interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r"

Transkript

1 JTS s.r.o / servisná údržba HIS 3/ ,97 HZ Peter Koniar / servisné práce KMIS 3/ ,14 HZ Partex Ariane Slovakia s.r.o Macašková / kazeta brother 344,40 222/ AMECON Slovakia a.s / údržba systému STRATUS 3/ ,73 HZ Xepap, spol.s.r.o / papierové rolky do plotra 129,60 244/ Miroslav Bachorík-PRIM / vodovodná batéria 63,58 242/ AUTO-IMPEX, spol. s r.o / predĺžená záruka Nissan X trail 925,00 HZ AUTO-IMPEX, spol. s r.o / nové auto Nissan X Trail 30675,00 HZ SMU / odborný kurz Dadová,Urbancová 460,00 žiadanka Česká bioklimatologická společnost / konferencia Šťastný,Labudová 185,00 žiadanka SLOVGAST SD / strava strava 2/ ,16 HZ Tatry mountain resorts, a.s / odvoz kom.odpadu+preprava zamest.4-6/ ,70 HZ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s / poistenie nového auta - Dacia Duster 48,07 HZ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s / poistenie nového auta - Dacia Duster 48,07 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Kolonické sedlo 4.Q/ , Český metrolog.inštitut Danč / kalibrácia etalónu 134,00 189/ ACERT,s.r.o Vlašičová/dohľad systému manažérstva kvality spolo 2040,00 HZ PC SEMA ZA,700 / prenájom nebyt.priestorov 1-3/ ,30 HZ PC SEMA ZA,700 / prenájom nebyt.priestorov 4/ ,61 HZ Podobová Ingrid ZA,702 / upratovanie ZA 3/ ,68 HZ twd SK, s.r.o BB / plynový horák 43,12 213/ Xepap, spol.s.r.o BB / kanc.potreby 102,24 245/ MPS systém, s.r.o / servisná pohotovosť na letiskách SR 3/ ,00 HZ Fournetix s.r.o / prevádzka sl.dedikovaného servera 3/ ,98 HZ Fournetix s.r.o / prevászka internet.stránok 3/ ,00 HZ Fournetix s.r.o / servis prevádzky softvér.produkt. 3/ ,00 HZ Vill Gut / renovácia elektroinštalácie / Hurbanovo 760,00 172/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Hurbanovo 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Dudince 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Banská Bystrica 4/ ,00 HZ PYROKONTROL Slovakia s.r.o / štvrť.ročná kontrola ASHZ 3/ ,67 HZ HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o KE,700 / akuskrutkovač 155,00 240/ Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o letenka Mrafková VIE-Ljublana-VIE ,00 250/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Stropkov 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Trebišov 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Košice-sever 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Košice-sever 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn L.Ján 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Piešťany 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Gánovce 4/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Bratislava - Rača 4/ ,00 HZ INGEO-ENVILAB / analýza kvality vody 88, / Atos IT Solutions and Services / služby system.údržby a podpory 1188,00 90/ STORIN plus s.r.o UGR / tematický monitoring médií 3/ ,00 HZ Stredoslovenská vodárenská Čepička / vodné stočné Banská Bystrica 763,07 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Sillová / traceline 1870,88 HZ

2 MESSER Tatragas spol.s.r Sillová / nájomné oceľ.fľaše+traceline STORNO -3223,52 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / nájomné oceľ.fľaše 1353,66 HZ SATUR TRAVEL a.s letenka Mikuličková VIE-Sevilla-VIE ,00 249/ SATUR TRAVEL a.s letenka Holubecká VIE-Sevilla-VIE ,00 249/ SATUR TRAVEL a.s letenka Birová VIE-Sevilla-VIE ,00 248/ PRO-TENDER s.r.o / poradenstvo a realizácia VO 3/ ,00 HZ RACOM SLOVENSKO s.r.o / verejná dátová komunikácia MODANET 3/ ,00 HZ ZEMA Čepička / servis výťahov Koliba 3/ ,26 HZ Livonec s.r.o BB,700 / funkcie PO technika 3/ ,51 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda Dolný Hričov 31,10 49/ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 3/ ,33 HZ Mgr.Marta Ďumbalová BB / viazanie fenolog.hlásení za rok ,01 170/ AERO SLOVAKIA a.s.nitra / nájom nebyt.priestorov Nitra I.štvrťrok ,28 HZ Letisko Piešťany, a.s / techn.zabezp.+zimná údržba 3/ ,39 HZ Letisko Piešťany, a.s Čepička,500 / el.energia 3/ ,16 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 3/ ,20 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servis.sl.na radiačnom monitoringu 3/ ,50 HZ Mikona BB,702 / akubatérie+nabíjačka pre BB 813,23 HZ PDAwin s.r.o / telemetrická diagnostika mer.staníc 3/ ,88 HZ DOXX-s.r.o / stravné lístky SHMÚ 3/ ,35 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda CMBO Bratislava-letisko 46,66 45/ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda AMS Bratislava 72,58 47/ Ivan Garčár, Mgr UGR / prezentácia SHMÚ 3/ ,00 HZ Orange Slovensko, a.s ROZPIS / telef.popl. 3/ ,50 HZ CABILDO CATEDRAL METROPOLITANO SEVILLA / vstup 28 ľudí doplatok 83,00 žiadanka CABILDO CATEDRAL METROPOLITANO SEVILLA / vstup 27 ľudí doplatok 80,00 žiadanka Safe Guard s.r.o / servisné práce / domový vrátnik -1379,22 39/ Safe Guard s.r.o / servisné práce / domový vrátnik 1149,35 39/ METRO UGR / sladkosti na DOD ,34 žiadanka Livonec s.r.o KE / funkcie PO technika KE 3/ ,32 HZ Livonec s.r.o / funkcie PO technika 3/ ,49 HZ Livonec s.r.o ,500 / funkcie PO technika 3/ ,21 HZ Lamitec s.r.o / čistiace a hygien.potreby+toal.papier Koliba 843,61 268/ František MRÁZKO - FMHV KE,700 / kontrola a čistenie komína v KE 72,00 241/ Lamitec s.r.o / kuch.utierka DOBROPIS k fa ,08 174/ Stredoslovenská vodárenská / analýza kvality vody 368, / NIKO TLAKSERVIS-Nina Kováčová KE,700 / revízia tlak.nádob a plyn.rozvodov v KE 560,40 239/ Orange Slovensko, a.s / telef,popl. 3 / ,02 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 3 / ,48 HZ Roman Restaurants s.r.o UGR / občerstvenie / konferencia ,47 214/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Čepička / zrážky 3/ ,21 HZ KVET NET s.r.o UGR / smútočný kytica / Šrenkelová 69,00 297/ Mesto Košice KE,700 / daň z nehnuteľnosti r.2016 / 1.splátka 536,07 rozhodnutie B/ Slovak Telekom,a.s ROZPIS / telef.popl. 3/ ,42 HZ Xepap, spol.s.r.o / kanc.potreby 152,40 118/ Patrik Halo - H+H / pranie bielizne Koliba ubytovňa 3/ ,47 obj.95/

3 Slovak Telekom,a.s ,400 / telef.popl. 3/ ,45 HZ SLOVGAST SD / strava strava 3/ ,38 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Malacky 4/ ,76 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Nitra 4/ ,46 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Nitra 4/ ,53 HZ SLOVNAFT, a.s / PHM karty BA 3/ ,15 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / vodík plynný 354,01 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servis a systémová podpora 3229,00 HZ SPIRIT-inform.systémy as / údržba a podpora NEIS 3/ ,00 HZ Letisko M. R. Štefánika / nájom pozemku 2.Q ,76 HZ AEROKLUB Prievidza / pripojenie k vnútor.el.rozvodov 1Q/ ,28 HZ Hauerland spol.s.r.o UGR / tričká s logom 1138,61 127/ Paulína Gajanová / pranie a žehlenie Gánovce 42,09 98/ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová / nájomné oceľ.fľaše+synt.vzduch 515,33 HZ Róbert Zátopek - SIMIKA / elektroinštalačné práce 199,30 192/ Pelicantravel, s.r.o letenka Rak BA-Londyn-BA ,98 273/ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Koliba 3/2016 / vyúčtovacia 14648,08 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Mochovce 3/2016/ vyúčtovacia 332,86 HZ Letové prevádzkové služby SR, š.p / prenájom ÚTS 3/ ,99 HZ Dopravný podnik a.s UGR / doprava autobusom / konferencia EUMETSAT 108,00 232/ LIPRA, s.r.o Gábor / pranie a žehlenie v ÚZ Liptovský Ján 10,98 831/ LIPRA, s.r.o Gábor / pranie a žehlenie v ÚZ Liptovský Ján 16,60 831/ Východoslov.vod.spol / analýza kvality vody 8, / ALKOMA s.r.o UGR Koza / kalibrácia prístroja na meranie alkohol 44,80 262/ Fournetix s.r.o / prevádzka internet.domény ,76 HZ UNION poisťovňa, a.s ROZPIS / poistenie ZPC 3/ ,17 HZ Pelicantravel, s.r.o letenka Szemesova VIE-Rotterdam-VIE ,00 296/ Obecný úrad / miestny popl. za komunálne odpady 1-12/16 264,00 rozhodnutie Česká bioklimatologická společnost KE / konferencia Hlavatá Púdni a země 122,00 žiadanka Congress Rendezványszervezo KFI / konferencia Nemček HARMO ,00 žiadanka Congress Rendezványszervezo KFI / konferencia Krajčovičová HARMO ,00 žiadanka Congress Rendezványszervezo KFI / konferencia Matejovičová HARMO ,00 žiadanka Hlavné mesto SR / daň z nehnuteľnosti r.2016 / 1.splátka 5493,02 rozhodnutie 1/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Bratislava 3/ ,13 HZ AutoCont SK a.s UGR Imbondová / oprava tlačiarne 67, / MESSER Tatragas spol.s.r / nájomné oceľ.fľaše 1468,74 HZ MESSER Tatragas spol.s.r BB / nájomné oceľ.fľaše + dusík 103,53 HZ MESSER Tatragas spol.s.r KE / nájomné oceľ.fľaše 37,98 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / nájomné oceľ.fľaše Gánovce 49,38 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / nájomné oceľ.fľaše 15,90 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda letisko Sliač 20,74 44/ VPS Vysoké Tatry, s.r.o / odvoz odpad.nádob II.Q ,40 HZ MEDIC LABOR,s.r.o Klimek / náhr.diel CPU SIGNAL BOARD/oprava prí 8346,00 HZ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s Čepička / pitná a odpadová voda 3/ ,60 HZ Pelicantravel, s.r.o letenka Rak VIE-Zurich-VIE ,40 331/ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Malý Javorník 3/2016 / vyúčto 1038,94 HZ

4 Tory Tour s.r.o letenka Ďuricová VIE-Zagreb-VIE ,00 300/2016 EKS Tory Tour s.r.o letenka Tonhauzer VIE-Zagreb-VIE ,00 301/2016 EKS DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o UGR / konferencia EUMETSAT ,50 HZ Commander Systems, s.r.o Grňa / GPS -Dácia Duster 2x 216,41 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Koliba 3/ ,13 HZ Exekútorský úrad Senica Mudrák / súdny poplatok 92,03 uznesenie 6Er Energa Slovakia s.r.o Čepička,500 / el.energia 3/ ,97 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o Zeman / stolová voda Koliba 20,74 282/ Commander Systems, s.r.o Grňa / GPS monitor do áut SHMÚ 3/ ,52 HZ Tatry mountain resorts, a.s Čepička / el.energia Lomnický Štít 3/ ,57 HZ Tatry mountain resorts, a.s Čepička / el.energia Lomnický Štít 3/2016 9,23 HZ Tatry mountain resorts, a.s / cestovné lístky - sezónne 5,60 HZ Mikona Grňa / pneuservis BA 398 SX 20,14 HZ NAR marketing s.r.o / virtuálna aukčná sieň PROEBIZ 1605,00 HZ Microsoft Slovakia, s.r.o /služby Premier Support ,48 HZ Fournetix s.r.o / programátor.práce / úprava 900,00 275/ Letisko M. R. Štefánika / výmena polepov 3168, Letisko M. R. Štefánika / inf.o denných odletoch,techn.zabezp.3/ ,00 HZ Goldmann Systém, a.s / poradenská služba 3/ ,00 HZ EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o / analýza kvality vody 108, / EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o / analýza kvality vody 16, / AMEDIS spol.s.r.o Udvarošová / sertifikácia DX,ICS 954,00 102/ Mestský úrad Krompachy / nájom pozemku ,00 HZ OLO A.S.,ODVOZ A LIKVIDá / kontajner na sklo / zhodnotenie 1.Q ,90 HZ Rempo s.r.o BB,700 / obrusovina do jedálne BB 156,60 247/ Magistrát HM SR ,702 / odvoz odpadu M.Javorník,Koliba 3/ ,79 miestny poplato Slovenské národné múzeum UGR / prehliadka hradu / konferencia EUMETNET 43x 632,00 206/ SLOVNAFT, a.s ZA,702 / PHM karty ZA 3/ ,96 HZ SARTORIUS SERVIS s.r.o Macášková / servis a kalibrácia dig.váhy 259,00 199/ SAFE TIME, spol.s.r.o ZA / kontrola bezp.postroja / pokladňa ZA 25,66 žiadanka Slovenská pošta, a.s KE / poštové služby KE 3/ ,85 HZ DIMANO, a.s / licenčná údržba NUNTIO 1-3/ ,14 HZ AZ-ROB s.r.o / vybudovanie kanal.prípojkyk MS Trebišov 1385,55 HZ SLOVNAFT, a.s BB,702 / PHM karty BB 3/ ,66 HZ AutoCont SK a.s BB,700 / toner 82,02 277/ PC SEMA BB,700 / náklady na prevádzku nebyt.priestor. 1732,87 HZ VAŠA HAVARIJNÁ, spol.s.r.o Gábor / oprava pretekania sprch.kútu ,52 81/ KVET NET s.r.o UGR / smútočná kytica / Krajčuška 69,00 327/ PROEKO BA s.r.o Sčerbová / kurz k VO Sčerbová 270,00 žiadanka Slovenská pošta, a.s BB,700 / poštové služby 3/ ,35 HZ AUTOCENTRUM MARS s.r.o Grňa / oprava auta BL 738 AT Mitsubishi Outlan 1025,71 263/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o Grňa / oprava auta BA 973 MR Nissan Almera 630,73 266/ INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / oprava radiátora A ,00 255/ INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / oprava radiátora B ,30 254/ INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / oprava radiátora D ,00 256/ INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / oprava vodovod.batérie v ubytovni BA 55,30 258/

5 INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / oprava odpadu B ,80 253/ INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / oprava radiátora D ,70 257/ Mikona / pneu servis BA 397 SX 27,18 HZ KOBRES s. r. o KE / materiál pre údržbu AMS 248,15 270/ AutoCont SK a.s KE / toner 109,62 278/ Obec KOJŠOV / daň z nehnuteľnosti r ,25 rozhodnutie Mikona Grňa / pneu servis BL 253 JR 25,96 HZ FLY TRAVEL s.r.o letenka Španiel VIE-Brusel-Tolouse-VIE ,00 329/2016 EKS Tory Tour s.r.o letenka Ďuricová VIE-Luxemburg-VIE ,00 299/2016 EKS Profesia s.r.o / zverejnenie prac.ponuky / administrátor VO 94,80 279/ Slovak Telekom,a.s / telef.popl ,12 HZ Letisko Košice - Airport Košice, a.s Čepička,500 / el.energia 3/ ,00 HZ Letisko Košice - Airport Košice, a.s / nájom nebyt.priestorov 4/ ,84 HZ BEGA s.r.o / kanc.stoličky 6 ks 652,80 374/2016 EKS Slovenský vodohospodársky podnik, š.p / prenájom pozemkubrzotínska vyvieračka/ ,00 HZ Alza,cz,a.s ZA / kábel DVI / pokladňa ZA 21,45 žiadanka Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnictvo SR / nové normy STN 77,22 317/ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s Grňa / zodpoved. za škodu vozidla DACIA DUSTER 59,16 HZ MESTO Svätý Jur / daň z nehnuteľnosti r ,32 rozhodnutie AUTOCENTRUM MARS s.r.o / oprava auta BL 655 HA Nissan Navara 514,61 267/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o / oprava auta BA 974 MR Nissan Almera 699,83 265/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o / oprava auta BA 941 OD Škoda Superb 205, MEDIC LABOR,s.r.o Klimek / spotrebný materiál / stanovenie stop. 7105,19 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička,701 / el.energia Zlatá Idka 3/ úrok 3304,13 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Tisinec 3/ ,81 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / školenie na IMS4 12 ľudí 5915,00 HZ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p / prenájom pozemku Teplý Vrch r ,35 HZ AutoCont SK a.s Zeinová / služobný preukaz s potlačou 14 ks 117,60 326/ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / kalibrácia sn mača FAR / Gánovce 356,40 139/ SMU / kalibrácia referenč. materiálu plynnej zmesi 381,64 HZ Slovenská pošta, a.s Michal./skutočné výplatné z preddavku 3/ ,45 HZ Slovenská pošta, a.s Michal./ dobropis zálohy/výška čerpania 3/ ,45 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Gánovce 3/ ,97 HZ Letisko M. R. Štefánika Čepička,500 /voda letisko M.R.Śtefánika 3/ ,62 HZ Lamitec s.r.o KE / čistiace a hyg.potreby 90,49 269/ AGRO-BIO HUBICE, a.s Gavurník / prenájom parcely Hubice 27,68 HZ CAVOK, s.r.o / periodický kurz bezp.ochrany Sýkorová 30,00 24/ Emil LAMAČKA / materiál.náklady/pripojenie MS ovzd.mamateyo 1080,00 412/ Mikona / pneu servis auta BL 738 AT 29,92 HZ Obec Kamenica n/c / daň z nehnuteľnosti Kamenica n / C r ,51 rozhodnutie Miele s.r.o Ambrúzová / živica regeneračná 78,20 100/ Letisko Poprad -Tatry, a.s Čepička,500 / zber,odvoz z likv.kom.odpadu+el.3/16 267,50 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s / nájomné 3/ ,58 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s Čepička,500/el.energia 3/ ,68 HZ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s Čepička / el.energia 3/ ,57 HZ Hermes LabSystems, s.r.o Klimek / spotrebný materiál 1548,00 190/

6 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o letenka Belluš VIE-Bologna-VIE ,00 330/2016 EKS Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o letenka Mitošinková VIE-Amsterdam-VIE ,00 328/2016 EKS Astronomický ústav SAV Čepička / el.energia 1.Q / ,20 HZ Mikona BB,702 / pneu servis BB710BH+3 auta z BB 83,86 HZ Ing. Ľuboslava Škrovinová / daňové poradenstvo 3/ ,00 HZ Ing. Ľuboslava Škrovinová / daňové poradenstvo 4/ ,00 HZ Slovenská pošta, a.s Michalíková / poštové sl. / záloha 2000,00 HZ Dopr.podnik mesta Košice KE,700 / autoumyvárka 3/ ,29 62/ Alza,cz,a.s / batérie 166,61 319/ Obec Telgárt / zvoz pevného dom.odpadu 4.štvrťrok ,00 žiadanka / drob Eas envimet / plastové trubice 840,00 276/ Mikona / pneu servis BA 809 UX 396,49 HZ Obec Kamenica n/c / miestny popl. za komunálne odpady r ,03 rozhodnutie Mikona KE,702 / pneuservis BA 721 MD + 2 auta z KE 145,03 HZ Stredoslovenská vodárenská / analýza kvality vody 60, / IBL Software Engineering s.r.o / údržba MW softvéru 9161,52 HZ Letisková spoločnosť / prenájom rozvodov el.energie / ,00 HZ SLOVNAFT, a.s Grňa / PHM karty ZA 3/ ,37 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Kolonické sedlo 1,2/ ,35 HZ MEDIC LABOR,s.r.o Klimek / spotrebný materiál 8843,03 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Bratislava 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn / záloha 5/ ,00 HZ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s / náhrada poistného plnenia BL 659 HT Isuzu 67,00 výzva SLOVNAFT, a.s Grňa / PHM karty BA 4/ ,35 HZ TEMPEST a.s / multifunkčné zariadenie,notebook,ups ,79 HZ PROEKO BA s.r.o Sčerbová / kurz k VO Sčerbová / vyučtovacia 270,00 žiadanka MIBA SK s.r.o / žalúzie B ,66 223/ Fournetix s.r.o / vývoj katalógu kvality podz.vôd 2760,00 HZ Mikona Grňa / nové pneu + prezutie BL 317 LO 681,40 HZ Mikona Grňa / nové pneu + prezutie BL 655 HA 453,66 HZ SOFTIP, a.s / podpora APV 4-6/ ,00 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / vytvorenie a pripoj.dát.výstupu z AMS M.Javo 384,00 272/ FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o / stojan na barely s ventilom 50,21 335/ VWR International GmbH Mayer / dichlormetán + doprava 175,16 290/ AutoCont SK a.s Leštinská / toner 2 x 150,84 311/ Lamitec s.r.o / hygien. a čistiace potreby 56,02 323/ Astronomický ústav SAV /nájom nebyt.priestorov 4-6/ ,00 HZ Letové prevádzkové služby SR, š.p Čepička,500 / el.energia 3/ ,93 HZ DATART INTERNATIONAL a.s., KE,700 / kávovar 169,00 304/ Datacomp s.r.o KE,700 / ventilátor 30,00 322/ Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o letenka Kaňák VIE-Frankfurt-VIE ,50 353/2016 EKS Okresný súd Košice II Mudrák / súdny poplatok 59,50 výzva 36Cb/50/ NERO s.r.o / náhradné M trubice na stožiar.svetlá 168,48 284/ MEDIC LABOR,s.r.o Klimek / referenčný materiál 5113,15 289/ PROEKO BA s.r.o Sčerbová / školenie /16/nový zákon o VO 158,00 žiadanka Démos trade, s.r.o / kuchynská linka / letisko Dolný Hričov 247,19 336/2016 EKS

7 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o Grňa / destilovaná voda,letná zmes... 63,41 žiadanka Martin Hrašč-KEY max Rataj / zatvárač dverí 65,60 294/ SLOVNAFT, a.s BB,702 / PHM karty BB 4/ ,76 HZ Mikona Grňa / nové pneu 4 ks + prezutie BA 986 MR 361,20 HZ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Čepička / vodné stočné Bratislava ,52 HZ Kärcher Slovakia s.r.o Grňa / vysokotlakový čistič kolies 194,99 337/ Mikona Grňa / nové pneu BA 941 OD 1177,28 HZ SLOVASTAV, s.r.o / dodávka a montáž klimatizácie 5088, INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / havarijná oprava WC,,B,, 157,00 338/ INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / dodávka a montáž dverí 2733,00 110/ SIGMA PUMPY SK, s.r.o Zeman / generálna oprava čerpadla 1050,00 298/ SIGMA PUMPY SK, s.r.o Zeman / diagnostika čerpadiel 96,00 18/ bit-studio Bratislava, s.r.o / RAM modul do IBM servera 770,40 308/ DIGIT, s.r.o UGR,600 / konferencia Vlašičová,Chovan 21.4/16 342, CHLADENIE, spol. s.r.o / oprava prenosnej chladničky 60,00 287/ B&B autoslužby, s.r.o / pneu servis BA 441 GA 31,20 343/ Gratex International, a.s / disky do diskového poľa 768,00 305/ Datacomp s.r.o KE / ventilátor 60,00 347/ Datacomp s.r.o KE / ventilátor 30,00 345/ Datacomp s.r.o KE / ventilátor 60,00 346/ ASANARATES s. r. o KE,700 / deratizácia 50,00 288/ Malma KE,700 / pranie bielizne 21,55 113/ SLOVNAFT, a.s KE,702 / PHM karty KE 4/ ,65 HZ ENVItech s.r.o / výroba a inštalácia ober.sond 2504,40 116/ Výskumný ústav vodného hospodárstva / medzinárodné porovnávacie skúšky 66,00 153/ Letisko Sliač, a.s Čepička,500 / nájom,voda,odvoz odpadu 1-6/ ,56 HZ Mezei Vladimír VDDOS / školenie vodičov / Urbancová 9,00 194/ LIPRA, s.r.o Gábor / pranie bielizne v ÚZ L.Ján 9,04 831/ SLOVLIGHT s.r.o Čepička / odborná prehliadka a skúška el.zariadení 8130,00 730/ MARCONI, s.r.o / držiak na fľašu 259,87 332/ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda Malý Javorník 20, / OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA Šťastný / poistenie hnuteľného majetku -0,39 HZ OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA Jurášek / poistenie hnuteľného majetku -2,42 HZ OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA Šťastný / poistenie hnuteľného majetku -0,45 HZ OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA Lešková / poistenie hnuteľného majetku 247,02 HZ OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA Kullman / poistenie hnuteľného majetku 217,36 HZ Obec Boľkovce Šišková / daň z nehnuteľnosti 1 Q Boľkovce ,96 rozhodnutie MESTO TREBIŠOV / daň z nehnuteľnosti 1.splátka r ,75 rozhodnutie Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia M.Javorník 5/ ,00 HZ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia Mochovce 5/ ,00 HZ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia Koliba 5/ ,00 HZ KR PZ Košice KE / cena služby 5/ ,00 HZ Energa Slovakia s.r.o Čepička,500 / el.energia letisko BA 5/ ,00 HZ Slovenská vedeckotechn.spol.dopravy / konferencia Bujňák 50,00 žiadanka Autocares Villaverde Haro, S.L / preprava účastnikov EFAS 198,00 274/2016

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o , 201611585,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o. 4160179,00 01.7.2016 600 / batérie do UPS 993,60 484/2016 34140794 201611586,00 Mikona 1650101374,00 01.7.2016 702 / pneu servis BA 806 UX 295,14 HZ 90-500-2005 31570364

Více

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE 201512139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328106964 02.9.2015 Čepička / plynhurbanovo 9/2015 HZ 138-700-2014 35815256 201512140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328107042 02.9.2015 Čepička

Více

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916 201640025 PROEKO BA s.r.o. 9032016 01.3.2016 700 Sčerbová / školenie 9-10.3/16/nový zákon o VO 158,00 žiadanka 35900831 201640026 PROEKO BA s.r.o. 15032016 01.3.2016 700 Sčerbová/školenie 15.3/16/novinky

Více

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s 201511358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059051 01.6.2015 Čepička / plyn Liptovský Ján 51,00 HZ 229-500-2004 35815256 201511359 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059105 01.6.2015 Čepička

Více

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC ,

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC , 201511885,00 Stredoslovenská energetika a.s. 5203614500,00 03.8.2015 Čepička / el.energia Holiša 23,00 HZ 213-600-2009 36403008 201511886,00 Stredoslovenská energetika a.s. 1209259500,00 03.8.2015 Čepička

Více

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER 201412519 SATUR TRAVEL a.s. 1491610201 342,68 letenka Poorova,Blaškovičová BTS-STN-BTS 23-25.10/ 951/2014 01.10.2014 Jesenského 5-9 Bratislava 35787201 201412520 Tatry mountain resorts, a.s. 6649402149

Více

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER 201411172 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. 20140394 1105,69 Grňa / oprava auta Š.Superb BA 941 OD 380/2014 02.5.2014 Vajnorská 89 Bratislava 36294616 201411173 Peter Koniar 201404 1394,14 600 / údržba KMIS BA Koliba

Více

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00 201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia

Více

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica 201410478 Mesto Rožňava 892002008 31,64 200/ nájom pozemku Rožňava/DOPLATOK za r.2013 HZ 89-200-2008 03.3.2014 Šafárikova 29 Rožňava 00328758 201410562 UNION poisťovňa, a.s. 11714403 100,00 ROZPIS / poistenie

Více

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica 201413116 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 442010281 42,00 500 / verejná dátová komunikácia MODANET 11/2014 HZ 22-500-2012 01.12.2014 Moyzesova 485/53 34142347 201413117 OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 9110000004

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava 201412036 SLOVNAFT, a.s. 3080444990 770,60 Grňa / PHM karty ZA 7/2014 HZ 367-700-2013 01.8.2014 Vlčie hrdlo 1 Bratislava 23 31322832 201412037 MicroStep - MIS, spol.s.r.o 20140070 358,50 200 / servis.sl.na

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Číslo objednávky / Cena s DPH

Číslo objednávky / Cena s DPH Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více