IČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry."

Transkript

1 faktúry 203/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 19,26 toner Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / BezPO Ing.J.Priester Jazdecká 20, Nové Zámky 150,00 školenie zamestnancov BOZP a OPP, štvrťročná kontrola OPP Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, školenie zamestnancov BOZP a OPP, štvrťročná kontrola OPP, ks, Suma položky Eur, / Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, Nové Zámky 303,83 osobné ochranné pracovné pomôcky Položky: DF ochranné prac.prost.šj, ks, Suma položky Eur, / Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, Nové Zámky 352,75 osobné ochranné pracovné pomôcky Položky: DF prac.obuv, prac.oblečenie, ks, Suma položky Eur, / Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 199,43 tonery Položky: tonery, ks, Suma položky Eur, / Rarkó Ladislav Palackého 19, Nové Zámky 998,00 revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 0, Bratislava-Devínska No 183,41 Položky: komplexné poistenie, ks, Suma položky Eur, / servisné služby / Korzo - hotel Rákocziho 12, Nové Zámky 359,98 občerstvenie k posedeniu zamestnancov školy Položky: občerstvenie k posedeniu zamestnancov školy, ks, Suma položky Eur, / ,11 teplo 11/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,77 SV Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 20

2 faktúry 194/ ,39 za november Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,02 za november Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,96 tel. PAM Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,00 zálohový predpis XII./2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,17 fakturované obdob Položky:, ks, Suma položky Eur, / Slov.pošta Kukučínova 52, Bratislava 18,60 predplatné Historická revue, Zvesti MS a MKSR Položky: predplatné Historická revue, Zvesti MS a MKSR, ks, Suma položky Eur, / Edenred Bratislava 0, Bratislava 1 315,00 poukážky Položky: poukážky zo sociálneho fondu, ks, Suma položky Eur, / Hormal Tatranská 54, N.Zámky 164,29 čistiace potreby pre školskú jedáleň Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Hormal Tatranská 54, N.Zámky 575,46 čistiace potreby pre ZŠ Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, ks, Suma položky Eur, / nákup tonerov / COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 18,61 oprava mrazničky ŠJ Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 20

3 faktúry 182/ COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 632,54 oprava umývačky riadu Položky: DF oprava umývačky riadu ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,02 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / Dekor point sro Ľ.Štúra 20 0, Kráľovský Chlmec 257,84 Položky: projekt - Podte s nami do rozp., ks, Suma položky Eur, projekt - Vianoce v minulosti a dnes, ks, Suma položky Eur, projekt z vlastných prostr., ks, Suma položky 7.84 Eur, / Komunálna poisťovna Štefánikova 8 8, Bratislava-Staré Mesto 6,64 jednorázové poistné Položky: úrazové poistenie, ks, Suma položky 6.64 Eur, / ,00 teplo za 10/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,25 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 118,00 Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany / OFINS BEL/NOVAMANN sro Komjatická 73, Nové Zámky 71,88 analýzy v školskej jedálni Položky: DF - hygiena na ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,00 záloha 11/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 20

4 faktúry 173/ ,28 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,51 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT Cementárenská c. 16, Banská Bystrica 40,80 Položky: tlačivá, ks, Suma položky Eur, / Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, Nové Zámky 200,00 hokejky, Wooloc Toolbag WLC Položky: projekt My žijeme športom, ks, Suma položky Eur, / IURA Edition, spol. s r.o. Oravská 17, Bratislava-Ružinov 56,16 predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 2013 Položky: predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 2013, ks, Suma položky Eur, / T Mobile Vajnorská 100/A, Bratislava 26,21 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Regionálne vzdelávacie centrum Námestie M.Tompu 2 0, Rimavská Sobota 24,50 praktická príručka " Účtovné súvzťažnosti " Položky: účtovné súvzťažnosti, ks, Suma položky Eur, / Lekáreň Dr. Max Nitrianska cesta 111, Nové Zámky 520,00 poukážky Dr. Max Položky: poukážky Dr. Max, ks, Suma položky Eur, / Hagleitner Hygiene Slovensko, sro Elektrárenská 1, Bratislava-Nové Mesto 149,88 1 kaniste ecosol CIT 25 kg Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Daffer Nadjazdová 4, Prievidza 547,80 tovar pre žiakov v hmotnej núdzi Položky: Hm.núdza - uč.pom. - čerpanie, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 20

5 faktúry 161/ ,34 Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / / ,26 odber tepla za 9/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 72,00 zemný plyn X./2012 Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / T- Com Nám. slobody 6, Bratislava 25,38 Položky:, ks, Suma položky Eur, / T- Com Nám. slobody 6, Bratislava 20,39 za telefón Položky:, ks, Suma položky Eur, / T- Com Nám. slobody 6, Bratislava 55,63 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,12 za stočné Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / MOKUV, s.r.o. Pri skladoch 1, Nové Zámky 555,60 oprava kanalizácie Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany opakované dodanie elektrickej energie / DAN acoustic e-shop s r.o. Topoľová , Nové Zámky 46,80 oprava školskej ústredne Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 20

6 faktúry 150/ Rarkó Ladislav Palackého 19, Nové Zámky 285,00 odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, / ,00 zálohový predpis za 10/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / T Mobile Vajnorská 100/A, Bratislava 39,37 telefón Položky:, ks, Suma položky Eur, / Firma Košik-siete s.r.o. Detvianska 6, Nové Zámky 106,00 vol.lopta Miaksa MVA 350 L; vol.lopta VS Colour Položky: projekt VUC - škola v pohybe, ks, Suma položky Eur, z vlastných prost., ks, Suma položky 6.00 Eur, / MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 2 206,90 dataprojekt, stropný držiak, predlženie, NTB HP 630;Intel Pentium B960, tabuľa eliteboard Multi Touch 82", uhlopriečka 208 cm Položky: DF uč.p.projekty - mladý vedec, ks, Suma položky Eur, dataprojekt, stropný držiak, predlženie, NTB HP 630;Intel Pentium B960, tabuľa eliteboard Multi Touch 82", uhlopriečka 208 cm, ks, Suma položky Eur, / VAMONT, s.r.o. Bernolákova 576, Vráble 127,39 Položky: teplomer TE , ks, Suma položky Eur, vlhkomer VL , ks, Suma položky Eur, / ,65 vodné a stočné za VIII./2012 Položky: vodné ZŠ, ks, Suma položky Eur, stočné ZŠ, ks, Suma položky Eur, vodné ŠJ, ks, Suma položky Eur, stočné ŠJ, ks, Suma položky Eur, / servisné služby na základe č / ,39 telefón Položky:, ks, Suma položky Eur, / /09 0 Marta Heiszová Šoltésovej 33, Nové Zámky 500,00 vyraďovanie dokumentácie podľa reg.plánu Položky: vyraďovanie dokumentácie podľa reg.plánu, ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 20

7 faktúry 140/2012 FO Gastro-Haal, spoíl. s r.o. Považská 16, Nové Zámky 354,20 montáž plynovej panvice na zákl.montážneho llistu Položky: montáž plynovej panvice na zákl.montážneho llistu 4273, ks, Suma položky Eur, 139/2012 FO Gastro-Haal, spoíl. s r.o. Považská 16, Nové Zámky 385,80 oprava VKZ na zákalde montážneho listu 4274 Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / / Bačík Revízia TN Kľakovská 23/14, Žarnovica 173,24 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom naradí dňa Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, / ,59 stočné za obdobie od / paušál Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / ,00 zálohový predpis na dodávku tepla 9/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,20 kúrenie za august/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,63 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,51 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / EMBA Trade spol.s r.o Komárňanská cesta 13, Nové Zámky 91,43 archívne škatuľe, spisové dosky Položky: archívne škatuľe, spisové dosky, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany Strana 7 / 20

8 faktúry 131/ Juraj Štefuň - GEORG Bajzova 11, Žilina 19,46 metodické materiály Položky: metodické materiály pre učiteľov, ks, Suma položky Eur, / Daffer Nadjazdová 4, Prievidza 96,30 bezprašná krieda, hubka na tabule Položky: bezprašná krieda, hubka na tabule, ks, Suma položky Eur, / ,98 mesačné poplatky za telefón Položky: mesačné poplatky za telefón, ks, Suma položky Eur, / ,57 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / ,46 telefón Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,39 telefňon Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,60 telefón Položky:, ks, Suma položky Eur, telefón, ks, Suma položky Eur, / ,20 kúrenie za 7/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / údržba programu Korwin / údržba / ,59 stočné Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 20

9 faktúry 120/ Firmaštrba Veľké Lovce 601, Veľké Lovce 429,34 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,74 telefón Položky:, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany elektrina / ,78 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky Športová 1, Nové Zámky 650,00 tréner.činnosť, šport.potreby, cestovné náklady Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / ,70 vodne, stocne Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT Cementárenská c. 16, Banská Bystrica 107,52 tr. kniha, zázn. o práci, tr, výkaz, obaly, Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / Košík Detvianska 6, Nové Zámky 893,21 žinenka, hrazda, lopta, dres Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / Insporrlime sro Bratislavská 36, Trenčín 365,20 multitrainer, fittnes schod Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, multitrainer, fittnes schod, ks, Suma položky Eur, / Sport 4you sro Durkova 9, Nitra 200,00 prilby, hokejky, Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 20

10 faktúry 114/ Sport 4you sro Durkova 9, Nitra 1 000,01 prilby, hokejky, dresy Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / DEMA Senica, as. Dlhá 248, Senica 1 073,98 fit lopty, ukazovatel skore, balančná lopta, prekažka plast. Položky: DF uč.p.projekty, ks, Suma položky Eur, / DUMO Dušan Mošať Holého 4, Nitra 40,00 inštalácia programu VEMA pre PaM Položky: inštalácia programu VEMA pre PaM, ks, Suma položky Eur, / ,77 stočné Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / ,27 kúrenie 6/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,99 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,31 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany elektrina / Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 12,00 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / UNI Aktivity Tatranská 33, Banská Bystrica 2 941,00 plyn.smaž.panvica Fagor SBG 9-10, 80 l liatina Položky: plyn.smaž.panvica Fagor SBG 9-10, 80 l liatina, ks, Suma položky Eur, / ,19 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 20

11 faktúry 99/ ,92 vodné, stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 44,96 oprava mrazničky Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,28 kúrenie - vyúčt. 5/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / Hormal Tatranská 54, N.Zámky 388,97 čistiace potreby pre ZŠ Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, ks, Suma položky Eur, / Hormal Tatranská 54, N.Zámky 171,04 čistiace potr. pre ŠJ Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,59 stočné Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / Slov.pošta Kukučínova 52, Bratislava 17,40 Zvesti MS a MK SR, Historická revue Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / servisné služby k účt. programu Korwin / ,78 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,73 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,47 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 20

12 faktúry 88/ Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 12,00 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany elektrina / ,73 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,85 kurenie 4/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany preddavok na elektr. energiu - máj / ,80 vodné, stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / Pamiko s.r.o Račianska 89, Bratislava 3 12,72 Naša škola časopis Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / Raabe, s.r.o. Štefanovičova 10, Bratislava-Staré Mesto 37,86 Vzdelávanie detí s poruchami 8 Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / ,77 stočné Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / ,18 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 20

13 faktúry 77/ ,78 zml. č z Položky:, ks, Suma položky Eur, / servis.služ. KORWIN účt. progr / servis. služby KORWIN účt. progr / COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 88,06 oprava myčky Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 29,00 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / PYROKOM, spol. s r.o. Ul.Gen.Klapku 79, Komárno 308,40 revízia požiar. zar. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, ks, Suma položky Eur, / ,34 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,18 vodne, stočne Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 443,14 oprava umyvačky riadu Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Milan Komlosi Hurbanova 833/25 0, Vráble 25,00 preprava na súťaž KŠU Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 75,00 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, Strana 13 / 20

14 faktúry 60/ ,59 stočné Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / Gymnastický klub Na Sihoti 0, Nové Zámky 80,00 prenájom haly -súťaž KSU Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, / Anton Horňák Súkennícka 10, Levice 185,00 preprava na súťaž KSU Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, / ,14 kúrenie vyúčt. 3/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,36 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,14 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany elektrina / servis.služ. KORWIN - účt. program / Hormal Tatranská 54, N.Zámky 159,44 čistiace potreby pre ŠJ Položky: DF čist. potreby ŠJ, ks, Suma položky Eur, / Hormal Tatranská 54, N.Zámky 447,67 čistiace potreby pre ZŠ Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, ks, Suma položky Eur, Strana 14 / 20

15 faktúry 55/ Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 78,90 toner Položky: súťaže KŠU, ks, Suma položky Eur, / Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, Nové Zámky 59,40 toner Položky: toner, ks, Suma položky Eur, / ,87 ZML. č z Položky:, ks, Suma položky Eur, / Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 0, Bratislava-Devínska No 146,73 poistenie majetku Položky: poistenie majetku, ks, Suma položky Eur, / Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, Nové Zámky 560,00 poukážky pre zamestnancov zo SF Položky: poukážky pre zamestnancov zo SF, ks, Suma položky Eur, / Korlea invest, a s Jesenského 25, Košice-Staré Mesto -31,20 elektrina vyúčtovanie zml. č z Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, / Foldes Vincent Ul. práce 41, Komárno 138,00 odborná skúška plynových zariadení v ŠJ Položky: odborná skúška plynových zariadení v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / ,62 vodné. stočné zmluva 0076/2002/03 z Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, 47/ ,46 kurenie - vyúčt- 2/2012 zmluva VVS/ZS Mostna/2004 z Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, Strana 15 / 20

16 faktúry 46/ Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 136,00 plyn zmluva č zo dňa Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany elektrina - preddavok - zmluva č z dodatok - dohoda o nástupnictve / Daffer Nadjazdová 4, Prievidza 647,40 HN učebné pomôcky - nákup tovaru Položky: Hm.núdza - uč.pom. - čerpanie, ks, Suma položky Eur, / ,94 daždová voda Položky: DF zrážková voda, ks, Suma položky Eur, / DUMO Dušan Mošať Holého 4, Nitra 77,00 údržba programu VEMA Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT Cementárenská c. 16, Banská Bystrica 221,92 PVC obaly,. žiacke knižky Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / ,66 kúrenie - vyúčt Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,00 kúrenie - preddavok 3/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,50 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 16 / 20

17 faktúry 36/ ,63 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,57 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Mesto Nové Zámky Hlavné nám., Nové Zámky 3 168,00 komunálny odpad Položky: DF odpad, ks, Suma položky Eur, DF odpad, ks, Suma položky Eur, / Agro-moto Ing. Scholz Fridrich Cyrilometodská 0 7, Nové Zámky 274,30 oprava kosačky Položky: oprava kosačky, ks, Suma položky Eur, / ,13 vodné, stočné Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / ,56 kúrenie 1/ vyúčt. Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / COOP Servis Považská 18, Nové Zámky 101,35 oprava mrazničky v ŠJ Položky: oprava mrazničky v ŠJ, ks, Suma položky Eur, / servisné služby k účt. programu / ,54 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,50 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 17 / 20

18 faktúry 25/ ,59 dazdová voda Položky: DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, / ,00 kurenie preddavok Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / Korlea invest, a s Jesenského 25, Košice-Staré Mesto elektrina / Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 144,00 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / ,08 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, Nové Zámky 105,60 pošt. poukáž. pre ŠJ Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / Juris DAT - M.Medlen Ondavská 8, Bratislava 20,00 Škola 2012 Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky Eur, / VEMA Prievozská 14, Bratislava 330,00 práva užívať verziu na rok 2012 Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / DUMO Dušan Mošať Holého 4, Nitra 65,00 ročná uzávierka a prechod do nového roka VEMA Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / Korlea invest, a s Jesenského 25, Košice-Staré Mesto elektrina / ARES sro Banšelova 4 0, Bratislava-Staré Mesto 6,00 Slávik 2012 časoipis Položky: DF učeb. pomôcky, ks, Suma položky 6.00 Eur, Strana 18 / 20

19 faktúry 15/ Domena Kráľovaská cesta 1, Nitra 45,00 školenie - Dan z príjmov Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / ,98 stočné - dec 2011 Položky: DF dažd. voda, ks, Suma položky Eur, / ,86 vodné, stočné - dec Položky: vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, vodne, stočné, ks, Suma položky Eur, / ,00 kúrenie- preddavok 1/2012 Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / Reg.vzdel.centr.samospr. Farská 7/II, Nitra 116,00 členský príspevok na rok 2012 Položky: DF služby pre výpočt.techn, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno 149,00 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, / servis. služby KORWIN / ,69 kúrenie Položky: kúrenie, ks, Suma položky Eur, kúrenie, ks, Suma položky Eur, / ,74 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / ,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,08 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 19 / 20

20 faktúry 3/2012 plyn Položky: DF plyn, ks, Suma položky Eur, 2/ elektrina -ročné vyúčtovanie Položky: DF elektr., ks, Suma položky Eur, DF elektr., ks, Suma položky Eur, 1/2012 Položky:, ks, Suma položky Eur, Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, Komárno Magna E.A. sro Piešťany 0, Piešťany ,92-243,00 44,21 Spolu: ,01 Strana 20 / 20

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky 229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15

Více

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce. Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce. Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016 Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016 1. Úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na prenesené kompetencie ZŠ 15363 na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na rok

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Základná škola strana 1. Plnenie výdavkov kumulatívne za obdobie: ku dňu

Základná škola strana 1. Plnenie výdavkov kumulatívne za obdobie: ku dňu Základná škola strana 1 3 611 Mzdy z depozitu 0.00 0.00 0.00 0.00 15374.12 3 611 0.00 0.00 0.00 0.00 15374.12* 3 621 Všzp z depozitu 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.38 3 621 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.38* 3 623

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma Príjmy 1-Bežný rozpočet 111003 41 podielové dane samospráve 186 222,00 121001 41 Z pozemkov 10 400,00 121002

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více