Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol"

Transkript

1 Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl /6 Interné DF /0(021)0008/ tovar - nápoje Sauna Pasienky METRO Cash&Cary Slovakia s.r.o Ivanka pri Dunaji Senecká cesta ,70 66,70 vence a kytice pre víťazov Národného behu Devín Br DF obj. č. 150/2018/ÚMaŠ Útvar marketingu KULLA SK, s.r.o Bratislava Trnavská cesta 110/B 298,00 298, DF ODD tlačiareň HP Officejet Pro 6960 Posilňovňa Tehelné pole ADIR výpočtová technika, s.r.o Bratislava Mierová ,00 117,00 fit tyčinka-na podujatie Národný beh Devín-Bratislav DF obj.č.178/2018/úmaš Útvar marketingu TESERAKT s. r. o Bratislava Fadruszova , , DF PHM a DT Riaditeľstvo SLOVNAFT, a.s Bratislava Vlčie hrdlo , ,38 pamätné odlievané medaile pre bežcov národného b DF obj.č.88/2018/úmaš ochranná obuv a pracovné odevy Útvar marketingu Mgr. Dagmar Mataninová - DONO Humenné Nemocničná 1899/ , , DF zmluva č.xii/22/14, obj,č 131/2018/E odmasťovacie prostriedky na čistenie bazénov ZŠ Harmincova Ing. Jana Holocsyová - H.C.M Malinovo Záleska cesta 144/6 253,32 253, DF zmluva č.164/2017/e, obj. č.158/2018/e Plaváreň Pasienky NOVATO SK, spol.s r.o Skalica Dr.G.Schaefflera 4 672,00 672,00 aromatizácia priestorov a odstraňovanie nežiadúcich zmluva č.257/2017/e DF obj.č.112/2018/e Posilňovňa Tehelné pole STORE MEDIA s.r.o Bratislava Záhorácka 2 420,00 420,00 aromatizácia priestorov a odstraňovanie nežiadúcich zmluva č.257/2017/e DF DF obj.č.111/2018/e obj. č. 167/2018/E nájomné - fľaša oceľová Sauna Delfín Plaváreň Pasienky STORE MEDIA s.r.o JURIGA spol. s r.o Bratislava 851,1 Bratislava Záhorácka 2 Gercenova 3 180,00 463,99 180,00 463, DF zmluva č.146/2017/e tlačové materiály na Beh D-B,visačky,pozvánky zmluva č.039/2017/m strediská MESSER Tatragas spol. s r.o Bratislava Chalupkova 9 48,96 48, DF obj.č.160/2018/úmaš Útvar marketingu PINKY LINE spol.s r.o Bratislava Herlianska 8 131,04 131, DF /0(021)0019/ tovar - nápoje Sauna Pasienky METRO Cash&Cary Slovakia s.r.o Ivanka pri Dunaji Senecká cesta ,41 60,41 splaškové čerpadlá DF F objed.č.147/2018/e identifikačné náramky 8000ks VPK, s.r.o Prešov Jilemnického 3 812,00 812, DF objed.č.157/2018/úmaš Útvar marketingu Wristbands s.r.o Galanta Hviezdoslavova 797/1 424,87 424, DF PHM a DT Riaditeľstvo SLOVNAFT, a.s Bratislava Vlčie hrdlo , , DF zmluva č.xii/41/14, obj.č 168/2018/E Plaváreň Pasienky ŠOP spol. s r.o Pezinok Myslenická 2/C 33,96 33, DF zmluva č.xii/41/14, obj.č 156/2018/E čistiace prostriedky a krémy na ruky kúpna zmluva č.297/2017/e Riaditeľstvo ŠOP spol. s r.o Pezinok Myslenická 2/C 626,82 626, DF / objednávka č.171/2018/e toaletný papier a utierky na ruky kúpna zmluva č.299/2017/e Plaváreň Pasienky SLOVPAP Slovakia s.r.o Bratislava Mlynské Nivy 70 13,98 13, DF objednávka č.170/2018/e toaletný papier Plaváreň Pasienky VICOM s.r.o Bratislava Mlynské Nivy ,41 108, DF zmluva XII/27/14 č.objednávky 169/2018/E PC zariadenie Plaváreň Pasienky VICOM s.r.o Bratislava Mlynské Nivy ,73 109, DF ODD zmluva XII/36/14, č.obj.69/2018/e predmety na upratovanie zmluva č.xii/33/14, obj. č. 123/2018/E ADIR výpočtová technika, s.r.o Bratislava Mierová ,76 209, DF / Plaváreň Pasienky SLOVPAP Slovakia s.r.o Bratislava Mlynské Nivy ,33 866, DF zmluva č.xii/41/14, obj.č 119/2018/E Posilňovňa Tehelné pole ŠOP spol. s r.o Pezinok Myslenická 2/C 56,39 56, DF zmluva č.xii/41/14, obj.č 120/2018/E igelitové tašky biele Sauna Delfín ŠOP spol. s r.o Pezinok Myslenická 2/C 61,46 61, DF SK objednávka č.80/2018/úmaš toaletný papier a utierky na ruky kúpna zmluva č.299/2017/e Útvar marketingu RAJAPACK s. r. o Bratislava Lazaretská 8 751,14 751, DF objednávka č.121/2018/e Sauna Delfín VICOM s.r.o Bratislava Mlynské Nivy 70 63,36 63,36

2 Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl /6 doručenia dodania úhrady Interné číslo DF poháre Národný beh Devín-Bratislava 2018 objed.č.125/2018/úmaš zmluva č.xii/41/14 Útvar marketingu Victory sport, spol. s r.o Bratislava Junácka 6 338,05 338, DF objed.č.116/2018/e Útvar marketingu ŠOP spol. s r.o Pezinok Myslenická 2/C 84,16 84, DF policový regál,objed.č.127/2018/t Riaditeľstvo AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 1192, ,32 ochranné pracovné pomôcky -celotvárová filtračná m DF objed.č.139/2018/e Plaváreň Pasienky ĽUBICA, s.r.o Bratislava Vajnorská 131/A 385,27 385, DF obj. č. 128/2018/E Riaditeľstvo JURIGA spol. s r.o. 851,1 Bratislava Gercenova 3 547,31 547, DF obj. č. 117/2018/E Riaditeľstvo JURIGA spol. s r.o. 851,1 Bratislava Gercenova 3 280,80 280, DF zmluva č. Z _Z, 198/2017/E obj. č. 103/2018/E ZŠ Harmincova JURIGA spol. s r.o. 851,1 Bratislava Gercenova 3 97,22 97, DF / čistiace výrobky kúpna zmluva č. 296/2017/E objednávka č.105/2018/e predmety na upratovanie zmluva č.xii/33/14, obj. č. 101/2018/E Sauna Delfín SLOVPAP Slovakia s.r.o Bratislava Mlynské Nivy ,87 999, DF / Sauna Delfín SLOVPAP Slovakia s.r.o Bratislava Mlynské Nivy 70 40,32 40, DF / čistiace prostriedky a krémy na ruky kúpna zmluva č.297/2017/e objednávka č.104/2018/e tlačové materiály na Beh D-B,vstupenky s číslovaním zmluva č.039/2017/m Sauna Delfín SLOVPAP Slovakia s.r.o Bratislava Mlynské Nivy DF obj.č.74/2018/úmaš,108/2018/úmaš,135/2018/úm Útvar marketingu PINKY LINE spol.s r.o Bratislava Herlianska 8 936,00 936,00 LDPE vrecia na odpad a baliace stretch fólie zmluva č.z _z,147/2017/e DF objednávka č. 97/2018/E chemikálie na úpravu vody ZŠ Harmincova HARMEN s.r.o Snina Strojárska ,40 98, DF obj.č.81/2018/e nájomné - fľaša oceľová BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o Pezinok Glejovka ,00 960, DF zmluva č.146/2017/e igelitové tašky biele strediská MESSER Tatragas spol. s r.o Bratislava Chalupkova 9 45,90 45, DF SK objednávka č.80/2018/úmaš Útvar marketingu RAJAPACK s. r. o Bratislava Lazaretská 8 192,60 192, DF zmluva č.xii/41/14, obj.č 82/2018/E ZŠ Harmincova ŠOP spol. s r.o Pezinok Myslenická 2/C 515,44 515, DF obj. č. 99/2018/E Riaditeľstvo JURIGA spol. s r.o. 851,1 Bratislava Gercenova 3 744,00 744, DF obj. č. 98/2018/E igelitové tašky biele Útvar marketingu JURIGA spol. s r.o. 851,1 Bratislava Gercenova 3 620,40 620, DF SK objednávka č.80/2018/úmaš Rekonštrukcia veľký (plavecký) bazén LK Rosnička stavebné práce 7. časť marec 2018 ZoD č. 207/2017/T pri fa č D1pri fa č útvar marketingu RAJAPACK s. r. o Bratislava Lazaretská 8 20,28 20, DF D2 LK Rosnička H B H, a.s Považská Bystrica Robotnícka , , DF prenájom čistiaceho zariadenia Sprintus LK Rosnička Verve, s.r.o Bratislava Lazaretská 4 50,40 50,40 vodné stočné DF č.zmluvy 74/2010 predaudit+audit úč. závierky 2017 ZŠ Harmincova Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská , , DF zml.č. 325/2016/E nastavenie tlačiarne Riaditeľstvo Tatraaudit Bratislava, s.r.o Bratislava Pave Vukoviča 8/ , ,00

3 Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl /6 Interné DF ODD zmluva 201/2011 Posilňovňa Tehelné pole ADIR výpočtová technika, s.r.o Bratislava Mierová 83 32,22 32,22 moderovanie tlač.konferencie a podujatia beh De-Ba DF / obj.č. 215/2018/ÚMaŠ vytvorenie a spracovanie videozáznamu z behu De-B Útvar marketingu Tomaggio, s.r.o Bratislava Vazovova ,00 600, DF / obj.č. 188/2018/ÚMaŠ inzerát na prenájom pozemkov na kúpaliskách Útvar marketingu Peter Zajíc Bratislava-PodunajsBaltská 5160/9 950,00 950, DF / DF / DF DF obj.č. 189/2018/E inzerát na prenájom predajných stánkov obj.č. 214/2018/E vývoz veľkokapacit.kontajnera zml.č. 316/2005 vývoz veľkokapacit.kontajnera zml.č. 316/2005 vodné,stočné, zrážky ZŠ ON Riaditeľstvo Riaditeľstvo AZ Zlaté piesky ZŠ Harmincova NIVEL PLUS s.r.o NIVEL PLUS s.r.o OLO OLO Ivanská cesta 2D Ivanská cesta 2D Ivánska cesta 22 Ivánska cesta ,56 215,52 646,56 215, DF zmluva č. 32/2011 paušálny poplatok za platobný terminál 3/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská , , DF zml.č. 347/2016/T 1100 l zb.nádoba na papier - I.Q SONET Slovakia s.r.o Bratislava Pluhová 2 61,20 61, DF zmluva 316/2005, D1 59/2012 Plaváreň Pasienky OLO Ivánska cesta 22 51,79 51, DF SF DF SF servis výťahov 3/18 - revízia zmluva 287/2017/T servis výťahov 3/18 - údržba zmluva 287/2017/T teplo 3/ ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o Bratislava Bratislava Nové záhrady I/13A Nové záhrady I/13A 272,13 226,84 272,13 226, DF DF zmluva 326/2005 výmena zdroja do servera 1 ks obj.č. 181/2018/T zml.č. 209/2017/T výmena zdroja do servera 2 ks obj.č. 181/2018/T strediská Bratislavská teplárenská, a.s ColosseoEAS, a.s Bratislava Bratislava Bajkalská 21/a Einsteinova 11/ ,69 442, ,69 442, DF zml.č. 209/2017/T výmena zdroja do servera obj.č. 181/2018/T ColosseoEAS, a.s Bratislava Einsteinova 11/ ,00 600, DF DF zml.č. 209/2017/T garantované internet.pripojenie cez optiku 3/18 obj.č. 31/2017/T vys.reklamy na LED LCD obrazovkách beh Dev-Ba ColosseoEAS, a.s RAINSIDE s.r.o Bratislava Bratislava Einsteinova 11/3677 Teslova ,20 240,00 421,20 240, DF obj.č. 63/2018/ÚMaŠ poradenské služby vo verejnom obstarávaní Útvar marketingu medias media s.r.o Bratislava Staré Grunty , , DF / zml.č. 023/2018/E Riaditeľstvo Vigos GAMA s.r.o Bratislava Kríková ,00 260, DF mob.tel. 3/18 T-Mobile strediská Slovak Telekom, a.s Bratislava Bajkalská , ,28 PZP motorových vozidiel od DF zml.č. 269/2017/E sl.civilnej ochrany 3/18 strediská UNION poisťovňa, a.s Bratislava Bajkalská 29/A 819,00 819, DF / zmluva č. 3/2018/T strediská Jozef Vaczula - JOVACO Bratislava Bzovícka ,00 350, DF DF DF zmluva IX/7/15/1 (2013) zmluva IX/7/15/2 (2014) zmluva IX/7/15/3 (3015) AZ Zlaté piesky Sauna Delfín Riaditeľstvo Hlavné mesto SR Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Bratislava Bratislava Bratislava Primaciálne nám. 1 Primaciálne nám. 1 Primaciálne nám DF zmluva IX/7/15/4 (3025) Plaváreň Pasienky Hlavné mesto SR Bratislava Bratislava Primaciálne nám DF zmluva IX/7/15/5 (3026) Posilňovňa Tehelné pole Hlavné mesto SR Bratislava Bratislava Primaciálne nám DF zmluva IX/7/15/6 (4022) LK Lamač Hlavné mesto SR Bratislava Bratislava Primaciálne nám. 1 poskytovanie právnych služieb na základe mand.zmlu DF / Mand.zml. 055/2017/E Riaditeľstvo Advokátska kancelária Kucek & Partners81107 Bratislava Mickiewiczova , ,00

4 Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl /6 doručenia dodania úhrady Interné číslo DF zrážková voda 3/18 zmluva 87/2010 vodné, stočné Sauna Delfín Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská 48 53,09 53, DF zmluva 85/2010 vodné stočné LK Krasňany Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská 48 20,05 20, DF zmluva č. 80/2010 vodné,stočné,zráž.voda AZ Zlaté piesky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská , , DF zmluva 75/2010 Plaváreň Pasienky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská , , DF tel.3/18 T-Com strediská Slovak Telekom, a.s Bratislava Bajkalská ,69 886, DF FOI-183/ expresný servis parkovacieho systému 3/18 zml.č. 291/2017/T vodné stočné TRITON spol.s r.o Bratislava Topoľčianska ,00 864, DF Sauna Rosnička Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská ,10 838, DF právne služby a vedenie exekuč.spis.dokum. Riaditeľstvo JUDr. Ľuboš Noskovič, advokát Bratislava Líščie nivy 7 492,00 492,00 teplo vyúčtovanie DF zmluva 326/2005 výkon technika BOZPaOPP a kontrola detských ihrísk strediská Bratislavská teplárenská, a.s Bratislava Bajkalská 21/a , , DF zml.č. 298/2017/PR graf.návrhy a výr.spotu Beh Dev.-BA obj.č. 79/2018/ÚMaŠ strediská J s.r.o Bratislava 5 Wolkrova , , DF zml.č. 004/2018/M starz.sk - priestor nad limit služby Útvar marketingu QUINTA ESSENTIA, s.r.o Bratislava 4 Fadruszova ul , , DF zmluva 282/2007 Riaditeľstvo WebHouse, s.r.o Trnava Paulínska 20 21,84 21, DF starz.sk - zálohovanie dát 3/2018 zmluva 282/2007 oprava fitness zariadenia Riaditeľstvo WebHouse, s.r.o Trnava Paulínska 20 30,00 30, DF obj.č. 235/2018/T nájom rohože Posilňovňa Tehelné pole Fitness pro trade s.r.o Praha 2 Vinohradská 365/10 287,50 287, DF zmluva 232/2005+dodatky nastavenie tlačiarne-bublincová strediská Lindström s.r.o Trnava Orešianska 3 121,57 121, DF ODD zmluva 201/2011 Riaditeľstvo ADIR výpočtová technika, s.r.o Bratislava Mierová 83 23,76 23, DF konzult.aúdržba IS MAGMA 3/18 zmluva 208/2011 nájom náhradného umývacieho stroja na 3/18 zml.č. 338/2016/T Riaditeľstvo AutoCont SK a.s Bratislava Einsteinova 24 42,30 42, DF obj.č. 109/2018/T opr.stykača pre ovládanie čerpadiel zml.č. 217/2017/T Plaváreň Pasienky UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o Dubnica nad VáhomMurgašova 922/50 131,88 131, DF obj.č. 180/2018/T Sauna Delfín PROFI Elektro s.r.o Bratislava 2 Trnavská ,56 262, DF S súdny poplatok HC SLOVAN Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Skuteckého , ,00 čistenie strešných dažďových zvodov DF obj.č. 136/2018/T plyn 4/ KANAL M.P.S. s.r.o Senec Šamorínska , , DF zml.č. 46/2017/T vodné, stočné, zrážková voda strediská SPP- Slovenský plynárenský priemysel, a Bratislava 26 Mlynské nivy 44/a 1962, , DF zmluva 81/2010 vodné stočné LK Lamač Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská ,02 751, DF č.zmluvy 79/2010 prenájom bilboardov, tlač + výlep marec 2018 Sauna Rosnička Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská , , DF obj.č. 38/2018/ÚMaŠ Útvar marketingu BigMedia, spol. s r.o Bratislava Lamačská cesta 3 507,60 507,60 rekl.služby umiestnenie letákov v mestskej doprave b DF / DF / obj.č. 54/2018/ÚMaŠ reklamné služby 10ks vlajky beh De-Ba obj.č. 75/2018/ÚMaŠ opr.komunikač.terminálu-výsledkovej tabule Útvar marketingu Útvar marketingu BigMedia, spol. s r.o BigMedia, spol. s r.o Bratislava Bratislava Lamačská cesta 3 Lamačská cesta 3 420, ,00 420, , DF obj.č. 172/2018/T výmena izolač.dvojskla-nájomca sauna Delfín montáž madla ZŠ Harmincova zml.č. 173/2017/T Plaváreň Pasienky LGR electronic, spol. s r.o Prievidza Na stráňach 1225/6 264,00 264,00

5 Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl /6 Interné DF obj.č. 142/2018/T oprava výťahu-výmena 4 ks tlačítok zml.č. 287/2017/T strediská Pollák Ladislav Šamorín Hlavná 817/ , , DF SF obj.telef. brúsenie nožov ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o Bratislava Nové záhrady I/13A 181,00 181, DF obj.č. 152/2018/T TEKOL s.r.o Kvetoslavov Hviezdoslavov č ,00 350, DF kalibrácia 12 ks snímačov NH3-amoniak zml.č. 048/2016/T ENVItech, s.r.o Trenčín Janka Kráľa ,00 804,00 poistenie majetku a zodp.za škodu DF / Zml.č. 330/2016/E studňa strediská UNION poisťovňa, a.s Bratislava Bajkalská 29/A 6420, , DF LK Krasňany 40,00 40, DF LK Rača 370,00 370, DF LK Lamač 220,00 220, DF ŠH Harmincova 230,00 230, DF DF Zml.č. 012/2017/T LK Krasňany Sauna Delfín 460,00 670,00 460,00 670, DF Sauna Rosnička 500,00 500, DF el.energia - AZ Zlaté piesky 1500, , DF Plaváreň Pasienky 6000, , DF Zmluva č. 012/2017/T ZŠ Harmincova 4000, , DF el.energie 4/18 - splátka el.energie 4/18 - splátka 7000, , DF , , DF el.energie 4/18 - splátka splátka tepla 4/ , , DF zml.č. 326/ Bratislavská teplárenská, a.s Bratislava Bajkalská 21/a 22500, , DF splátka tepla 4/2018 zml.č. 326/2005 servisná prehliadka,údržba,tk a EK obj.č. 140/2018/T Bratislavská teplárenská, a.s Bratislava Bajkalská 21/a 22500, , DF FS Zmluva 148/12/14 čistenie kanalizácie-frézovanie odtoku-bully Food Riaditeľstvo Todos Bratislava s.r.o Bratislava M.Sch.Trnavského ,58 707, DF obj.č. 141/2018/T VO odber a rozbor bazénovej vody-sauna Delfín LK Tehelné pole KANAL M.P.S. s.r.o Senec Šamorínska ,52 599, DF zml.č. 021/2018/PR upratovanie 3x veľké obj.č. 46/2018/E Sauna Delfín AQUASECO s.r.o Ivanka pri Dunaji Bernolákovská 18/A 360,00 360, DF zmluva č. 277/2017/E CleanFit s. r. o Holíč Bernolákova 386/4 2697, ,48 poradenstvo vo verejnom obstarávaní - oprava chlad DF zml.č. 129/2016/R vodné stočné VO SK, a.s Bratislava Záhradnícka , , DF DF vodné stočné Sauna Rosnička Sauna Rosnička Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská 48 Prešovská , , , , DF vodné stočné opr.fa. poplatok za odber podzemnej vody Sauna Rosnička Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská , ,25

6 Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl /6 Interné DF Rozhodnutie č vodné stočné oprav.fa. strediská Slovenský vodohosp.podnik, š.p BRATISLAVA Karloveská , , DF zmluva č. 80/2010 AZ Zlaté piesky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská 48-73,55-73, DF vodné stočné opr.fa. vyúčt.el.en.2/18 Sauna Rosnička Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Bratislava 29 Prešovská , , DF výmena akumulátorov v strojovni stab.has.zar. zml.č.106/2016/t Plaváreň Pasienky 4623, , DF obj.č. 33/2018/T vyúčt.el.en.2/ ENGIE Services a.s Bratislava Jarošova 2961/1 189,31 189, DF DF vyúčt.el.en.2/18 vyúčt.el.en. 2/18 AZ Zlaté piesky ZŠ Harmincova 6092, , , , DF vyúčt.el. energie 2/2018 Sauna Rosnička 196,97 196, DF vyúčt.el.energie 2/ , , DF vyúčt.el.en.2/2018 Sauna Delfín 390,84 390, DF brúsenie nožov LK Krasňany -318,48-318, DF obj.č. 113/2018/T vyčistenie prívod.vedenia pumpy syst.nh3 ZŠ Harmincova TEKOL s.r.o Kvetoslavov Hviezdoslavov č ,00 200, DF zml.č. 048/2016/T mesačná kontrola s protokolom EPS 2/ ENVItech, s.r.o Trenčín Janka Kráľa ,60 207, DF zml.č. 106/2016/T prítomnosť technika počas akcií - zápasy KHL zml.č. 208/2017/T ENGIE Services a.s Bratislava Jarošova 2961/1 85,20 85, DF obj. 688/2017/T plyn 2/ ColosseoEAS, a.s Bratislava Einsteinova 11/ , , DF zml.č. 46/2017/T sl.civilnej ochrany 2/18 strediská SPP- Slovenský plynárenský priemysel, a Bratislava 26 Mlynské nivy 44/a 5526, , DF / zmluva č. 3/2018/T prítomnosť technika počas akcie All Stars strediská Jozef Vaczula - JOVACO Bratislava Bzovícka ,00 350, DF obj. 72/2018/T oprava ceny za distribúciu plynu ColosseoEAS, a.s Bratislava Einsteinova 11/ ,00 720, DF zml.č. 46/2017/T strediská SPP- Slovenský plynárenský priemysel, a Bratislava 26 Mlynské nivy 44/a -125,66-125, DF oprava ceny za distribúciu plynu zml.č. 46/2017/T strediská SPP- Slovenský plynárenský priemysel, a Bratislava 26 Mlynské nivy 44/a -657,78-657, DF oprava sprch muži, ženy Plaváreň Pasienky STARFIT plus s.r.o Bratislava 4 Devínska cesta 761/ , ,14 trvalé dopravné značenie zhotovenie Cyklotrasy Hist DF ZoD č. 212/2017/T oprava strechy výukového bazéna Cyklotrasy SLOVEL spol. s r.o Bratislava Rybničná 38/P 35841, , DF OFA zml.č. 190/2017/T Plaváreň Pasienky Tradestone Slovakia s.r.o Trnava Leoša Janáčka , , poplatok za vydanie potvrdenia Útvar marketingu Slovenská komora exekútorov Bratislava Šustekova 49 5,90 5, /10612/ kaucia Beh De-Ba Útvar marketingu Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Bratislava Vajanského nábrežie 3 700,00 700,00

Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol

Cena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci september 2017 1/5 DF1711103 S61-010917-01 6187343113 súdny poplatok - Pro-Sportam Riaditeľstvo 00165735 Okresný súd Banská Bystrica97559 Banská Bystrica

Více

Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do

Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do 1/8 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od 8.10.2015 do 9.11.2015 2.10.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých od do

Zoznam faktúr prijatých od do 1/6 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka ul. 4, 831 04 Bratislava 3 Zoznam faktúr prijatých od 2.9.2014 do 30.9.2014 Dátum vyst.číslo faktúry Dodávateľ Predmet

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do

Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od do 1/6 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od 12.2.2016 do 11.3.2016 Dátum vyst.číslo

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 11. 2016 N á v r h na odpísanie pohľadávok vo výške 29.163,78 Eur spoločnosti

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu LÍZINGOVÁ ZMLUVA Prenajímateľ: UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Sídlo: Plynárenská 7/A Bratislava 814 16 IČO: 35 730 978 IČ DPH: SK2020251321 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu:

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO: 1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

Soblahovská Trenčín

Soblahovská Trenčín Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h. Materiál obsahuje:

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h. Materiál obsahuje: MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 08. 12. 2016 N á v r h na odpísanie pohľadávok vo výške 29.163,78

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Faktúry máj

Faktúry máj Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č. Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre

Více

A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu.

A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. A. Výpočet prevádzkových nákladov pri prevádzke bazéna na elektrickú energiu. Rok : 2014 Výpočet prevádzkový nákladov na obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy od 17.02.2014 do 27.02.2014, a od 10.03.2014

Více

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více