Kniha záväzkov. SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stav k , uhradené, neoznačené
|
|
- Renata Müllerová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Kniha záväzkov Firma: Kritériá: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stav k , uhradené, neoznačené Interné číslo Externé Dátum Dátum Dátum Partner Suma v EUR Dátum Text dokladu číslo prijatia splat. DVDP Meno IČO Základ DPH Suma DPH Spolu úhrady DF REMI, s.r.o oprava elektroinštalácie 1 011,00 202, , DF REMI, s.r.o Opravy elektrických zariadení, blezkozvodov 6 047, , , DF REMI, s.r.o oprava revíznych závad 699,63 139,93 839, DF REMI, s.r.o elektro materiál 176,10 35,22 211, DF REMI, s.r.o elektro materiál 871,80 174, , DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 24,79 4,96 29, DF REMI, s.r.o elektro materiál adaptér 64,20 12,84 77, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 235,33 47,07 282, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 28,59 5,72 34, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 237,40 47,48 284, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 117,97 23,59 141, DF REMI, s.r.o elektro materiál 208,02 41,60 249, DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce 123,28 24,66 147, DF REMI, s.r.o vodoinštalačný materiál 155,86 31,17 187, DF Materská škola a detské jasle rekonštrukcia strechy MŠ Clementisa 7 256, , DF REMI, s.r.o oprava a údržba 60,11 12,02 72, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 23,51 4,70 28, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 57,97 11,59 69, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 316,79 63,36 380, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 28,59 5,72 34, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 39,56 7,91 47, DF REMI, s.r.o elektro materiál 156,87 31,37 188, DF REMI, s.r.o oprava elektrozariadenia po revízii 250,89 50,18 301, DF REMI, s.r.o oprava elektrozariadenia po revízii 1 261,60 252, , DF REMI, s.r.o oprava elektrozariadenia po revízii 2 740,76 548, , DF REMI, s.r.o oprava a údržba 95,30 19,06 114, DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce 21,60 4,32 25, DF REMI, s.r.o elektro materiál 151,08 30,22 181, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 50,47 10,09 60, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 72,58 14,52 87,
2 DF REMI, s.r.o oprava a údržba 70,33 14,07 84, DF REMI, s.r.o porevízne opravy 2 074,32 414, , DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 66,71 13,34 80, DF SPORT REAL s.r.o položenie umelého tartanu , , , DF REMI, s.r.o porevízne opravy 2 067,80 413, , DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 70,09 14,02 84, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 40,31 8,06 48, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 100,42 20,08 120, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 155,49 31,10 186, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 129,43 25,89 155, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 63,77 12,75 76, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 79,22 15,84 95, DF REMI, s.r.o výmena elektromeru 133,75 26,75 160, DF REMI, s.r.o montážne práce 126,75 25,35 152, DF REMI, s.r.o vodoinštalačný materiál ohrievač vody 259,35 51,87 311, DF REMI, s.r.o vodoinštalačný materiál 44,14 8,83 52, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 56,09 11,22 67, DF REMI, s.r.o porevízne opravy 2 074,60 414, , DF ZEMSTAV SKALICA, s.r.o stavebné práce , , , DF REMI, s.r.o oprava a údržba 86,04 17,21 103, DF REMI, s.r.o elektromontážne práce 1 874,25 374, , DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 4 696,49 939, , DF REMI, s.r.o oprava a údržba 103,30 20,66 123, DF REMI, s.r.o oprava revíznych závad 487,34 97,47 584, DF REMI, s.r.o oprava revíznych závad 1 435,80 287, , DF REMI, s.r.o oprava a údržba 74,19 14,84 89, DF REMI, s.r.o úprava rozvodne 900,13 180, , DF REMI, s.r.o oprava a údržba 289,83 57,97 347, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 128,65 25,73 154, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 40,31 8,06 48, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 260,35 52,07 312, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 54,09 10,82 64, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 68,63 13,73 82, DF REMI, s.r.o stožiar VO 652,73 130,55 783, DF ZEMSTAV SKALICA, s.r.o stavebné práce , , , DF JUDr. Tibor Petrík šetrič vody 755,00 151,00 906,
3 DF REMI, s.r.o Spotreba materiálu 196,15 39,23 235, DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce , , , DF EMPEMONT Slovakia s.r.o lampa VO 631,60 126,40 758, DF Kudláč Pavol revízne služby 168,00 168, DF VEPOS- mesto /1 služby odpadového hospodárstva , , , DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce 24,19 4,84 29, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 31,91 6,38 38, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 199,12 39,82 238, DF VEPOS- mesto /1 Ostatné služby SD , , , DF ELGAS, s.r.o elektrická energia , , , DF REMI, s.r.o porevízne opravy 285,69 57,14 342, DF REMI, s.r.o porevízne opravy 175,02 35,00 210, DF REMI, s.r.o porevízne opravy 97,74 19,55 117, DF Združenie SKALICKÝ TRDE členský poplatok 300,00 300, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 41,62 8,32 49, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 62,25 12,45 74, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 53,85 10,77 64, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 286,30 57,26 343, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 121,88 24,38 146, DF ELGAS, s.r.o elektrická energia - vyúčtovanie 0,66 0,14 0, DF PRORECO s.r.o stavebné práce , , , DF VEPOS- mesto /1 služby odpadového hospodárstva , , , DF MIKULKA tech s.r.o náhradné diely 1 358,00 271, , DF Karol Bäuml CHEMIKO deratizácie a dezinfekcia 69,00 13,80 82, DF Karol Bäuml CHEMIKO deratizácie a dezinfekcia 104,00 20,80 124, DF VEPOS-Skalica, s.ro odvoz pevného odpadu 11,78 2,36 14, DF VEPOS-Skalica, s.ro odvoz pevného odpadu 92,74 18,55 111, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 769,06 153,81 922, zdf Luděk Olša Opravy a udržiavanie 42,00 42, DF VEPOS- mesto /1 zametanie 65,10 13,02 78, DF ELGAS, s.r.o elektrická energia , , , DF SPORT REAL s.r.o záhradkárske práce 2 960,00 592, , DF Karol Bäuml CHEMIKO deratizácie a dezinfekcia 81,25 16,25 97, DF VEPOS- mesto /1 oprava VO 308,91 61,78 370, DF VEPOS- mesto /1 oprava VO 211,23 42,25 253, DF Peter Podola -Vínotéka nákup vína 121,67 24,33 146,
4 DF VEPOS-Skalica, s.ro skládkovanie, odvoz pevného odpadu 70,55 12,73 83, DF REMI, s.r.o elektroinštalatérske práce 561,64 112,33 673, DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 1 207,80 241, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 178,90 35,78 214, DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 1 174,21 234, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 1 860,05 372, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 919,12 183, , DF VEPOS- mesto /1 oprava VO 1 423,81 284, , DF VEPOS- mesto /1 odvoz pevného odpadu 623,10 124,62 747, DF VEPOS- mesto /1 kosenie, záhradkárske práce 530,10 106,02 636, DF VEPOS- mesto /1 preprava materiálu 11,78 2,36 14, DF VEPOS- mesto /1 vianočná výzdoba 377,64 75,53 453, DF VEPOS- mesto /1 oprava a údržba 70,12 14,02 84, DF D-mont, s.r.o stavebné práce 328,33 65,67 394, DF VEPOS-Skalica, s.ro preprava materiálu 61,10 12,22 73, DF VEPOS-Skalica, s.ro odvoz pevného odpadu 26,73 5,35 32, DF ELGAS, s.r.o elektrická energia , , , DF Nakladatelství FORUM s.r.o odborná literatúra 63,85 12,77 76, DF Blachere Illumination Central vianočné osvetlenie VO 2 298,20 459, , DF Blachere Illumination Central vianočné osvetlenie 68,00 13,60 81, DF SMALTOVŇA, s.r.o dopravné značky 129,00 25,80 154, DF SLOVCIMI s.r.o Spotreba materiálu 21,00 4,20 25, DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce 528,60 105,72 634, DF REMI, s.r.o elektroinštalačný materiál 1 588,04 317, , DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 40,87 8,17 49, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 38,16 7,63 45, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 110,68 22,14 132, DF REMI, s.r.o Opravy a udržiavanie 294,55 58,91 353, DF REMI, s.r.o vodoinštalatérske práce 50,31 10,06 60, DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce 2 720,76 544, , DF REMI, s.r.o elektroinštalačný materiál 901,90 180, , DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce 2 200,00 440, , DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce 2 244,41 448, , DF REMI, s.r.o verejné osvetlenie 1 556,09 311, , DF REMI, s.r.o oprava a údržba 20,00 4,00 24, DF REMI, s.r.o elektroinštalačné práce 564,25 112,85 677,
5 zdf Luděk Olša Opravy a udržiavanie 271,00 271, DF Miroslav Jánošík - TEMPO stavebné a maliarske práce 1 086,80 217, , DF Frape catering s.r.o potraviny 435,80 87,16 522, DF ZEMSTAV SKALICA, s.r.o Zemné práce - parkovisko Kinex 6 622, , , DF Ľudovít BUREŠ - ABVO vodoinštalačný materiál 67,75 13,55 81, DF Vysoké Pole s.r.o nákup vína 242,86 48,57 291, DF VEPOS- mesto /1 preprava materiálu 254,40 50,88 305, DF VEPOS- mesto /1 služby odpadového hospodárstva , , , DF PROFIS spol. s r.o revízne služby 491,27 98,25 589, DF PROFI V+K s s r.o strážne služby, služby záchranárov 1 335,00 267, , DF SLOVCIMI s.r.o náhradné diely 101,04 20,21 121, DF HELVYK ELEVATORS, s.r.o servisné práce 54,00 10,80 64, DF SKAL & CO, spol. s r.o Ostatné služby 5,27 1,05 6, zdf Ivo Ryšavý tovar TIK 482,80 482, zdf FV MERLIN Elektrinic Ltd Systém na ohňostroj 199,00 199, DF LOVI - Ing. Ľubomír Vojtech revízne služby 223,70 44,74 268, DF FIMITHERM s.r.o oprava ÚK 216,77 43,35 260, DF HLAKOV s r.o stavebný materiál,opravy 395,00 79,00 474, DF WINTERBERG Skalica, s.r.o nákup vína 195,00 39,00 234, DF INPOST-SR, s.r.o mäso,mäsové výrobky 361,61 72,32 433, DF Bidvest SLOVAKIA s.r.o mrazené potraviny 108,32 21,66 129, DF Bidvest SLOVAKIA s.r.o mrazené potraviny 109,00 21,80 130, DF MABONEX SLOVAKIA spol potraviny 337,70 67,55 405, DF Bratislavská vodárenská spo vodné 10,29 2,06 12, DF Peter Podola -Vínotéka nákup vína 760,00 152,00 912, DF Rudolf Filip - ELPROM revízne služby 50,00 10,00 60, DF EHR STAV spol. s r.o stavebné práce , , , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 1 253,38 250, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 2 398,64 479, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 1 477,52 295, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 222,23 44,45 266, DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 1 802,72 360, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 2 119,17 423, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 5 201, , , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 5 623, , , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 4 826,03 965, ,
6 DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 112,68 22,54 135, DF SLOVCIMI s.r.o náhradné diely 25,00 5,00 30, DF SLOVCIMI s.r.o posypová soľ 84,00 16,80 100, DF Peter Podola -Vínotéka nákup vína 295,00 59,00 354, DF Vinárstvo Srholec nákup vína 141,00 141, DF Dobrovoľný hasičský zbor /110strážne služby, služby záchranárov 371,00 371, DF WINTERBERG Skalica, s.r.o nákup vína 93,60 18,72 112, DF KELTA s.r.o potraviny 81,00 16,20 97, DF ERI s.r.o pekárenské výrobky 293,89 58,78 352, DF MABONEX SLOVAKIA spol potraviny 208,65 41,73 250, DF Peter Purgat pekárenské výrobky 111,40 22,28 133, DF Vysoké Pole s.r.o nákup vína 287,10 57,42 344, zdf Atos Worldline SA/NV prenájom terminálu 10,00 10, zdf Luděk Olša Opravy a udržiavanie 66,00 66, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 177,30 35,46 212, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 28,30 5,66 33, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 420,40 84,08 504, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 138,50 27,70 166, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 57,80 11,56 69, DF Purgina spol. s r.o etikety 240,75 48,15 288, DF Videoštúdio RIS, spol. s r.o inzertna služba 109,35 21,87 131, DF GRAFOBAL akciová spoločn obal na trdelníky, víno 513,48 102,70 616, DF Jaroslav Tlachač AUTODOP preprava materiálu, stavebné práce 203,10 40,62 243, DF ELGAS, s.r.o elektrická energia , , , DF PP Catering spol. s r.o potraviny 56,25 11,25 67, DF Bidvest SLOVAKIA s.r.o mrazené potraviny 130,02 26,00 156, DF MABONEX SLOVAKIA spol potraviny 347,71 69,53 417, DF DORTUN s.r.o náhradné diely 84,00 16,80 100, DF Mäso-Potraviny,Lašák s.r.o mäso,mäsové výrobky 503,61 100,72 604, DF SOME SLOVAKIA, s.r.o oprava a údržba 987,72 197, , DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 48,40 9,68 58, DF VEPOS-Skalica, s.ro Ostatné služby 21,23 4,25 25, DF VEPOS- mesto /1 odvoz pevného odpadu 498,48 99,70 598, DF VEPOS- mesto /1 oprava VO 766,54 153,31 919, DF VEPOS-Skalica, s.ro vianočná výzdoba 4 473,81 894, , DF ZIPP Skalica, spol. s r.o urnový múr 1 579,02 315, ,
7 DF Bidvest SLOVAKIA s.r.o mrazené potraviny 11,00 2,20 13, DF MABONEX SLOVAKIA spol potraviny 323,07 64,62 387, DF MIKA-Hlúpik Karol ovocie, zelenina 741,53 148,31 889, DF KELTA s.r.o potraviny 85,50 17,10 102, DF IMPRESS s.r.o hygienické a čistiace potreby 22,20 4,44 26, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 23,82 4,76 28, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 57,18 11,44 68, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 138,08 27,62 165, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 31,62 6,32 37, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 21,85 4,37 26, DF REMI, s.r.o oprava a údržba 48,63 9,73 58, DF REMI, s.r.o oprava lustrov v KD 1 424,34 284, , DF INPOST-SR, s.r.o mäso,mäsové výrobky 649,82 129,97 779, DF RAMIVO spol. s r.o stavebné a maliarske práce 1 416,00 283, , DD ELGAS, s.r.o elektrická energia - vyúčtovanie -88,65-17,72-106, DF TEKOO Slovakia, s.r.o potraviny 29,41 5,88 35, DF VEPOS-Skalica, s.ro Ostatné služby 68,07 13,61 81, DF VEPOS-Skalica, s.ro preprava materiálu 114,47 22,89 137, DF GEA Grasso s.r.o., organizač oprava a údržba 212,96 42,59 255, DF GEA Grasso s.r.o., organizač mot.olej 104,00 20,80 124, DF ZEMSTAV SKALICA, s.r.o Zemné práce , , , DF LiV ELEKTRA, a.s Ostatné služby 397,00 79,40 476, DF Ján Kos Zámočníctvo brúsenie 70,50 14,10 84, DF ARCH-A MIROSLAV MINĎA Ostatné služby 76,94 76, DF ZEMSTAV SKALICA, s.r.o stavebné a maliarske práce , , , DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 11,15 2,23 13, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 57,58 11,52 69, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 26,00 5,20 31, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 33,44 6,69 40, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 18,58 3,72 22, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 13,00 2,60 15, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 52,01 10,40 62, DF Peter Purgat pekárenské výrobky 73,20 14,64 87, DF ELGAS, s.r.o elektrická energia - vyúčtovanie 144,29 28,85 173, DF AJ Produkty a.s podložky pod stoličky 64,00 12,80 76, DF PROFIS spol. s r.o revízne služby 491,27 98,25 589,
8 DF UNI-UPRAS, s.r.o Ostatné služby- vianočné trhy 645,60 129,12 774, DF SLOVCIMI s.r.o tabletová soľ 220,00 44,00 264, DF Karol Bäuml CHEMIKO deratizácie a dezinfekcia 66,50 13,30 79, DF VINÁRSTVO KOPEČEK s.r.o nákup vína 432,70 86,54 519, DF EARTH RESOURCES s.r.o vakový filter 1 684,33 336, , DF A-nova s.r.o strúhač 108,00 21,60 129, DF VEPOS- mesto /1 Ostatné služby 13,98 2,80 16, DF ELGAS, s.r.o elektrická energia , , , DF ELGAS, s.r.o elektrická energia-vo 7 152, , , DF Západoslovenská distribučná Ostatné služby - vianočné trhy 78,18 15,64 93, DF FLAGA spol. s r.o plynové fľaše 288,00 57,60 345, DF RAMIRENT spol. s r.o /1 prenájom, požičovné 91,60 18,32 109, DF TEKOO Slovakia, s.r.o potraviny 50,42 10,08 60, DF CWS-boco Slovensko, s.r.o prenájom, požičovné 74,04 14,81 88, DF Stavan stavebniny s.r.o stavebný materiál 72,64 14,53 87, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné, zrážky 175,06 35,01 210, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 105,88 21,18 127, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 40,87 8,17 49, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 5,57 1,11 6, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 14,86 2,97 17, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 85,44 17,09 102, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 367,79 73,56 441, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 531,25 106,25 637, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 860,02 172, , DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 551,68 110,34 662, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 124,46 24,89 149, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 117,02 23,40 140, DF GuR - Bc.Richard Guček prenájom, služby 907,97 181, , DF HLAKOV s r.o stavebný materiál 162,00 32,40 194, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 1 165,24 233, , DF REMI, s.r.o Ohrievač 305,47 61,09 366, DF REMI, s.r.o oprava prípojky 304,18 60,84 365, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 38,12 7,62 45, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 76,24 15,25 91, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 419,06 83,81 502, DF REMI, s.r.o výmena ističov pre VO 70,13 14,03 84,
9 DF REMI, s.r.o elektro materiál 233,26 46,65 279, DF REMI, s.r.o elektro materiál 518,88 103,78 622, DF REMI, s.r.o elektro a vodoinštalačné práce 537,31 107,46 644, DF REMI, s.r.o uzemnenie - kompostáreň 7 500, , , DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 217,33 43,47 260, DF VEPOS- mesto /1 oprava VO 163,90 32,78 196, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 140,08 28,02 168, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 164,97 32,99 197, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 48,84 9,77 58, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 274,64 54,93 329, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 781,52 156,30 937, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 501,35 100,27 601, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 772,30 154,46 926, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 302,28 60,46 362, DF Bratislavská vodárenská spo zrážky 99,53 19,91 119, DF Slovak Telekom, a.s telefónne poplatky 62,95 12,59 75, DF ERI s.r.o pekárenské výrobky 257,21 51,44 308, DF Ivan Heldes HI SOUND Ostatné služby 119,00 119, DF VÍNO-MASARYK s.r.o nákup vína 102,15 20,43 122, DF PROFI V+K s s r.o strážne služby, služby záchranárov 1 350,00 270, , DF Bohumil Hnat EKTO služby spojené s ubytovaním Dom Brodské 450,00 90,00 540, DF MAKALES SKALICA s.r.o lesná stráž 331,94 66,39 398, DF HELVYK ELEVATORS, s.r.o servisné práce 54,00 10,80 64, DF Nákladná cestná doprava a v Vývoz odpadovej vody na ubytovni Brodské 280,00 280, DF JUDr. Júlia Horváthova - adv /4 právne a poradenské služby 165,97 33,19 199, DF VEPOS- mesto /1 služby odpadového hospodárstva , , , DF OIL JPM s.r.o pohonné látky:nafta,benzín 691,71 138,34 830, DF BAL TIP Slovakia, s.r.o hygienické a čistiace potreby 59,99 12,00 71, DF M-MAS, s.r.o železiarsky tovar 129,83 25,97 155, DD Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie -785,48-157,08-942, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 473,57 94,73 568, DD Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie ,09-529, , DD Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie -820,18-164,02-984, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 2,61 0,50 3, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 81,68 16,34 98, DD Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie -423,02-84,59-507,
10 DF Ľudovít BUREŠ - ABVO vodoinštalačný materiál 90,71 18,14 108, DF KINEX-EXIM, spol. s r.o Splašková a zrážková voda 171,95 34,39 206, DF VEPOS- mesto /1 Zimná údržba 1 792,43 358, , DF VEPOS-Skalica, s.ro Ostatné služby-vianočné trhy 630,21 125,03 755, DF VEPOS- mesto /1 oprava VO 3 846,30 769, , DF VEPOS- mesto /1 odvoz pevného odpadu 498,48 99,70 598, DF VEPOS- mesto /1 Zimná údržba 215,73 43,15 258, DF SKAL & CO, spol. s r.o Ostatné služby 5,27 1,05 6, DF Dalkia, a.s dodávka tepla 984,80 196, , DF MGS COLOR GARDEN, s.r.o maliarsky materiál 27,17 5,43 32, DF Jaroslav Tlachač AUTODOP stavebné práce 75,00 15,00 90, DF PEKAR SK s.r.o Ostatné služby 130,00 26,00 156, DF NATUR-PACK, a.s Ostatné služby 53,52 10,70 64, DF Slovenský plynárenský priem plyn 5 353, , , DF Dobrovoľný hasičský zbor /110strážne služby, služby záchranárov 329,00 329, DF SKALMEX, s.r.o nákup vína 125,02 25,00 150, DF Slovak Telekom, a.s telefónne poplatky 211,71 42,34 254, DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 1 649,55 329, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 3 027,00 605, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 1 762,26 352, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 240,18 48,04 288, DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 2 165,54 433, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 2 577,23 515, , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 6 018, , , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 6 225, , , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 6 270, , , DF SKAL & CO, spol. s r.o dodávka tepla 168,39 33,68 202, DF Poradca podnikateľa, spol. s odb.literatúra: Úplne znenie ,08 4,41 26, DF VEPOS- mesto /1 Zimná údržba 1 010,11 202, , DF TINASTAV plus s.r.o Ostatné služby 99,58 19,92 119, zdf IVAR a.s Ostatné služby 1 667, , DF ELGAS, s.r.o elektrická energia , , , DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 1 062,56 212, , DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 2 830,22 566, , DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 2 941,90 588, , DD Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie -104,77-20,97-125,
11 DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 981,20 196, , DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 192,18 38,44 230, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 635,56 127,11 762, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 948,06 189, , DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 578,82 115,76 694, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 98,44 19,69 118, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 179,64 35,93 215, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 3,32 0,66 3, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 156,05 31,21 187, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 89,16 17,83 106, DF H+H Skalica, spol. s r.o práca s plošinou 160,00 32,00 192, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 403,77 80,75 484, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 724,38 144,88 869, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 136,02 27,21 163, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 271,48 54,30 325, DF Slovenský plynárenský priem plyn - vyúčtovanie 828,41 165,68 994, DF Bratislavská vodárenská spo stočné, vodné 31,58 6,32 37, DF Bohumil Hnat EKTO elektrická energia-vyúčtovanie -214,18-42,84-257, DF ELGAS, s.r.o elektrická energia - vyúčtovanie , , , DF Le Chegue Dejeuner, s.r.o stravné lístky 2 982,59 2, , DF AQUA PRO, s.r.o prenájom, požičovné 83,00 16,60 99, DF MABONEX SLOVAKIA spol potraviny 544,49 108,91 653, DF MABONEX SLOVAKIA spol potraviny 31,88 6,38 38, DF EHS s.r.o Ostatné služby 15,59 3,12 18, DF AZ kanalizácie, s.r.o čistenie kanalizácie 105,00 21,00 126, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 420,40 84,08 504, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 28,30 5,66 33, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 56,10 11,22 67, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 177,30 35,46 212, DF INPOST-SR, s.r.o mäso,mäsové výrobky 261,26 52,25 313, DF PP Catering spol. s r.o potraviny 60,00 12,00 72, DF KLIMA - KOV s.r.o oprava a údržba 103,00 20,60 123, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 113,90 22,78 136, DF KELTA s.r.o potraviny 54,00 10,80 64, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 141,00 28,20 169, DF ILLE-Papier-Service SK spol hygienické a čistiace potreby 56,60 11,32 67,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Zoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu.
A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. Rok : 2014 Výpočet prevádzkový nákladov na obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy od 17.02.2014 do 27.02.2014, a od 10.03.2014
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Stav závazků a pohledávek k
25558366 účetní rok 2014 Nastavení výběru: Řazeno dle: částky zbývající úhrady jen doklady do jen doklady po od 0 dnů do 0 dnů jen doklady po v intervalech: þ þ þ þ normální proforma zálohové bez dobropisů
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj
Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/00001 04.01.2016 Slovenská pošta, a.s. 36631124 predplatné - Predškolská výchova 2016 10.80 2 DF2016/00002 07.01.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Názov predmetu zákazky Opis predmetu zákazky Zdroj financovania Charakter zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH.
Názov predmetu zákazky Opis predmetu zákazky Zdroj financovania Charakter zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH Trvanie zmluvy Reprezentačné výdavky Stravovanie pre bezdomovcov PD pre SP +
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001