Faktúry uhradené od
|
|
- Karel Dostál
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ potraviny 123, potraviny 63, potraviny 120,82 1 / 114
2 potraviny 82, nákup PHM a kvap. 11/ , zrážkové vody r. Južná t servis KNIS 11/ ,09 2 / 114
3 potraviny 215, potraviny 93, potraviny 163, zdravotnícky materiál 274,14 3 / 114
4 zdravotnícky materiál 591, potraviny 204, odpad 11/ , liečivá-krvné prípravky 1 161,49 4 / 114
5 Medox GOX 298, nájomné fľaša oceľová 11/ , mat. TO - OOPP 415,70 5 / 114
6 mat.to - OOPP/obuv/ 265, mat. TO - pozdravy novoročné 28, potraviny 203, potraviny 80,74 6 / 114
7 oprava vzduchotechniky v kuchyni 60, mat. TO - kanc.potreby 513, potraviny 338, potraviny 61,54 7 / 114
8 potraviny 75, mat. TO - čist.prostr. 368, potraviny 568, JAS - urológia 11/ ,00 8 / 114
9 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ mat. INFO 307, oprava el. závory na parkovisku 123, služby BOZP 1/ ,00 9 / 114
10 potraviny 251, revízia výťahu TVL , revízia výťahu HNPB ,21 10 / 114
11 revízia výťahu TLV , revízia výťahu HLNB , revízia výťahu HLNB , revízia výťahu TLV ,54 11 / 114
12 revízia výťahu TLV , potraviny 133, mat. TO - dezinf.prostr. 396, potraviny 75,42 12 / 114
13 potraviny 269, potraviny 527, potraviny 220, liečivá 303,60 13 / 114
14 zemný plyn , servisná činnosť 01/ , potraviny 233, potraviny 276,57 14 / 114
15 potraviny 35, mat. TO 193, nákup PHM 01/ ,04 15 / 114
16 Registrácia 12 mes , telef. hovory 01/ , potraviny 254, potraviny 50,76 16 / 114
17 potraviny 55, mat.to - čist.prostr. 522, zdravotnícky materiál 59, liečivá 2 404,96 17 / 114
18 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ potraviny 374, liečivá 778, servis vyvol.automatu 01-02/ ,72 18 / 114
19 oprava ZT - úpravovňa vody 49, mikrobiologické vyšetrenie 01/ , oprava prevodovky v rampe 19, potraviny 164,88 19 / 114
20 potraviny 64, potraviny 103, zdravotnícky materiál 1 054, zdravotnícky materiál 245,88 20 / 114
21 potraviny 32, potraviny 13, mat. TO - dezinf. prostr. 183,16 21 / 114
22 zdravotnícky materiál 54, zdravotnícky materiál 573, zdravotnícky materiál 79, mat. TO - dezinf.prostr. 461,23 22 / 114
23 potraviny 46, potraviny 25, účastnícky poplatok 230, kvapalný dusík 31,68 23 / 114
24 mat. TO - tlačivá 104, mat. INFO 677, potraviny 129, potraviny 46,64 24 / 114
25 potraviny 30, nájom Elecsys 12/ , potraviny 91, potraviny 134,31 25 / 114
26 zrážkové vody Murgašova právne služby 02/ , zdravotnícky materiál 632,37 26 / 114
27 revízne kontroly el.inšt.rozvovov 1 141, elektrina 01/ , Čl.prísp. do ANS - základný , mat. TO - kanc. potreby 393,97 27 / 114
28 potraviny 218, služby počítač.siete SANET 796, potraviny 111, potraviny 61,16 28 / 114
29 teplo a TÚV 01/ , potraviny 364, JAS - chirurgia 01/ , telef.hovory T-Mobile 01/ ,41 29 / 114
30 potraviny 42, zdravotnícky materiál 1 145, zdravotnícky materiál 120,38 30 / 114
31 zdravotnícky materiál 663,85 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ mat. TO - dezinf. prostr. 95, liečivá 4 911,83 31 / 114
32 servisná pohotovosť 01/ , servis NIS 01/ , JAS - urologia 01/ , výkon TPO 01/2012 / neplatca DPH 32 / 114
33 potraviny 98, potraviny 148, zdravotnícky materiál 2 673, mat. TO -čistiace prostr. 443,93 33 / 114
34 potraviny 159, potraviny 204, IP služby 01/ , JAS - anastézia 01/ ,00 34 / 114
35 zdravotnícky materiál TO 171, nákup PHM, kvap., diaľ.nálepka 01/ , zdravotnícky materiál 326,67 35 / 114
36 paušál 01/ , Diagnostické testy 615, potraviny 62, mat. TO - dezinf. prostr. 351,82 36 / 114
37 potraviny 75, zdravotnícky materiál 119, vyúčt.predpl. za rok 2011 dopl. Zb.zák.SR ne SANET členský poplatok ,00 37 / 114
38 liečivá 252, liečivá 288, potraviny 288, liečivá 558,17 38 / 114
39 nájomné OC fľaše 01/ , potraviny 142, potraviny 50, potraviny 253,56 39 / 114
40 liečivá 489, JAS - ortopedia 01/ , zdravotnícky materiál 512,76 40 / 114
41 potraviny 45, potraviny 110, potraviny 196, liečivá 2 315,28 41 / 114
42 liečivá 857, potraviny 367, liečivá-krvné prípravky 814, liečivá 142,10 42 / 114
43 potraviny 40, potraviny 453, nast.ovládača, funkč.skúška ch. vzduchote potraviny 105,23 43 / 114
44 potraviny 58, zdravotnícky materiál 225, zdravotnícky materiál 363,64 44 / 114
45 tel.popl. Orange , mat. INFO 187,30 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ oprava strešnej krytiny 114,00 45 / 114
46 odpad 01/ , mat.to - tlačivá 72, mat. TO - prací prášok 54, potraviny 87,78 46 / 114
47 potraviny 85, oprava výťahu TLV500 47, oprava výťahu 02/ , kvapalný dusík 02/ ,68 47 / 114
48 liečivá 802, liečivá 3 023, služby BOZP 02/ , potraviny 325,28 48 / 114
49 potraviny 17, potraviny 284, medox GOX 02/ , servisná činnosť 02/ ,34 49 / 114
50 servisná pohotovosť 02/ , oprava písacích strojov 54, zemný plyn ,00 50 / 114
51 liečivá 394, potraviny 33, zdravotnícky materiál 990, mat. TO - čist.potreby 883,53 51 / 114
52 potraviny 86, potraviny 143, zdravotnícky materiál 5, zdravotnícky materiál 2 083,79 52 / 114
53 zdravotnícky materiál 182, nákup PHM, kvap. 02/ , tabuľky, výlep a úprava svetelnej tabule 59, potraviny 197,00 53 / 114
54 telef. hovory 02/ , servis USG prístroja TOSHIBA 432,00 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ mat. TO - dezinf.prostr. 100,37 54 / 114
55 potraviny 94, potraviny 67, potraviny 326,74 55 / 114
56 mat. TO - dezinf. mat. 285, mat. TO - pracie prášky 558, potraviny 392, mat. TO - kanc. prostr. 646,33 56 / 114
57 výkon TPO 02/2012 /neplatca DPH 130, cytologické vyšetrenia samoplatcov / oprava výťahu TLV500 43, nájom Elecsys 01/ / 114
58 zdravotnícky materiál 189, potraviny 205, potraviny 81, potraviny 49,40 58 / 114
59 potraviny 65, oprava VZT a nastavenie anyprotimraz.ochr zdravotnícky materiál 106,92 59 / 114
60 právne služby 03/ , potraviny 153, potraviny 28, zdravotnícky materiál 1 729,62 60 / 114
61 liečivá 2 439, liečivá 114, vodné a stočné , servis vyvol. automatu 03-04/ ,72 61 / 114
62 elektr. energia 02/ , mikrobiologické vyšetrenie 01/ , mat. TO - vodoinštalatérsky materiál 104, potraviny 213,67 62 / 114
63 potraviny 147, potraviny 59, potraviny 77, potraviny 468,47 63 / 114
64 zrážkové vody Murgašova mat. TO - elektro mat. 85, teplo a TÚV 2/ ,59 64 / 114
65 potraviny 21, liečivá 1 555, zdravotnícky materiál 141, zdravotnícky materiál 98,14 65 / 114
66 mat. TO - dezinf.prostr. 134, IP služby 02/ , zdravotnícky materiál 46, potraviny 60,52 66 / 114
67 potraviny 198, JAS - chirurgia 02/2012/neplatca/ potraviny 139, servis KNIS 02/ ,09 67 / 114
68 mobil.telef. hovory 02/ , nákup PHM, kvap. 02/ , paušál ZT 02/ ,01 68 / 114
69 JAS - ortopedia 02/ , Servis kopírky ,04 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ potraviny 41,36 69 / 114
70 potraviny 7, potraviny 46, potraviny 419, JAS - urologia 02/ ,00 70 / 114
71 nájomné OC fľaše 02/ , odpad 02/ , servis ZT - analyzátor Biosen 397, potraviny 77,81 71 / 114
72 liečivá 673, potraviny 237, liečivá 1 003, liečivá 1 571,58 72 / 114
73 liečivá 490, liečivá 63, liečivá 531,90 73 / 114
74 liečivá 38, liečivá 32, potraviny 377, zrážkové vody ná tr. Juž 74 / 114
75 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ potraviny 72, potraviny 154, parný čistič SC ,00 75 / 114
76 potraviny 218, JAS - anestézia 02/ , liečivá 68, liečivá 453,59 76 / 114
77 liečivá 379, liečivá - krv 575, potraviny 318, mat. TO - prac. odevy 161,58 77 / 114
78 zdravotnícky materiál 636, INFO mat. 231, oprava výťahu 24,91 78 / 114
79 zdravotnícky materiál TO 244, potraviny 170, kvapalný dusík 31, oprava prac. strojov / neplatca DPH 400,00 79 / 114
80 tel.popl. Orange , revízia el. inštalácie 552, revízia el. inštalácie 388, materiál TO - kanc. potreby 221,51 80 / 114
81 zdravotnícky materiál TO 38, zdravotnícky materiál 893, dodávka tepla a TÚV - 11 vyúčtovanie r zdravotnícky materiál 212,69 81 / 114
82 potraviny 224, mat. TO - OOPP 39, potraviny 330, nájomné OC fľaše 03/ ,56 82 / 114
83 výkon TPO 03/2012 /neplatca DPH 130, Diagnostické testy 615, zdravotnícky materiál 295,76 83 / 114
84 potraviny 51, mat. TO - dezinf.prostr. 299, mat. TO - dezinf.prostr. 132, zdravotnícky materiál 981,86 84 / 114
85 liečivá 837, služby BOZP 3/ , potraviny 313, liečivá 327,55 85 / 114
86 nákup PHM 3/ , potraviny - neplatca 50, oprava zdravotníckej techniky 91, oprava spojovacej techniky 833,52 86 / 114
87 INFO materiál 728, materiál TO 273, oprava veľkokuch.zariad./neplatca DPH 500, zemný plyn ,00 87 / 114
88 štvrťročná kontrola el.protipož.signal. 121, elektr. energia 03/ , potraviny 89,63 88 / 114
89 zdravotnícky materiál 57, zdravotnícky materiál 512, potraviny 64, zdravotnícky materiál 937,52 89 / 114
90 potraviny 200, potraviny 119, potraviny 305, zdravotnícky materiál 118,92 90 / 114
91 potraviny 155, potraviny 239, kopírovacie služby , služby BOZP 4/2012 (neplatca DPH) 80,00 91 / 114
92 telef. hovory 03/ ,32 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ potraviny 43, potraviny 40,60 92 / 114
93 mat. TO - čist.prostr. 797, potraviny 65, zdravotnícky materiál 1 148,38 93 / 114
94 potraviny 66, odb.prev.prehl.anest.prístr.dräger 857, JAS urológia 3/ , materiál TO OOPP 17,69 94 / 114
95 potraviny 212, potraviny 514, potraviny 334, vyhodnotenie dozimetrov / 114
96 kvapalný dusík 31, Oprava RTG Diagnost , inter. prezentácia 01-03/ , právne služby 04/ ,64 96 / 114
97 odpad 03/ , mikrobiologické vyšetrenie 03/ , kontrola steriliz.prístrojov 89, aktualiz.softwaru Datalock W 2Q/ ,42 97 / 114
98 potraviny 48, mat. TO pracie prášky 483, zdravotnícky materiál 239,80 98 / 114
99 potraviny 182, liečivá 1 307, nájom Elecsys 02/ , zdravotnícky materiál 58,06 99 / 114
100 IP služby 03/ , potraviny 68, potraviny 324, JAS - anastézia 03/ , / 114
101 JAS - chirurgia 03/ , telef. hovory 03/ , zrážkové vody Murgašova nákup polohovateľných Hpostelí pre ODC 101 / 114
102 teplo a TÚV 3/ ,49 Faktúry uhradené od Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ zdravotnícky materiál - TO 210, / 114
103 potraviny 38, potraviny 2, zdravotnícky materiál 28, JAS - ortopedia 03/ , / 114
104 servisná pohotovosť 3/ , potraviny 459, zdravotnícky materiál 231, servis NIS 03/ , / 114
105 audítorské práce za r.2011 PH - neplatca D servisná činnosť 03/ , potraviny 90, potraviny 267, / 114
106 potraviny 89, liečivá 3 878, materiál TO 67, nákup PHM 3/2012, popl.za kartu 216, / 114
107 liečivá 88, potraviny 269, nájomné OC fľaše 03/ , / 114
108 oprava ZT - videokolonoskop 1 196, mat.to - proviant.materiál 942, mat. TO - kanc. potreby 300, mat.to - dezinf. prostr. 614, / 114
109 liečivá 176, potraviny 39, potraviny 73, potraviny 480, / 114
110 mat. TO - tekuté mydlo 125, mat.to - dezinf. prostriedky 527, potraviny 289, potraviny - neplatca DPH 50, / 114
111 potraviny 323, potraviny 147, potraviny 97, potraviny 119, / 114
112 potraviny 67, potraviny 61, liečivá-krvné prípravky 498, / 114
113 potraviny 113, potraviny - neplatca DPH 65, tel.popl. Orange , teplo a TÚV vyúčt. r , / 114
114 teplo a TÚV dps.k fa / , / 114
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
27.03.14 08: VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ Kód dokladu od Kód dokladu do Èíslo dokladu od : Èíslo dokladu do Rok / obdobie od Rok / obdobie do Dátum zaúètovania od Dátum zaúètovania do Triedenie Došlé faktúry : 51
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 262 44606851 COLORINEX s.r.o. 746,05 s DPH 02.07.2015 farba-fasáda MŠ 263 36200166 SHP akciova
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu
PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu.
A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. Rok : 2014 Výpočet prevádzkový nákladov na obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy od 17.02.2014 do 27.02.2014, a od 10.03.2014
Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Členění rozpočtu pro rok 2017
Členění rozpočtu pro rok 2017 Hlavní činnost Provozní náklady 2652500 Provozní výnosy 94300 Doplňková činnost Provozní náklady 109500 Provozní výnosy 109500 Stravování MŠ Provozní náklady 96000 Organizace
Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k v obchodnej spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov Na MsZ na deň 19.09.2017 Materiál číslo: Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2017 v obchodnej spoločnosti BARDBYT,
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 106/2018 180237 107/2018 10040618 108/2018 7318860918 109/2018 02822018 110/2018 415180104 111/2018 1185451126 112/2018 2018001 113/2018 18004870 114/2018
Návrh rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov Na rokovanie MsZ 08.12. Materiál č.: rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ Kód dokladu od Kód dokladu do Číslo dokladu od : Číslo dokladu do Rok / obdobie od Rok / obdobie do Dátum zaúčtovania od Dátum zaúčtovania do Triedenie Došlé faktúry : : : 2016/1 : 2016/3
P R O T O K O L Príloha č.3. o fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu. Drábova 3, Košice
P R O T O K O L Príloha č.3 o fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu Drábova 3, 040 23 K o š i c e Odovzdávajúci: Základná škola Drábova 3, Košice Štatutárny orgán: Ing. Mgr. Annamária Kmiťová riaditeľka
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Úvod. i) administrativní budova s veškerým zázemím. vrátnice, vlečka, rozsáhlé parkovací prostory
NABÍDKA PRONÁJMU KANCELÁŘSKÝCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR ZDENĚK ADOLT Jurkovičova alej 1068 mobil: 777 705 057 763 26 Luhačovice E-mail: z.adolt@volny.cz IČ: 62186973 DIČ: CZ7604094124 Část 1 Úvod Představení
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ
Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO
Nadstandartní provedení
domu Provedení Užitná plocha Zastavěná plocha Cena hrubé stavby Cena k dokončení Dům č.1 4+kk 73m 2 92,25m 2 629 000 Kč 1 030 000 Kč 1 196 000 Kč 88 800 Kč 15 500 Kč 9 000 Kč 5 500 Kč 29 000 Kč 1 12 000
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011
Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Kniha záväzkov. SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stav k , uhradené, neoznačené
Kniha záväzkov Firma: Kritériá: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stav k 14.03.2016, uhradené, neoznačené Interné číslo Externé Dátum Dátum Dátum Partner Suma v EUR Dátum Text dokladu číslo prijatia splat.
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
CENNÍK TLAČÍV REPROMA PREŠOV
CENNÍK TLAČÍV REPROMA PREŠOV PLU Názov 1 Absenčná karta ks 0,05 1008 Ambulantná kniha bl 5,00 284 Archívna kniha bl 2,50 3 Auto podnikateľa bl 1,- 2 Avízo ks 0,03 746 Biochem. vyšetr. krvi bl 1,06 743
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Evidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600
Platobný poukaz Dodávateľské číslo faktúry: 42011 Evidenčné číslo faktúry: 78 Do účtárne došlo dňa: 21.03.2011 Splatnosť dňa: 17.03.2011 Číslo platob.poukazu: 78 Variabilný symbol: 42011 Konštantný symbol:
Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene
03982369-02-06-7 R Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +42 2 585 585, IČO: 35 6972 70, IC DPH: SK 2020 3 05 78, DlC: 2020 3 05 78, v
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
SERVISNÍ SMLOUVA. kterou podle 2586 obč. zák. níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : I. Smluvní strany
SERVISNÍ SMLOUVA kterou podle 2586 obč. zák. níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : I. Smluvní strany 1. Zhotovitel.. Sídlo: IČ: DIČ: Zastoupení: Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 19.09.2014 Názov Správa o hospodárení spoločnosti Thermospol s.r.o. ku 30.6.2014 Obsah dôvodová správa Na základe programu rokovania Obecného zastupiteľstva
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY
Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000
Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
SERVISNÍ SMLOUVA. kterou podle 2586 obč. zák. níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : I. Smluvní strany
SERVISNÍ SMLOUVA kterou podle 2586 obč. zák. níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : I. Smluvní strany 1. Zhotovitel.. Sídlo: IČ: DIČ: Zastoupení: Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
Faktúry máj
Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky