Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí , Skupina : SYSTEM 002 (2018) Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Podobné dokumenty
Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok ÚČET Název účtu. účtová třída 0

Vnitřní směrnice Č. 9 k

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Směrná účtová osnova pro PO

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

.po 6 VÝSLEDOVKA období až strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Licence: MP9Q XCRGUVXA / VXA ( / )


***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

Účetní osnova. Tisknuto dne: :47. Stránka 1. demo. Platné v roce Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2015, viz vyhláška pdf

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

- Porovnání aktiv a pasiv rok:

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Zdravotnická záchranná služba KV, p. o. I. Návrh finančního plánu

schválený rozpočet 7 802, ,82

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

Zdravotnická záchranná služba KV, p. o. I. Návrh finančního plánu

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k (porovnání s r. 2016)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Plán činnosti organizace na rok Plán nákladů a výnosů. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice. Číslo: FP


OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

Výsledovka po střediscích analyticky Strana 1 Rok: 2012 Dne: Tisk vybraných záznamů

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1


ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet


ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Středisko volného času Hodonín


Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Pomocný analytický přehled

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

- Porovnání aktiv a pasiv

Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Černovice za kalendářní rok 2017

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty


ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A


Úvod do účetních souvztažností

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni ( v tisících Kč ) ...

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná


Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

ROZVAHA A K T I V A

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) , ,00

Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele.

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k

Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,příspěvková organizace, Na Mlýnici 611/36

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

Přehled nákladů a výnosů školských PO k ( v tis. Kč) hlavní činnost

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

ROZVAHA (BILANCE) k

Převodový můstek pro ÚSC.


Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

Transkript:

Nastavené filtry: ========== Denní stavy účtů a útvarů.středisko = N'' a zároveň Účtový rozvrh.povaha účtu = Strana 0 z 0 9 895, 5, 08 90 8 8,8 9 895, 9 0 0 08,8 0, 95,8 5 0,8 8 90,80 90 5, 08, 80,90 0, 08, UZN: 08 8,80 08, 0, UZN: 0 8 99,80 0 80, 9 9, 5-08 95 5 5-08 95 5 995 89,05,0 80 9, 08,5 0 55, 959 89, 05 08,90 99 80 5 0, 999 59, 0 0,, 8 8, 9 5, 805 9,05 5,0 80 9, 08,5 0 55, 9 580,90 99 80 5 0, 999 59, 9 95, 0 8,0 90 5, 09 0, Software 0 Software-VL. 08 Software-PŘEDANÝ UZN: 0 080 Drobný dlouhodobý NeHM 08 Drobný dlouhodobý NeHM-VL. 088 Drobný dlouhodobý NeHM-PŘEDANÝ 0 Stavby - budovy pro služby obyv. G..-VL. 0 Stavby - ostatní stavby G..-VL. UZN: 0 0 Zdravotní a labor. technika 0 Stroje a přístroje - provozní 0 Dopravní prostředky 05 Inventář 0 Ostatní sam.mov.věci a soubory Zdravotní a labor. technika-vl. Stroje a přístroje - provozní-vl. Dopravní prostředky-vl. 5 Inventář-VL Ostatní sam.mov.věci a soubory-vl. 080 Zdravotní a labor. technika-předaná 080 Výpočetní technika-předaná UZN: 0 08 DM - zdravotní a labor. technika 08 DM - stroje a přístroje provozní 08 DM - výpočetní technika 085 DM - inventář 08 DM - ostatní 0850 DM - zdravotní a labor. technika-vl. 0850 DM - stroje a přístroje provozní-vl. 0850 DM - výpočetní technika-vl. 08505 DM - inventář-vl. 0850 DM - ostatní-vl. 0880 DM - zdravotní a labor. technika-předaná 0880 DM - výpočetní technika-předaná UZN: 08 0 90 09 8 85 9 5 9 8 9 5,0,50 08, 9,0 9,85 0, 8, 5, 9, 55, 05, 0 50 8,,,,89 08 88 9 9 8 8 0 9 8 0 8,0 8,50 88, 85,0 5,05 5, 0 8, 9,, 05, 8,89 8 09,8,89 8 8, 8 55, 80, 5 99, 98 8 98 8 UZN: 09 8 8 95, 80, 0 0 9, UZN: 0 5 58,8 80 8,0 88 50,9 8 09 Ostatní DHM-TZ- stavby-budovy pro služby obyv.g..-v L. 09 Ostatní DHM-TZ- stavby-komunikace G..-VL. Pořízení dlouhod.nehm. maj.- software UZN: 0 0 Zdrav.a lab.tech.-nový IM, tuz 0 Stroje a příst.prov.-nový IM,

Strana 0 z 0 0 5-80, 0 50 UZN: 0 9-80, 5 UZN: 0 9-80, 5 5-9 895, - 0, - 0, -5, -9 895, - 88, - 88, - 9, -55 95, - 0, -8 90,80-90 5, -08, -80,90-0, -08, UZN: 08-8,80-08, - 0, UZN: 0-55 8,80-08, - 9, 08 Oprávky k DHM-G..-VL. 08 Oprávky k DHM-G..-VL. 908, 8 99, 08 Oprávky k DHM-G..-VL. - 58, -9, - 9, - 58, 8, - 9, 0 Stavební investice-nový IM,tuz 0 Stavební investice-tech.zhodn. Oprávky k softwaru 0 Oprávky k softwaru-vl. 08 Oprávky k softwaru-předaný UZN: 0 080 Oprávky k DDNeHM 08 Oprávky k DDNeHM-VL. 088 Oprávky k DDNeHM-PŘEDANÝ UZN: 08 08 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech. 08 Oprávky DHM-stroje a přístroje provozní 08 Oprávky DHM-dopravní prostřed. 085 Oprávky DHM-inventář 08 Oprávky DHM-ostatní 080 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.-vl. 080 Oprávky DHM-stroje a přístroje provozní-vl. 080 Oprávky DHM-dopravní prostřed.-vl. 0805 Oprávky DHM-inventář-VL. 080 Oprávky DHM-ostatní-VL. 0880 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.-předaná 0880 Oprávky DHM-výpočetní technika-předaná UZN: 08 088 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech. 088 Oprávky k DM - stroje a přístroje provozní 088 Oprávky k DM - výpočetní tech. 0885 Oprávky k DM - inventář 088 Oprávky k DM - ostatní 08850 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.-vl. 08850 Oprávky k DM - stroje a přístroje provozní-vl. 08850 Oprávky k DM - výpočetní tech.-vl. 088505 Oprávky k DM - inventář-vl. 08850 Oprávky k DM - ostatní-vl. 08880 Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.-předaná 08880 Oprávky k DM - výpočetní tech.-předaná UZN: 088-90 - - 58-08 -0-555 -5-99 - -8 - -9 80,5,0 5,,5 55, 9,,0 80 0, 8, 858, - 95, -9, - -8 8, -, -, -8, -8 0, -5 89 9,90-0 9, - 0-90 - 09 - - 8-85 -9-5 - - 9-8 -9 5,0,50 08, 9,0 9,85 0, 8, 5, 9, 55, 05, 0-8 09,8 - -50 - - 8,,,,89 -,89-8 - - 0-08 -0-8 - -99-5 -9 - -9,5 5,0 5,,5 55, 9, 9,90 80 9,, 8, 8, - 0,0-08 -88-9 - - 9-8 - -8-0 - 9-8 -0 8,0 8,50 88, 85,0 5,05 5, 0 8, 9,, 05, 8,89-8 8, 089 Oprávky k DHM-G..-VL. -9 0, - 98, - 08, 089 Oprávky k DHM-G..-VL. -0, - 8, -9, -59 95, - 5, -59 9, UZN: 08-0,08-9,89-5 5,8 9 UZN: 0 8 90,0 5,50 8 999,0 UZN: 089 0 Pořízení materiálu

Strana 0 z 0 UZN: Materiál na skladě 0 Sklad-krev a krevní výrobky 0 Sklad SZM-laboratorní materiál 0 Sklad SZM-léčeb.a ortop.pomůc. 0 Sklad SZM-obvazový materiál 05 Sklad SZM-ostatní pom.k odběru 0 Sklad SZM-ostatní pomůcky 0 Sklad SZM-infusní roztoky 08 Sklad SZM-nástroje 0 Sklad potravin 0 Sklad potravin-obaly 05 Sklad prádla - pacienti 05 Sklad prádla - OOPP 05 Sklad prádla - netkaný textil 0 Sklad rež.mat.-čistící prostř. 0 Sklad rež.mat.-tiskop+kancel.m 0 Sklad rež.mat.-nd+m.pro VT+dis 0 Sklad rež. mat.-nd pro zdrav. 0 Sklad údržby-řemesl+staveb.mat 0 Sklad údržby-nd el,auta,zahrad 0 Sklad údržby-šicí mat,metráž 0 Sklad údržba-obaly Sklad ostatní + DDHM-do.0,- 0 999, 5, 90, 09,, 9 9, 95,5 0,5,9 0 5 999,99,0 55 85,5,0 55 0, 888, 0 0 9 88 5 08 9 5 98 5 0, 8,9-5 5, UZN: 55 9,8 995, 9 59, UZN: 55 9,8 995, 9 59, - 5, -9 58, UZN: 9-5, -9 58, UZN: 9-5, -9 58, 5 5, 995, 8, 5 5 089,5-9 50, 9, 58 98, 9, 5 089,5-8 8,8 95,5 85 50,5 85,5 8,08 85 50,5 85,5 8,08, -90 0, 0,, -90 0, 0, 5 08, -8 99, 8,, 8, 58, 0 0, 8 8, 5 89, 58, 5 99, Převody mezi BU Převody mezi BU a pokladnou Převod mezi pokladnami, 9,, 9, 8 9 9, 0 99, UZN: 0 Běžný účet 0 Běžný účet - DARY UZN: 8-Běžný účet-fksp UZN: 5 5-Běžný účet depozit UZN: 5 UZN: Pokladna-hotovost Pokladna-depozita UZN: UZN: 0 Ceniny UZN: UZN: 9 5,5 9,9 89,95 985,9,98 8,0, 59, 09,, 5,9 90,08 9,9, 8,98,,8,89 98,5 9 Opravné položky k odběratelům-daňové 5 5 8 5,5,8 9,05,5, 89,85 8,8 90, 9,0-5,0-8,8-8,5 0 89,8-9,9-8 8 0 5-5 - 8 - - 5,8 0,0 0,8,89 980,5

Strana 0 z 0 UZN: 0 05 0 09 Odběratelé 8 8, -8 085 50, 9 550, 8 980,0 590 0,8 9,99 0, 9,88 55 85,08 9, - 5 0-8 -5-89 90 09 5, 5, 5 5 85,0 958, 0,,0-0 9,9 8 999, 9,0 9 0, - 59, 95 8,5 0,9 5 90,88 08,5 0-9 8,5 99, - 9,0 UZN: - 9 8,5 99, - 9,0 UZN: - 9 8,5 99, - 9,0-95, 9, - 5-95, 9, - 5-58 98,, - 88 9, - 58 98,, - 88 9, 58, -80 0-0 0, -5, -50, 58, -0 9, 8, - 0 8, 08, - 8 9, - 0 8, 08, - 8 9, -9 505, 98, -, -9 505, 98, -, - 5 0 9, - 5 55, 9 8 8-5 85 5 5 8 8-5 85 5 5-55, - 05 9 8, -5 5, -8 88, -5 5, -59 5, 8 89, -5 558, 0 05, 9, 8 0, 899,8-09,0 -,90-8 8,8-89,80 80 9,88-9,88 8 950,90 9,9 VZP Vojenská Česká průmyslová ZP Oborová Skoda MV CR Revírní UZN: Krátkodobé poskytnuté zálohy-energ.+ PHM 5 Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní UZN: UZN: Dodavatelé 0 Zaměstnanci UZN: 0 Jiné záv.vůči zam.- převod na účty UZN: 5 Pohledávky za zam.-zálohy na cestovné 5 Pohledávky za zam.-zálohy na drobný nákup 5 Pohledávky za zam.-nájemné 55 Pohledávky za zaměst.- ostatní 5 Pohledávky za zam.-půjčky FKSP UZN: 5 Sociální pojištění - ve splatnosti UZN: Zdravotní pojištění - ve splatnosti UZN: UZN: Daň z příjmu UZN: Daň z příjmu-zaměstnanci - ve splatnosti Daň silniční UZN: 05 DPH výstup 5% 0 5 0 5 5 5 DPH výstup % DPH vstup 5% DPH vstup % DPH vstup 0% krácený DPH vstup 5% krácený DPH vstup % krácený DPH výstup PDP 5 % DPH výstup PDP % DPH vstup % krácený PDP 0,9 5,,8 05, 8, 8 99,50 -,0 0,8 0,5 0, 5, 90,95 8 8, 5 90, 8 5

Strana 05 z 0-9 55-95 9, -95 9, - 8, -,8 8,8-08, -0,8-59 55, 5-0 95,8-0 95,8 59,0-0 8 59,0-0 8, 95 05, 0 9 8, 8, 0 -, - 8, - 0 UZN: 8-9, 8 95, -9 58, 5 UZN: - 959, 95, - 8, 5,9 8, - 88,9 8, 90, 5,9 8 5,8 5 50, 0,5 0,5-0 -9, -9, UZN: 89-0 -9, -9, UZN: 8-9,5-88 8,9-890,8 UZN: 95 UZN: 9 5 8,0, 50, - 0,55-8, - 9 0, -5 5, - 8, - 85,89-9 0, -5 8 5, -,5-0, - 8,88 UZN: 0 -,5-0, - 8,88 UZN: 0-5 8, - 5,50-9 55, 998 DPH zúčtování - ve splatnosti UZN: 8 Pohledávky za rozpočtem USC-na náklady spojené s m ajetkem UZN: 8 UZN: 0 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZN: 0 Ostatní krátkodobé pohledávky UZN: 8 Ostatní krátkodobé závazky-penále 8 Ostatní krátkodobé závazky 8 Ostatní krátkodobé závazky-exekuce 85 Ostatní krátkodobé závazky-příspěvky OH 8 Ostatní krátkodobé závazky-depozita pacientů 80 Náklady příštích období 805 Náklady příštích období-leasing Renault UZN: 8 880 Dohadné účty aktivní UZN: 88 890 Dohadné účty pasívní 5 - - -5 950 Vnitřní zúčtování UZN: Jmění účetní jednotky 0 Jmění účetní jednotky 90 UZN: 0 Dotace na pořízení DHM FKSP převod z min.roku FKSP příděl 0 FKSP 9 vstupenky, nakoupené akce 0 FKSP přísp.na záv.strav. 0 FKSP 8 přísp.na rekreace 0 FKSP na dary 05 FKSP ostatní (vitamíny,nadst.vybavení) 0 FKSP na penzijní připojištění UZN: -5, - 58 8 8 85 5, 8,, 5, 59,5-5 89, 5 9 9 5 9 50-859,5-99 89, -5, - 9 9 9 0 5 5 8,,, 5, 5, 95,5 0-8 9,5 8

Strana 0 z 0 0 RF převod z HV 0 RF čerpání na úhradu zhoršeného HV 0 RF čerpání investiční UZN: 0 RF převod z min.roku 0 RF dary 0 RF dary čerpání UZN: 0 Fond reprodukce majetku (IF) převod zůstatku 0 Fond reprodukce majetku (IF) z odpisů 0 Fond reprodukce majetku (IF) převod z RF 05 Fond reprodukce majetku (IF) tvorba z IP USC Fond reprodukce majetku (IF)stavební inv.z vl. zdrojů Fond reprodukce majetku (IF)stavební inv.z IP Fond reprodukce majetku (IF)ostatní DHM z vlastních 0 Fond reprodukce majetku (IF)ostatní - 85 5, 5 85,5 5 0 8,8-98 8,90 5 85,5 5 0 8,8-55 9,88-80, - 8, -58 889,0 8,0-0 5, - 8, -09 089,0 5,0-85, - 9, - 9, 59 8 0 998 90 0 8 58 09, 50 89, UZN: - 8 88,5 0 8, - 80 05,85 8 UZN: - 5, 8 5, - 9,0-99 0,9 UZN: -99 0,9 UZN: -99 0,9 UZN: 9 UZN: 9-8,5-59 59,50-8,5-05,9 58,0 Asseco Solutions, a.s. 8 90 Počáteční účet rozvažný UZN: Gregušová Hell. HELIOS Orange - -5-5 - 59 0 998 5 0,,95 8,8 58, 55 559,, 50, 0 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - - -5 -, 5,5 8,8 58, 9, 559, 88, 50,

Nastavené filtry: ========== Účtový rozvrh.povaha účtu = a zároveň Účtový rozvrh.blokováno <>..09 ::5 Strana 0 z 0 Výsledovka za organizaci - měsíční sestava Číslo účtu Název účtu 50 55 55 5 5 5 5 5 5 55 5 5 58 59 59 Léky PHM Olej+autopříslušenství Potraviny- pacienti Potraviny-zaměstnanci bez nároku na FKSP Potraviny-zaměstnanci Kancelářský materiál Čistící prostř.včetně hadrů Mat.pro údržbu-stavební+kyslík ND a mat. pro VT Ost.mat.+DDHM do.tis+vyb.lék. ND pro zdravot.přístroje ND ostatní Prádlo pro pacienty+netk.text. OOPP 8 0,99 5 5,9 5, 5,,55 9, 5,9 80 9, 5 9,, 05 090,80 8 8 80,59 0 80,9,9 55 8 8 0 5 59 95 5 0 8 8, 9,0 85, 99,,9 9, 08,5 8,95 85,8 9,8 9,98,,59, 89,8 50 5 5 5 50 50 505 509 509 Knihy,učebnice,noviny,předplat SZM-laboratorní materiál SZM-léčebné a ortoped.pomůcky SZM-obvazový materiál SZM-pomůcky k odběru a aplikac SZM-ostatní SZM-nástroje SZM-mediciální plyny Potraviny-pro cizí-žl 85 5 8 88 59 8 9 5,,5 099, 09,,, 8,50 9, 0,9 UZN: 50 50 50 50 Spotřeba el.energie Spotřeba vody, stočné Spotřeba plynu na topení UZN: 50 UZN: 50 5 5 Stavební údržba- bez i s DPH Ostatní/nestavební/údržba UZN: 5 5 Cestovné-zaměstnanci-tuzemsko UZN: 5 50 Reprezentace UZN: 5 58 58 588 580 Doprava Praní prádla Likvidace odpadu Telefon 580 580 580 5805 580 Poštovné Ostatní výkony spojů Bankovní poplatky Bankovní poplatky - terminál Školení, semináře-nepoužívat (správně 5 ) Nájem-budovy Nájem-operativní - láhve Nájem-finanční - leasing 580 580 580 5, 05,90 9,98 955,5 85,0 0,0,5 95,0 9,85 M Kon.stav 09 05, 5 8 0,9 0 99,8 9,9 55 950,5 5, 5 0,5 5 5, 8, 05 8,9 85 9,5 9 88,5, 5, 55, 85 5,5 8 99, 58 5,0 0, 5 8, 0, 5 8, 9, 5, 9, 5, 9 8,0 55, 9,8 9 5 89 5,58 95,0, 989,, 8,8 8 50 0 9, 90, 95, 88,9,8 5,9 5 9,5 5,09

..09 ::5 Strana 0 z 0 Výsledovka za organizaci - měsíční sestava Číslo účtu Název účtu M Kon.stav 58 580 580 Ostatní Ostatní Ostatní DPH Ostatní DPH služby - bez i s DPH služby-voda, kanalizace-bez i s DPH služby-servis (LUCEN,Zdr.Ú,Elpo)-bez i s 0 9, 5, 8 55,9 90 0,05 99,9 885,8 služby-pc síť,internet,stapro..)-bez i s 5 0, 9 80, UZN: 58 8, 85,8 UZN: 5 550 8, 9 58 0, 0 580 5 5 5 590 Mzdové náklady OON Náhrada za prvních dní Mzdové náklady-žl UZN: 5 5 5 55, 9, 5 8 5 85 98, 8, 5 8 98, 9 9, 5 8 0 5 05,, 890, 09, 0 5 855 98, 98 55, 95, 95, 5 89, 8 9, 5 89, 8 9, 0, 0, 9 5, 9 58, 5 5, 5 5, UZN: 5 5 5, 5 5, UZN: 5 5 5, 5 5, 50, 50, 8 8 89 0,8 59, 9,0 9,0 90 0,, 0 9 UZN: 59 50 8,8 08,58 UZN: 5 50 8,8 588,80 5 5 590 590 Zákonné Zákonné Zákonné Zákonné soc. pojištění zdrav.pojištění soc. pojištění-žl zdrav.pojištění-žl UZN: 5 55 Jiné soc.pojištění - Kooperativa UZN: 55 5 Zákonné soc.náklady-fksp UZN: 5 58 Jiné soc.náklady UZN: 58 UZN: 5 5 5 Daň silniční Smluvní pokuty a úroky z prodl UZN: 5 5 Jiné pokuty a penále UZN: 5 59 590 590 590 Vypořádání odpočtu DPH Pojistné-majetku Náklady peněžního styku+zaokr. Poplatky-vyst.karty CCS,znečiš 55 Odpisy NeHIM 55 Odpisy DHM UZN: 55 55 Tvorba a zúčtování opravných položek-daňová UZN: 55 55 55 Odpis nedobytné pohledávky Náklady daňově neuznatelné 55 95, 8 80 8, 05 099,50 8 5, 899,50 -, -, 0,0 8,

..09 ::5 Strana 0 z 0 Výsledovka za organizaci - měsíční sestava Číslo účtu Název účtu M Kon.stav 80,0 8 85,59 5 5, UZN: 558 8 85,59 5 5, UZN: 55 9,59 89 5, 5 85 5 85 5 85 5 85 - - 5 85 5 8,90 9,0-88 909, - 0,98-5 9,9 5-9 08 - - 80,9 9, 55,88,0 - - - -9-5 -5 85-05 - - 50 - -0-8 - -55-9 -80-0,, 85,5,09,0 5,5 85, 5, 9, 5, 9,0 59,,8 95, 95,8,0 0,80,0 9 UZN: 55 5580 59 Náklady z DDHM a DDNeHM Daň z příjmu UZN: 59 595 Dodatečné odvody daně z příjmu UZN: 595 UZN: 59 UZN: 5 0 od od od od VZP za minulá období- VZP-ambulance VZP-hospital.+doprava ZP-ambulance - 0 5 0 0 5 9 0 0 0 0 088 05 5 0 0 od ZP-ambulance - 05 od ZP-ambulance - 0 od ZP-ambulance - od ZP-ambulance - od ZP-hospital.+ doprava - 0 od ZP-hospital.+ doprava - 05 od ZP-hospital.+ doprava - 0 od ZP-hospital.+ doprava - 09 od ZP-hospital.+ doprava - od ZP-hospital.+ doprava - za zdrav.péči mimo ZP-ČR za ostat.zdr.služ.-prohl - DPH od ZP smluvní za nezdravotnické služby - poplatek AMBULANCE od ZP za minulá období-0 od ZP za minulá období-05 od ZP za minulá období-0 od ZP za minulá období- od ZP za minulá období- UZN: 0 5 090 090 Nájemné z bytů Nájemné z nebyt.prost/kantýna/ Pronájem mov.maj., do i nad 8hod.,pozemku Provoz nápojových automatů Parkování, vjezd, permanentky-žl Ubytovací a stravovací služby+tv+net-žl Výnosy z prodaného zboží -ŽL UZN: 0 UZN: 0 Výnosy z odepsaných pohledávek UZN: 8 8 05,5,0 9,,95 5, 98,0 90, - 5,8-5 90, - 5 -, -8, -5 90, - 8-985 8,9 UZN: 0-8 - -5 - -9-5 -85 Čerpání fondů Použ.rez.fondu na neinv.nákup -0 0, - 0-0 -, -9 9,8-88,09-5 0 88,85-8 -8 - - -8-9 09, 0 95 858,5,5 5,0-88,5-95,8-55,8-55,8-0 99,5-59 0, - 9, - 9, - 5, -, - 8

..09 ::5 Strana 0 z 0 Výsledovka za organizaci - měsíční sestava Číslo účtu Název účtu M Kon.stav - 5, - 5, -9-5, -0 80,0 09, - 55, - 995, -, -5, -8 09, -9 5, - 5, -,0-09, -8 8, -5 05, -, -5,9 UZN: 9-9 09,8-8 0, 9 UZN: -8 5,8-9 80, -85, - 0, UZN: -85, - 0, UZN: -85, - 0, - 8, - 8, UZN: - 8, - 8, UZN: - 8, - 8, UZN: -8 9 9, -9 9,0 5 UZN: 8 90 90 905 90 950 950 950 9508 95 0 0 05 0 08 5 Příspěvek na stravenky z FKSP Mimořádné výnosy-sběr Stravování-zaměstnanci bez nároku na FKSP Stravování-zaměstnanci Služby s nájmem - el.energie Služby s nájmem - voda Služby s nájmem - vytápění Služby s nájmem - svoz odpadu Služby s nájmem - telefony Úroky/bonusy Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu USC - in vestiční příspěvek 0 0 50 0 0 0 90 509 88 8 55 8 5 50,0 55,8,8 990,,80 89, 5, 0 9 5 50 5 59,8,05 85, 5,58 0,0 59, 058, UZN: 0 80 50,9 9,55 UZN: 80 50,9 9,55 UZN: 80 50,9 9,55 80 80 805 80 808 8 85 0 0 50 0 0 0 90-509 -88-8 -55-8 -5-50,0 55,8,8 990,,80 89, 5, - 0-9 - 5-50 - -5 59 -,8,05 85, 5,58 0,0 59, 058, UZN: 80-80 50,9-9,55 UZN: 8-80 50,9-9,55 UZN: 8-80 50,9-9,55 Gregušová Hell. 05,9 HELIOS Orange - 58,0 Asseco Solutions, a.s.