Dodávateľské číslo faktúry. Suma (s DPH)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávateľské číslo faktúry. Suma (s DPH)"

Transkript

1 Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s ,82 letecký petrolej JET A PROMETEUS-SL s.r.o ,40 sorpčná drvina CENIGA, s.r.o ,30 kniha Podvojné účtovníctvo podnikateľov METRO Cash & Carry SR s.r.o ,77 kanc.potreby VR METRO Cash & Carry SR s.r.o ,48 kanc.potreby METRO Cash & Carry SR s.r.o ,94 reprezentačné AVI FUELS s.r.o ,00 preprava JET A Regula servis s.r.o ,10 water detector CASRI 5ks LEMI BB s.r.o ,88 mydlá, krémy, solvina, uteráky, rukavice PROMETEUS-SL s.r.o ,88 primiešavač, penidlo, rovnošata, čiapka SAFE TIME, spol. s r.o ,96 rebrík povrazový ANICO Slovakia s.r.o ,44 ručná rádiostanica VERTEX standard Ing. Jozef Gatial ,09 zmeták, lopatka W.A.R. s.r.o ,00 prenosné vybíjacie zariadenie s podstavcom DELTA SLOVAKIA s.r.o ,20 zásahová obuv Fire Flash 1pár Jaroslav Adamec - Phobosstudio ,80 tonery Q2612A 2ks U s.r.o ,20 zástavy SR a EU 2x AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o ,99 autolekárnička Hobbytec SK s.r.o ,00 vchodová strieška SLOVNAFT, a.s ,71 let.petrolej JET A METRO Cash & Carry SR s.r.o ,24 repre sekr.vr SIGNUM, s.r.o.poprad ,38 autonómne dýchacie prístroje Scott 3x AVI FUELS s.r.o ,00 preprava paliva Ing. Jozef Gatial ,42 stierka na podlahu, hubka, sprej interiér MV IT Energy s.r.o ,37 kanc.potreby METRO Cash & Carry SR s.r.o ,06 catering METRO Cash & Carry SR s.r.o ,30 reprezentačné OOH METRO Cash & Carry SR s.r.o ,84 reprezentačné sekretariát VR SLOVNAFT, a.s ,06 letecký petrolej JET A MAFRA Slovakia, a.s ,00 Hospodárske noviny Soňa Korčeková - ASO VENDING ,40 repre sekr.vr - kávové kapsule Lavazza EuroFire SK, s.r.o ,40 kombin.prúdnica Quadracup

2 Konica Minolta Slovakia s.r.o ,80 toner Konica Minolta TN216K čierny, TNP51K čierny ANICO Slovakia s.r.o ,67 rádiostanica Vertex 2x,mikrofón s repro,anténa, SLOVNAFT, a.s ,78 let.petrolej JET A SLOVNAFT, a.s ,57 let.petrolej Jet A ARTEA s.r.o ,22 reklamné predmety AVI FUELS s.r.o ,00 preprava JET A-1 3x METRO Cash & Carry SR s.r.o ,83 repre minerálka, džbán METRO Cash & Carry SR s.r.o ,98 kancelárske kreslá Konica Minolta Slovakia s.r.o ,98 odpadová nádoba na toner SLOVNAFT, a.s ,13 let.petrolej JET A SLOVNAFT, a.s ,51 letecký petrolej JET A SLOVNAFT, a.s ,40 let.petrolej JET A Ing. Tibor Kovács T-Comp ,20 tonery, zyxel switch 8port AVI FUELS s.r.o ,00 preprava paliva JET A MyCoffee, s.r.o ,36 repre - káv.kapsule Lavazza Johan ENVIRO s.r.o ,34 baktorol, vanička MB PRO servis s.r.o ,00 počítačka peňazí o over, HP Color LJPro MFPM477fdw Katarína Hrdá ,02 odb.lit. Odb.spôsob.v taxislužbe, Odb.spôs.vodiča MARGARETKA PO, s.r.o ,50 rekl.predmety - nože, karty prežitia LEMI BB s.r.o ,68 oopp Schütz METRO Cash & Carry SR s.r.o ,46 reprezentačné PROMETEUS-SL s.r.o ,56 sekera hasičská + púzdro SAFE TIME, spol. s r.o ,56 bezpečnostný pás FIREMAN SONNE CHRYSTAL-Ondrej Trčan ,20 reklamné predmety DELTA SLOVAKIA s.r.o ,24 OOPP ZHS - kukla, odev, rukavice MB PRO servis s.r.o ,00 počítačka peňazí s over.pravosti EUR, USD, GBP Ing. Jozef Gatial ,97 dezinfekcia, rukavice ZTS Elektronika SKS s.r.o ,53 tester multifunkčný UNI-T UT SIGNUM, s.r.o.poprad ,99 obal na fľašu ADP 3ks LEMI BB s.r.o ,18 letná obuv, chrániče sluchu, plášťe do dažďa Infocus, spol. s r.o ,36 PIR samoprepisovacie 10ks / 1000 listov Trumm, s.r.o ,50 rukavice, návleky OZY s.r.o ,12 hroty a ostne proti vtákom VLan s.r.o ,50 Envitec náustky pre alkoholtester AlcoQuant 200 ks Vladislav Pika-gsmalarmcentrum ,69 GSM bezdrôtový zabezpeč.systém

3 METRO Cash & Carry SR s.r.o ,83 obálky C5 s okienkom Ing. Tibor Kovács T-Comp ,80 ručný skener - 2 ks Petit Press, a.s ,00 predplatné MY Banskobystricko, Zvolensko DELTA SLOVAKIA s.r.o ,80 prilba hasičská GaLLET F1 SF so zátylníkom 2ks Kúpele Brusno, a.s ,64 prírodná minerálna voda SLOVNAFT, a.s ,82 let.petrolej JET A Ján Lietava ,60 pult kontroly dokladov 2ks ELEKTROSPED, a.s ,00 šporák Mora, chladnička Beko METRO Cash & Carry SR s.r.o ,16 repre, priepustky TOMAL, s.r.o ,20 rekl.predmety SLOVNAFT, a.s ,01 let.petrolej JET A KOVOTYP s.r.o ,92 skriňa Contract svetlosivá Johan ENVIRO s.r.o ,20 Jovaflex vanička veľká, Jofix tmel Ing. Tibor Kovács T-Comp ,80 notebook HP Probook 450 G3, MS Office Ing. Tibor Kovács T-Comp ,02 toner, kábel, konektor, zásuvka LEMI BB s.r.o ,14 OOPP OTH, brigádnici METRO Cash & Carry SR s.r.o ,11 obálky CP, kanc.papier xerox SLOVNAFT, a.s ,33 let.petrolej JET A AVI FUELS s.r.o ,00 preprava JET A Ing. Ján Hadžala JNA ,34 repre - kávové kapsule NEFRIS, s.r.o ,40 prachotesné svietidlo 2ks Dušan Krnáč DKSB ,70 TV Sencor SLE40F58TCS s montážou ELOX TRADE s.r.o ,90 kryt zámku AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let.petroleja JET A SLOVNAFT, a.s ,13 let.petrolej JET A Johan ENVIRO s.r.o ,80 vanička Jovaflex veľká 2ks SONNE CHRYSTAL-Ondrej Trčan ,00 reprezentačné predmety - misy 10 ks, tácky 10ks METRO Cash & Carry SR s.r.o ,62 reprezentačné OOH Jaroslav Adamec - Phobosstudio ,54 tonery 4ks Q2612A SLOVNAFT, a.s ,00 let.petrolej JET A LEMI BB s.r.o ,18 OOPP OTH SLOVNAFT, a.s ,54 let.petrolej JET A AVI FUELS s.r.o ,00 preprava JET A AVI FUELS s.r.o ,00 preprava paliva JET A METRO Cash & Carry SR s.r.o ,64 reprezentačné sekretariát VR

4 METRO Cash & Carry SR s.r.o ,63 kancelárske potreby IDtech s.r. o ,80 thermopapierové pásky do parkomatu VEP, spol. s r.o ,00 OOPP SCR Láskavá SLOVNAFT, a.s ,66 let.petrolej JET A DELTA SLOVAKIA s.r.o ,48 tričká ZHS dlhý, krátky rukáv SLOVNAFT, a.s ,73 let.petrolej JET A SLOVNAFT, a.s ,58 let.petrolej JET A RAUT & RENT, s.r.o ,00 Deky 105 ks Pyra ,60 Sign.šrapnel 200ks ANICO Slovakia s.r.o ,26 mikrofón s reproduktorom AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let.petroleja Miroslava Hurtová MH PRODUKT ,36 odpudzovač hlodavcov REBUS-reklama s.r.o ,34 potlač na tričká ZHS SIGNUM, s.r.o.poprad ,40 počítadlo motohodín ku kompresoru SLOVNAFT, a.s ,18 let.petrolej JET A Sketch, s.r.o ,73 reflexné vesty s potlačou Baťa Slovensko a.s ,99 obuv dámska Klingel s.r.o ,54 dámska blúzka PAPERA s.r.o ,35 kancelársky papier ANICO Slovakia s.r.o ,00 radiostanica 3 ks SLOVNAFT, a.s ,23 let.petrolej JET A SLOVNAFT, a.s ,79 let.petrolej JET A Ing. Ján Hadžala JNA ,34 kávové kapsule Lavazza Blue 200 ks - reprezentačné Johan ENVIRO s.r.o ,54 baktorol Reo Amos Slovakia ,02 sorpčná rohož, sorpčná drvina METRO Cash & Carry SR s.r.o ,05 kancelárske potreby SLOVNAFT, a.s ,20 let.petrolej JET A METRO Cash & Carry SR s.r.o ,40 repre sekretariát VR METRO Cash & Carry SR s.r.o ,75 kanc.potreby PYROTEX, s.r.o ,16 zásahová prilba Gallet F1FX 4ks TEMPO KONDELA, s.r.o ,00 válenda molitanová na chatu 3ks AURA s.r.o ,60 reklamné predmety SLOVNAFT, a.s ,03 let.petrolej JET A SLOVNAFT, a.s ,72 let.petrolej JET A Digipress, s.r.o ,00 batožinové lístky

5 Digipress, s.r.o ,00 dodacie listy AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let.petroleja JET A-1 3x SLOVNAFT, a.s ,52 let.petrolej JET A SLOVNAFT, a.s ,34 let.petrolej JET A Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 tonery OOH SLOVNAFT, a.s ,70 let.petrolej JET A AVI FUELS s.r.o ,00 preprava paliva Slovenská letecká agent. s.r.o ,00 vstupenky MLD SIAF SLOVNAFT, a.s ,68 let.petrolej JET A METRO Cash & Carry SR s.r.o ,49 kanc.potreby VR Light & Enviro Development, s ,16 odpudzovače kún a hlodavcov + zdroje Kander s.r.o ,30 MT Samsung J530F Galaxy J Dual Sim black METRO Cash & Carry SR s.r.o ,77 repre OOH SLOVNAFT, a.s ,94 let.petrolej JET A Ing. Tibor Kovács T-Comp ,44 záložný zdroj Legrand Niky S 2000VA SLOVNAFT, a.s ,80 let.petrolej JET A AVI FUELS s.r.o ,00 preprava JET A DELTA SLOVAKIA s.r.o ,20 prac.rovnošaty PS II s nápisom 6ks U s.r.o ,20 zástavy SR a EU 4 sady LIVONEC SK, s.r.o ,04 samolepky, piktrogramy, tabuľky PYROTEX, s.r.o ,12 zásah.prilba Gallet F1 XF lumin. 3ks Ing. Tibor Kovács T-Comp ,80 laser.multif.tlač.hp LaserJet Pro MFP M130nw AVI FUELS s.r.o ,00 preprava JET A Ing. Jozef Gatial ,00 handra textil MALTOM, s.r.o ,00 rekl.predmety - nálepky, reflexné prúžky KA-BE s.r.o ,72 plavák Therm DIGICOM, s.r.o ,84 akumulátory do rádiostaníc 4ks TEMPO KONDELA, s.r.o ,00 nákup na chatu METRO Cash & Carry SR s.r.o ,22 reprezentačné SLOVNAFT, a.s ,22 let.petrolej JET A Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 predaj zariadení - RTG, prech.rámy, check-in, dopr J.B.K., spol. s r.o ,98 akumulátory 12V 180Ah 2ks Ing. Ján Hadžala JNA ,34 kávové kapsule - repre METRO Cash & Carry SR s.r.o ,83 kanc.potreby LEMI BB s.r.o ,45 OOPP ZHS

6 AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let.petroleja JET A B2B Partner s.r.o ,00 skriňa univerzálna ELEKTROSPED, a.s ,30 Monitor Asus, klávesnica s myšou AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let.petroleja JET A SLOVNAFT, a.s ,36 let.petrolej JET A METRO Cash & Carry SR s.r.o ,98 kanc.potreby VR DELTA SLOVAKIA s.r.o ,20 obuv zásahová FireFlash 1pár SLOVNAFT, a.s ,76 let.petrolej JET A METRO Cash & Carry SR s.r.o ,27 kanc.potreby METRO Cash & Carry SR s.r.o ,40 reprezentačné OOH + hubky Ing. Tibor Kovács T-Comp ,80 HP ProOne 400 G3 i3-7100t + set klávesnica,myš AVI FUELS s.r.o ,00 preprava let.petroleja JET A Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na elektrickú energiu za 1/ Motor-Car Banská Bystrica spol ,87 oprava palivového filtra Kia Edenred Slovakia s.r.o ,77 stravné lístky 1/ Slovanet, a.s ,00 internter 01/ Akadémia Plus ,00 seminár mzdová učtáreň S.Burjetová ARCADE Slovakia, s.r.o ,00 reklamné služby podľa zmluvy Orange Slovensko, a.s ,02 mobilné telefóny a mobilný internet Stredosl.energetika, a.s ,60 el.energia chata - vyúčtovanie za r Stredosl.energetika, a.s ,76 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/ Stredosl.energetika, a.s ,00 el.energia chata - 1. záloha Slovenská obchodná a priemysel ,00 členský príspevok Allianz-Slovenská po ,49 PZP a havar.poist. Opel Vivaro Stredné Slovensko, OOCR ,00 členský poplatok SPIN - SK s.r.o ,36 kontrola kam.syst.cctv a syst.audiovrátnika AV SPIN - SK s.r.o ,00 pravid.kontrola rádiového prenos.zariadenia SPIN - SK s.r.o ,63 prav.kontrola elektr.zariad.ezs a PCO SPIN - SK s.r.o ,53 pravidl.mes.kontrola el.zar.eps SOFTIP, a.s ,80 podpora APV Softip Profit 1q G.L. Hotely, a.s ,00 catering Slovenská letecká agent. s.r.o ,00 prezentácia na Leteckom plese HECHTER Slovakia ,60 reklamné služby Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnut.vecí 1/ Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 servis výpočtovej techniky 1/2017

7 Salus - EC, s.r.o ,72 PZS 1/ Ministerstvo obrany SR ,12 odplaty MO SR 1/ SPIN - SK s.r.o ,44 servis rádiového prenosového zariadenia SPIN - SK s.r.o ,60 prav.polročná kontrola parkov.systému Edenred Slovakia s.r.o ,74 str.lístky február PROFINESA, s.r.o ,80 servisná prehliadka fiškál PRIMA INVEST spol. s r.o ,94 upratovanie priestorov 1/ Ulianko & partners, s.r.o ,80 právne služby 1/ Stredosl.energetika, a.s ,82 vyúčt. el.energie 01/ Agentúra pre núdzové zásoby ro ,80 popl.za služby s udrž.núdz.zásob 1/ JHM-consult, s.r.o ,00 odborný posudok - zmena ochr.pásiem Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 odborná príprava detekčná kontrola 5 osôb G.L. Hotely, a.s ,00 catering Regula servis s.r.o ,00 overenie prietokomerov promas Slovanet, a.s ,11 internet 2/2017, pevné linky 1/ Zoznam, s.r.o ,60 zverejnenie prac.ponuky zam.poz.obsl.liet Zoznam, s.r.o ,60 zverejnenie prac.ponuky hasič záchranár Orange Slovensko, a.s ,76 mobilné telefóny a mobilný internet Poradca podnikateľa s.r.o ,00 školenia ochrana osobných údajov SLOVKARPATIA HOTEL, a.s ,70 ubytovanie služ.cesta VR Autoškola Gonda L+L s.r.o ,00 vodičský kurz C S.Schütz Pyra ,00 servis.prehl.detektora výbušnín Ing. Tibor Kovács T-Comp ,00 služby k výpočtovnej technike Československá obchodná banka, ,00 poplatok za vypracovanie potvrdenia k auditu PRVÁ DMS s.r.o ,68 práce autožeriavom Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,78 rozbor odpad.vody z ČOV Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľných vecí 2/ G.L. Hotely, a.s ,00 catering Salus - EC, s.r.o ,82 PZS 2/17, prehliadky, očkovanie EKO-FBB s.r.o ,00 čistenie podzemných nádrží na JET A Mgr. Radovan Ocharovich - jazy ,40 výučba anglického jazyka Ministerstvo obrany SR ,78 odplaty MO SR 2/ Ulianko & partners, s.r.o ,40 právne služby 2/ SPIN - SK s.r.o ,53 prav.mes.kontrola EPS AIG Europe Limited, pob.poisť ,00 poist.zodpov.spôs.orgánmi spol

8 Divadlo bez opony, s.r.o ,00 propagácia počas div.predstavenia PRIMA INVEST spol. s r.o ,28 upratovanie priestorov 2/ Edenred Slovakia s.r.o ,12 stravné lístky 03/ INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o ,00 audítorské práce 2016 II.etapa MTB Autoservis, s.r.o ,16 servis Citroen Berlingo SPIN - SK s.r.o ,06 oprava kamerového systému Agentúra pre núdzové zásoby ro ,66 popl.za služby s udrž.núdzových zásob 2/ LIVONEC SK, s.r.o ,08 kontrola HP, hydrantov, hadíc, oprava HP RODSTOL, s.r.o ,00 Letisková príručka - dopracovanie pripomienok PRVÁ DMS s.r.o ,68 ost.sl.pre LD - práce autožeriavom Slovanet, a.s ,81 pevné linky 2/2017, internet 3/ Kooperatíva ,21 poist.majetku 2.q Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na el. energiu 03/ Kooperatíva ,35 poist.za škodu spôs.prevádzkou 2q Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 odb.príprava bezpeč.civil.letectva AJ, s.r.o ,00 skúška tlak.nádob Orange Slovensko, a.s ,50 mobilné telefóny a mobilný internet Stredosl.energetika, a.s ,83 vyúčt. el.energie 02/ G.L. Hotely, a.s ,00 catering TAMESIS s.r.o ,00 úprava modulu na zver.faktúr,obj.a zmlúv na www st G.L. Hotely, a.s ,00 catering OF G.L. Hotely, a.s ,00 catering OF Poradca podnikateľa s.r.o ,00 školenie Transferové oceňovanie S.Burjetová ContiTrade Slovakia s.r.o ,88 oprava defektu T Stredosl.energetika, a.s ,85 vyúčt. el.energie 01/2017- nedoplatok UNIQA poisťovňa, a.s ,07 havarijné poistenie Kia Sportage VIK s.r.o ,00 školenie Verejné obstarávanie 2osoby ZONER s.r.o ,19 obnov.registr.domén.mena airportliac.com a DNS záz Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnut.vecí 3/ Ing. Tibor Kovács T-Comp ,80 servis výpočtovej techniky 3/ Martin R.J.Howlett ,00 jazykové služby Regula servis s.r.o ,52 kontrola paliva Union poisťovňa a.s ,97 zml.poist.mv - dopoistenie Kia Sportage SAVERNE s.r.o ,00 výučba ruského jazyka LIVONEC SK, s.r.o ,80 zabezp.funkcie ABT a TPO 2q2017

9 Salus - EC, s.r.o ,87 PZS 3/2017, očkovanie hasiči Union poisťovňa a.s ,00 PZP MV 2q GEOMAD s.r.o ,00 geometrický plán na rozdelenie pozemku parc.č.726/ Ministerstvo obrany SR ,24 odplaty MO SR Stredosl.energetika, a.s ,23 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 3/ Ulianko & partners, s.r.o ,00 právne služby 03/ Agentúra pre núdzové zásoby ro ,24 popl.za služby s udržaním núdz.zásob marec CDCP SR a.s ,42 zoznam majiteľov CP Edenred Slovakia s.r.o ,04 stravné lístky 04/ Mgr. Radovan Ocharovich - jazy ,42 vyučovanie angl.jazyka OOH G.L. Hotely, a.s ,30 catering JUDr. Martin Dianiška, advokát ,00 právne služby - organiz.poriadok PRIMA INVEST spol. s r.o ,94 upratovanie priestorov marec ZONER s.r.o ,83 obn.reg.dom.mena letiskosliac.eu a vedenie DNS záz ZONER s.r.o ,83 obn.reg.dom.mena airportsliac.eu a ved.dns záznamo VHML, s.r.o ,00 techn.prehliadka VZV, el.mot.vozíky, schody, pásy VHML, s.r.o ,00 opak.preskúšanie obsluhy MV, vydanie preukazov Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na el. energiu 04/ Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na el. energiu 05/ SPIN - SK s.r.o ,00 ročná odb.prehl.,odb.skúška EPS a PER + servis Waste transport, a.s ,30 prenájom kontajnerov 1.q TENZA P.K. s.r.o ,40 kontrola plošinovej váhy Slovenská obchodná a priemysel ,00 účastn.popl.na obch.misii Bielorusko - Minsk VR Slovanet, a.s ,13 pevné linky 3/2017, internet 4/ MC lift s.r.o ,02 oprava vozíkov DVHM 25 a Kristína Dibalová ,00 seminár Zákazka s nízkou hodnotou OER Orange Slovensko, a.s ,26 mobilné telefóny a mobilný internet G.L. Hotely, a.s ,00 catering Karol Sokol ,00 škol.obsluhy poh.plošiny MP-20 a viazača bremien SOFTIP, a.s ,80 podpora APV II.q Pozemkové spoločenstvo ,52 prenájom pozemku pod rekr.chatou r Slovenský poľovnícky zväz OkO ,00 prenájom strelnice v Sielnici Kooperatíva ,22 havar.poistenie Berlingo SPIN - SK s.r.o ,53 prav.mes.kontrola el.zariadenia EPS FISWELL s.r.o ,00 prehliadka RTG zariadení

10 ACCOR-PANONIA SLOVAKIA, s.r.o ,70 ubytovanie počas služ.cesty BA VR Union poisťovňa a.s ,43 poistenie zodpovednosti za škody Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnuteľ.vecí apríl Salus - EC, s.r.o ,28 PZS 4/2017, lek.prehliadky Ministerstvo obrany SR ,83 odplaty MO SR apríl PhDr. Erika Mesíková ,00 psychologický posudok Láskavá PRIMA INVEST spol. s r.o ,28 upratovanie priestorov apríl Edenred Slovakia s.r.o ,47 stravné lístky 5/ Colonnade Insurance S.A ,00 milión.poistné prepr.osôb Octavia Slovenská obchodná a priemysel ,00 seminár Transferové oceňovanie VR Ulianko & partners, s.r.o ,00 právne služby- register partnera verejného sektora Mgr. Radovan Ocharovich - jazy ,22 výučba angličtiny OOH pelicantravel.com s.r.o ,00 destinačná analýza Ulianko & partners, s.r.o ,20 právne služby 4/ Stredosl.energetika, a.s ,92 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 34/ Mgr. Norbert Gyürüsi ,80 podnikateľské poradenstvo Ing. Tibor Kovács T-Comp ,60 servis výpočtovej techniky 4/ Agentúra pre núdzové zásoby ro ,54 popl.za služby s udržaním núdz.zásob apríl ZONER s.r.o ,61 webhosting airportsliac.eu Slovanet, a.s ,01 pevné linky 4/2017, internet 5/ Ing. Ján Maďar - MEDISTAR ,00 školenie ZHS Ľudský činiteľ-stres-tímová práca Orange Slovensko, a.s ,53 mobilné telefóny a mobilný internet Biatec Watches, s.r.o ,00 reklamné služby Colonnade Insurance S.A ,00 miliónové poistenie Kia SPIN - SK s.r.o ,20 upgrade akceptora bankoviek parkomatu NAFTA a.s ,80 ZHS výcvik v dymnici s ADP SPIN - SK s.r.o ,53 prav.mes.kontrola el.zar.eps LIVONEC SK, s.r.o ,80 prehliadka požiarnych klapiek Toptime, s.r.o ,00 reklamné služby Ing. Marek Baluška, PhD. - PRE ,70 preklad destinačnej analýzy Mgr. Slavomíra Čabrejová ,00 preklad listu do ruského jazyka TechFire s.r.o ,98 upratovacie práce pred sezónou Skyport s.r.o ,60 školenie IATA DGR Škrabský Ján ,00 oprava motora T148 CAS Motor-Car Banská Bystrica spol ,99 servis KIA Sportage - čistenie klimatizácie

11 Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 opak.odb.príprava - bezp.v CL 5osôb Komplex centrum ,00 poradenská činnosť - taxislužba RODSTOL, s.r.o ,00 účastnícky poplatok na odbor.stretnutie Ing. Tibor Kovács T-Comp ,40 servis výpočtovej techniky 5/ Edenred Slovakia s.r.o ,46 stravné lístky jún Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na el. energiu 06/ SAVERNE s.r.o ,00 výučba ruského jazyka VR SPIN - SK s.r.o ,20 konfigurácia kamerového systému SPIN - SK s.r.o ,40 rekonfigurácia prístupov a práv v syst.cctv Ministerstvo obrany SR ,00 odplaty MO SR 5/ Salus - EC, s.r.o ,07 PZS 05/2017 a lekárske prehliadky Konica Minolta Slovakia s.r.o ,50 prehliadka zariadení pred uzavr.zmluvy o servise AKCENT NOVA s.r.o ,24 zriadenie paralelnej telef.linky - klapky 131, Mgr. Radovan Ocharovich - jazy ,82 výučba angličtiny G.L. Hotely, a.s ,00 catering Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,54 rozbor pitnej vody Emília Orságová-ORLÍK ,32 reprezentačné - pracovný obed Agentúra pre núdzové zásoby ro ,14 popl.za služby súv.s udrž.núdz.zásob máj Ulianko & partners, s.r.o ,20 právne služby máj INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o ,00 auditorské práce overenie VS Stredosl.energetika, a.s ,83 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/ G4S Fire Services (SK), s.r.o ,00 zákl.príprava zam.hasičských jednotiek 2osoby Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnut.vecí 5/ Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,78 rozbor vody z ČOV Národná diaľničná spoločnosť, ,61 premostenie vstupnej cesty Dobré Okno Zvolen s.r.o ,02 montáž vchod.dverí, žalúzie, siete PRIMA INVEST spol. s r.o ,79 upratovanie priestorov máj MB PRO servis s.r.o ,00 oprava notebooku Acer Aspire Alena Kuzmová - SAMSON ,70 vyšitie označenia na OOPP ZHS Slovanet, a.s ,37 internet 06/2017, pevné linky 05/ Národná diaľničná spoločnosť, ,96 zametanie letiskových plôch Záchranná zdravotná služba SR ,00 školenie prvej pomoci ZHS Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,40 BOCL zákl.odb.príprava. opak.certifikácia SPIN - SK s.r.o ,78 zamer.poruchy a oprava sil.káblov - odbav.pl.,osv SPIN - SK s.r.o ,78 zam.poruchy a opr.sil.káblov - adm.bud.,hangár,prí

12 Orange Slovensko, a.s ,69 mobilné telefóny a mobilný internet Kooperatíva ,35 poistenie zodpov.za škodu spôs.prevádzkou 3q Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na el. energiu 07/ Kooperatíva ,21 poistenie majetku 3q Union poisťovňa a.s ,50 PZP MV 3q SÚDST, s.r.o ,00 úradné meranie spotreby Opel Vivaro Jazyková škola SPEAK, spol. s ,00 tlmočnícke služby - výcvik ZHS vo Viedni SAVERNE s.r.o ,00 výučba ruského jazyka VR G.L. Hotely, a.s ,00 catering BCF s.r.o ,00 prenájom elektrocentrály za 6/ SOFTIP, a.s ,00 zákaznícke úpravy MPP RAUT & RENT, s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - občerstvenie pri meškaní Corendon RAUT & RENT, s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - občerstvenie pri meškaní Travel Se RAVAFOL s.r.o ,61 montáž protislnečných fólií odlet.term. a OOL S SPIN - SK s.r.o ,78 nastavenie kamier do PC LIVONEC SK, s.r.o ,80 zabezpeč.funkcie ABT a TPO 2q Waste transport, a.s ,30 prenájom kontajnerov 2q Ministerstvo obrany SR ,65 odplaty MOSR 6/ Profiklima spol. s r.o ,00 oprava klimatizácie kanc.sekr.vr Salus - EC, s.r.o ,72 PZS 06/ Edenred Slovakia s.r.o ,08 stravné lístky júl SPIN - SK s.r.o ,41 prav.štvrťročná kontrola EPS Mýval s.r.o ,56 čistenie zásahových odevov ZHS po výcviku Letisková spol. Žilina, a.s ,20 zapožičanie hasiča k letu Mgr. Radovan Ocharovich - jazy ,65 angličtina OOH Ing. Tibor Kovács T-Comp ,20 servis výpočt.techniky jún Agentúra pre núdzové zásoby ro ,86 poplatok za služby s núdz.zásobami jún Ľubomír Ďurky C Promotion ,20 nalepenie polepu Koliba PRIMA INVEST spol. s r.o ,04 upratovanie priestorov a lietadiel jún Stredosl.energetika, a.s ,62 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 6/ Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na el. energiu 08/ Ulianko & partners, s.r.o ,20 právne služby jún Slovanet, a.s ,62 pevné linky 06/2017, internet 07/ BCF s.r.o ,00 správa elektrocentály 7/ RAUT & RENT, s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - občerstvenie pri meškaní

13 Orange Slovensko, a.s ,53 mobilné telefóny a mobilný internet Mgr. Smoleková Eva Impressive ,00 graf.spracovanie rekl.baneru Regula servis s.r.o ,21 kontrola čistoty paliva, kontrola tlakomeru, revíz Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,20 prenájom hnut.vecí jún Poradca podnikateľa s.r.o ,00 školenie - zákazky s nízkou hodnotou Koberová PROMO DESIGN s.r.o ,04 reklamný polep Opel Vivaro Žilka Ľubomír ,80 stavebné práce pri úprave miestnosti protiplyn Coface Slovakia Credit Managem ,35 späťvzatie žaloby, zastavenie exekúcie PJP partner SOFTIP, a.s ,80 podpora APV 3q Air Taxi Slovakia s.r.o ,80 ost.sl.pre LD - preprava pri meškaní letu VALACH-Franko, spol. s r.o ,40 ost.sl.pre LD - ubytovanie pri meškaní letu Salus - EC, s.r.o ,72 PZS 7/ TENIS CENTRUM, s.r.o ,10 ost.sl.pre LD - ubytovanie pri meškaní KUPRUM s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - ubytovanie pri meškaní RAUT & RENT, s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - občerstvenie pri meškaní RAUT & RENT, s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - občerstvenie pri meškaní Ministerstvo obrany SR ,39 odplaty MO SR 7/ PRIMA INVEST spol. s r.o ,66 uprat.priestorov a lietadiel 07/ JURAJ TREBUĽA ,00 ost.sl.pre LD - ubytovanie pri meškaní Edenred Slovakia s.r.o ,23 stravné lístky 8/ RAUT & RENT, s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - občerstvenie pri meškaní TENIS CENTRUM, s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - ubytovanie pri meškaní Stredná odborná škola ,30 ost.sl.pre LD - ubytovanie pri meškaní ARMA s.r.o ,90 ost.sl.pre LD - ubytovanie pri meškaní ČESMAD Slovakia o.z ,38 ost.sl.pre LD - odťah lietadla Ulianko & partners, s.r.o ,80 právne služby júl Mýval s.r.o ,52 čistenie zásahových nohavíc ZHS SPIN - SK s.r.o ,53 prav.mes.kontrola EPS 7/ SPIN - SK s.r.o ,63 polročná kontrola zabezp.zar. a PCO SPIN - SK s.r.o ,00 polročná kontrola rádiov.prenos.zariadenia SPIN - SK s.r.o ,00 servis parkovacieho systému Agentúra pre núdzové zásoby ro ,73 popl.za služby súvisiace s udrž.núdz.zásov 7/ Stredosl.energetika, a.s ,65 vyúčtovanie el. energie za 07/ Zuzana Éderová ,92 preklad do maďarského jazyka BCF s.r.o ,00 správa elektrocentrály

14 MARIA - BUS, s.r.o ,50 ost.sl.pre LD - preprava cestujúcich pri meškaní Allianz-Slovenská po ,64 cestovné poistenie FISWELL s.r.o ,60 oprava RTG zariadenia Elegance travel, s.r.o ,00 reklamné služby podľa zmluvy Travel Service Slovensko s.r.o ,00 nadváha batožiny 7/ Slovanet, a.s ,29 pevné linky 7/2017, internet 8/ Ing. Tibor Kovács T-Comp ,40 servis výpočt.techniky Orange Slovensko, a.s ,74 mobilné telefóny Konica Minolta Slovakia s.r.o ,93 servisné práce Konica Minolta Slovakia s.r.o ,66 servisné práce za obdobie 06-08/ ARMA s.r.o ,70 ost.sl.pre LD - ubytovanie pri meškaní Letisko M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport ,00 základná.odb.príprava - 1 osoba PRVÁ DMS s.r.o ,68 ost.sl.pre LD - práce autožeriavom Regula servis s.r.o ,52 kontrola paliva, tlakomeru a hadíc Slov.leg.metrológia ,60 overenie analyzátora dychu Stredosl.energetika, a.s ,00 el.energia chata - 2. záloha Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na el. energiu 08/ Komplex centrum ,50 seminár Preukaz vodiča v taxislužbe 7osôb JURAJ TREBUĽA ,20 ost.sl.pre LD SIGNUM, s.r.o.poprad ,00 školenie - obsluha tlak.zariadení SPIN - SK s.r.o ,00 servis parkovacieho systému Air Taxi Slovakia s.r.o ,00 ost.sl.pre LD - preprava letisko-tále a späť G.L. Hotely, a.s ,00 catering Motor-Car Banská Bystrica spol ,50 servis Kia - brzdy Travel Service Slovensko s.r.o ,00 nadváha batožiny RAUT & RENT, s.r.o ,00 cateringové služby počas SIAF Regula servis s.r.o ,36 údržba T815 ADR výmena filtrov Hotel Partizán, s.r.o ,00 ost.sl.pre LD ubytovanie posádky JUDr. Martin Dianiška, advokát ,00 právne služby - obch.a prac.právo ZONER s.r.o ,31 ved.dns a obnov.registr.domén.mena airportsliac.sk G.L. Hotely, a.s ,00 catering 23.,25., MARIA - BUS, s.r.o ,00 rezervácia autobusov počas SIAF Edenred Slovakia s.r.o ,31 stravné lístky september Ulianko & partners, s.r.o ,20 právne služby 8/ Salus - EC, s.r.o ,77 PZS 8/17 + očkovanie

15 G.L. Hotely, a.s ,50 catering Ing. Tibor Kovács T-Comp ,20 servis výpočt.techniky 8/ Ministerstvo obrany SR ,14 odplaty MO SR 8/ BCF s.r.o ,00 prenájom elektrocentály 9/ PRIMA INVEST spol. s r.o ,76 upratovanie priestorov a lietadiel 8/ Agentúra pre núdzové zásoby ro ,20 popl.za služby s udrž.núdz.zásob 8/ SPIN - SK s.r.o ,53 prav.mes.kontrola EPS Kuna, s.r.o ,10 ost.sl.pre LD autožeriav Letisková spol. Žilina, a.s ,78 zapožičanie hasiča Stredosl.energetika, a.s ,63 vyúčtovanie el. energie za 08/ Mgr. Radovan Ocharovich - jazy ,83 angličtina VR Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,78 rozbor vody z ČOV BB EXPO, spol. s r.o ,00 reklamný mediálny priestor Slovanet, a.s ,23 pevné linky 8/2017, internet 9/ Travel Service Slovensko s.r.o ,00 nadváha batožiny 8/ Kooperatíva ,21 poist.majetku 4.Q Kooperatíva ,35 poist.zodpov.za škodu 4.q RAVAFOL s.r.o ,97 montáž protislnečných fólií OOH Letisko Poprad-Tatry ,60 ost.sl.pre LD - zapož.stroja ASU JET Air Starter Orange Slovensko, a.s ,07 mobilné telefóny Marián Saraka - Uhlomarket ,56 prevoz Volvom Bobot Milan ,00 oprava meradla Adast Slov.leg.metrológia ,20 overenie meradla Adast G.L. Hotely, a.s ,00 catering MM-Servis-Milan Meško ,96 oprava plošiny MP Union poisťovňa a.s ,25 pov.zml.poistenie MV 4.q LIVONEC SK, s.r.o ,80 zabezp.funkcie ABT a TPO 3q INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o ,00 audítorské práce I.etapa VIP TAXI s.r.o ,10 ost.sl.pre LD - preprava Ing. Tibor Kovács T-Comp ,02 servis VT, toner Mgr. Smoleková Eva Impressive ,00 graf.spracovanie vizualizácie admin.budovy Mgr. Smoleková Eva Impressive ,00 graf.sprac.propag.letáku v slov.a ruskom jazyku SPIN - SK s.r.o ,40 servis - pult central.ochrany Salus - EC, s.r.o ,72 PZS 9/ Waste transport, a.s ,30 prenájom kontajnerov 3.q 2017

16 Stredosl.energetika, a.s ,00 záloha na el. energiu 10/ Stredosl.energetika, a.s ,45 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/ SOŠ hotelových služieb a obcho ,00 ost.sl.pre LD - ubytovanie SOŠ hotelových služieb a obcho ,00 ost.sl.pre LD - dobropis za ubytovanie Nakladatelství FORUM s.r.o.,oz ,80 seminár Event manažment Edenred Slovakia s.r.o ,69 str.lístky 10/ Ministerstvo obrany SR ,30 odplaty MO SR 9/ SPIN - SK s.r.o ,38 prav.kontrola EPS a PER Ulianko & partners, s.r.o ,20 právne služby 9/ PRIMA INVEST spol. s r.o ,98 upratovanie priestorov a lietadiel 9/ AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o ,00 vstupy do Holidayparku (zam.+15 ceny do súťaží) LOVAŠŠ Adela & PARTNERS s.r.o ,00 vypracovanie Všeob.obch.podmienok Zuzana Éderová ,92 preklad do maďarského jazyka Mgr. Radovan Ocharovich - jazy ,00 výučba anglického jazyka VR Petit Press, a.s ,00 inzercia - propagácia na akcii Budúcnosť dopravy Hotel Eurobus s.r.o ,00 ubytovanie zamestnancov Hotel Eurobus s.r.o ,00 prenájom športovísk Regula servis s.r.o ,52 dobropis k faktúre - kontrola paliva Regula servis s.r.o ,52 kontrola tlat.regulácie, tlakomeru, hadíc, paliva JF, spol. s r.o ,00 opak.školenie - obsluha píl a rozbrusovačiek 8osôb JF, spol. s r.o ,00 zákl.kurz - obsluha píl a rozbrusovačiek Šegľa, Os Travel Service Slovensko s.r.o ,00 nadváha batožiny 9/ A Premium Services, s.r.o ,70 ubytovanie počas školenia G.L. Hotely, a.s ,00 catering Agentúra pre núdzové zásoby ro ,12 popl.za služby s udrž.núdz.zásob 9/ Eko-Salmo s.r.o ,24 odsatie kalu z ČOV Slovanet, a.s ,66 pevné linky 9/17 a internet 10/ Letisková spol. Žilina, a.s ,48 zapožičanie hasiča na zabezpečenie letov Orange Slovensko, a.s ,09 mobilné telefóny Poradca podnikateľa s.r.o ,00 školenie DPH Ing.Urgelová Poradca podnikateľa s.r.o ,00 školenie DPH, DzP, D.poriadok - Burjetová,Bartková Slov.leg.metrológia ,54 kalibrácia ručného refraktometra RAUT & RENT, s.r.o ,00 občerstvenie - repre VUCHT a.s ,96 analýza protinámrazovej kvapaliny Safewing FISWELL s.r.o ,60 prav.prehliadka RTG zariadení a prech.rámov

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s.

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201701 12017001 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91073693 16 223,82 letecký petrolej JET A-1 201701 12017002 PROMETEUS-SL

Více

Suma (s DPH) Interné číslo. Účtovné obdobie. Predmet faktúry. Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry

Suma (s DPH) Interné číslo. Účtovné obdobie. Predmet faktúry. Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Účtovné obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201801 12018001 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 3068001843 194,30 MT Samsung Galaxy J5 2017 black 201801

Více

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201601 12016001 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4005175 20,48 na sklad - kancelárske potreby 201601

Více

Suma (s DPH) Predmet faktúry. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry

Suma (s DPH) Predmet faktúry. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) 201501 22015001,00 Union poisťovňa a.s. 31322051 72900036,00 99,50 pov.zml.poist.mv 1q2015 201501 22015002,00 Kooperatíva

Více

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry 201301 22013001,00 Union poisťovňa a.s. 31322051 72900036,00 111,25 zák.poistenie MV 1Q2013 201301 22013006,00

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Cenník školení a kurzov BOZPacademy

Cenník školení a kurzov BOZPacademy Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o.

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o. Strana 1 z 8 CENNÍK K PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2016 Meno Dátum Podpis Schválil: RSDr. Štefan Šálka 31.12.2015 Vypracoval: Kleinová Ľubica 31.12.2015 MESTSKÝ SKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o. Strana 2 z

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

SERVIS POŽIARNO-TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PONUKA PRODUKTOV A SLUŽIEB. Hasiacich prístrojov Požiarnych vodovodov

SERVIS POŽIARNO-TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PONUKA PRODUKTOV A SLUŽIEB. Hasiacich prístrojov Požiarnych vodovodov PONUKA PRODUKTOV A SLUŽIEB Prenosných hasiacich prístrojov Hydrantových systémov Pracovných odevov Bezpečnostného značenia Hadice, savice, prúdnice, spojky SERVIS POŽIARNO-TECHNICKÝCH ZARIADENÍ Hasiacich

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o.

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Žarnovica s.r.o. Strana 1 z 8 CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2017 Meno Dátum Podpis Schválil: Martin Gontko 30. 12. 2016 Vypracoval: Kleinová Ľubica 30. 12. 2016 Strana 2 z 8 Doprava Traktory Dopravné - presun 1 km 1,40

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

Soblahovská Trenčín

Soblahovská Trenčín Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více