Popis fakturovaného plnenia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis fakturovaného plnenia"

Transkript

1 Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v A-medi management s.r.o Poplatok za ubytovanie 170,00 suma s DPH EDOS - PEM Účastnícky poplatok 110,00 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl Sledovanie 57,60 suma s DPH AQUAPOWER s.r.o Tlač posteru 16,00 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 102,49 suma s DPH ALTYS, spol. s.r.o Servis zabezpečovacieho systému 95,62 suma s DPH JUDr.Alena Bohovičová, súdna exekútorka Poplatok exekútorovi 91,28 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 730,00 suma s DPH Ing. Ivan Maslík MICROEL Servis telefonnej ústredne 300,00 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 233,41 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 71,24 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 84,74 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 295,74 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 5,00 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 15,94 suma s DPH HOUR spol. s.r.o Systémová údržba 503,10 suma s DPH ALTYS, spol. s.r.o Monitorovanie 201,60 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 1 259,15 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Hygienické potreby 344,74 suma s DPH EDOS - PEM Účastnícky poplatok 230,00 suma s DPH JUDr.Alena Bohovičová, súdna exekútorka Vyúčtovanie - exekútor - 36,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 1 092,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 2 232,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 833,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Elektrická energia 7 713,15 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Elektrická energia 2 804,54 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Elektrická energia 3 603,12 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 19,32 suma s DPH Energia, voda 1 816,27 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM, servis 2 189,20 suma s DPH EDOS - PEM Účastnícky poplatok 53,00 suma s DPH Signal Centrum s.r.o Servis EZS 60,84 suma s DPH Slovenské biologicke služby a.s Dusík 1 315,20 suma s DPH REMPO, s.r.o Pracovné odevy a obuv 525,05 suma s DPH Linde Gas k.s Helium 400,40 suma s DPH Tibor Varga TSV PAPIER Kancelárske potreby 431,14 suma s DPH Ing. Margita Dolinajcová Enviromentálne služby 150,00 suma s DPH LEKÁR a.s Účastnícky poplatok 57,00 suma s DPH SOFTIP a.s Údržba softvéru 83,16 suma s DPH LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Stravné kupóny 6 087,86 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 119,50 suma s DPH Slovakia lift s.r.o MOP výťahu 43,81 suma s DPH Slovenská národná akreditačná služba Poplatok za akreditáciu 900,00 suma s DPH ICEKO-ONYX s.r.o Likvidácia odpadu 106,98 suma s DPH EUROTONER s.r.o Tonery 26,78 suma s DPH DK-EXTERIÉR s.r.o Odpratávanie snehu 144,00 suma s DPH Asociácia správcov registratúry Účastnícky poplatok 39,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 730,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn CKN ,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn CKN ,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn F 833,00 suma s DPH Linde Gas k.s Nájom TP 274,03 suma s DPH SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 107,99 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM, servis 2 283,34 suma s DPH VF, s.r.o Služby osobnej dozimetrie na rok ,58 suma s DPH Tibor Varga TSV PAPIER Kancelárske stoličky, papier 942,00 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 246,08 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 86,29 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 72,72 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 314,27 suma s DPH Orange Slovensko Bonus pre účastníka 5 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 15,94 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl Sledovanie 57,60 suma s DPH WESTech, spol.s.r.o Záložný zdroj, USB 79,14 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP 1/ ,34 suma s DPH DPH Dátum doručenia faktúry Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky

2 Zrážková voda 414,31 suma s DPH WESTech, spol.s.r.o Skener 61,26 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 600,80 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Vyúčtovanie el.energie 105,55 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie odevov 191,35 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 102,49 suma s DPH Elektrická energia, voda 1 853,82 suma s DPH IVES Košice Služby Winasu 119,50 suma s DPH K & M MEDIA s.r.o Relotronové prúžky 380,38 suma s DPH SOFTIP a.s Uprgrade softvéru 9,60 suma s DPH Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES Predplatné časopisu 10,80 suma s DPH Slovenská komora MTP Konferenčný poplatok 24,00 suma s DPH Tibor Varga TSV PAPIER Kancelársky papier 316,57 suma s DPH OXOID CZ s.r.o.,organizačná zložka Slovensko Diagnotiká 316,96 suma s DPH LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Stravné kupóny 8 598,39 suma s DPH SIGNAL CENTRUM BB s.r.o Servis EZS 652,76 suma s DPH REMPO, s.r.o Pracovné odevy a obuv 350,70 suma s DPH EUROTONER s.r.o Tonery 136,80 suma s DPH SVOP s.r.o DAWINCI 2/ ,99 suma s DPH Anna Szilagyiová - ANIS Čistiace a hygienické potreby 432,60 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 119,50 suma s DPH Linde Gas k.s Nájom TP 251,33 suma s DPH Zrážková voda 332,76 suma s DPH Vodné, stočné 567,20 suma s DPH Vodné, stočné 82,57 suma s DPH JUDr.Alena Bohovičová, súdna exekútorka Poplatok exekútorovi 145,52 suma s DPH Univerzita Komenského BA JLF Účastnícky poplatok 30,00 suma s DPH Univerzita Komenského BA JLF Účastnícky poplatok 30,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 2 232,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 633,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 1 092,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 727,00 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl Sledovanie 57,60 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 326,18 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie odevov 220,60 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 82,79 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 235,91 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 73,97 suma s DPH Orange Slovensko Bonus pre účastníka 5,00 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM, servis 2 589,67 suma s DPH IPEKO Účastnícky poplatok 40,00 suma s DPH Websupport s.r.o Údržba softvéru 46,80 suma s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Čistiace a hygienické potreby 344,74 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP 2/ ,34 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 657,00 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 15,94 suma s DPH Slovakia lift s.r.o Odborná prehliadka výťahu 76,12 suma s DPH Elektrická energia, voda 1 781,78 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Laboratorny inf.system S4M 102,49 suma s DPH Slovenská zdravotnícka univerzita Účastnícky poplatok 50,00 suma s DPH JUDr.Alena Bohovičová, súdna exekútorka preddavok na exekuciu 23/ ,80 suma s DPH Tibor Varga TSV PAPIER Kancelárske potreby 209,30 suma s DPH Slovenská vodohospodárska spoločnosť Konferenčný poplatok 60,00 suma s DPH SOFTIP a.s Údržba softvéru 153,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Opravná faktúra 8,45 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Vyúčtovanie 80,19 suma s DPH BIO-L, s.r.o. Lekáreň ILDA Spiritus, rukavice 81,96 suma s DPH UNIQA poisťovňa a.s Havarijné poistenie 381,15 suma s DPH K & M MEDIA s.r.o Reflotronové prúžky 380,38 suma s DPH Allio s.r.o Poplatok 36,00 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 119,50 suma s DPH Opravná faktúra 20,75 suma s DPH

3 Opravná faktúra 17,10 suma s DPH Opravná faktúra 15,44 suma s DPH Opravná faktúra 0,92 suma s DPH MVDr. Igor Krnáč Barania krv defibrínovaná 55,00 suma s DPH Linde Gas k.s nájomné TP 307,82 suma s DPH SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 107,99 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 833,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 2 232,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 1 092,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 727,00 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie bielizne 194,10 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o Pohonné hmoty, služby 2 764,90 suma s DPH AQUAPOWER s.r.o plagát 17 suma s DPH LEMI KOM s.r.o Odborná kontrola komínov 225,00 suma s DPH Zrážková voda 385,51 suma s DPH ALTYS, spol. s.r.o Monitorovanie 201,60 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP 3/ ,34 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Oni Sledovanie 57,60 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 92,14 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 241,15 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 68,36 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 383,38 suma s DPH Orange Slovensko Bonus pre účastníka 5,00 suma s DPH AGROMEPA s.r.o Rotačná tryska 147,54 suma s DPH Nemocnica s poliklinikou Prievidza Likvidácia odpadu 595,87 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 113,86 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 102,49 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 847,10 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 15,94 suma s DPH LEKÁR a.s Poplatok 132,00 suma s DPH Elektrická energia, voda 1 862,36 suma s DPH Slovenská asociácia knižníc Členský príspevok 30,00 suma s DPH Institute and Outpatient Clinic DE Medzilaboratorne porovnávacie skúšky 230,00 suma bez DPH UNIQA poisťovňa a.s Havarijné poistenie 295,03 suma s DPH WESTech, spol.s.r.o Záložný zdroj,náhradné diely 220,54 suma s DPH WESTech, spol.s.r.o SD karty 26,30 suma s DPH HOUR spol. s.r.o Systémová údržba 503,10 suma s DPH SOFTIP a.s Údržba softvéru 83,16 suma s DPH Peter Kuzmišin MANA CON Medzilaboratorne porovnávacie skúšky 300,00 suma s DPH HES-COMGEO s.r.o Tále- Golgové ihrisko - rozbor vody 90,00 suma s DPH CHEMMEA spol. s.r.o Účastnícky poplatok 126,00 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana objektu 119,50 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 833,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 1 092,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 2 232,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 727,00 suma s DPH Linde Gas k.s nájomné TP 304,39 suma s DPH SVOP s.r.o DAWINCI prevádzka systému 107,99 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl sledovanie 5/ ,60 suma s DPH Tibor Varga TSV PAPIER Kancelárske potreby 344,74 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 87,25 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 234,77 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 69,83 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 333,66 suma s DPH Orange Slovensko Bonus pre účastníka 5,00 suma s DPH ICEKO-ONYX s.r.o Likvidácia odpadu 59,71 suma s DPH Vodné stočné 373,07 suma s DPH EDOS - PEM Účastnícky poplatok 112,00 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie bielizne 149,72 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 102,49 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 15,94 suma s DPH Slovenská spoločnost hygienikov Účastnícky poplatok 130,00 suma s DPH Kooperatíva poisťovňa a.s Poistenie 30,00 suma s DPH

4 Slovenská pošta, a.s Poštový úver 691,75 suma s DPH Nemocnica s poliklinikou Prievidza Likvidácia odpadu 651,36 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP a OPP 159,34 suma s DPH Elektrická energia, voda 1 669,86 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 26,58 suma s DPH Peter Lašák Kohútie a morčacie krvinky 1 396,00 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM, servis 2 440,42 suma s DPH Slovenská vodohospodárska spoločnosť Účastnícky poplatok 60,00 suma s DPH Slovenský metrologický ústav Kalibrácia 90,00 suma s DPH LORIKA Slovakia s.r.o Dezox 5 l 185,23 suma s DPH EUROTONER s.r.o Tonery 200,00 suma s DPH BIO-L, s.r.o. Lekáreň ILDA Leukoplast, obväzy, rukavice 350,00 suma s DPH Ján Dubaj POPAKO Koberec interiérový 134,77 suma s DPH Vodné,stočné 173,76 suma s DPH Vodné, stočné 68,05 suma s DPH SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 102,49 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 107,99 suma s DPH K & M MEDIA s.r.o Reflotronové prúžky 119,50 suma s DPH MVDr. Igor Krnáč Barania krv defibrínovaná 766,72 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 727,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 830,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 1 092,00 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl Sledovanie 2 232,00 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 57,60 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 67,24 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 235,94 suma s DPH Orange Slovensko Bonus pre účastníka 367,80 suma s DPH Zrážková voda 5,00 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 385,51 suma s DPH Linde Gas k.s nájomné TP 86,14 suma s DPH K & M MEDIA s.r.o Reflotronové prúžky 309,14 suma s DPH AQUAPOWER s.r.o Tlač posteru 184,23 suma s DPH SIGNAL CENTRUM BB s.r.o Oprava zabezpečovacieho systému 2 966,39 suma s DPH PROFIKLIMA spol. s.r.o Kontrola, vyčistenie, servis klimatizácie 67,72 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 663,60 suma s DPH Elektrická energia, vodné, stočné 705,65 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 1 495,86 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP 5/ ,94 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 159,34 suma s DPH Ing.Igor Liba - BALI Krycie sklíčka 57,99 suma s DPH UNIQA poisťovňa a.s Havarijné poistenie 102,49 suma s DPH CENTRALCHEM, s.r.o Chemikálie 302,48 suma s DPH Anna Szilagyiová - ANIS Čistiace a dezinfekčné potreby 71,75 suma s DPH IMM autoservis s.r.o Oprava motorového vozidla 633,60 suma s DPH IMM autoservis s.r.o Oprava motorového vozidla 78,30 suma s DPH MERCK spol. s.r.o. ČR Chlorid titanitý 157,93 suma s DPH Uwe Neuber Analytik Supply DE Kyvety 134,00 suma s DPH SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 284,29 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 107,99 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 119,50 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 1 092,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 833,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 2 232,00 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie bielizne 727,00 suma s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Hygienické potreby 151,54 suma s DPH Nemocnica s poliklinikou Prievidza Likvidácia odpadu 344,74 suma s DPH Linde Gas k.s Nájomné TP 561,60 suma s DPH BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o Ošetrovanie rohoží 293,04 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 38,21 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 88,97 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 67,16 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 246,30 suma s DPH SLOVopta Validácia,vyčistenie a servis mikroskopov 408,77 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM, servis 178,50 suma s DPH ALTYS, spol. s.r.o Monitorovanie 2 844,02 suma s DPH

5 IMM autoservis s.r.o Oprava BB 685 BR 201,60 suma s DPH zrážková voda 41,97 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl Sledovanie 373,07 suma s DPH IMM autoservis s.r.o Oprava motorového vozidla 57,60 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP 6/ ,94 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 159,34 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 102,,49 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 673,90 suma s DPH Slovakia lift s.r.o Revízia výťahu 574,80 suma s DPH PRAGOLAB s.r.o Oprava lab. Prístroja 43,81 suma s DPH TOPICO s.r.o Oprava kopírky, toner do kopírky 1 453,08 suma s DPH EUROTONER s.r.o Tonery 503,10 suma s DPH VWR International GmbH AT Referenčné materiály, rozpúšťadlá 21,60 suma s DPH Anna Szilagyiová - ANIS čistiace potreby 272,39 suma s DPH SLOVANET a.s Registrácia domény 502,45 suma s DPH Státní zdravotní ústav přisp.org Predplatné časopisu Hygiena 62/2017, CEJPH 25/ ,60 suma s DPH INTES Poprad s.r.o Kalibrácia reflotronov 89,00 suma s DPH REMPO, s.r.o Pracovné odevy a obuv 7 807,54 suma s DPH SOFTIP a.s Údržba softvéru 323,80 suma s DPH MVDr. Igor Krnáč Barania krv defibrínovaná 83,16 suma s DPH FISHER Slovakia, spol. s.r.o Sáčky sterilné, lab.strička 60,72 suma s DPH Dispolab, Žilina s.r.o Mikroskopické sklo podložené s matným okrajom 17,50 suma s DPH Linde Gas k.s syntetický vzduch Acetylen 140,41 suma s DPH SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 449,46 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 107,99 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 119,50 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 2 232,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 1 092,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 833,00 suma s DPH BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o Údržba rohoží 727,00 suma s DPH Slovenská legálna metrologia n.o Kalibrácia pipiet 38,21 suma s DPH Tibor Varga TSV PAPIER Kancelársky papier 669,12 suma s DPH Linde Gas k.s Technické plyny 702,00 suma s DPH CHROMSERVIS SK s.r.o Servis- periodická kontrola reflotronov 303,60 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie odevov 13,63 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 126,90 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 67,16 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 86,75 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 229,69 suma s DPH Anna Szilagyiová - ANIS čistiace potreby 309,29 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl sledovanie 5/ ,45 suma s DPH Zrážková voda 57,60 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 407,69 suma s DPH Technický skúšobný ústav Piešťany š.p Overenie meradiel 29,29 suma s DPH INTES Poprad s.r.o Testovacie prúžky 159,34 suma s DPH K & M MEDIA s.r.o Reflotronové prúžky 574,80 suma s DPH Dispolab, Žilina s.r.o Suchý tampón v skúmavke 565,96 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 264,00 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 488,15 suma s DPH MERCK spol. s.r.o. ČR Reagencie - chlór 15,94 suma s DPH Elektrická energia, vodné, stočné 134,00 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM, servis 1 279,45 suma s DPH IMM autoservis s.r.o BB 418 FV servis 359,08 suma s DPH UNICOMP s.r.o Agar 500g 137,28 suma s DPH UNIQA poisťovňa a.s Havarijné poistenie 337,97 suma s DPH HAGLEINTER HYGIENE SLOVENSKO Náplň do dávkovača 92,99 suma s DPH Conference Series llc Limited Konferenčný poplatok USD 249,00 suma bez DPH Norwegian institute of PublicHeath Konferenčný poplatok 80,00 suma bez DPH LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Jedálne kupóny 5 731,14 suma s DPH UNIQA poisťovňa a.s Havarijné poistenie 414,63 suma s DPH Vodné stočné 72,70 suma s DPH Vodné stočné 645,29 suma s DPH PROEKO s.r.o Účastnícky poplatok 69,00 suma s DPH VOSKO s.r.o Účastnícky poplatok 45,00 suma s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Hygienické potreby 344,74 suma s DPH

6 SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 107,99 suma s DPH Linde Gas k.s Nájom technické plyny 294,62 suma s DPH BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o Údržba rohoží 47,21 suma s DPH Zrážková voda 407,69 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie odevov 144,13 suma s DPH EUROTONER s.r.o Tonery 87,62 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 119,50 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 2 232,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 1 092,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 833,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 727,00 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 254,10 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 84,20 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 72,66 suma s DPH Orange Slovensko Tefefonne hovory 348,43 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM servis 2 083,75 suma s DPH Nemocnica s poliklinikou Prievidza Likvidácia odpadu 547,06 suma s DPH Slovenská lekárska spoločnosť Učastnícky poplatok 50,00 suma s DPH Slovenská lekárska spoločnosť Účastnícky poplatok 100,00 suma s DPH Anna Szilagyiová - ANIS Čistiace potreby 505,19 suma s DPH Motor-Car spol. s.r.o Motorové vozidlo Kia ceed ,00 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 102,,49 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Vyúčtovanie elektrickej energie 52,39 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl Sledovanie 57,60 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP 8/ ,34 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 363,70 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH Elektrická energia, voda 1 398,29 suma s DPH CENTRALCHEM, s.r.o Chemikálie 49,68 suma s DPH UNIQA poisťovňa a.s Havarijné poistenie 353,12 suma s DPH UNIŠKO BB Účastnícky poplatok 60,00 suma s DPH EDOS - PEM Účastnícky poplatok 59,00 suma s DPH WESTech, spol.s.r.o Náhradné komponenty do PC 319,16 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 102,49 suma s DPH ARKOS spol. s.r.o Údržba softvéru 192,00 suma s DPH EDOS - PEM Účastnícky poplatok 128,00 suma s DPH Disig, a.s Mandátny certifikt 103,20 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o GPS 177,60 suma s DPH Linde Gas k.s Technické plyny 1 622,11 suma s DPH LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Jedálne kupóny 6 286,42 suma s DPH MVDr. Igor Krnáč Barania krv defibrínovaná 55,00 suma s DPH EUROTONER s.r.o Tonery 103,07 suma s DPH Jozef Budáč - ELMONTA Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 636,00 suma s DPH Linde Gas k.s Fľašový redukčný ventil 484,80 suma s DPH ELFA s.r.o Konferenčný poplatok 234,00 suma s DPH RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o Účastnícky poplatok 55,00 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 119,50 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 500,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 200,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 300,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 727,00 suma s DPH BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o Údržba rohoží 53,88 suma s DPH SCHHERZINGER Náhradný diel 695,00 suma bez DPH SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 107,99 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 391,06 suma s DPH WESTech, spol.s.r.o USB kľúč 16,85 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie odevov 179,03 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 86,47 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 248,59 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 67,86 suma s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r. o Finančný spravodajca ,40 suma s DPH Zrážková voda 394,54 suma s DPH Centrum VTI SR Predplatné 12,00 suma s DPH Linde Gas k.s Nájom technické plyny 291,19 suma s DPH Slovakia lift s.r.o Odborná prehliadka výťahu 67,72 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM servis 2 789,64 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Onl sledovanie 9/2017 2,88 suma s DPH

7 NAM Slovakia s.r.o Onl sledovanie 67,20 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 47,78 suma s DPH ALTYS, spol. s.r.o Ochrana objektu 201,60 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 102,49 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštovné 312,30 suma s DPH Česká aerosolová společnost ČR Konferenčný poplatok 1800 Kč suma bez DPH Česká společnost pro sterilizaci CZ Účastnícky poplatok 500 Kč suma bez DPH Česká společnost pro sterilizaci CZ Účastnícky poplatok 500 Kč suma bez DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 15,94 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP 9/ ,34 suma s DPH Elektrická energia, voda 1 482,18 suma s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Hygienické potreby 344,74 suma s DPH HOUR spol. s.r.o Systémová údržba 503,10 suma s DPH SOFTIP a.s Údržba softvéru 83,16 suma s DPH Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca 324,24 suma s DPH Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca 30,20 suma s DPH UNIQA poisťovňa a.s Havarijné poistenie 402,49 suma s DPH REMPO, s.r.o Pracovné odevy 270,76 suma s DPH LEKÁR a.s Manipulačný poplatok 8,00 suma s DPH VOSKO s.r.o Účastnícky poplatok 45,00 suma s DPH BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o Údržba rohoží 53,88 suma s DPH MVDr. Igor Krnáč Barania krv defibrínovaná 60,72 suma s DPH SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 107,99 suma s DPH Kalibračné združenie SR Účastnícky poplatok 300,00 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 119,50 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 200,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 300,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 500,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 727,00 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie odevov 158,12 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 256,87 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 86,39 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 67,97 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 403,26 suma s DPH LEKÁR a.s Manipulačný poplatok 8,00 suma s DPH Zrážková voda 407,69 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Oni sledovanie 67,20 suma s DPH Nemocnica s poliklinikou Prievidza Likvidácia odpadu 607,51 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o Paušal BOZP 10/ ,34 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM servis 3 470,06 suma s DPH MERCK spol. s.r.o. ČR Chemikálie 80,12 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 449 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 15,94 suma s DPH Linde Gas k.s Nájom technické plyny 304,34 suma s DPH Linde Gas k.s LG Fľaša 22,92 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 109,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn - 888,38 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn ,96 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn ,54 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 102,49 suma s DPH REMPO, s.r.o Pracovné odevy 450,76 suma s DPH Elektrická energia, voda 1 710,90 suma s DPH Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca 270,72 suma s DPH LGC Standard Medzilaboratorne porovnávacie skúšky 261,00 suma s DPH LGC Standard Medzilaboratorne porovnávacie skúšky 244,00 suma s DPH UNIQA poisťovňa a.s Havarijné poistenie 342,62 suma s DPH Wolters Kluwer s.r.o Predplatné 98,00 suma s DPH MAFRA SLOVAKIA a.s Predplatné 89,55 suma s DPH Andrej HOLKA PC - príslušentstvo ,00 suma s DPH Slovenské biologicke služby a.s Dusík N ,40 suma s DPH Anna Szilagyiová - ANIS Čistiace a hygienické potreby 1 707,04 suma s DPH K & M MEDIA s.r.o Reflotronové prúžky 177,63 suma s DPH WESTech, spol.s.r.o ND 54,64 suma s DPH

8 Slovenská pošta, a.s ZDRAVIE 10,74 suma s DPH Slovakia lift s.r.o Servis výťahu 43,81 suma s DPH Vodné stočné 73,72 suma s DPH Vodné stočné 731,44 suma s DPH SSTP Účastnícky poplatok 72,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn - 401,88 suma s DPH ICEKO-ONYX s.r.o Likvidácia odpadu 300,00 suma s DPH MVDr. Igor Krnáč Barania krv defibrínovaná 60,72 suma s DPH OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o Ochrana majetku 119,50 suma s DPH SVOP s.r.o Prevádzka systému DAWINCI 107,99 suma s DPH REMPO, s.r.o Pracovné odevy a obuv 193,20 suma s DPH BioG spol.s.r.o Diagnostiká 289,20 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 300,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 500,00 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn 200,00 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 727,00 suma s DPH Dispolab, Žilina s.r.o Plastová pipeta 144,00 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o ÚDržba softveru 102,49 suma s DPH Compu Group Medical Slovensko s.r.o Údržba softvéru 192,00 suma s DPH RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o Účastnícky poplatok 55,00 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP 11/ ,34 suma s DPH K & M MEDIA s.r.o Reflotronové prúžky 745,45 suma s DPH K & M MEDIA s.r.o Reflotronové prúžky 136,48 suma s DPH Zrážková voda 394,54 suma s DPH Mýval s.r.o Ošetrovanie odevov 181,21 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 235,75 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 70,31 suma s DPH Orange Slovensko Telefónne hovory 334,94 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn - 122,34 suma s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s Plyn - 144,77 suma s DPH Linde Gas k.s Nájom technické plyny 294,65 suma s DPH TOP IT s.r.o Tlač letákov 258,40 suma s DPH Nemocnica s poliklinikou Prievidza Infekčný odpadň 408,72 suma s DPH NAM Slovakia s.r.o Oni sledovanie 67,20 suma s DPH Diners Club CS, s.r.o PHM servis 3 489,10 suma s DPH HES-COMGEO s.r.o Odber vody 90,00 suma s DPH Slovak Telekom, a.s Telefónne hovory 84,86 suma s DPH Kooperatíva poisťovňa a.s poistenie majetku 2 344,04 suma s DPH Stredoslovenská energetika, a.s Elektrická energia 200,34 suma s DPH LABOSERV.SK s.r.o DNA Sorb B 784,08 suma s DPH Slovenská pošta, a.s Poštový úver 398,10 suma s DPH LABO - SK, s.r.o , náhradný diel na prístroj 1 662,00 suma s DPH LABO - SK, s.r.o Oprava prístroja C 1000 Bio-Rad S/N, 1 578,00 suma s DPH SLOVANET a.s Internet 574,80 suma s DPH Dispolab, Žilina s.r.o Bioindikátory 169,01 suma s DPH WESTech, spol.s.r.o Náhradné komponenty do PC 863,20 suma s DPH INTERTEC s.r.o Spotrebný tovar pre AAS, fľaša pre SM, tlačky 104,04 suma s DPH LiftMont, spol. s.r.o Servis výťahu 15,94 suma s DPH Elektrická energia 1 732,74 suma s DPH UNIQA poisťovňa a.s Poistenie majetku v autách 182,57 suma s DPH PYROBOSS, s.r.o BOZP a OPP 159,34 suma s DPH ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o Hygienické potreby 344,74 suma s DPH LEKÁR a.s Manipulačný poplatok 132,00 suma s DPH

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o. č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD18000001 X-TRACK s.r.o. 101801093 44262566 3.1.2018 GPS 53,40 ZDR/0.15 1.2.2018 FD18000002

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam dodávateľských faktúr

Zoznam dodávateľských faktúr 19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926

Více

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa v IČO / Oprava garážovej brány 1/2016 07.01.2016 142,74 Hodnota s 360 11 924 POLLUX -PLUS Kynceľová 2012 Banská Bystrica 97401 Servisná prehliadka BB 481 BE 2/2016 11.01.2016 68,30 Hodnota s 47509261 IMM

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Kniha došlých faktúr 2016

Kniha došlých faktúr 2016 Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/00001 04.01.2016 Slovenská pošta, a.s. 36631124 predplatné - Predškolská výchova 2016 10.80 2 DF2016/00002 07.01.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více