Praha; Daniel Häusler

Podobné dokumenty
Praha; Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ BRNO, 15. leden 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

Léto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844)

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Kanceláře veřejného ochránce práv

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

METODIKA PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ CPE

INTERNÍ AUDIT - přidaná hodnota nebo jen splněná povinnost?

František Beckert ČIIA On-line anketa nejen o interním auditu ve veřejné správě

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

Zkušební otázka. Podle zákona o územním členění státu (36/1960 Sb.), se území České republiky dělí na: A. 14 krajů B. 13 krajů C.

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

Interní audit a jeho úloha

Vnitřní kontrolní systém

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008 Kanceláře veřejného ochránce práv

Metodika certifikace zařízení OIS

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

Organizační směrnice č. 4: 2011

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Tvorba vzorových vzdělávacích programů pro úředníky územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

1. Zaměření projektu (1)

Šachy interního auditu ve víru legislativních změn Workshop pro veřejnou správu. Novinky v IPPF

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Kanceláře veřejného ochránce práv

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

workshop hlavní partner mediální partner

Vlakem na konferenci

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Praha, 19. září 2017 František Beckert, Daniel Häusler

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, OSTRAVA tel.: , mob.: e mail: rubiso@centrum.cz

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Interní audit v OKD. Petr Hanzlík října 2009 Brno. OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/ Ostrava

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE

Ing. Simona Pacáková. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková. - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková. - členka Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele a

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e

7. Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb

VKS pohledem interního auditora. Tomáš Pivoňka

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava Mariánské Hory, p.o. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ÚTVAR IA + BRNO + ČIIA = ZARUČENÝ ÚSPĚCH

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře. Antonín Jabor Praha,

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

MAS Vyškovsko, z.s. Výroční zpráva

Odborné certifikace na finančním trhu

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

IV. Mezinárodní konference EFPA ČR: Honorované poradenství výhoda pro poradce nebo pro klienta? Prováděcí předpisy k ZPKT/MiFID II, ZDP a ZÚS

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti

Statut interního auditu. Město Vodňany

VÝNOS REKTORA Č. 4/2018 STATUT INTERNÍHO AUDITU AVU

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období

NABÍDKA KVALIFIKAČNÍHO KURZU

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Základní popis

L U D V Í K F I L I P

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Bezpečnostní poradenství.

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech v krocích

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Ing. Vladimír Kutý Funkce: vedoucí kontrolního oddělení Funkce: ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

workshop Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Jaroslava Folprechta

Storno poplatky. Slevy

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU

Transkript:

Praha; 20. 9. 2013 Daniel Häusler

Obsah 1. Certifikace 2. Akademie risk managementu 3. Časopis Interní auditor 4. Webinář 5. Národní konference ČIIA 2013 strana 2

I. CERTIFIKACE strana 3

I. CERTIFIKACE - CIA REGISTRACE DO 30. 6. 2013 I. část Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení rizik a kontrole II. část Realizace interního auditu III. část Analýza podnikání a informační technologie IV. část Dovednosti řízení podniku Každá část je po 90 otázkách, na které má kandidát 2 h 25 min. REALIZACE DO 31. 12. 2013!!! ČESKÁ VERZE strana 4

I. CERTIFIKACE - CIA REGISTRACE OD 1. 7. 2013 I. část Základy interního auditu II. část Praxe interního auditu III. část Znalosti interního auditu I. část obsahuje 125 otázek, na které má kandidát 2h 30 min II. a III. část mají po 100 otázkách s časem 2 h na každou část POUZE ANGLICKÁ VERZE DO 31. 12. 2013 ČESKÁ VERZE OD LEDNA 2014 strana 5

I. CERTIFIKACE CRMA Je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). Certifikace CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění. strana 6

I. CERTIFIKACE CRMA REALIZACE OD 1. 7. 2013 I. část: I. část zkoušky CIA (125 otázek) II. část: vlastní zkouška CRMA (100 otázek, čas 2 hod) Organizační řízení Principy řízení rizik Zajištění role interního auditora Konzultační role interního auditora POUZE ANGLICKÁ VERZE strana 7

strana 8

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU Nový vzdělávací program v oblasti řízení rizik Účastníkům poskytne: praktické znalosti a dovednosti řízení jednotlivých typů rizik (operační, finanční, pojistné, environmentální, ), přehled a znalosti stěžejních rámců řízení rizik, dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci. strana 9

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU Akademie je ideální příležitostí pro interní auditory, kteří již úspěšně zvládli základní atributy řemesla interního auditu a chtěli by se posunout do role vnitřního poradce v oblasti řízení rizik, ale také pro pracovníky útvarů risk managementu. strana 10

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU ZAHAJUJEME V LISTOPADU 2013 I. BLOK Znalosti a dovednosti Organizační uspořádání RM Principy procesů II. BLOK Ujišťovací a poradenské činnosti Role interního auditu při poskytování ujištění o RM Poradenská role interního auditu v oblasti RM strana 11

II. AKADEMIE RISK MANATEMENTU Lektoři Ing. Jiří Havlický, Ph.D. PhDr. Ing. Jiří Kruliš Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. Mgr. Ing. Václav Novotný Ing. Radek Ščotka Dr. Antonín Šenfeld, CIA Ing. Hana Ondrušková strana 12

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR strana 13

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR 2 NOVINKY: 1. ELEKTRONICKÁ VERZE ČASOPISU (včetně zpřístupnění široké veřejnosti předchozích čísel časopisu) 2. SOUTĚŽ strana 14

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR ELEKTRONICKÁ VERZE ČASOPISU http://www.interniaudit.cz/publikace/onlinecasopisy.php strana 15

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR SOUTĚŽ strana 16

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR SOUTĚŽ strana 17

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR SOUTĚŽ = CENA (SEMINÁŘ NA ČIIA ZDARMA) strana 18

III. ČASOPIS INTERNÍ AUDITOR Redakční rada pro časopis a internet: JAN KOVALČÍK ŠÁRKA NOVÁKOVÁ ANDREA KÁŇOVÁ PAVLA KOSTŘIBOVÁ KATEŘINA ZONYGOVÁ PETRA ŠKVOROVÁ PETR CERMAN DANIEL HÄUSLER NOVÍ ZÁJEMCI JSOU VÍTÁNI strana 19

IV. WEBINÁŘ 1. NOVÁ FORMA SEMINÁŘE NA ČIIA 2. MŮŽETE SLEDOVAT Z POHODLÍ KANCELÁŘE / Z DOMOVA 3. ŽÁDNÉ NÁKLADY NA CESTOVNÉ 4. LEVNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÉ SEMINÁŘE 5. LZE INTERAKTIVNĚ KOMUNIKOVAT S LEKTOREM (PROSTŘEDNICTVÍM CHATU ) 6. MAX 1,5 2 HODINY 7. PRAVIDELNĚ (1x za měsíc) 8. ON-LINE NEBO Z VIDEOARCHIVU REALIZACE 23. KVĚTNA, 27. ČERVNA DALŠÍ WEBINÁŘ 24. ŘÍJNA strana 20

IV. WEBINÁŘ strana 21

IV. WEBINÁŘ strana 22

V. NÁRODNÍ KONFERENCE strana 23

V. NÁRODNÍ KONFERENCE strana 24

V. NÁRODNÍ KONFERENCE strana 25

DĚKUJI ZA POZORNOST hausler@interniaudit.cz 602 131 864 strana 26