Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace
|
|
- Jiří Mašek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 3 Maroš Balážik - BAMAR , ZŠ sedátko,sifón,ventil 4 Mestské lesy Revúca, s.r.o , ZŠ náradie, materiál 5 Róbert Csatári SF preplatenie poukážok 6 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 7 CompAct, spol. s r.o , ZŠ kancelárske potreby 8 Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 9 Majster A-D Team , ZŠ náradie, farby 10 INTA s.r.o , ŠJ odber kuch.odpadu 11 Ing. Ľubomir Knopp , MŠ montáž osvetl. a opr.bleskozvodu 12 Stanislav Knopp ZŠ,MŠ revízia elektro a bleskozvodov 13 Ing. Ľubomir Knopp , ZŠ elektro materiál 14 ARES, spol. s r.o ZŠ časopis Slavik VSE, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD vyúčt.el.energie 16 Eduamo s.r.o PROJEKT manažér monitor.a fin.manažér 17 VVS, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD vodné, stočné 18 VSE, a.s ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD el.energia 19 Elektro-servis, Václav Vrbjar , ŠJ oprava AP 20 Majster papier s.r.o , ZŠ kancel. a čistiace potreby 21 KOLOR CENTRUM-A. Kováčová , ZŠ ,chemopur,farby 22 Asseco Solutions, a.s licencie Wečko 23 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 24 VEMA, s.r.o seminár PAM Košice 25 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn 26 CompAct, spol. s r.o , ZŠ tonery, papier 27 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 28 INTA s.r.o , ŠJ odber kuch.odpadu 29 Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 30 Preška Pavol - MONTE , ZŠ digit.uhlomer s pravítkom 31 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o , ZŠ kancelárske potreby 32 Vladimír Beňo - STROJKOV , ZŠ, ŠKD dodanie,montáž radiát., umýv.
2 33 Eduamo s.r.o , PROJEKT manažér monitor.a fin.manažér 34 Majster A-D Team , ZŠ materiál 35 Pavel Zapletal , ZŠ hasiace prístroje + revízia 36 PECE, spol. s r.o , ZŠ materiál na krúžky 37 Belver, s.r.o PROJEKT sprac. a naprog.interak. cvičení 38 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn 39 INTA s.r.o , ŠJ odber kuch.odpadu 40 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 41 Michal Jedinák , ŠJ oprava veľkokuch.zariadenia 42 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 43 Jaroslava Hirschmanová , ZŠ mat. a nastavenie plast.dverí 44 Kooperativa poisťovňa, a.s , PROJEKT poistenie 45 Anadia, s.r.o MŠ toner 46 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s , poistenie hnuteľných vecí/zodpovednosti za škodu 47 Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 48 Tibor Varga TSV Papier , ZŠ, MŠ školské potreby v HN 49 ARES, spol. s r.o , MŠ predpl.časopisu Predškolská výchova Ticketportal SK, s.r.o SF lístky "Na skle maľované"" 51 CompAct, spol. s r.o , ZŠ tonery 52 Július Jamrich ZŠ školenie vodičov 53 REIC Banská Bystrica PROJEKT inzercia v spravodajcovi Európa v regiónoch 54 Majster papier s.r.o , ZŠ kancel. a čistiace potreby 55 MIVASOFT spol. s r.o ZŠ servis interaktívnej tabule 56 EXPRES SERVIS - Dušan Holý ZŠ montáž kamier 57 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn 58 Maroš Balážik - BAMAR , ZŠ materiál 59 Eduamo s.r.o , PROJEKT manažér monitor.a fin.manažér 60 Eduamo s.r.o , PROJEKT manažér monitor.a fin.manažér 61 TRIN - Furman Stanislav , tovar - Deň učiteľov 62 Ing. Ľubomir Knopp , hmoždinky,skrutky,batérie 63 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 64 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 65 ŠEVT, a.s , tlačivá
3 66 CompAct, spol. s r.o , kancelárske potreby 67 SonSat s.r.o , akustická pena 68 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 69 Anadia, s.r.o , kabel, CD-R 70 Majster A-D Team , kliešte, skrutky, kotúče 71 INTA s.r.o , ŠJ odber kuch.odpadu 72 Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 73 HALAN - Katarína Halušková , ZŠ kotúče, sito 74 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s , ZŠ,MŠ poistenie budov 75 Domik Alexander ŠJ nastavenie a úradné overenie váh 76 MarDur s.r.o PROJEKT školenie pre učiteľov 77 Majster papier, s.r.o , ZŠ čistiace potreby 78 BISTIKA Valter-TERRA VARI SERVIS , ZŠ materiál na údržbu 79 CompAct, spol. s r.o ZŠ tonery 80 VVS, a.s , vodné a stočné 81 VSE, a.s el.energia Maroš Balážik - BAMAR , ZŠ ventil záhradný,sifón,rýchlospojka 83 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn 84 INTA s.r.o , ŠJ odber kuch.odpadu 85 Róbert Csatári , ZŠ,MŠ, ŠJ čistiace potreby 86 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 87 Mestské lesy Revúca, s.r.o , ZŠ predaný tovar 88 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 89 Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 90 TRIN - Furman Stanislav , MŠ odobratý tovar 91 Satelitní televize Skylink , servisný poplatok 92 Majster papier, s.r.o , ZŠ kancel. a čistiace potreby 93 CompAct, spol. s r.o ZŠ tonery 94 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn 95 INTA s.r.o , ŠJ odber kuch.odpadu 96 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,ŠJ,MŠ hlasové služby 97 Mestské lesy Revúca, s.r.o , ZŠ hnojivo, substrát 98 Slovak Telekom, a.s , Hlasové služby ZŠ,MŠ
4 99 Kooperativa poisťovňa, a.s , MŠ poistenie projekt 100 Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 101 CompAct, spol. s r.o Tonery 102 Majster A-D Team , ZŠ,MŠ materiál 103 Jaroslava Hirschmanová , MŠ materiál,nastavenie plast.dverí 104 Vladimír Ferdinandy , ZŠ - tonery 105 ZENIT SK s.r.o , ZŠ materiál na údržbu (strecha) 106 ŠEVT, a.s , Tlačivá ZŠ,MŠ,ŠKD 107 Majster A-D Team , ZŠ farba,polic.kolík, elektródy 108 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn 109 Mestské lesy Revúca, s.r.o , ZŠ mulčovacia kôra, hnojivo 110 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 111 Ján Smoliar , ZŠMŠ,ŠJ čistiace potreby 112 Centrum enviro.výchovy ŽIVICA Popl.za registráciu Zelená škola 2013/ Slovak Telekom, a.s , Hlasové služby ZŠ, MŠ 114 Kooperativa poisťovňa, a.s , ZŠ poistenie majetku 115 Majster papier,s.r.o , ZŠ - xerox 116 CompAct, spol. s r.o , ZŠ kancelárske potreby 117 Ing. Ľubomir Knopp , Matica, podložka, žiarovka, Maroš Balážik - BAMAR , Spona, tesnenie, prípojka 119 Majster papier,s.r.o , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 120 Orange Slovensko, a.s , Hlasové hovory ZŠ 121 MIVASOFT spol. s r.o ZŠ servis interaktívnej tabule 122 INTA s.r.o , ŠJ odber kuch. odpadu 123 ŠEVT, a.s , ZŠ poplatok za licenciu eškola 124 Kooperativa poisťovňa, a.s , MŠ poistenie interakt.tabule 125 Jaroslava Hirschmanová ZŠ výmena parapiet 126 VSE, a.s ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD el.energia 127 Majster A-D Team , ZŠ sádra, farba 128 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn 129 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 130 Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 131 VVS,a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD vodné,stočné
5 132 Majster papier, s.r.o , ZŠ kancelárske potreby 133 CompAct, spol. s r.o , Tlačiareň, tonery 134 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD hlasové služby 135 Majster papier, s.r.o , ZŠ kancelárske potreby 136 DIPEX , materiál - Aropokl, Luperox 137 CompAct, spol. s r.o , MŠ kancelárske potreby 138 Distribučná agentúra AD REM , ZŠ First Friends 2 + CD 139 FVCC ŠJ poštové poukazy na účet 140 Slovak Telekom, a.s , ZŠ, MŠ, ŠJ hlasové služby 141 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD plyn 142 VEMA, s.r.o , Aktualizácia mzd.programu 143 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 144 Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 145 Kooperativa poisťovňa, a.s ZŠ poistenie počítačov 146 Anadia, s.r.o , Sieťový kábel,usb 147 TRIN - Furman Stanislav MŠ odber tovaru 148 EXPRES SERVIS-D.Holý ZŠ kábel,myš 149 Megabooks SK, s.r.o , ZŠ kniha,pracovný zošit 150 Vladimír Ferdinandy ZŠ SSD Disk 151 VEGA-SOFT, s.r.o , ZŠ počítačové služby 152 HALAN - Katarína Halušková , ZŠ polystyrén,lep,šróby 153 Ing. Ľubomir Knopp , ZŠ objímka,sklo,hmoždinky 154 Michal Jedinák ŠJ oprava veľkokuch.zariad. 155 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 156 Mitrová Jolana M-M Servis , ,.2014 ZŠ brúsny kotúč,olej,pilník 157 Róbert Csatári , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 158 Orbis Pictus Istropolitana , ZŠ metod.príručka k šlabikáru 159 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 160 Majster papier,s.r.o , ZŠ zásobník na mydlo 161 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD spotreba plynu 162 VEGA-SOFT, s.r.o , ZŠ počítačové služby 163 Distribučná agentúra AD REM , ZŠ First Friends 2+CD 164 BAMAR-Maroš Balážik , ZŠ lanové vlákno,koleno
6 165 VTZ Servis-Ing.Výboh ZŠ,MŠ revízia kotlov 166 Tibor Varga TSV Papier , ZŠ,MŠ školské potreby HN 167 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 168 Majster A-D Team , ZŠ riedidlo,rezný kotúč,kľučky 169 Komensky, s.r.o ZŠ samolepky s prihlas.údajmi 170 INTA s.r.o , ŠJ odber kuch.odpadu-10/ Orange Slovensko, a.s , ZŠ hlasové služby 172 DREVOMAX M.Oravcová , ZŠ materiál 173 Allianz - SP, a.s , ZŠ,MŠ poistenie budov 174 CompAct, spol. s r.o , ZŠ kancelárske potreby 175 DOB-MOR L.Dobšinský ZŠ dezinsekcia 176 PECE, spol. s r.o , ZŠ hlina,glazúry,formy 177 Anadia, s.r.o ZŠ repasy 178 EXPRES SERVIS-D.Holý ŠJ elekt.ohrievač 179 DOB-MOR L.Dobšinský ZŠ deratizácia 180 Mgr. Ján Fatľa , ZŠ revízia telových.náradia 181 VVS, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD vodné,stočné 182 Mesto Jelšava ZŠ zák.poistenie motor.voz. 183 Kooperativa poisťovňa, a.s , ZŠ poistenie interakt.tabule 184 Majster papier, s.r.o , ZŠ čistiace,kancel.potreby 185 Ing.Karol Kostka-ELKO , ZŠ odbor.prehl.plyn.kotlov 186 VSE, a.s ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD el.energia 187 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 188 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn 189 ŠEVT, a.s ZŠ tlačivá na vysvedčenie 190 INTA s.r.o , ŠJ odber kuchynského odpadu 10/ Anadia, s.r.o ZŠ repas 192 Anadia, s.r.o , MŠ sieťový kábel, repas 193 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 194 Vladimír Beňo - STROJKOV , ZŠ oprava prívodu ÚK v telocvični 195 Vladimír Beňo - STROJKOV , Odtránenie závad v ZŠ v pavilónoch 196 Orange Slovensko, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 197 Mesto Jelšava , Poplatok za komunálne odpady
7 198 VEGA-SOFT, s.r.o , ZŠ počítačové služby 199 DOB-MOR L.Dobšinský MŠ dezinsekcia 200 Komensky, s.r.o , ZŠ virtuálna knižnica na r Anadia, s.r.o MŠ tlačiareň Brother 202 NTL Logistik, s.r.o , ZŠ učebné pomôcky 203 Anadia, s.r.o ZŠ repasy 204 Ing. Ľubomir Knopp , ZŠ predlžováky,svorka 205 Majster papier s.r.o , ZŠ kancelárske a čistiace potreby 206 NOMI Slovakia , MŠ učebné pomôcky 207 NOMILAND s.r.o , MŠ učebné pomôcky 208 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ zemný plyn 209 BAMAR-Maroš Balážik , ŠJ poistný ventil na bojler, ZN vsuvka 210 Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ,ŠJ hlasové služby 211 Anadia, s.r.o MŠ laminátor, toner 212 Anadia, s.r.o , ZŠ tlačiareň, toner 213 Kreativa s.r.o , Náhr.plnenie-tričká,vesty,šiltovky 214 Pece s.r.o , ZŠ forma veža 215 Asseco Solutions, a.s , Systém.podpora účt.programu na r Slovak Telekom, a.s , ZŠ,MŠ hlasové služby 217 Anadia, s.r.o ZŠ externý harddisk 218 Papiernictvo-I.Remeníková , ZŠ xeroxový papier, školská guma 219 Orange Slovensko, a.s ZŠ hlasové služby 220 Ján Smoliar , ZŠ,ŠJ čistiace potreby 221 Ing. Ľubomir Knopp 222/ ZŠ led žiarovky,cencúle,montáž žiaroviek 222 CompAct, spol. s r.o. 138/ , ZŠ kancelárske potreby,vianočné ozdoby 223 INTA s.r.o , ŠJ odber kuchynského odpadu 11/2014
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splatnosti Poznámka 1 Ing. Ľubomír Knopp ,
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splatnosti Poznámka 1 Ing. Ľubomír Knopp 214100249 41,09 8.1.2015 12.1.2015 MŠ náhradné súčiastky do bojlera 2 Róbert Csatári 11336 879,00
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012
Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október 2016 230/2016
Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98
001/16 Hlasové služby 15,98 2029113618 8.1.2016 Slovak Telekom 002/16 Hovorné 35,99 A 4446332-0001 19.1.2016 Orange SK 003/16 Hovorné 5,00 A 2619816-0001 19.1.2016 Orange SK 004/16 Mesačná splátka-telefón
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
Variabilný symbol. Dátum doručenia Cena. Číslo faktúry. Dodávateľ. Popis plnenia
Číslo faktúry Dodávateľ Variabilný symbol Popis plnenia Dátum doručenia Cena 1701001 MEVA-SK s.r.o., Brzotín 170005 Plast nádoba, kuka nádoba 9.1.2017 523,44 1701002 S.T.E.P.S. obč.zdr., Banská Bystrica
Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota
Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05
Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:
Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Základná škola strana 1. Plnenie výdavkov kumulatívne za obdobie: ku dňu
Základná škola strana 1 3 611 Mzdy z depozitu 0.00 0.00 0.00 0.00 15374.12 3 611 0.00 0.00 0.00 0.00 15374.12* 3 621 Všzp z depozitu 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.38 3 621 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.38* 3 623
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47
Zaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO
Strana : 1/9 02.01.2015 27,82 7411849940 FA - telefónne hovory, mobil T - Slovak Telekom, a. s. 0018 05.01.2015 143,41 2119413667 FA - vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 06.01.2015 39,95
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 420 31692656 Fittich 69,00 s DPH 03.10.2016 oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova 20 04801 Roznava