Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry"

Transkript

1 Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma Predmet faktúry ,00 Union poisťovňa a.s ,00 111,25 zák.poistenie MV 1Q ,00 Allianz-Slovenská po ,00 199,16 miliónové poistenie r ,00 AKCENT NOVA s.r.o ,00 840,00 mesačná údržba VT 01/ ,00 AKCENT NOVA s.r.o ,00 125,06 balík professional - doména, r ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,66 stravné lístky 01/ ,00 Slovanet, a.s ,00 198,00 internet 01/ ,00 Matúš Debnár - Geotech ,00 180,00 zameranie elektr.ohradníka pre LÚ SR ,00 Akadémia Plus ,00 84,00 seminár Daň z príjmov - Burjetová, Bartková ,00 Slovenská obchodná a priemysel ,00 995,00 členský príspevok rok ,00 SOFTIP, a.s ,00 108,00 školenie Ročná závierka Burjetová, Bartková ,00 SITA ,00 92,00 SITA 12/ ,00 SOFTIP, a.s ,00 326,23 podpora APV 1.Q ,00 Profesia s.r.o ,00 70,80 prac.ponuka zam. poz.obsluhy lietadiel ,00 Ministerstvo obrany SR ,00 6,48 odplaty MOSR ,00 MAC-GASTRO spol. s r.o ,00 349,68 ubytovanie počas veľtrhu CR ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 115,58 MT1/ ,00 SK - SPIN s.r.o , ,26 zabezpeč.zariadenie kanc.vr ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,97 stravné lístky 02/ ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 59,82 telef.sl.1/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 585,60 právne služby 01/ ,00 RTG Servis, s.r.o ,00 278,88 kalibrácia RTG zariadení 01/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 331,64 upratovanie priestorov 01/ ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,20 el.energia 01/ ,00 Slovanet, a.s ,00 386,26 telef.linky, internet ,00 Akadémia Plus ,00 42,00 seminár Mzd.učtáreň 2013 S.Burjetová ,00 Union poisťovňa a.s ,00 5,75 zák.poist.mv tatra 815 ADR ,00 INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o , ,00 audit účtovnej závierky 2012 I.etapa ,00 AKCENT NOVA s.r.o ,00 840,00 prav.mes.údržba VT ,00 Slov.leg.metrológia ,00 102,00 overenie analyzátora dychu ,00 Peter Kyseľ , ,00 kancelársky nábytok ,00 Peter Kyseľ ,00 80,00 polička na monitor, stolík sekr.vr

2 ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 23,89 mobilný internet Ing.Sitarčík ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 23,89 mobilný internet Ing.Bubelíny ,00 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o ,00 7,86 hydraul.hadica ,00 Ladislav Dúha ,00 197,64 tonery 2ks ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 159,70 klávesnica, monitor sekr.vr ,00 Slov.let.agentúra s.r.o , ,40 reklamné predmety ,00 B2B Partner s.r.o ,00 193,20 interiérový vlajkový stojan + vlajka SR, vlajkaeu ,00 Elmont SK, spol. s r.o ,00 69,03 stolná lampa ,00 Nakladatelství FORUM s.r.o.,oz ,00 139,20 publikácia - os.zodp.a riziká štat.zást.a riad.+cd ,00 Let.prev.služby SR ,00 101,84 publikácie LIS na rok ,00 Slovanet, a.s ,00-120,43 dobropis k telef.službám za 01/ ,00 Slovanet, a.s ,00-67,73 dobropis k telef.sl.12/ ,00 Slovanet, a.s ,00-44,10 dobropis k telef.službám 11/ ,00 SITA ,00 92,09 SITA 01/ ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 36,50 skartovač ,00 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o ,00 153,05 bundy Otawa - výmena ,00 Profesia s.r.o ,00 70,80 zverejn.prac.ponuky - referent IT ,00 Landis+Gyr s.r.o., organ.zložk ,00 144,00 prijímač HDO ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 132,00 anglický jazyk ,00 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o ,00-153,05 bundy Otawa - výmena ,00 Československá obchodná banka, ,00 42,00 vystavenie potvrdenia k auditu ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 362,00 el.energia - záloha chata ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 44,27 telef.linky 02/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,34 odplaty MOSR 02/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 444,49 upratovanie priestorov 02/ ,00 Slovanet, a.s ,00 265,93 telef.linky 02/ ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 747,27 el.energia 02/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby 02/ ,00 AKCENT NOVA s.r.o ,00 840,00 mes.údržba VT ,00 AIG Europe Limited, pob.poisť , ,00 poist.zodpovednosti za škodu spôs.org.spol ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 126,11 MT 2/ ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,66 stravné lístky 03/13

3 ,00 PEPSI-COLA SR, s.r.o ,00-63,80 vrátenie vratných obalov ,00 RTG Servis, s.r.o ,00 278,88 pravidelná kalibrácia RTG ,00 VHML, s.r.o ,00 420,00 technické prehliadky MV ,00 Regula servis s.r.o , ,06 kontrola paliva ,00 Kooperatíva ,00 61,84 havar.poist.octavia ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet VR ,00 EKO-FBB s.r.o , ,92 čistenie a revízia podz.nádrží ,00 SLOVNAFT, a.s , ,00 daň.doklad k prijatej platbe ,00 SITA ,00 92,08 SITA za obdobie 02/ ,00 G4S Fire Services (SK), s.r.o , ,00 zákl.príprava ZHS ,00 sféra, a.s ,00 132,00 seminár o SDMO ,00 SLOVNAFT, a.s , ,36 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,11 let.petrolej JET A ,00 G&S plus, s.r.o ,00 180,00 kurz prvej pomoci 9 osôb ,00 SLOVNAFT, a.s , ,67 daň.doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,16 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,85 let.petrolej JET A-1 skonto ,00 OKAY Slovakia spol. s r.o ,00 856,77 notebook, statív ,00 Fax a Copy Zvolen, spol. s r.o ,00 31,80 oprava multif.zariadenia HPLJ ,00 RECON s.r.o ,00 570,00 oprava kanc.priestorov ,00 SK - SPIN s.r.o ,00 52,20 svietidlá 3ks ,00 Petit Press, a.s ,00 720,00 inzercia ,00 Trend Representative ,00 19,50 Profit č.8/2013 až 7/ čísel ,00 Czech Airlines Training Centre , ,53 školenie DG ,00 Ministerstvo obrany SR , ,73 odplaty MOSR 03/ ,00 INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o , ,00 audit UZ II.etapa ,00 LIVONEC s.r.o ,00 140,40 funkcia technika ABT 1qv ,00 KARTAGO TOURS, a.s , ,00 inzercia v katalógu Leto ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 44,23 telef.linky, internet 03/ ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 352,00 kurz - angl.jazyk ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 84,60 prepravné služby

4 ,00 RTG Servis, s.r.o ,00 278,88 kalibrácia RTG zariadení marec ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava let.petroleja 3x ,00 SITA Slovensko, a.s ,00 38,30 prenájom kontajnerov 1.Q ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 318,00 právne služby marec ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 562,31 upratovanie priestorov 3/ ,00 Slovanet, a.s ,00 278,28 telef.služby, internet ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-175,95 el.energia 03/ ,00 SK - SPIN s.r.o , ,00 revízie OPaOS ,00 LINEMA SK, s.r.o , ,00 vozíky na prepravu batožín 5ks ,00 Kooperatíva , ,35 poist.zodp.za škodu spôs.prevádzkou 2Q ,00 Kooperatíva ,00 655,23 poistenie majetku 2Q ,00 Union poisťovňa a.s ,00 117,50 pov.zml.poist.mv 2q ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 117,84 MT 3/ ,00 Peter Kyseľ ,00 240,00 skrinka na spisy, stôl ,00 Regula servis s.r.o , ,13 oprava hadice ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-20,59 dobropis k faktúre k prijatej platbe ,00 Pyra ,00 156,00 školenie - bezpečn.výcvik v civ.let. 2osoby ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,74 str.lístky apríl ,00 VHML, s.r.o ,00 294,00 školenie obsluhy MV ,00 ANTENI.NET EOOD 5606,00 177,50 modul Micro ADSB-IP Bullion Opt ,00 Medistar, s.r.o ,00 220,00 školenie ľudský činiteľ - stres ,00 TECHNO GROUP spol. s r.o , ,36 revízia dých.prístroja, pľ.automatiky, výmena hadi ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet Ing.Sitarčík ,00 Alza cz a.s , ,15 Ultrabook ASUS ZENBOOK Prime ,00 DIGIPARTNER s.r.o ,00 364,30 MT Samsung i9082 Galaxy Grand Duos ,00 Ing. Kračún Július ,00 180,00 znal.posudok hangár Pýcha ,00 Slov.let.agentúra s.r.o ,00 146,38 banery, menovka ,00 Slov.let.agentúra s.r.o ,00 634,12 batož.lístky, lístky delivery at aircraft ,00 SITA ,00 94,55 SITA 03/ ,00 Kia Motors Sales Slovensko s.r , ,80 KIA Sportage new 1.7 CRDi 2WD EX (MY 2013) ,00 EuroFire SK, s.r.o , ,40 sthamex afff 3 F-15, sthamex f-15 3

5 ,00 MIROMAX, s.r.o ,00 108,48 oprava hasiacich prístrojov ,00 ZONER s.r.o ,00 2,39 registr.domén.mena letiskosliac.eu ,00 ZONER s.r.o ,00 2,39 registr.domén.mena airportsliac.eu ,00 ZONER s.r.o ,00 9,96 registr.dom.mena airportsliac.com ,00 SOFTIP, a.s ,00 326,23 podpora APV 2.Q ,00 TENZA P.K. - Ing. Peter Kapec ,00 260,40 overenie váh 2ks ,00 Matúš Debnár - Geotech , ,00 geodet.zam.-databáza prekážok ,00 Medishop Slovakia s.r.o ,00 109,74 water/jel 2ks ,00 Black Tea, spol. s r.o , ,00 mediálny tréning,audit web stránky, PR článok v mé ,00 Uniško BB ,00 140,00 zákl.drevor.kurz, krovinorez,rozbrusovačka-borgula ,00 Pozemkové spoločenstvo ,00 65,52 prenájom pozemku pod rekr.chatou rok ,00 Galop Emlak , ,00 ubytovanie v apartmánoch - market.spolupráca ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 396,00 angličtina - kurz ,00 Ministerstvo obrany SR , ,98 odplaty MO SR apríl ,00 Medishop Slovakia s.r.o ,00 290,36 water jel 2ks ,00 RTG Servis, s.r.o ,00 278,88 prav.mesačná kalibrácia RTG zariadení 2ks ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 44,33 telef.linky, internet 04/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 493,81 upratovanie priestorov apríl ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-828,06 el.energia 04/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 352,80 právne služby apríl ,00 Slovanet, a.s ,00 264,76 telef.sl.04/2013 a internet 05/ ,00 Filip Řeha ,00 99,99 luxusné obrazy 2ks ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 130,76 MT 4/ ,00 APIS SPOL. S R.O ,00 98,40 detektor bankoviek MAGNIFIER C ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,74 stravné lístky máj ,00 Petit Press, a.s ,00 224,40 inzercia ,00 Pelta s.r.o ,00 288,00 spútavací prostriedok LAPAJ ,00 Pyra ,00 637,32 školenie - bezpečn.výcvik v CL - ULO a SCR ,00 SLOVNAFT, a.s , ,67 daňový doklad k prijatej zálohe ,00 ZED Computer, s.r.o , ,00 naprogramovanie webovej stránky s redakč.systémom ,00 Pyra , ,07 školenie - bezp.výcvik v civ.let.-screening 2osoby ,00 Pyra ,00 892,25 školenie - bezpečn.výcvik v CL ,00 SLOVNAFT, a.s , ,06 let.petrolej JET A-1

6 ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet Ing.Bubelíny ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet Ing.Sitarčík ,00 Soňa Korčeková - ASO VENDING ,00 139,20 lavazza, šálky ,00 B2B Partner s.r.o ,00 214,80 kanc.kreslo Combi ,00 CUS - Centrum účtovníkov Slove ,00 198,00 Daňový špecialista - rok ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava paliva JET A ,00 NAFTA a.s ,00 71,23 výcvik v dymnici bez ergometrie 7osôb ,00 Petit Press, a.s ,00 224,40 inzercia MY ,00 Pyra ,00 63,73 školenie bezpečnostný výcvik v CL ,00 Mesto Sliač ,00 30,00 likvidácia zeleného odpadu - konáre ,00 Diesel Hydraulic Servis Dvorsk ,00 274,46 oprava plošiny MP ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-5,16 dobropis k daňovému dokladu k prijatej platbe ,00 EPICOM shop s.r.o ,00 65,58 Tripod plátno 175x132 matné biele ,00 EPICOM shop s.r.o ,00 490,76 LED TV SONY FULL HD KDL 32W653AB ,00 RECON s.r.o ,00 750,00 oprava betón.zákl.pan.garáží, oprava a náter žľabo ,00 PAPERA s.r.o ,00 78,84 kanc.papier ,00 Ľubomír Sabo - Deltax ,00 85,20 páska do tlačiarne, karty PVC ,00 EFG Slovakia, s.r.o ,00 244,80 IDB-CARD ISO/HS bezkontaktná karta 100 ks ,00 CUS - Centrum účtovníkov Slove ,00 198,00 kurz Daňový špecialista ,00 Peter Kyseľ ,00 280,00 obslužný pult pre colné vybavenie ,00 Ulianko & partners, s.r.o , ,00 právne služby ,00 OKTAN, a.s , ,45 motorová nafta ,00 Petit Press, a.s ,00 224,40 inzercia ,00 SITA ,00 92,00 SITA apríl ,00 VYDOS Bratislava, s.r.o ,00 360,00 preprava zariadení z BA - dopravník,prehl.batožín ,00 Alza cz a.s ,00-66,07 vrátené vysielačky Topcom Twintalker ,00 Hygotrend SK s.r.o ,00 339,52 osviežovače do WC ,00 RTG Servis, s.r.o ,00 278,88 prav.mes.kalibrácia RTG zariadení ,00 RTG Servis, s.r.o ,00 836,40 polročná odb.kontrola RTG zariadení ,00 VYDOS Bratislava, s.r.o ,00 360,00 preprava zariadení z BA - dopravník, prehl.bat ,00 Kooperatíva ,00 138,22 havar.poist.citroen berlingo ,00 SOFTIP, a.s , ,00 rozšírenie APV Softip Profit Sklad ,00 Myjavská obchodná agentúra a.s ,00 70,13 prepravky na SCR 10ks

7 ,00 Coface Slovakia Credit Managem ,00 222,04 inkasné služby ,00 B2B Partner s.r.o ,00-214,80 dobropis - kancelárske kreslo ,00 Esprint, s.r.o ,00 480,00 marketingová akcia ,00 2U s.r.o ,00 88,56 SR zástava 1ks, EÚ zástava 1ks ,00 Aladár Uherík - RADALA ,00 176,40 schránka na nebezp.predmety ,00 SOFTIP, a.s , ,60 Terminal UNIHT680,stojan,tlačiareň DMX,etikety,pás ,00 Kooperatíva ,00 2,75 poist.majetku - zvýšenie od 30.5.do ,00 Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,00 103,54 rozbor pitnej vody ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 44,23 telef.linky, internet 05/ ,00 VIAZNAK s.r.o ,00 122,40 dopravné značky ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 238,80 právne služby máj ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 396,00 kurz angličtiny máj ,00 Uniško BB ,00 637,00 kurz - obsluha krovinorezov,rozbrusovačiek ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 549,05 upratovanie priestorov máj ,00 Interier team s.r.o , ,32 rekonštrukcia príletovej haly ,00 Ministerstvo obrany SR , ,32 odplaty MOSR máj ,00 Coface Slovakia Credit Managem ,00 365,26 inkasné služby ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 36,23 el.energia 05/ ,00 Black Tea, spol. s r.o , ,74 výroba a montáž 2 ks svetelných panelov Airport S ,00 Slovanet, a.s ,00 269,60 telef.sl.05/2013 a internet 06/ ,00 SOFTIP, a.s ,00 162,00 systémové práce Profit ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 150,42 MT 5/ ,00 TODEX REAL s.r.o ,00 655,28 upratovacie služby - odlet.a prílet.terminál ,00 TODEX REAL s.r.o , ,70 upratovacie služby - čistenie podláh príl.a odl.te ,00 Jansen Display Slovensko, s.r ,00 208,08 stojany, klaprámy A ,00 Alza cz a.s ,00 238,46 MS Office konzola ,00 Legat Trade, s.r.o ,00 444,36 zahradz.stĺpik so samonavíj.pásom, kazeta so sam.p ,00 POLNOMACK spol. s r.o , ,00 oprava nízkonapäťového el.prívodu osvetlenia ,00 POLNOMACK spol. s r.o , ,00 oprava asfalt.komunikácie ,00 SPIN - SK s.r.o , ,00 prekládka stĺpa osvetlenia ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,04 stravné lístky 06/ ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 990,00 náhrada škody

8 ,00 Ing.Miroslav Tóth - TÓTH ,00 124,43 tieniaca clona ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 110,40 diktafón Philips DVT ,00 VIAZNAK s.r.o ,00 220,80 oprava dopravného značenia ,00 Black Tea, spol. s r.o ,00 360,00 úpravy konta na Facebooku ,00 SLOVNAFT, a.s , ,67 daňový doklad k prijatej platbe ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet ,00 SLOVNAFT, a.s , ,42 let.petrolej JET A ,00 Letisko Piešťany, ,00 198,20 zapožičanie hasičov na zabezpečenie letu ,00 G.L.Hotely, a.s , ,10 catering ,00 Michal Jirek - Čerstvá Káva ,00 55,63 reprezentačné - kávové kapsule 200ks ,00 Legat Trade, s.r.o ,00 265,96 zahradz.stĺpik so samonavíjacím pásom ,00 SLOVNAFT, a.s , ,92 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,23 let.petrolej JET A ,00 Ján Lietava ,00 360,00 oprava vybavenia bufetu ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava paliva JET A ,00 Notársky úrad JUDr.Jany Hričov ,00 240,00 spísanie notárskej zápisnice - žrebovanie ,00 Alza cz a.s ,00 222,00 spotr.materiál ,00 SK - SPIN s.r.o , ,39 parkovací systém ,00 Light Box, s.r.o ,00 460,80 betónové závažia ,00 Mgr. Ondrej Kolesár ,00 216,00 psych.vyšetrenie vodičov - MV s právom predn.jazdy ,00 PRVÁ DMS s.r.o ,00 239,40 oprava Tatry ZV 132 BB ZHS ,00 CUS - Centrum účtovníkov Slove ,00 90,00 seminár Ochrana osob.údajov 2osoby ,00 SITA ,00 92,00 SITA máj ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-126,41 dobropis k faktúre k prijatej platbe ,00 SOFTIP, a.s ,00-162,00 dobropis k faktúre za systémové práce ,00 G.L.Hotely, a.s ,00 119,00 catering ,00 MIROMAX, s.r.o ,00 123,48 kontrola HP, požiar.vodovodov, nákup HP P6 2ks ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 377,50 digitálny fotoaparát Samsung ,00 Alza cz a.s ,00 315,24 LCD monitor, SSD disk 64GB ,00 SLOVNAFT, a.s , ,33 daňový doklad k prijatej platbe ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 163,90 chladnička Zanussi ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 27,32 zálohová platba - nákup chladničky

9 ,00 LIVONEC s.r.o ,00 140,40 zabezp.funkcie technika ABT ,00 Coface Slovakia Credit Managem , ,40 inkasné služby ,00 Letisko Piešťany, ,00 308,22 3 hasiči - prenájom ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 Ministerstvo obrany SR , ,39 odplaty MOSR 6/ ,00 SITA Slovensko, a.s ,00 38,30 prenájom kontajnerov 2.Q ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby jún ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 44,14 telef.linky, internet 06/ ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 220,00 kurz - angl.jazyk ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 215,73 prepravné služby ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 792,00 prepravné služby ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,49 upratovanie priestorov 06/ ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-3,64 el.energia - záloha ,00 Slovanet, a.s ,00 277,40 internet 07/2013, telef.služby 06/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,77 odplaty MOSR ,00 Kooperatíva , ,35 poist.zodp.za škody spôs.prevádzkou 3q ,00 Kooperatíva ,00 663,21 poistenie majetku 3q ,00 Union poisťovňa a.s ,00 117,50 pov.zml.poist.mv 3.q ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 163,90 chladnička Zanussi ,00 SLOVNAFT, a.s , ,03 let.petrolej JET A ,00 LEMI BB s.r.o ,00 423,22 nohavice Stanmore 12ks ,00 LEMI BB s.r.o ,00 176,42 hygienické potreby ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 195,29 MT 6/ ,00 Oniro s.r.o ,00 299,00 informačná brožúra 10 ks ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava let.petroleja ,00 Profiklima spol. s r.o ,00 300,00 kontrola chladiaceho okruhu a klim.zariadenia ,00 FK servis s.r.o ,00 145,56 kontrola rol.požiar.uzáveru ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,12 stravné lístky 07/ ,00 Stredosl.vod.prev.spol.a.s ,00 52,60 rozbor odpadovej vody z ČOV ,00 SLOVNAFT, a.s , ,33 daňový doklad k prijatej platbe ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet OER ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-75,66 dobropis k daň.zál.faktúre

10 ,00 Esprint, s.r.o ,00 284,11 dáždniky 20ks ,00 KLIMAVENT s.r.o , ,14 klimatizačné zariadenia ,00 FISWELL s.r.o , ,44 oprava RTG zariadenia ,00 FISWELL s.r.o , ,60 oprava RTG zariadenia ,00 SLOVNAFT, a.s , ,97 let.petrolej JET A ,00 Alza cz a.s ,00 26,83 handsfree Motorola 2ks ,00 Regula servis s.r.o , ,30 kontrola paliva ,00 Slov.let.agentúra s.r.o ,00 102,16 ťažítka ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava let.petroleja ,00 Xepap, spol. s r.o ,00 189,52 tonery Brother ren. 3ks ,00 ZODIAC EQUIPMENT s.r.o , ,00 schody pre cestujúcich CDS 2445S/N ,00 SLOVNAFT, a.s , ,33 daňový doklad k prijatej platbe za let.petrolej ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-85,67 dobropis k daň.dokl.k prij.platbe ,00 SITA ,00 103,59 SITA 06/ ,00 ProfiSec, a.s ,00 343,92 odb.prehliadka a skúška EPS ,00 SLOVNAFT, a.s , ,65 let.petrolej JET A ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava let.petroleja ,00 MURKA, s.r.o ,00 170,64 púzdra nylonové ,00 SOFTIP, a.s ,00 366,43 podpora APV Softip profit 3.Q ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-47,72 dobropis k daň.dokl.k prijatej platbe ,00 NIKARA s.r.o ,00 473,82 bloky A ,00 Reo Amos Slovakia ,00 80,58 hydrofóbny sorbent Vapex ,00 Columbex i ,00 48,36 oprava tlačiarne ,00 SLOVNAFT, a.s , ,67 daň.doklad k prijatej zálohe za let.petrolej ,00 RHEA SK, s.r.o ,00 27,98 menovky 12ks ,00 CVO, s.r.o , ,00 vykonanie verejného obstarávania ,00 SLOVNAFT, a.s , ,39 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,67 daň.doklad k prijatej platbe ,00 Xepap, spol. s r.o ,00 63,17 toner brother 1ks TN ,00 Slov.let.agentúra s.r.o ,00 986,28 klap rámy, banery, batožinové lístky ,00 SLOVNAFT, a.s , ,09 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-43,94 dobropis k daň.dokladu k prij.platbe ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha

11 ,00 Xepap, spol. s r.o ,00 78,12 kanc.papier ,00 LIVONEC s.r.o ,00 216,00 vyprac.projektu požiarnej bezpečnosti ,00 Ministerstvo obrany SR , ,39 odplaty MO SR 07/ ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 44,14 telef.linky, internet 07/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 278,40 právne služby 07/ ,00 Coface Slovakia Credit Managem ,00 111,85 inkasné služby ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava LPH ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 265,26 el.energia - vyúčt. júl ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,25 upratovanie priestorov a lietadiel ,00 Slovanet, a.s ,00 282,24 internet 8/2013, pevné linky 7/ ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 226,80 prepr.služby - pre LD ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 177,20 MT 7/ ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,08 stravné lístky na august ,00 SOITRON, s.r.o , ,00 konzult.a analýza sieť.a komunik.infraštruktúry ,00 Detox s.r.o ,00 348,58 likv.nebezp.odpadu ,00 KOVOD, a.s ,00 241,40 oceľ.platne ,00 SLOVNAFT, a.s , ,00 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-125,99 dobropis k faktúre k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,00 let.petrolej JET A ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o ,00 560,00 preprava let.petroleja JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,82 let.petrolej JET A ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 FISWELL s.r.o ,00 33,60 pojazd.koliesko 2ks ,00 FISWELL s.r.o ,00 117,60 kalibrácia RTG ,00 FISWELL s.r.o , ,60 techn.zhodnotenie prechod.rámov ,00 Legat Trade, s.r.o ,00 134,48 zahradz.stĺpik so samonav.pásom 3m nerez 2ks ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-43,20 dobropis k daň.dokladu k prijatej platbe ,00 Profiklima spol. s r.o ,00 756,00 TZ nového odlet.term.-dobudovanie klímy do OOH ,00 Pc micro - Ing. Ján Wittenberg ,00 336,00 USB kľúče s potlačou ,00 SAFE TIME, spol. s r.o ,00 143,40 kontrola a revízia rebríkov a lán ZHS ,00 Central Company ,00 53,80 nálepky dravcov ,00 Interier team s.r.o , ,32 TZ nového odlet.term.-miestnosť pre pilotov

12 ,00 Interier team s.r.o , ,24 oprava sociálnych zariadení v AB ,00 LINEMA SK, s.r.o , ,60 dobropis k faktúre za opravu term.batož.prepravník ,00 LINEMA SK, s.r.o , ,60 dobropis k faktúre za opravu samoh.nást.schodov ,00 SITA ,00 115,01 SITA 07/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,67 daň.doklad k prij.platbe za let.petrolej ,00 Moebelix SK, s.r.o ,00 99,00 Šatn.skriňa Base 3 dekor orech ,00 SLOVNAFT, a.s , ,00 daňový doklad k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,00 let.petrolej JET A ,00 Reo Amos Slovakia ,00 88,56 hydrofóbna sorpčná rohož ,00 SLOVNAFT, a.s , ,00 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,24 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s , ,90 let.petrolej JET A ,00 ZONER s.r.o ,00 22,31 registr.doménového mena ,00 SLOVNAFT, a.s , ,00 daňový doklad k prijatej platbe ,00 2U s.r.o ,00 58,40 zástava Rumunsko 100 x 150 cm ,00 SLOVNAFT, a.s , ,00 let.petrolej JET A ,00 IMI Trade s.r.o ,00 296,40 rekl.predmety - prívesok na kľúče ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-89,48 dobropis k faktúre k prijatej platbe ,00 SLOVNAFT, a.s , ,79 let.petrolej JET A ,00 Soňa Korčeková - ASO VENDING ,00 93,12 repre Lavazza ,00 SOFTIP, a.s ,00 1,20 manažérske prehľady PROFIT ,00 SOFTIP, a.s , ,00 zmluvné služby MPP - manažérske prehľady PROFIT ,00 ProfiSec, a.s ,00 90,00 prav.kontrola EPS 08/ ,00 Viliam Turan TURANCAR ,00 270,00 služby pre LD - preprava autobusom a mikrobusom ,00 Viliam Turan TURANCAR ,00 717,91 preprava autobusom Sliač-BA a späť - služby pre LD ,00 G.L.Hotely, a.s , ,26 cateringové služby ,00 CALMAR spol. s r.o ,00 120,00 služby pre LD - mraziar.auto na catering ,00 DRUCKER s.r.o ,00 50,40 tonery ren. Q2612A 3ks ,00 ZONER s.r.o ,00 22,31 obn.registr.domén.mena airportsliac.sk 13/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,30 let.petrolej JET A ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-19,17 dobropis k daň.dokladu k prij.platbe ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-55,82 dobropis k daň.dokladu k prijatej platbe ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha

13 ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 362,00 el.energia - záloha ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava let.petroleja ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 326,25 prepravné služby pre LD ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 44,14 telef.linky, internet 08/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby 08/ ,00 Ministerstvo obrany SR , ,80 odplaty MO SR 8/ ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00 407,20 el.energia - vyúčt. august ,00 Slovanet, a.s ,00 281,47 internet 09/13 a tel.linky 08/ ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,25 uprat.priestorov a lietadiel 08/ ,00 Mgr. Jaroslav Šalát - M2media , ,00 výroba reklamného spotu ,00 Slov.let.agentúra s.r.o , ,00 reklamné služby počas SIAF ,00 EXPOEXPERT, s.r.o ,00 212,94 catering ,00 Inžinierske služby ,00 468,00 monitorovanie ioniz.žiarenia v okolí RTG zariadení ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 324,42 MT 8/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,33 daň.doklad k prij.platbe ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-16,29 dobropis k daň.dokladu k prij.platbe ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,74 stravné lístky 09/ ,00 SLOVNAFT, a.s , ,22 let.petrolej JET A ,00 Ing.arch. Martin Bizoň , ,00 spracov.štúdie diela Stav.úpravy hangár Pýcha ,00 CDCP SR a.s ,00 39,60 pridelenie identif.kódu ,00 PREBUS s.r.o ,00 878,64 preprava autobusom a minibusom - služba pre LD ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 G.L.Hotely, a.s ,00 121,90 catering ,00 Regula servis s.r.o ,00 659,38 kontrola čistoty paliva ,00 G.L.Hotely, a.s ,00 135,40 catering ,00 SLOVNAFT, a.s , ,33 daň.doklad k prijatej platbe za JET A ,00 Moebelix SK, s.r.o ,00 19,00 komoda Boni ,00 Esprint, s.r.o ,00 400,00 polokošele biele s logom ,00 SLOVNAFT, a.s , ,77 let.petrolej JET A ,00 SITA ,00 124,74 SITA 08/ ,00 AIR FUELS SERVICE, s.r.o , ,00 preprava JET A ,00 Vlajky.EU s.r.o ,00 42,00 vlajky štátov 11x16cm 10ks

14 ,00 Slov.let.agentúra s.r.o , ,15 nálepky, letáky, šnúrky na ID kartu, ,00 SLOVNAFT, a.s ,00-154,20 dobropis k faktúre k prij.platbe ,00 SOFTIP, a.s ,00-970,80 dobropis na terminál UNI + stojan ,00 Ústav vzdelávania a služieb,sr ,00 324,00 školenie - VO a zmeny vo VO v praxi ,00 OFFICE DEPOT s.r.o ,00 985,98 stoličky kancelárske, podnožka pod nohy ,00 Letisko Piešťany, ,00 872,98 započ.hasičov na zabezp.letu ,00 Alza cz a.s ,00 272,16 externý box 1ks, pevný disk 2ks ,00 Extreme Digital Zrt ,00 117,42 SSD Disk Samsung ,00 Ministerstvo obrany SR , ,30 odplaty MOSR 9/ ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 LIVONEC s.r.o ,00 140,40 funkcia technika ABT 7-9/ ,00 SITA Slovensko, a.s ,00 38,30 pren.kont.na KO 3.q ,00 Stredosl.energetika, a.s ,00-434,35 el.energia - 09/ ,00 SOFTIP, a.s ,00 596,40 terminál MC3190R ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o , ,84 upratovanie priestorov a lietadiel 09/ ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 108,00 výučba angl.jazyka sept ,00 Slovak Telekom, a.s ,00 0,40 telef.linky, internet 09/ ,00 SOFTIP, a.s ,00 907,20 doplatok za terminál PDA ,00 SOFTIP, a.s , ,00 konzultačné služby k progr.vybaveniu ,00 Slovanet, a.s ,00 282,59 intetnet a pevné linky ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 104,85 prepr.služby - služba pre LD ,00 ProfiSec, a.s ,00 381,60 kontrola EPS a PER 3q ,00 Kooperatíva ,00 663,21 poistenie majetku 4.q ,00 Kooperatíva , ,35 poistné - zodp.za škody spôs.prevádzkou 4q ,00 Union poisťovňa a.s ,00 117,50 pov.zml.poist.mv 4q ,00 Dušan Kubove , ,00 oprava ZETOR ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby sept ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 149,80 MT 9/ ,00 Alza cz a.s ,00 644,10 počítačová zostava, monitor, ext.disk, graf.karta ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,39 str.lístky 10/ ,00 Alza cz a.s ,00-72,97 externý box SilverStone DS322 1ks - dobropis ,00 Alza cz a.s ,00-99,12 pevný disk WD Red 2000GB -1ks ,00 Alza cz a.s ,00-100,08 externý disk WD Red 200GB -1ks

15 ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 208,50 software M.Office 2010 SK ,00 B2B Partner s.r.o ,00 308,40 skriňa policová, skriňa dvojdverová policová ,00 ALL CONTROL, spol. s r.o ,00 44,22 pásky červeno-biele ,00 Akadémia Plus ,00 42,00 školenie Pokladničná agenda ,00 Viera Kučerová - KOMA ,00 43,68 deratizácia terminálu ,00 Pelta s.r.o ,00 117,60 školenie IATA DG regulations ,00 EXPOEXPERT, s.r.o ,00 560,40 prenájom priestorov ,00 ProfiSec, a.s ,00 90,00 mes.kontrola EPS 10/ ,00 Slovenská obchodná a priemysel ,00 290,00 odb.kurz Colný deklarant Ing.Sitarčík ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet VR ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mob.internet OER ,00 Mýval s.r.o ,00 195,26 čistenie odevov ZHS a hračiek OOH detský kútik ,00 Karol Sokol ,00 225,00 odb.skúšky plošiny a skúšky pracovníkov ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 137,60 vysávač záhradný ,00 Dušan Kubove , ,00 oprava zetora snežná fréza ,00 Ing. Kračún Július ,00 90,00 znal.posudok na oc.hang.pýcha ,00 HSH Chemie, s.r.o., org.zložka , ,00 safewing MP I 1938 ECO (80) 1000kg IBC ,00 SK - SPIN s.r.o , ,18 oprava doch.a prístup.terminálu ,00 HOREZZA, a.s ,00 603,60 prenájom rekreačno-športového zariadenia ,00 Marián Ondrejka - Wtrade ,00 74,39 toner Brother TN-328 Black orig. 1ks ,00 Agentúra Tempo, s.r.o ,00 398,40 školenie zákonník práce - hĺbková sonda 2osoby ,00 SITA ,00 105,23 SITA 09/ ,00 Xepap, spol. s r.o ,00-63,17 toner Brother TN325 Black ren.- dobropis ,00 PhDr. Eva Timková, Asertív - a ,00 11,00 prakt.príručka Zákon o Verejnom obstarávaní - kome ,00 Slov.leg.metrológia ,00 117,60 overenie analyzátora dychu ,00 SOFTIP, a.s ,00 360,43 podpora APV sofitp profit 4q ,00 Slov.leg.metrológia ,00 78,54 kalibrária ručného refraktometra ,00 Zákl.odborová org.iz Letisko P ,00 82,50 prenájom športovísk ,00 OKTAN, a.s , ,48 motorová nafta ,00 PhDr. Eva Timková, Asertív - a ,00 11,00 prakt.prír.o VO ,00 DELTA SLOVAKIA s.r.o ,00 752,28 zásahový oblek, kukla nomex ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 360,00 anglický jazyk 10/ ,00 INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o , ,00 audítorské práce I.etapa

16 ,00 FISWELL s.r.o ,00 176,40 kalibrácia RTG zariadení ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 Ministerstvo obrany SR , ,41 odplaty MOSR 10/ ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby 10/ ,00 Coface Slovakia Credit Managem ,00 711,28 inkasné služby ,00 SOFTIP, a.s ,00 660,00 licencie MS SQL pre MIS na server oscar ,00 Marián Obrtál - FUN TAXI ,00 111,78 prepravné služby - ost.sl.pre LD ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,27 el.energia - 10/ ,00 Slovanet, a.s ,00 270,60 internet, pevné linky ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 779,44 upratovanie priestorov 10/ ,00 Nakladatelství FORUM s.r.o.,oz ,00 31,12 publikácia - Naučte se rozumět fin.výkazum ,00 Telefónica Slovakia, s.r.o ,00 140,28 MT 10/ ,00 Alza cz a.s ,00 27,23 kábel Asrock, myš ,00 CDCP SR a.s ,00 81,00 daňový doklad k prijatej platbe ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o ,00 286,30 pneumatiky a prezutie Octavia ,00 Edenred Slovakia s.r.o , ,66 str.lístky 11/ ,00 Jozef Cihý - Požiarna ochrana ,00 298,38 prilba ZHS MSA Gallet F1SF ,00 EUROLINE computer, s.r.o ,00 619,50 notebook LENOVO EP EDGE E531 i3-3120m ,00 ELEKTROSPED, a.s ,00 220,10 softvér MS Office 2010 SK do notebooku, taška na n ,00 PRIMA INVEST spol. s r.o ,00 29,18 upratovanie priestorov 11/ ,00 Technická inšpekcia, a.s ,00 123,36 prever.odb.spôsob.obsluh.zdvíhac.zar.balog,puchova ,00 CDCP SR a.s ,00 505,92 Reg.emisie CP, výpis z reg.emitenta ,00 Slovenský Červený kríž, územný ,00 150,00 maskovanie zranených - simulácia let.nehody ,00 Dokumenta a.s ,00 386,69 licenčný poplatok ADMIS 2013/ ,00 Poradca s.r.o ,00 72,00 preplatné DUO ,00 Slovenská autobusová doprava Z ,00 89,40 preprava účastníkov nácviku let.ud ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet Ing.Bubelíny ,00 Orange Slovensko, a.s ,00 10,00 mobilný internet Ing.Sitarčík ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o , ,08 prezutie Kia + pneu 4ks a disky 4ks ,00 H77 s.r.o , ,00 odb.príprava na skúšku odb.spôsob. P ,00 Michal Jirek - Čerstvá Káva ,00 66,38 repre - kávové kapsuly Lavazza ,00 DUSLO a.s ,00 613,44 Transheat kvap.na odmr.plôch ,00 L.C.SLOVAKTRANS s.r.o ,00 180,00 preprava transheat Šaľa-Sliač

17 ,00 LEMI BB s.r.o ,00 199,69 prac.odevy Valo, rukavice TH a ZHS ,00 Letisko Piešťany, ,00 354,01 zapožičanie hasičov na zabezpečenie letu ,00 MTM Tech Slovakia ,00 141,60 strižné kolíky na snehovú frézu ,00 SOFTIP, a.s ,00 61,63 páska a etikety do tlačiarne na štítky na majetok ,00 SITA ,00 92,00 SITA 10/ ,00 Bobot Milan ,00 904,80 oprava prietokomera, overenie SLM ,00 Interier team s.r.o , ,12 oprava soc.zariadenia ,00 Limousine Service, s.r.o , ,00 preprava - ost.služba pre LD ,00 Akadémia Plus ,00 113,40 školenie DPH 3osoby ,00 Dangerous Goods s.r.o ,00 229,66 publikácia DGR 55th edition ,00 Letisk.spol.Žilina a ,00 147,36 školenie - odmrazovanie lietadiel 2osoby ,00 Mýval s.r.o ,00 30,50 pranie prac.odevov ,00 TODEX REAL s.r.o , ,52 upratovanie priestorov, podláh, skiel, vzduchotech ,00 Grand - MS. s.r.o ,00 82,34 tonery 8ks ,00 SLOVNAFT, a.s , ,33 daňový doklad k prijatej platbe ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o ,00 435,24 prezutie Berlingo + pneu ,00 ProfiSec, a.s ,00 90,00 mes.kontrola EPS 11/ ,00 SAFE TIME, spol. s r.o ,00 84,00 školenie - bezp.práca na lanách ,00 Xepap, spol. s r.o ,00 140,65 kanc.potreby ,00 Xepap, spol. s r.o ,00 184,10 kanc.potreby ,00 CVO, s.r.o , ,00 vykonanie procesu verejného obstarávania ,00 Xepap, spol. s r.o ,00 238,97 kanc.potreby ,00 Designove s.r.o ,00 47,96 rekl.predmety - manž.gombíky ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o ,00 665,59 obutie pneu na disky ,00 Dr. Iveta Malíčková ,00 288,00 lekt.zab.angličtiny 11/ ,00 Náradieshop, s.r.o ,00 700,00 elektrocentrála ,00 LCN GROUP s.r.o ,00 78,00 rekl.predm.-manž.gombíky ,00 ContiTrade Slovakia s.r.o , ,20 prezutie T815, Zetor ZV361AB ,00 artio s.r.o ,00 451,84 rekl.predmety - prívesok lietadlo ,00 Ministerstvo obrany SR , ,43 odplaty MO SR 11/ ,00 SOITRON, s.r.o ,00 601,20 telef.prístroje 2ks doplnené k telef.ústredni ,00 Stredosl.energetika, a.s , ,00 el.energia - záloha ,00 Ulianko & partners, s.r.o ,00 199,20 právne služby 11/2013

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s.

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201701 12017001 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91073693 16 223,82 letecký petrolej JET A-1 201701 12017002 PROMETEUS-SL

Více

Suma (s DPH) Predmet faktúry. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry

Suma (s DPH) Predmet faktúry. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) 201501 22015001,00 Union poisťovňa a.s. 31322051 72900036,00 99,50 pov.zml.poist.mv 1q2015 201501 22015002,00 Kooperatíva

Více

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201601 12016001 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4005175 20,48 na sklad - kancelárske potreby 201601

Více

Dodávateľské číslo faktúry. Suma (s DPH)

Dodávateľské číslo faktúry. Suma (s DPH) Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201701 12017001 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91073693 16 223,82 letecký petrolej JET A-1 201701 12017002

Více

Suma (s DPH) Interné číslo. Účtovné obdobie. Predmet faktúry. Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry

Suma (s DPH) Interné číslo. Účtovné obdobie. Predmet faktúry. Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Účtovné obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO Dodávateľské číslo faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201801 12018001 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 3068001843 194,30 MT Samsung Galaxy J5 2017 black 201801

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Cenník školení a kurzov BOZPacademy

Cenník školení a kurzov BOZPacademy Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice ( komise likvidační )

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice ( komise likvidační ) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice ( komise likvidační ) konané dne 21.3.2016 od 11,oo hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního odboru č. 5, Mírové náměstí 245 / 8 Přítomni:

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.

Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov. č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Příloha: Seznam majetku, který je pro Úřad průmyslového vlastnictví nepotřebný.

Příloha: Seznam majetku, který je pro Úřad průmyslového vlastnictví nepotřebný. ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč Praha dne 3. července 2014 VĚC: Nabídka nepotřebného majetku podle zákona č. 219/2000 Sb. Česká republika Úřad průmyslového vlastnictví

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015 Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,

Více

Objednávky za mesiac Január 2016

Objednávky za mesiac Január 2016 Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

OBRATOVKA za obdobie od do

OBRATOVKA za obdobie od do Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:49:15 OBRATOVKA za obdobie od 01. 01. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav :

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3 10 2015 ZPÁTKY NA UNIVERZITU S WINDOWS 10 9 990,včetně DPH + SLUCHÁTKA ZDARMA Intel 4 GB Pentium DDR3 1 TB DISK Win 10 64bit 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 1015 Kód: PCHS2069 procesor

Více

Technická specifikace ZŠ Židlochovice - Dodávka IT 2018

Technická specifikace ZŠ Židlochovice - Dodávka IT 2018 Technická specifikace ZŠ Židlochovice - Dodávka IT 2018 01 Notebook: Procesor: Intel Core i3-6006u (3M Cache, 2.0 GHz) Paměť: 4GB DDR4 Operační systém: Předinstalovaný operační systém Win 10 Pro (64bit

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868

Více