SOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014"

Transkript

1 SOŠT, Kračanská cesta 120/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 201 Číslo Predmet 81027/13 teplo 362, nie Wertheim, Kračanská cesta 9, Rf/0052/1 101, /200 nie Trnavský ,95 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, el ,1 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava ,58 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava Dodávka tep. 1876,7 31/2011/P nie DALKIA 7 VF Predplatné A- 38 nie 37AA/ Magnet press Šustekova 8, Bratislava Rádio Vyúčt.sp. el. 1156, TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 0 preplatok Opravný 18,52 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 7 doklad preplatok Finančný 1,21 nie 33B/ Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 A, spravodajca Stravné lístky /2013 nie František Tóth.LUNI Žilina Veľký Lég 599, Lehnice Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, ochrana 78,80 159/2011-PCO nie Bezpečnostná Závodná 3B/12256, budovy školy agentúra Slovakia 82230/201 predplatné 9,50 nie 1/ AJFA+AVIS Klemensova 3, Žilina 201/003 Oprava os.auta 23,82 nie 5/ Kisléghy Jozef Hlavná 193, Trnávka dodávka dodávka vodné, stočné Nájomné za 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 8,1 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, 127, 1/2013 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská

2 Článok do 120 nie A/ Petit Press a.s Lazaretská 12, Bratislava novín 6731 Členský 33 Č nie ZPSADS Vazovova 5, Bratislava poplatok Vodné a 9,97 08/1998 nie Hydraulika DS Kračanská cesta 9, stočné predplatné 0 nie 1/ AJFA+AVIS Klemensova 3, Žilina ,65 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava ,1 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava ,35 31/2011/P nie DALKIA 30 dodávky tep Vyúčt.sp. el. 8,71 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 0 Rf/017/1 100, /200 nie Trnavský tel Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, dodávka 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Stravné lístky /2013 nie František Veľký Lég 599, Lehnice Tóth.LUNI Stravné lístky /2013 nie František Veľký Lég 599, Lehnice Tóth.LUNI Nájomné za 127, 1/2013 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská 002/1 Priestor na 51,8 1/201 nie DesigNet, Záhradnícka 6237/35, webe predplatné 26,90 nie 10A/ MEDIA /ST Moyzesova 35, Žilina Kábel k PC 18,0 nie 12A/ PHC Slovakia Kopčianska 10, Bratislava predplatné 0 nie 10A/ MEDIA /ST Moyzesova 35, Žilina

3 Služby za 150 Č nie ZPSADS Vazovova 5, Bratislava poč.siete teplo 767, nie Wertheim, Kračanská cesta 9, reklama 8 nie A/ Petit Press a.s Lazaretská 12, Bratislava Školské 0 nie 1A/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská tlačivá Bystrica Čistiace 15,2 nie 11/ Chemspol-D.S. Bacsákova 239, Dunajská prostriedky Dodávka 2976,7 31/2011/P nie DALKIA 69 tepelnej enrgie ,62 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava ,52 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava Rf/021/ ,30 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, teplo 852, nie Wertheim, Kračanská cesta 9, 102, /200 nie Trnavský tel. Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, dodávka tep /2011/P nie DALKIA Školské 52,0 nie 1A/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská tlačivá Bystrica dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, /2011/P nie DALKIA dodávky tep Stravné lístky /2013 nie František Tóth.LUNI Nájomné za Diamantový kotúč Zfa006/1 Záloha za ubytovanie Služby webhosting Veľký Lég 599, Lehnice ,92 1/2013 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská 225,60 nie 18A/ Elbor-Diamond Gúgska 1896/5, Nové Zámky 18 nie 17A/ Hunguest hotel Termál u.7, Zalakaros Freya 51,8 1/201 nie DesigNet, Záhradnícka 6237/35,

4 Výpočtová 83 nie 22a/ ORBIE Slovakia Štefánikova 1/979, technika FV1011 Výpočtová 98,75 nie 8/ Juraj Csintalan Hlavná 23, Dunajská technika INFO KURZ Preprava osôb 500 nie 22A/ Doprava Kálmán Č.79, Vydrany Zabezpečenie nie Peter Lukács - Heďbeneéte 37, Kútniky ochrany pred požiarmi Firend 1081 Služby BOZP nie Mária Bíróová Rybárska 61/17, Trhová Hradská Čistiace 29,80 nie 11/ Chemspol-D.S. Bacsákova 239, Dunajská Rf/0335/ prostriedky dodávky tep. tel. -8,79 31/2011/P nie DALKIA 1,2 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava ,2 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava , /200 nie Trnavský 26,69 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka tep /2011/P nie DALKIA Stravné lístky /2013 nie..201 František Tóth.LUNI dodávka ochrana budovy školy 330,26 TT0152/2008 nie..201 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 78,80 159/2011-PCO nie..201 Bezpečnostná Závodná 3B/12256, agentúra Slovakia Veľký Lég 599, Lehnice dodávka 336,70 TT0152/2008 nie..201 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Nájomné za 169,92 1/2013 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská teplo 58, nie Wertheim, Kračanská cesta 9, ,88 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, ,01 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava ,96 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava

5 dodávky tep. Rf/029/1 tel vodného a stočného dodávka dodávka Oprava videoprojekto ra -1218,1 31/2011/P nie DALKIA 100, /200 nie Trnavský 60,7 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 138 nie 26A/ Tecprom_Trifit Trnavská cesta 8, Bratislava Stravné lístky /2013 nie Frant.Tóth.LUNI Veľký Lég 599, Lehnice Výpočtová 21,70 nie 22a/ ORBIE Slovakia Štefánikova 1/979, technika Nájomné za 169,92 1/2013 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská FV1102 Učebné 27,9 nie 28/ E.M.A.Elektromater Kpt. Uhra 2366/7, Galanta pomôcky iál Vodné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, 8 a stočné Vodné a 227,93 08/1998 nie Hydraulika DS Kračanská cesta 9, stočné Materiál na 86,03 nie 22/ Maxxel a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava OV Služby za 150 Č nie ZPSADS Vazovova 5, Bratislava poč.siete teplo 167, nie Wertheim, Kračanská cesta 9, dodávky tep. 576,66 31/2011/P nie DALKIA Rf/052/1 353,36 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, ,03 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava ,31 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava , /200 nie Trnavský Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233,

6 dodávka 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Stravné lístky /2013 nie Frant.Tóth.LUNI Veľký Lég 599, Lehnice Vyprac. 69 nie 29/ Webpomoc Znievska 32, Bratislava bezp.projektu Nájomné za 169,92 1/2013 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská 5/6/201 Navíjanie el. 69,06 nie 33a/ EOZ Orbán Štefan László Amadea 1613/6, motora Mikropájka, 11,15 nie 33A/ TIPA Sadová 279/2, Opava držiak na náradie Mikropájka, držiak na 0 nie 33A/ TIPA Sadová 279/2, Opava náradie Zabezpečenie ochrany pred požiarmi Cartridge Samsung Oprava kopírovacieho stroja dodávky tep nie Peter Lukács - Firend 107,56 nie 9/ CANTON Komárňanská 21/53, Veľký Meder 69,92 nie 9/ CANTON Komárňanská 21/53, Veľký Meder 576,66 31/2011/P nie DALKIA Heďbeneéte 37, Kútniky Služby BOZP nie Mária Bíróová Rybárska 61/17, Trhová Hradská ,9 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, ,15 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,9 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Vodné a 79,69 08/1998 nie Hydraulika DS Kračanská cesta 9, stočné Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, ochrana 78,80 159/2011-PCO nie Bezpečnostná agentúra Závodná 3B/12256, budovy školy Slovakia

7 TP-Link 37 WA701 ND 111 Školský nábytok Sada 65 upínacích Rf/0618/1 tŕňov 25,0 nie 22a/ ORBIE Slovakia Štefánikova 1/979, ,08 nie 32/ Alex kovový a školský Hadovská 870, Komárno nábytok 286,97 nie 37/ Hoffmann group.com Franz Hoffmann Strasse 3, Nűrmberg 100, /200 nie Trnavský Školské 99,8 nie 1A/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská tlačivá Bystrica Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, Školské 99,8 nie 1A/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská tlačivá Bystrica Vodné a 79,69 08/1998 nie Hydraulika DS Kračanská cesta 9, stočné Kancelárske 212,21 Zo dňa nie Milan Letovanec Trstínska cesta 9,Trnava potreby LEMAX Vodné a 5,08 08/1998 nie Hydraulika DS Kračanská cesta 9, stočné Čistiace 22, nie 11/ Chemspol-D.S. Bacsákova 239, Dunajská prostriedky Vodné, stočné 128,83 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, 51 Rf/0712/1 100, /200 nie Trnavský dodávka tep. 13,88 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,70 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,66 31/2011/P nie DALKIA 31,90 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,

8 Číslo FA3/ Predmet dodávka Podlahárske práce asc Agenda upgrade Energetický certifikát budovy Služby poč. siete SANET Dodávka tep. 39 en Rf/0806/1 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 605,2 nie 38/ K.N.Stav. Pastucovská 3897, Gabčíkovo 189 nie 39/ ASC Applied Svoradova 7/1, Software Bratislava Consultants 90 nie 33/ TWG, K.Kmeťku 319/6, Žilina Zmluva o dielo č nie ZPSADS Vazovova 5, Bratislava ,66 31/2011/P nie DALKIA 13,79 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,39 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,60 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 99, /200 nie Trnavský Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, Stravné lístky 20 01/2013 nie Frant.Tóth.LUNI Veľký Lég 599, Lehnice dodávka 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 33 FV toner 3,10 nie 1/ CAMEA COMPUTER Sabinovská 67, Prešov SYSTEMS a.s. OF712 Bezdrôtový 102,62 nie 2/ VVTech Hviezdoslavova 1, GSM alarm Rimavská Sobota 211 Úplné znenia 0 nie 1A/ PORADCA Pri Celulózke 0, Žilina zákonov 115- Časopis 10,70 nie 3/ ARES Banselova, Bratislava Bridge Školenie 28,80 nie 2A/ IVCSO Hviezdoslavova 2122/55, FV Kancelárske 2,3 Zo dňa nie Milan Letovanec Trstínska cesta 9,Trnava potreby LEMAX

9 Dodávka tep /2011/P nie DALKIA 73 en Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, Materiál na 119,88 nie 23/ TV-Servis Várady Ádorská 500, Dunajská výuku 126 Služby BOZP nie Mária Bíróová Rybárska 61/17, Trhová Hradská Bezp. príst. 58,80 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava bod Dodávka tep. 576,66 31/2011/P nie DALKIA 78 en Zabezpečenie nie Peter Lukács - Heďbeneéte 37, Kútniky ochrany pred požiarmi Firend ,60 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,58 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Školenie posk. prvej pomoci 719,8 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 20,0 nie 2A/ IVCSO Hviezdoslavova 2122/55, Nájomné za 169,92 1/201 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská Rf/0901/1 101, /200 nie Trnavský ochrana 78,80 159/2011-PCO nie Bezpečnostná agentúra Závodná 3B/12256, budovy školy Slovakia dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Stravné lístky /2013 nie Frant.Tóth.LUNI Veľký Lég 599, Lehnice Stravné lístky /2013 nie Frant.Tóth.LUNI Veľký Lég 599, Lehnice Nájomné za 18,08 1/201 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská 62/201 Preprava osôb 366,30 nie 2AA/ FERMO Malá 87, Tešedíkovo Dobropis faktúry za 286,97 nie 37/ Hoffmann group.com Franz Hoffmann Strasse 3, Nűrmberg materiál Bezp. príst.bod ,80 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava

10 Číslo Predmet Dodávka tep /2011/P nie DALKIA en. vyúčt. preplatok 15,36 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,65 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Vodné, stočné 63,7 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, 778,79 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Dodávka tep. en. vyúčt. preplatok /2011/P nie DALKIA Nájomné za 155,76 1/201 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská Stravné lístky /2013 nie Frant.Tóth.LUNI Veľký Lég 599, Lehnice dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, Stravné lístky /2013 nie Frant.Tóth.LUNI Veľký Lég 599, Lehnice Rf/0995/1 101, /200 nie Trnavský Služby poč. siete SANET Vodné a stočné TP Link 37 Switch 8-port PRI00037 Zástava, št.symboly, znak SR HP MicroServer Gen 8 Učebné pomôcky pre OV elektro Učebné pomôcky na informatiku 150 Zmluva o dielo č nie ZPSADS Vazovova 5, Bratislava ,20 08/1998 nie Hydraulika DS Kračanská cesta 9, 25,60 nie 22a/ ORBIE Slovakia Štefánikova 1/979, ,90 nie 5/ Gajdoš Gabriel - Sekčovska 19, REPREZENT Raslavice 539,00 nie 22a/ ORBIE Slovakia 38,68 nie 9/ EXPERT VENTURE Štefánikova 1/979, Olšanská 55/5 Žižkov, Praha 3 65,52 nie 8/ Albatrosmedia a.s. Hattalova 12, Bratislava

11 2010 Čistenie odkvapu pre dažď. vodu Bezp. 31 príst.bod Dodávka tep. 57 en. vyúčt. nedoplatok 1301 Služby CO, školenie CO sp nie 6/ Wisimpex, Hlavná 326, ,80 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,52 31/2011/P nie DALKIA 160 nie 50/ Mária Bíróová Rybárska 61/17, Trhová Hradská ,93 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 1,83 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,03 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava teplo 72, nie Wertheim, Kračanská cesta 9, Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, Dodávka tep /2011/P nie DALKIA 73 en Nájomné za 70,80 1/201 výpožička nie SOŠstav. s VJM Gy. Szabóa 1, Dunajská Notebook 28,71 nie 51/ Alza.cz a.s, Jateční 33a, Praha Lenovo dodávka 330,26 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, dodávka 336,70 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, Stravné lístky /2013 nie Frant.Tóth.LUNI Veľký Lég 599, Lehnice Batéria ASUS 35 nie 5/ Easy-print Kunratická 2866, Ćeská Lípa Materiál na 188,25 nie 37/ Hoffmann group.com Franz Hoffmann Strasse 3, OV Nűrmberg Nástroje na 37,33 nie 55/ OSNAR Ul.29 augusta 2377/27, OV 9201 Galanta Zabezpečenie ochrany pred požiarmi nie Peter Lukács - Firend Heďbeneéte 37, Kútniky /003 Oprava os.auta 1/9 Štud. stoly a stoličky UP pre OV elektro 186,22 nie 5/ Kisléghy Jozef Hlavná 193, Trnávka ,20 nie 56/ Alex kov. a šk. nábytok 298,55 nie 9/ EXPERT VENTURE Hadovská 870, Komárno Olšanská 55/5 Žižkov, Praha

12 Genius myši 38 nie 22a/ ORBIE Slovakia Štefánikova 1/979, ku klávesnici FV Kancelárske 21,78 Zo dňa nie Milan Letovanec Trstínska cesta 9,Trnava potreby LEMAX 2125 Preprava osôb 11,60 nie 56a/ Doprava Kálmán Č.7, Vydrany na šport. deň 133 Služby BOZP nie Mária Bíróová Rybárska 61/17, Trhová Hradská Rf/1089/1 100, /200 nie Trnavský počítače 298,02 nie 56b/ MB TECH BB Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica Výpočtová 189 nie 12A/ PHC Slovakia Kopčianska 10, technika Bratislava 532/201 Preprava osôb 02 nie 2AA/ FERMO Malá 87, Tešedíkovo Vodné, stočné 211 2/ nie ZVS a.s. Kračanská cesta 1233, Čistiace 67,9 nie 11/ CHEMSPOL DS Bacsákova 239, prostriedky Hodnotenie 12,80 nie 7/ Medi Relax M+M Prepoštská 6, psych. záťaže Bratislava Bezp. 58,80 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava príst.bod Priestor na 71,0 1/201 nie DesigNet, Záhradnícka 6237/35, webe A-Rádio 30 nie 6A/ Magnet press Šustekova 8, predplatné Slovakia Bratislava teplo 297, nie Wertheim, Kračanská cesta 9, ,28 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,81 07/2012 nie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Vyúčt.dod. 230,33 31/2011/P nie DALKIA 97 tep. en. prepl ,90 TT0152/2008 nie MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 05 Rf/0052/1 5 sp. 100, /200 nie Trnavský Zfa HP L nie 12A/ PHC Slovakia Kopčianska 10, Bratislava Materiál na 213,60 nie 23/ TV Servis Várady Ádorská 500, OV elektro FV10 Výpočtová 88,6 nie 8/ Juraj Csintalan Hlavná 23, Dunajská 9 technika INFO KURZ

13 Náradie pre OV strojár. 610,80 08/1998 nie Hydraulika DS Kračanská cesta 9,

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

Zverejňovanie údajov o objednávkach za rok 2018

Zverejňovanie údajov o objednávkach za rok 2018 číslo 1/2018 Ajfa+Avis Zverejňovanie údajov o objednávkach za rok 2018 názov sídlo/adresa IČO plnenia plnenia vrátane Klemensova 34, 31602436 Predplatné čo 54,90 áno nie 2.1.2018 Ing. Judita Žilina má

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava

Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 115000391 stravenky 1469,6 5.1.2015 2 SVOP, s.r.o. Líščie údolie

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105

Více

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Faktúry máj

Faktúry máj Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Soblahovská Trenčín

Soblahovská Trenčín Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více