Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Podobné dokumenty
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Dátum vyhotovenia objednávky

Faktúry za tovary, služby a práce

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Opis dokladov - Faktúry

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Zoznam prijatých faktúr

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

Faktúry máj

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Dátum vyhotovenia objednávky

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dátum vyhotovenia objednávky

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

Prehľad uhradených faktúr v období

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany

Zoznam prijatých faktúr

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo

Faktúry september

Prehľad uhradených faktúr v období

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Soblahovská Trenčín

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Transkript:

Identifikácia s dodávateľa 01462014 Z00052014 Z00172014 02442014 02452014 Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za obdobie 05/2014 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 05/2014 Výkon strážnej služby za mesiac 04/2014 (30 dní x 24 hod. x 2 osoby) Elektrická energia v prenajatých priestoroch v objekte I za 1. Q 2014 4 640,00 - OST-14-067 25.03.2014 Keraming, a.s. Jesenského 3839 911 01 Trenčín 8 000,00 04170012-02.05.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 11 380,00 10431099-02.05.2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 7 741,44 05970013-05.05.2014 SLOVAKIA SECURITY, spol. Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava Odborárska 3 830 03 Bratislava 7 235,48 03390005-05.05.2014 BIONT, a.s. Karloveská 63 842 29 Bratislava 31431968 36677281 35823542 35691034 35917571 02462014 Služby internetu od 1.4.2014 do 30.4.2014 198,00 15420009-05.05.2014 RadioLAN, spol. Kuklovská 9 35892641 02472014 Preprava tlakovej nádoby do Fínska 81,60 - MTZ-14-078 05.05.2014 SCHENKER, Kopčianska 94 31327222 02482014 Preprava tlakovej nádoby do Dánska 108,00 - OST-14-078 05.05.2014 SCHENKER, Kopčianska 94 31327222 02492014 Preprava tlakovej nádoby do Nemecka 67,20 - OST-14-078 05.05.2014 SCHENKER, Kopčianska 94 31327222 02502014 Údržba kopírovacieho stroja SHARP AR-M256 281,32 - OST-14-087 05.05.2014 TA Triumph Adler Slovakia, Plynárenská 2 31345638

Identifikácia s dodávateľa 02512014 Oprava a údržba kopírovacieho stroja SHARP M207 02522014 02532014 02542014 02552014 Výroba a dodanie orientačných tabúľ s rozmermi 180x120cm, 70x120cm,35x60cm, samolepky Nákup materiálu: Súprava náradia a pomôcok na výrobu pomocných obvodov Audítorská činnosť overenie správnosti a preukázateľnosti účtovania na projekte 3817 Lektorovanie v termíne 6.5.2014, téma: Interný auditor poznatky a skúsenosti z praxe 238,69 - OST-14-086 05.05.2014 TA Triumph Adler Slovakia, 234,24 - MTZ-14-040 05.05.2014 Milan Kozlík MaJ Kozlík servis 741,00 - MTZ-14-034 30.04.2014 GM ELECTRONIC Slovakia, Plynárenská 2 Líščie údolie79 Mlynské Nivy 58 480,00 02370014-05.05.2014 Boržík and partners, Gallayova 11 841 02 Bratislava 159,04 - OST-14-072 06.05.2014 Ing. Jozef Obernauer Blagoevova 2677/20 851 04 Bratislava 31345638 13979868 31352324 44948867 47589281 02562014 OTIS servis výťahov za obdobie od 04/2014 (štvrťročne) 02572014 Vyúčtovanie zálohovej Účasť na seminári Cestovné úhrady p. Brežná 470,41 00572009-06.05.2014 OTIS Výťahy, Rožňavská č.2 830 00 Bratislava 0,00 - OST-14-071 07.05.2014 Agentúra TEMPO Ing. Tomáš Polák Jánošíkova 1 010 01 Žilina 35683929 37097016 02582014 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 04/2014-4390,89 10431099 10421099-07.05.2014 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 35823542 02592014 BVS zrážková voda za obdobie od 1.4.2014 do 30.4.2014 02602014 Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.4. - 30.4.2014 340,62 04490004-07.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 523,57 01370006-07.05.2014 SLOVNAFT, a s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 35850370 31322832

Identifikácia s a 02612014 Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 04/2014 620,80 05470004-09.05.2014 Diners Club Slovakia, Námestie slobody 11 811 06 Bratislava 35757086 02622014 Kontrola a oprava motorového vozidla Peugeot Boxer BA093ZC spaľovanie výfuk.plynov, STK 225,60 - OST-14-044 07.05.2014 Inter Cars Slovenská republika, Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava 35938111 02632014 Materiál: Dusík 6.0 Bio plus 1 fľaša 02642014 Denné a dodatkové nájomné oceľových fliaš v počte 39 ks za obdobie 1.4.2014 30.4.2014 334,33 02420013 MTZ-14-029 07.05.2014 AIR PRODUCTS Slovakia, 542,16 05460013 05660013 Mlynské nivy 74-07.05.2014 Messer Tatragas spol. Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 00685852 02652014 Prenájom 36 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 04/2014 02662014 02672014 Materiál: Oleg laserové ukazovátko 2v1 s logom SMU- 25 ks a poznámnkový blok s logom Telekomunikačné služby za obdobie 04/2014 Internet a hlasové služby 526,32 05560013-07.05.2014 AIR PRODUCTS Slovakia, Mlynské nivy 74 208,80 - MTZ-14-036 07.05.2014 Ján Hladký - BRIDGE Hany Meličkovej 8 171,35 13370009 13970009 08070008-09.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 32167296 35763469 02682014 Telekomunikačné služby za obdobie 04/2014 1431,06 13370009-09.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 02692014 Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 04/2014 02702014 Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie O4/2014 34,06 01023013-09.05.2014 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 248,40 - OST-14-102 09.05.2014 Linde Gas k.s. Tuhovská 3 831 06 Bratislava 37954521 31373861

a 02712014 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby za obdobie 04/2014 02722014 02732014 Vyúčtovanie zálohovej za predplatné ročný prístup EPI systém Ekonom Spiatočná letenka Viedeň Paríž, 13.5.- 23.5.2014, Ing. Peter Pavlásek 70,80 01610010-09.05.2014 TeamPrevent, Moskovská 13 811 08 Bratislava 0,00 - OST-14-075 09.05.2014 Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 216,93 - OST-14-103 12.05.2014 CK MALKO POLO, Nám. M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava 35945249 31592503 36324175 02742014 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 04/2014 02752014 Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte I za obdobie 1.4.2014 30.4.2014 6539,97 04170012-12.05.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 2 029,99 03390005-12.05.2014 BIONT, a.s. Karloveská 63 842 29 Bratislava 36677281 35917571 02762014 Telefonika O2 telekomunikačné služby za obdobie 04/2014 143,08 06370013-13.05.2014 Telfonica O2 Slovakia, Einsteinova 24 851 10 Bratislava 35848863 02772014 Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v EU: Berlín 02782014 01472014 02792014 Prepravné náklady spojené s prepravou do zahraničia Bogota - Columbia Inžinierska činnosť pre vybavenie povolenia potrebných stavebných úprav- premiestnenie laboratórií Prepravné náklady spojené s prepravou do členskej krajiny EU: Holandsko 77,21 07420206-13.05.2014 DHL Express (Slovakia) Letisko M.R.Štefánika 65 820 01 Bratislava 119,34 04073009-13.05.2014 INSPEKTA SLOVAKIA a.s. Zelinárska 2 820 05 Bratislava 21 240,00 - OST-14-066 25.03.2014 Keraming, a.s. Jesenského 3839 911 01 Trenčín 57,56 04073009 OST-14-001 13.05.2014 INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. Zelinárska 2 820 05 Bratislava 31342876 31340911 31431968 31340911

a 02802014 Nákup matriálu: Dusík 6.0 Bio plus 1 fľaša 02812014 Dobropis k faktúre za nákup materiálu: Dusík 6.0 Bio plus 1 fľaša 334,33 02420013 MTZ-14-029 13.05.2014 AIR PRODUCTS Slovakia, -334,33 02420013 MTZ-14-029 14.05.2014 AIR PRODUCTS Slovakia, Mlynské Nivy 74 Mlynské Nivy 74 02822014 Nákup materiálu: Dusík 6.0 Bio plus 1 fľaša 02832014 02842014 02852014 02862014 02872014 02882014 02892014 BVS vodné a stočné za obdobie od 1.4.2014 do 30.4.2014 Zastupovanie v právnických službách vo veci vymáhania od spoločnosti AGRIFOR Consult Oprava interiérových podláh a príslušenstva vrátane montáže v objekte V Spiatočná letenka Viedeň - Dusseldorf, Germany, 2.6. 4.6.2014, Ing. Makovník Preprava zásielok v tuzemsku a v EU za mesiac 03/2014 (15.4.2014 30.4.2014) Prenájom priestorov a občerstvenie (večera pre 20 účastníkov projekt EMRP IND 04 Oprava etalónového zariadenia Hidex 300SL z dôvodu havarijného stavu 265,32 02420013 MTZ-14-029 14.05.2014 AIR PRODUCTS Slovakia, 2 030,62 04490004 03231099 Dodatok 257-14.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 74 Prešovská 48 826 46 Bratislava 656,25 - OST-13-356 15.05.2014 Ipvocate sprl Rue de Neufchatel 13 B-1060 Brussels 11 964,00 - OST-14-095 15.05.2014 Andrej Miklós Nám. SNP 190/21 929 01 Dunajská Streda 330,35 - OST-14-107 16.05.2014 CK MALKO POLO Nám.M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava 35,24 03873009-16.05.2014 ReMax Courier Service Cikkerova 2 400,00 - OST-14-094 16.05.2014 LK10, Kováčska 19 040 01 Košice 3 500,00 - OST-14-108 19.05.2014 FCI Dr. Sascha Wisser Zedernweg 28 551 28 Mainz Germany 35850370 0827425440 34432833 36324175 35825456 36600555 283163441

a 02902014 Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.5.-15.5.2014 460,27 01370006-21.05.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832 02912014 Overenie váh s automatickou činnosťou nad 5000kg + práca hydraulickej ruky 336,00 01025013 OST-14-097 21.05.2014 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 37954521 02922014 Oprava a servis výťahov v objekte I za 04/2014 02932014 02942014 Preprava osôb autobusom dňa 13.5.2014 z Hotela Centrum Košice do US Steel Košice a späť Certifikačný audit systému manažérstva kvality podľa normy ENSO 9001-2008 65,33 03390005-21.05.2014 BIONT, a.s. Karloveská 63 842 29 Bratislava 120,00 - OST-14-091 22.05.2014 Synerta Transport Jaroslavova 23 5 880,00 02530014-22.05.2014 ELBACERT, akciová spoločnosť Československej armády 264/58 967 01 Kremnica 35917571 46670751 36628948 02952014 Mesačná kontrola EPS a výmena náhradného zdroja za 05/2014 179,58 08131096-22.05.2014 Jozef Marušinec Doľany 460 900 88 Doľany 47068213 02962014 Vyhodnocovanie osobných dozimetrov (10ks) za 05/2014 57,96 - OST-14-013 26.05.2014 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 37954521 02972014 Preprava zásielok v tuzemsku a v EU za mesiac 05/2014 (1.5.2014-15.5.2014) 37,32 03873009-23.05.2014 ReMax Courier Service Cikkerova 2 35825456 02982014 Oprava: Výmena akumulátora v EZS a CCTV diagnostika 162,10 - OST-14-085 23.05.2014 STALEZA GROUP Albrechtova 1 821 03 Bratislava 44573642 02072014 Práce spojené s úpravou okolia CC SR 10 728,00 - OST-14-081 10.04.2014 Keraming, a.s. Jesenského 3839 911 01 Trenčín 31431968

a 02992014 Dodatočné náklady nad rámec zazmluvnenej služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 2 640,00 03110002-23.05.2014 JUDr. Pavol Pospecha Zámocká 10 811 01 Bratislava 3570 03002014 Nákup chemikálií: Zinc shot, 1-6mm (0,04-0,24in), Puratronic 99,9999% obj.č.10760, MJ=50G 132,00 - MTZ-14-033 26.05.2014 Lambda Life, a.s. Levočská 3 35848189 03012014 Nákup a dodanie tonerov 797,93 04270013 MTZ-14-037 28.05.2014 LASER seris, spol. Lipová 3 900 81 Šenkvice 03022014 03032014 03042014 03052014 Letenka Viedeň Pariž, RNDr. Roman Fíra, 2.6.2014 4.6.2014 Telekomunikačné služby (GSM Brána) za obdobie od 24.5.2014 do 23.6.2014 Telekomunikačné služby za obdobie od 24.5.2014 do 23.6.2014 Telekomunikačné služby za obdobie od 24.5.2014 do 23.6.2014 346,21 - OST-14-115 30.05.2014 CK MALKO POLO Nám. M.R.Štefánika 936/38 907 01 Myjava 127,42 01470013-29.05.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 64,99 00870013 00970013-29.05.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 45,05 01470013-29.05.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 35755989 36324175 35697270 35697270 35697270 03062014 Strava a občerstvenie pre 21 osôb na termín 13.- 14.5.2014 913,50 - OST-14-092 29.05.2014 Dom techniky ZSVTS KE, Južná trieda 2/A 043 23 Košice 46520104 03072014 Prenájom konferenčnej miestnosti VOLT v termíne 13.- 14.5.2014 320,00 - OST-14-093 29.05.2014 Dom techniky ZSVTS KE, Južná trieda 2/A 043 23 Košice 46520104 03082014 Oprava ostrekovača na motorovom vozidle Peugeot 308, ŠPZ: BA174UX 29,82 - OST-14-084 29.05.2014 Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. Ivánska cesta 2 821 04 Bratislava 35938111

a 03092014 03102014 Norma: ISO 2919:2012 Radiological protection Sealed radioactive sources Norma: ISO 9978:1992 Radiation protection Sealed radioactive sources 96,64 - MTZ-14-042 30.05.2014 47,50 - MTZ-14-043 A/ 30.05.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 30810710 30810710 03112014 Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 13,23 hodín za 04/2014 1 190,70 04710013-29.05.2014 SOUKENNÍK - ŠTRPKA Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 36862711 03122014 Dodanie: Apple MacBook Pro 13,3 IPS Retina / i5 2,4-2,9GHz/8GB/256GB SSD/prísluš. 1 608,00 - MTZ-14-043 30.05.2014 Net Task s.r.o. Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava 36701262