálnych zariadení Sauna Delfín 5 098, /2015 Hromkovič Alojz oprava elektroinštalácie Ubytovňa Flóra AZ Zlaté piesky 1 579, STABIL spol. s r.o. štvrťročná kontrola stabil.hasiacich zariadení ZŠ O. Nepelu 240, /2015 Majerov Vladimír oprava dlažby sprcha ženy Plaváreň Pasienky 198, Regulaterm Control s.r.o. revízie detekcie NH3 ZŠ Harmincova 210, TECHTEAM s.r.o. servis vzduchotechniky ZŠ O. Nepelu , TECHTEAM s.r.o. výmena regulátora podlahového kúrenia ZŠ O. Nepelu 177, MK - Comercial, s.r.o. servisná prehliadka a oprava kompresora ZŠ Harmincova 7 942, /2015 Majerov Vladimír oprava spevnených plôch LK Delfín 1 852, Regulaterm Control s.r.o. ročná prehliadka a skúška MaR prevádzky 1 668, SSE elektrická energia 11/15-splátka ZŠ O. Nepelu 7 000, SSE elektrická energia 11/15-splátka ZŠ O. Nepelu 7 000, SSE elektrická energia 11/15-splátka ZŠ O. Nepelu 7 000, SSE elektrická energia 11/15-splátka ZŠ Harmincova 4 000, SSE elektrická energia 11/15-splátka Sauna Delfín 500, SSE elektrická energia 11/15-splátka Plaváreň Pasienky 6 000, SSE elektrická energia 11/15-splátka AZ Zlaté piesky 1 500, SSE elektrická energia 11/15-splátka ŠH Harmincova 230,00
5 5/ SSE elektrická energia 11/15-splátka Sauna Delfín 670, SSE elektrická energia 11/15-splátka LK Krasňany 40, SSE elektrická energia 11/15-splátka LK Krasňany 460, SSE elektrická energia 11/15-splátka LK Rača 370, SSE elektrická energia 11/15-splátka LK Lamač 220, SSE elektrická energia 11/15-splátka Ubytovňa Flóra AZ Zlaté piesky 2 165, VAK stočné LK Tehelné pole 995, VAK stočné LK Krasňany 663, VAK vodné, stočné Sauna Delfín 2 342, VAK vodné, stočné Harmincova 1 883, VAK vodné, stočné, zrážková voda Plaváreň Pasienky 1 799, SATES, a.s. obnova vodorovného dopr.značenia Prístavný most cyklotrasy 1 687, Media RTVS, s.r.o. vysielanie reklamy Cross Útvar marketingu 90, OLO odpad IV.Q/15 /papier/ Plaváreň Pasienky 51, MK - Comercial, s.r.o. kontrola nastav.regul. bezpeč.prvkov kompresorov ZŠ O. Nepelu 2 044, SPP plyn 11/15 prevádzky 1 477, SPP plyn 11/15 prevádzky 2 348, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. konfig.nešpecifik.program.vybavenia v LAN Riaditeľstvo 61, Systém inžinierskych služieb posezónny servis chlórovacích zariadení LK Lamač 60, SATES, a.s. vým.zvislého dopr.značenia na Devínskej ceste cyklotrasy 94, WebHouse, s.r.o. starz.sk-obsad.priestor na mailserveri 10/15 Riaditeľstvo 24, FS Todos Bratislava s.r.o. kontrola vozíka pred TK a realizácia TK ZŠ O. Nepelu 52, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. konfig.nešpecifik.program.vybavenia v LAN Sauna Delfín 61, AutoCont SK a.s. konzultácie a údržba IS MAGMA 10/15 Riaditeľstvo 42, Štúdio enet, s.r.o. podpora edit.internet.str. R 2015 Riaditeľstvo 239, ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. servis výťahov 10/15 ZŠ O. Nepelu 544, /047 B.O.P. Slovakia Services s.r.o. BOZP a PO 10/15 prevádzky 1 200, TEKOL s.r.o. brúsenie nožov ZŠ O. Nepelu 250, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. konfig.nešpecifik.program.vybavenia v LAN AZ Zlaté piesky 63,96
6 Stage Riggers Group s.r.o. vytiahn.spust.ochranného siete, rámu event ZŠ O. Nepelu 240, Emos Alumatic, s.r.o. odborná servisná prehliadka automat.dverí ZŠ O. Nepelu 1 184, Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 10/15 prevádzky 860, Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny 10/15 prevádzky 1 319, /2015 Ing. Fedor Zverko - E F C O projektová dokumentácia Južná radiála cyklotrasy 473, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. rozšírenie WIFI pripojenia ZŠ O. Nepelu 2 774, Letovanec - FUTURE jednostupňový projekt Jelačičova-Metodova cyklotrasy 2 900, R.V.I. spol. s r.o. inžinierska činnosť Jelačičova-Metodova cyklotrasy 324, R.V.I. spol. s r.o. inžinierska činnosť úprava nivelety Karlov.rameno cyklotrasy 432, SUA s.r.o. jednostupňový projekt hygienicke zariadenia LK Krasňany 980, BaSta Communication, s.r.o. rozšírenie internej telekomunikačnej techniky ZŠ O. Nepelu 4 767,60 verejné obstarávanie výber zhotoviteľa AWES Q s.r.o. Jelačičova - Metodova cyklotrasy 120, MESSER Tatragas spol. s r.o. nájomné - fľaša oceľová 9/15 prevádzky 418, /0(021)0011/0METRO Cash&Cary Slovakia s.r.o tovar - nápoje Sauna Neptún 75, /0(025)0008/0METRO Cash&Cary Slovakia s.r.o tovar - nápoje Sauna Rosnička 41, BATAT s. r. o. dodávka žalúzií Plaváreň Pasienky 702, SLOVNAFT, a.s. pohonné hmoty a drobný tovar prevádzky 1 731, Victory sport, spol. s r.o. medaile pre účastníkov Bratislavského crossu Útvar marketingu 174, FA PELED s.r.o. elektropotreby a príslušenstvo Plaváreň Pasienky 106, FA PELED s.r.o. svietidlá Plaváreň Pasienky 162, BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. chemikálie na úpravu a zmäkčovanie vody ZŠ O. Nepelu 1 170, Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. chrániče puku, hokej.siete, chrániče podpery ZŠ Harmincova 567, ATANI, s.r.o. vratné obaly letné kúpaliská -520, BELT SLOVAKIA s.r.o. náplne do hygienických zásobníkov Plaváreň Pasienky 143, NOVATO SK, spol.s r.o. odmasťovacie prostriedky Plaváreň Pasienky 1 735, /5143 SLOVPAP Slovakia s.r.o. čistiace výrobky Sauna Delfín 858, /5144 SLOVPAP Slovakia s.r.o. predmety na upratovanie Sauna Delfín 169, FA PELED s.r.o. svietidlá Sauna Delfín 137,22 6/8
7 7/ FA PELED s.r.o. elektropotreby a príslušenstvo Sauna Delfín 122, BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. chemikálie na úpravu a zmäkčovanie vody ZŠ O. Nepelu 508, QEX, a.s. fólia na tabule Sauna Delfín 40, Hlavné mesto SR Bratislava vysielač Reggae LK Lamač 209, Hlavné mesto SR Bratislava vysielač Reggae Posilňovňa Teh.pole 209, Hlavné mesto SR Bratislava vysielač Reggae Plaváreň Pasienky 209, Hlavné mesto SR Bratislava vysielač Reggae Sauna Delfín 209, Hlavné mesto SR Bratislava vysielač Reggae Riaditeľstvo 209, Hlavné mesto SR Bratislava vysielač Reggae AZ Zlaté piesky 209, BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. vratné obaly palety ZŠ O. Nepelu -28, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce Riaditeľstvo 275, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce prevádzky 390, /0(021)0031/0METRO Cash&Cary Slovakia s.r.o tovar - cigarety Ubytovňa Flóra AZ Zlaté piesky 98, /0(021)0019/0METRO Cash&Cary Slovakia s.r.o tovar - nápoje Ubytovňa Flóra AZ Zlaté piesky 36, SR ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. hygienické potreby Sauna Rosnička 170, UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. saponát do čistiaceho stroja ZŠ O. Nepelu 239, SR ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. hygienické potreby Sauna Delfín 150, COMSIT BRATISLAVA s.r.o. železiarsky tovar-náradie ZŠ O. Nepelu 600, TOP TEAM spol. s r.o. Košice detekčný prístroj ZŠ O. Nepelu 584, /0(021)0008/0METRO Cash&Cary Slovakia s.r.o tovar - nápoje Sauna Neptún 121, SATES, a.s. dopravné zrkadlá ZŠ O. Nepelu 824, MESSER Tatragas spol. s r.o. preprava fliaš prevádzky 56, SLOVNAFT, a.s. pohonné hmoty a drobný tovar prevádzky 1 823, ATANI, s.r.o. zazimovač prevádzky 787, ATANI, s.r.o. chemikálie na úpravu bazénovej vody Sauna Delfín 372, ATANI, s.r.o. vratné obaly letné kúpaliská -403, BELT SLOVAKIA s.r.o. náplne do hygienických zásobníkov ZŠ O. Nepelu 887, BELT SLOVAKIA s.r.o. náplne do hygienických zásobníkov Sauna Delfín 40, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Krasňany -10,80
8 8/ Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Rača, Krasňany -324, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Krasňany -21, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Krasňany -237, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Rosnička -60, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Krasňany -129, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Rača -345, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Rača, Krasňany -345, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Lamač, Plaváreň -528, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly Plaváreň Pasienky -108, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Lamač -24, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Krasňany -64, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Lamač -108, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly LK Delfín, Teh.pole -172, Mikrochem Trade, spol. s r.o. vrátené obaly Plaváreň Pasienky -108, COMSIT BRATISLAVA s.r.o. železiarsky tovar Plaváreň Pasienky 171, BELT SLOVAKIA s.r.o. náplne do hygienických zásobníkov Ubyt.Flóra AZ Zlaté piesky 102, /15/020 MONAL - BBG s.r.o. farby,laky,tmely a maliarske potreby Plaváreň Pasienky 135, FA PELED s.r.o. svietidlá ZŠ O. Nepelu 598, FA PELED s.r.o. elektropotreby a príslušenstvo ZŠ O. Nepelu 1 129, /0(025)0009/0METRO Cash&Cary Slovakia s.r.o tovar - nápoje Sauna Rosnička 28, FA PELED s.r.o. elektropotreby a príslušenstvo ZŠ O. Nepelu 294, FA PELED s.r.o. elektropotreby a príslušenstvo ZŠ O. Nepelu 197, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. PC zariadenia ZŠ O. Nepelu 637, PINKY LINE spol.s r.o. tlačové materiály Útvar marketingu 300, ODD ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce AZ Zlaté piesky 35, Kofola a.s. tovar - nápoje Posilňovňa Teh.pole 115, /2015 JATOBA s.r.o. koberce FLAIR ZŠ O. Nepelu 1 152, MESSER Tatragas spol. s r.o. nájomné - fľaša oceľová 10/15 prevádzky 333, NATURLAND, s.r.o. masážne oleje Sauna Delfín 49,
Zoznam faktúr prijatých od do
1/6 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka ul. 4, 831 04 Bratislava 3 Zoznam faktúr prijatých od 2.9.2014 do 30.9.2014 Dátum vyst.číslo faktúry Dodávateľ Predmet
Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do
1/6 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od 12.2.2016 do 11.3.2016 Dátum vyst.číslo
Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol
Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl 2018 1/6 Interné 19.4.2018 19.4.2018 23.4.2018 DF1830125 0/0(021)0008/0210008011039 tovar - nápoje Sauna Pasienky 45952671 METRO Cash&Cary Slovakia
Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol
Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci september 2017 1/5 DF1711103 S61-010917-01 6187343113 súdny poplatok - Pro-Sportam Riaditeľstvo 00165735 Okresný súd Banská Bystrica97559 Banská Bystrica
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Mestská časť Bratislava Vrakuňa Bratislava strana: 1
06.09.2012 strana: 1 DD EVC vs IDÁT.VYS PRIJATÁ SPLATNÁ IPODNIK TEXT SUMA UHRADENÉ DÁT. Ú HRADY FD 342 19042012 13/04/2012 13/04/2012 16/04/2012 Regionálne vzdelávacie školenia zamestnancov 40,00 40,00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:
Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
STRABAG Property and Facility Services
STRABAG Property and Facility Services KOMPLETNÁ SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ Z JEDNÉHO ZDROJA STRABAG v skratke Sever + Západ: Nemecko, Poľsko, Benelux, Škandinávia Juh + Východ: Rakúsko, Švajčiarsko, Česko,
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
Kniha záväzkov. SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stav k , uhradené, neoznačené
Kniha záväzkov Firma: Kritériá: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stav k 14.03.2016, uhradené, neoznačené Interné číslo Externé Dátum Dátum Dátum Partner Suma v EUR Dátum Text dokladu číslo prijatia splat.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy
Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - príjmy plnenie za rok plnenie za rok rok rok rok BEŽNÉ PRÍJMY 111* Výnosy z podielových daní 1 222 088,89 1 355 343,70 1 400 000 1 498 124 1 550 000 1 550 000 1
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
Názov predmetu zákazky Opis predmetu zákazky Zdroj financovania Charakter zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH.
Názov predmetu zákazky Opis predmetu zákazky Zdroj financovania Charakter zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH Trvanie zmluvy Reprezentačné výdavky Stravovanie pre bezdomovcov PD pre SP +
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Plán verejného obstarávania zákaziek na rok 2012 podľa stavu platnému k
Mesto Trnava Plán verejného zákaziek na rok 2012 podľa stavu platnému k 1. 1. 2012 Zverejnenie na web: www.trnava.sk 1 Profil verejného obstarávateľa Názov: Mesto Trnava IČO: 00 313 114 Adresa: Trnava
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma
OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma Príjmy 1-Bežný rozpočet 111003 41 podielové dane samospráve 186 222,00 121001 41 Z pozemkov 10 400,00 121002
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno