Faktúry Identif. súvisiacej objedn. Identifikácia súvisiacej zmluvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktúry Identif. súvisiacej objedn. Identifikácia súvisiacej zmluvy"

Transkript

1 Číslo faktúry Január 2012 Názov Adresa IČO 1 Vodné,stočné 12/2011 SB 50,92 s DPH PO vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, Košice Zmluvné služby r.2011 SĽ 204,45 s DPH 1579/ Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, Stará Ľubovňa Prevádzkové náklady 1/2012 BJ 1180,01 s DPH 458/ BARDBYT s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prenájom garáže 1/2012 BJ 25,43 s DPH 563/ BARDBYT s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Vodné,stočné,zráž.voda 10-12/11 VT 286,99 s DPH 772/ Východodlovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, Košice Čo má vedieť mzd.účtovníčka 49,00 s DPH 148/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, Žilina DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina Stravné lístky 21000,00 s DPH 10 K Podtatranská vodárenská prevádzková 8 Zrážková voda IV.Q.11 LE 63,37 s DPH 914/ spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad ROEP k.ú. Kremná SL 30373,71 bez DPH 12/2008-ROEP Jozef Pružinský Letná 34, Stará Ľubovňa Obchodná 1, Stará 10 Prevádzkové náklady 1/2012 SĽ 721,64 s DPH 1579/ Mesto Stará Ľubovňa Ľubovňa Sovietskych hrdinov 200, 11 Prevádzkové náklady 1/2012 SK 268,87 s DPH o užívaní neb.priest Mesto Svidník Svidník Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry v Identifikácia súvisiacej zmluvy Faktúry 2012 Identif. súvisiacej objedn. Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa Prevádzkové náklady-výpožička 12/2011 SV 109,02 s DPH 1/V/ CPPPaP Partizánska 1057, Snina Prevádzkové náklady 12/2011 SV 1125,49 s DPH 1/PN/ CPPPaP Partizánska 1057, Snina o úhrade Krajský pozemkový úrad 14 Prevádzkové náklady I.Q.2012 SP 3170,00 s DPH prev.nákladov Prešov Masarykova 10, Prešov Ochrana objektu -pren.cesta 1/ BJ 3,98 bez DPH 02/056/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu -pren.cesta 1/ KK 3,98 bez DPH 04/128/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu -pren.cesta 1/ LE 3,98 bez DPH 07/380/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu -pren.cesta 1/ PP 3,98 bez DPH 07/259/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu -pren.cesta 1/ PO 3,98 bez DPH 08/143/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu -pren.cesta 1/ SB 3,98 bez DPH 08/219/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu -pren.cesta 1/ SP 3,98 bez DPH 13/203/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov

2 Ochrana objektu -pren.cesta 1/ VT 3,98 bez DPH 14/305/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu -pren.cesta 1/ KU PO 3,98 bez DPH 08/200/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Vyúčtovanie nákladov za výkon Zmluva o výkone 24 správy r.2010 PO,KU -62,29 s DPH správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Odmena za výkon správy 10/2011 Zmluva o výkone 25 KU,PO 1037,18 s DPH správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Náklady na výkon správy 11/2011 Zmluva o výkone 26 PO,KU 2822,60 s DPH správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Prevádzkové náklady 1/2012 ML 138,30 s DPH 1/2010 o výpožičke ÚPSVaR Hlavná 26, Stropkov Upratovanie 12/ ,70 s DPH 2012/ TOBA s.r.o. Sekčovská 54, Prešov Výmena merania HE 38,10 s DPH 124/ energetika a.s. Mlynská 31, Košice Obnova zab.značky mont.pr.pl. ML 6,90 s DPH 124/ energetika a.s. Mlynská 31, Košice Energie I.Q.2012 PO, KU 4257,67 s DPH Zmluva o výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Náklady na výkon správy 1/ PO,KU 2822,60 s DPH Zmluva o výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Odmena za výkon správy 12/ KU,PO 1037,18 s DPH Zmluva o výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Karadžičova 10, 34 Telefónne poplatky 12/ ,31 s DPH Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Bratislava Koncesionárske poplatky I.Q ,49 s DPH zákon 68/ Rozhlasová a televízna spoločnosť Staré Grunty 2, Bratislava I Poštovné+P.O.BOX 12/ ,28 s DPH Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Dodávka el.energie 12/2011 PO, KU 1130,33 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice Výmena ističa-plombovanie,doprava 38 HE 17,60 s DPH 124/ energetika a.s. Mlynská 31, Košice Výmena ističa-plombovanie,doprava 39 ML 17,60 s DPH 124/ energetika a.s. Mlynská 31, Košice Dodávka tepla 12/2011 SK 1112,94 s DPH 37/ Službyt, s.r.o. Karpatská 56, Svidník Prevádzkové náklady 12/2011 HE 592,94 s DPH Zmluva č.2/ Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18, Humenné Vyúč.el.ener.r.2011 KK,SL 646,33 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice Oprava EZS VT 96,00 s DPH 001/ SB SYSTEM,s.r.o. Východná 16, Prešov Telefónne poplatky 390,96 s DPH zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava ROEP k.ú. Varechovce SP 1071,45 bez DPH 05/ ROEP GeoComp Bardejov, s.r.o. Dlhý rad 16, BJ Strojárksa 1831/92, 46 ROEP k.ú. Kamenná Poruba, VV 2800,00 bez DPH 33/ ROEP GEONA,s.r.o., Snina Snina ROEP k.ú. Bartošovce, BJ 3148,25 bez DPH 2/ ROEP M.Ščurka-geodet Chmeľnica 249, ROEP k.ú. Zlatník, Vranov n/t. 932,40 bez DPH 07/ ROEP Z.Baláž-geodet Nová Ľubovňa 623,

3 49 Telefónne poplatky 12/ ,94 s DPH H Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava S-Autoservis Priemyselná 20, 50 EK a STK SMV PO780BB, BJ 149,66 s DPH 003/ Bardejov,s.r.o. Bardejov Vyúčt.el.energie BJ,SB,Kručov 345,24 s DPH / energetika a.s. Mlynská 31, Košice Vyúčt.el.energie HE,ML,VV 855,07 s DPH / energetika a.s. Mlynská 31, Košice Vyúčt.el.energie Levoča 2127,95 s DPH / energetika a.s. Mlynská 31, Košice Dodávka tepla 12/2011 HE 1347,64 s DPH 65/08/HES Humenská energetická spol., s.r.o. Humenné Chemlonská 1, Humenné ROEP k.ú. Dlhé Klčovo, VV 5669,56 s DPH 15/ ROEP Geoplan,s.r.o., Prešov Konštantínova 3, Prešov Odborná prehliadka a skúška el. 56 zariadenia LE 222,00 s DPH 004/ Kellner Jozef, Levoča Okružna 48, Levoča Vyúčtovanie fin.spravod.r ,43 s DPH 166/ Súvaha spol.s.r.o. Bratisl. Záhradnícka 95, BA Agrocons B.Bystrica, Skuteckého 30, ROEP k.ú. Radvanovce, VV 716,93 s DPH 14/ ROEP s.r.o. B.Bystrica Odb. seminár KÚ Prešov, mzdy 54,00 s DPH záväzná prihláška Asseco Solutions, a.s. BA Bárdošova 2, Bratislava Oprava UPS, BJ 71,83 s DPH 01/2010-SVT 005/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, Prešov Nákup tonerov 2397,60 s DPH 002/ IKARO, s.r.o. Prešov Okružná 32, Prešov Vyúčt.plynu KK,PP,SB,VV 2018,72 s DPH SPP, a.s. Bratislava Mlynské Nivy 44/a, BA ROEP k. ú. Pongrácovce, LE 844,46 s DPH 10/ ROEP M.Urban-geodetické práce Hlavná 101, Seč.Polianka Oprava tlačiarne Prešov 52,55 s DPH 01/ SVT 009/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, Prešov Dodávka el.energ. BJ,SB,Kručov 2740,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice ROEP k. ú. Vyšný Žipov, VV 1860,75 bez DPH 13/ ROEP Ing.Lisoň - Lisonord, KE Varšavská 3, KE Oprava tlačiarne Levoča 16,66 s DPH 01/ SVT 006/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, Prešov Február Prev.náklady 2/12 SK BJ 1180,01 s DPH 458/ BARDBYT Moyzesova 7, Bardejov Prenájom garáže 2/12 SK BJ 25,43 s DPH 563/ BARDBYT Moyzesova 7, Bardejov Prev.náklady 2/12 SK SL 721,64 s DPH 1579/ Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, SL Prev.náklady 2/12 SK SK 268,87 s DPH O užívaní nebyt. priest Mesto Svidník Soviet.hrdinov 200, SK ROEP k.ú. Petkovce, VV 1530,61 s DPH 08/ ROEP A.Mačuga-GeoComp, BJ Dlhý rad 16, BJ Dodávka plynu KK,PP,SB,VV 4286,00 s DPH / SPP, Bratislava I Mlynské Nivy 44/a, BA Tonery HP LJ ,00 s DPH 14/ IKARO, s.r.o. Prešov Okružná 32, Prešov Tonery OKI 535,80 s DPH 10/ IKARO, s.r.o. Prešov Okružná 32, Prešov Obálky 1176,00 s DPH 362/ / PEBA P.Barbas,V.Šariš Slovenská 36, Oprava kopír.stroja SB 199,44 s DPH 0103/2011 7/ Fax&Copy, Prešov Slovenská 86, Prešov Z.o výkone správy 78 Výkon správy 2/2012,PO a KÚ 2822,60 s DPH Odmena za výkon správy 1/2012, PO 79 a KÚ PO 1037,18 s DPH SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Z.o výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov

4 80 Dodávka el.energie 1-2/2012 LE 3780,00 s DPH / energetika a.s. Mlynská 31, Košice Dodávka el.energie 1-2/ Kežmarok, Stará Ľubovňa 2937,00 s DPH / energetika a.s. Mlynská 31, Košice Dodávka el.energie 1-2/ Humenné, Medzilab., Vranov 4111,00 s DPH / energetika a.s. Mlynská 31, Košice Stravné lístky 17500,00 bez DPH 10 K / DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina Prevádzkové náklady 2/ Medzilaborce 138,30 bez DPH 1/ ÚPSVaR Hlavná 26, Stropkov ROEP k.ú Žalobín, VV 4428,42 s DPH 39/ ROEP Geodézia Michalovce,s.r.o. Pražská 2, Košice Ochrana objektu 2/2012 SK BJ 3,98 bez DPH 02/056/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 2/2012 SK KK 3,98 bez DPH 04/128/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 2/2012 SK LE 3,98 bez DPH 07/380/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 2/2012 SK PP 3,98 bez DPH 07/259/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 2/2012 SK PO 3,98 bez DPH 08/143/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 2/2012 SK SB 3,98 bez DPH 08/219/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 2/2012 SK SP 3,98 bez DPH 13/203/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 2/2012 SK VT 3,98 bez DPH 14/305/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 2/2012 KÚ PO 3,98 bez DPH 08/200/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Prevádzkové náklady 1/2012, Snina 1125,49 bez DPH 1/PN/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, , Snina Prevádzkové náklady - výpožička 96 1/2012, Snina 109,02 bez DPH 1/V/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, , Snina Vodné, stočné Sabinov 80,23 s DPH 50/ PO Východosl.vodár.spol., KE Komenského 50, Košice ROEP k.ú. Tovarnianska Polianka, F-Geodet J.Fencák, Dlhé Dlhé nad Cirochou 79, 98 VV 1659,00 bez DPH 16/ ROEP nad Cirochou Ing.V.Nagyovágeod.práce 99 ROEP k.ú. Čierne nad Topľou 6650,00 bez DPH 30/ ROEP Strojárska 1831/92,Snina Radničné nám.16, Komunálny odpad Bardejov 231,66 bez DPH Rozh Mesto Bardejov Telefónne poplatky 1/ ,51 s DPH Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Oprava SMV Škoda Fabia, HE 167,59 s DPH 008/ Remo s.r.o., Humenné Mierová 64, Humenné Dodávka el.energie KÚ, PO 1242,66 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice Upratovanie 1/ ,18 bez DPH 2012/ TOBA s.r.o. Sekčovská 54, Prešov Podtatranská vodárenská prevádzková 105 Vodné, stočné Levoča 113,05 s DPH 914/ spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Prevádzkové nákl. 1/2012 HE 592,94 s DPH 2/ Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18, Poštovné 1/ ,60 s DPH Slov.pošta, BB Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Oprava UPS HE 178,63 s DPH 01/ SVT 17/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, Prešov Preddavky na el.energiu KÚ,PO 1080,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice Telefónne poplatky 1/ ,97 s DPH Zmluva o pripojení Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,

5 111 Telefónne poplatky - mobily 392,87 s DPH Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Preddavky na el.energiu KÚ,PO 1240,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice Kalinčiakova 12, 113 Zviazanie mzd.listov za r ,94 s DPH 22/ P.Palša, Expres Print Ľubotice Dodávka tepla 1/2012, SK 2127,74 s DPH 37/ Službyt, s.r.o. Karpatská 56, Svidník Oprava tlačiarne Poprad 28,66 s DPH 1/ SVT 20/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, Prešov Oprava tlačiarne Prešov 52,55 s DPH 1/ SVT 21/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, Prešov ROEP, k.ú. Majerovce, VV 1040,40 s DPH 06/ ROEP A.Mačuga-GeoComp, BJ Dlhý rad 16, BJ Dodávka tepla 1/2012, HE 1565,76 s DPH 65/08/HES Humenská energetická spol., s.r.o. Humenné Lipová 1, Humenné Renovácia tonerov 119 HE,LE,PO,SB,SL,KÚ 1254,00 s DPH 2010/15 11/ FORDAT, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Prešov Redivvivus, Ing. Halát, 120 Diskrétne výplatné pásky 163,00 s DPH 18/ KE Bruselská 4, KE Autobatéria Sabinov 57,00 s DPH 24/ DEGRO, Sabinov Nám.Slobody 75, Geodesa Sotáková 122 ROEP, k.ú. Skrabské, VV 1132,00 bez DPH 09/ ROEP M.,VV Porubská 677/50, Daň z nehnuteľností r.2012, BJ 224,59 bez DPH Rozh.č Mesto Bardejov Radničné nám.16, Oprava tlačiarne SB 52,55 s DPH 01/ SVT 25/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Marec Stravné lístky 17500,00 bez DPH 10 K / DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina Prev.nákl.3/2012 SK BJ 1180,01 s DPH 458/ BARDBYT, s r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prenájom garáže 3/2012 SK BJ 25,43 s DPH 563/ BARDBYT, s r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prev.náklady 3/2012 SK SL 721,64 s DPH 1579/ Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, St.Ľubovňa Prev.náklady 3/2012 SK Sk 268,87 s DPH O užív.nebyt.priest Mesto Svidník Sov.hrdinov 200, Svidník Ochrana objektu 3/2012 SK BJ 3,98 bez DPH 02/056/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 3/2012 SK KK 3,98 bez DPH 04/128/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 3/2012 SK LE 3,98 bez DPH 07/380/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 3/2012 SK PP 3,98 bez DPH 07/259/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 3/2012 SK PO 3,98 bez DPH 08/143/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 3/2012 SK SB 3,98 bez DPH 08/219/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 3/2012 SK SP 3,98 bez DPH 13/203/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 3/2012 SK VT 3,98 bez DPH 14/305/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 3/2012 KÚ PO 3,98 bez DPH 08/200/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Porada riaditeľov - PAMI,s.r.o., Penzión Sládkovičova 34, Grémium,ubytovanie 615,00 s DPH 19/ Olympia, B.Bystrica B.Bystrica Odmena za výkon správy 2/ ,18 s DPH O výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Prev.náklady 3/2012, PO,KÚ 2822,60 s DPH O výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Redivvivus, Ing. Halát, 142 Diskrétne výplatné pásky -6,52 s DPH Dobropis KE Bruselská 4, KE Prev.náklady 2/2012, Humenné 592,94 s DPH 2/ Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18, 06601,HE

6 144 Kancelársky papier 1396,80 s DPH 362/ / PEBA P.Barbas,V.Šariš Slovenská 36, ROEP, k.ú. Vyšný Slavkov 4062,24 s DPH 17/ ROEP GEOTOP, Košice-Barca Južná trieda 82, Komunálny odpad Poprad 294,58 bez DPH Rozh. Č / Mesto Poprad Nábrežie J.Pavla II.,2802/3, Poprad Prev.náklady 2/2012 Snina 1125,49 bez DPH 1/PN/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Prev.náklady 2/2012-výpožička 109,02 bez DPH 1/V/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Komunálny odpad 2012 Snina 104,00 bez DPH Rozh. Č Mesto Snina, SV Strojárska 2060/90, Molnár J. 150 Doprava PO-BB - grémium 400,00 s DPH 16/ Autobus.doprava Chmeľov 175, Východosl.vodár.spol., 151 Vodné, stočné, Sabinov 64,68 s DPH PO KE Komenského 50, Košice Prev.náklady-výpožička ML 138,30 s DPH O výpožičke ÚPSVaR Hlavná 26, Stropkov Telefónne poplatky 2/ ,30 s DPH Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Upratovanie 2/ ,82 bez DPH 2012/ TOBA s.r.o. Sekčovská 54, Prešov Tonery OKI 186,00 s DPH 32/ IKARO, s.r.o. Prešov Okružná 32, Prešov Trovy konania Poprad 73,24 bez DPH Rozsudok NS 1Sžr/ Šalkovský Š.,Mgr., Svit Štúrova 101, Svit, Vyúčt.el.energie 2/2012, KÚ,PO 131,72 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice Preddavky na el.energiu KÚ,PO 1250,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice Dodávka tepla 2/2012, Svidník 1767,20 s DPH 37/ Službyt, s.r.o., Svidník Karpatská 56, 08901, SK Daň z nehnuteľností r.2012, KK 117,34 bez DPH Rozh / Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1/1, Prev.náklady-vyúčt.r.2011, HE 930,08 s DPH 2/ Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18,06601, HE Komunálny odpad r.2012, KK 107,25 bez DPH Rozh Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1/1, Telefónne poplatky 403,38 s DPH Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Poštovné 2/ ,60 s DPH Slov.pošta, BB Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Dodávka plynu KK,PP,SB,VV 4092,00 s DPH Slov.plynárenský priemysel, Bratislava I Mlynské Nivy 44/a, BA Telefónne poplatky 2/ ,40 s DPH H Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava Oprava tlačiarne SB 52,55 s DPH 01/ SVT 31/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Oprava UPS KK 55,03 s DPH 01/ SVT 29/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Komunálny odpad r.2012 SB 114,00 bez DPH Rozh Mesto Sabinov Nám.Slobody 75, Daň z nehnuteľnosti r.2012 SB 175,11 bez DPH Rozh Mesto Sabinov Nám.Slobody 75, Oprava kopír.stroja SK 106,80 s DPH 0103/ / Fax&Copy, Prešov Slovenská 86, Prešov Oprava kopír.stroja BJ 103,20 s DPH 0103/ / Fax&Copy, Prešov Slovenská 86, Prešov Oprava kopír.stroja PP 100,08 s DPH 0103/ / Fax&Copy, Prešov Slovenská 86, Prešov Dodanie a servis pneum. PP 209,00 s DPH 33/ Pneuvosovič- J.Vosovič,KK Tatranská 2,06001, KK Oprava tlačiarne OKI Poprad 60,95 s DPH 01/ SVT 30/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO

7 176 Dodávka tepla 2/ ,41 s DPH 65/08/HES Humenská energetická spol., s.r.o. Humenné Lipová 1, Humenné Rozh. KS PO č Trovy konania Bardejov 1070,38 s DPH Sp/42/ JUDr. L.Jurgová, Poproč Slnečná 33, Uznesenie NS č Trovy konania Prešov 455,26 bez DPH Sžr/100/ JUDr. J.Garaj, Prešov Floriánova 2, PO Uznesenie NS č Trovy konania Prešov 254,88 bez DPH Sžr/100/ JUDr. Z.Molokačová, PO Masarykova 16, Prešov Allianz-Slov.poisťovňa 180 Poistenie nehnuteľností 2110,69 s DPH / KE Štúrova 7, Košice PSB-96- Čapajevova 38, El.energia,vodné,stočné PP 428,86 bez DPH 146/KAP/ Ministerstvo obrany SR PO Komunálny odpad, Svidník 52,25 bez DPH Rozh Mesto Svidník Sov.hrdinov 200, Svidník Obálky 1363,80 s DPH 362/ / PEBA P.Barbas,V.Šariš Slovenská 36, Vodné, stočné Kežmarok 157,20 bez DPH 531/122/07P Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Oprava UPS KÚ Prešov 104,23 s DPH 01/2010-SVT 40/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Komunálny odpad ML 56,25 bez DPH Rozh.č Mesto Medzilaborce Medzilaborecka 1, Strojárska 187 Daň z nehnuteľností Snina 158,29 bez DPH Rozh.č Medsto Snina 2060/90, Kancelársky materiál 1047,35 s DPH / ATAP-J.Holovač, Prešov Bažantia 13, 08001, PO Rezaný papier, poštový poukaz 1236,00 s DPH 37/ P.Palša, Expres Print Kalinčiakova 12, Ľubotice ROEP k.ú. Petkovce, VV 2142,85 s DPH 08/2010 ROEP A.Mačuga-GeoComp, BJ Dlhý rad 16, BJ Oprava radiátora Stropkov 38,94 s DPH 27/ Byhos s.r.o., Stropkov Mlynská 20, SP Daň z nehnuteľnosti PO, KÚ 500,10 bez DPH Rozh.č / Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov Daň z nehnuteľnosti VV 251,50 bez DPH Rozh.č.691/ Mesto Vranov /Topľou Dr.C.Daxnera,09301 VV Školenie mobililzácia 86,40 bez DPH Záv.prihl.2/2012/235/H o Vuje a.s., Trnava Okružná 5, Kancelárska stolička 175,00 s DPH 43/ Grand nábytok, Prešov Nám.Mieru 1, PO Kancelársky papier 174,60 s DPH 362/ / PEBA P.Barbas,V.Šariš Slovenská 36, Dodanie a inštal.akumulátora 81,00 s DPH 23/ Remo s.r.o., Humenné Mierová 64, Humenné Dodanie a osadenie pneumatík 205,92 s DPH 41/ Remo s.r.o., Humenné Mierová 64, Humenné ROEP k.ú. Solivar, Prešov 9104,91 s DPH 1/2009-ROEP Progres GEO, Prešov Masarykova 16, ROEP k.ú. Úloža, Levoča 5356,80 s DPH Zodielo 1/2011-ROEP Geokart Prešov, s.r.o. Konštantínova 3, Apríl Prev.náklady 4/2012 SK BJ 1180,01 s DPH 458/ BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prenájom garáže 4/2012 SK BJ 25,43 s DPH 563/ BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prev.náklady 4/2012 SK SL 721,64 bez DPH 1579/ Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, St.Ľubovňa Prev.náklady 4/2012 SK SK 268,87 bez DPH O užív.nebyt.priest Mesto Svidník Sov.hrdinov 200, Svidník Ochrana objektu 4/2012 SK BJ 3,98 bez DPH 02/056/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 4/2012 SK KK 3,98 bez DPH 04/128/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 4/2012 SK LE 3,98 bez DPH 07/380/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 4/2012 SK PP 3,98 bez DPH 07/259/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov

8 209 Ochrana objektu 4/2012 SK PO 3,98 bez DPH 08/143/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 4/2012 SK SB 3,98 bez DPH 08/219/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 4/2012 SK SP 3,98 bez DPH 13/203/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 4/2012 SK VT 3,98 bez DPH 14/305/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 4/2012 KÚ PO 3,98 bez DPH 08/200/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Východosl.vodár.spol., 214 Vodné, stočné Sabinov 61,10 s DPH PO Komunálny odpad Levoča 50,05 bez DPH Rozh.č Mesto Levoča Slov.spol.geodetov a 216 Geodetické dni 430,00 bez DPH Záv.prihl kartografov, Bratislava I KE Komenského 50, Košice Nám. Majstra Pavla 4, Koceľová 15, BA 217 Vodné, stočné Vranov n/t. 393,13 s DPH 772/ Východosl.vodár.spol., KE Komenského 50, Košice Komunálny odpad Vranov n/t. 152,53 bez DPH Rozh.č.306/ Mesto Vranov /Topľou Dr.C.Daxnera,09301 VV Kancelársky papier 1222,20 s DPH 362/ / PEBA P.Barbas,V.Šariš Slovenská 36, O dielo 34/2009- Ing.V.Nagyovágeod.práce 220 ROEP k.ú. Komárany, VV 4025,00 bez DPH ROEP Strojárska 1831/92,Snina Daň z nehnuteľností Levoča 186,92 bez DPH Rozh.č Mesto Levoča 222 Stravné lístky 17500,00 bez DPH 10 K / Nám. Majstra Pavla 4, DOXX-Stravné lístky, Žilina Kálov 356, Žilina Prev.náklady 3/2012 Snina 1125,49 bez DPH 1/PN/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Prev.náklady - výpožička 3/ Snina 109,02 bez DPH 1/V/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Oprava tlačiarne Poprad 52,55 s DPH 01/2010-SVT 44/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Výkon správy - odmena 3/2012, SK 226 PO, KÚ PO 1037,18 s DPH O výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Prev.náklady 4/2012, SK PO, KÚ PO 2822,60 s DPH O výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Preddavky na el.energiu KÚ,PO 4257,67 s DPH O výkone správy SPRAVKON s.r.o. Konštantínova 6, Prešov Štefánikova 18, 229 Prev.náklady 3/2012 Humenné 592,94 s DPH 2/ Chemkostav HSV a.s ,HE ROEP k.ú. Vyšná Olšava, SK 4723,25 bez DPH 26/ ROEP M.Gladiš-geodet, Šarišské Jastrabie Nám.gen.Štefánika 531/ ROEP k.ú. Štefanovce pri Ond. 2421,30 s DPH 10/ ROEP Geodet Snina Partizánska 1057, / dodatok 232 Prev.náklady 4/2012 ML 201,09 bez DPH ÚPSVaR, Stropkov Hlavná 26, SP Zrážková voda I.Q.2012 Levoča 72,05 s DPH 914/ Podtatr.vodár.spol. PP Hraničná 662/17, Poprad Humenská energetická Lipová 1, Vyúčtovanie teplo Humenné 0,07 s DPH 65/08/HES spol., s.r.o. Humenné Humenné Renovácia tonerov 174,00 s DPH 2010/15 39/ FORDAT, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Prešov Renovácia tonerov 1076,40 s DPH 2010/15 32/ FORDAT, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Prešov Renovácia tonerov 992,40 s DPH 2010/15 46/ FORDAT, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Prešov Mlynská 31, Vyúčtovanie el.energie Prešov -135,59 s DPH energetika a.s. Košice

9 239 Dodávka plynu KK,PP,SB,VV 2654,00 s DPH Slov.plynárenský priemysel, Bratislava I Mlynské Nivy 44/a, BA Telefónne poplatky 223,60 s DPH Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Telefónne poplatky - mobilné 379,20 s DPH Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava El.energia 5/2012 KÚPO,SKPO 1100,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Košice O poskytnutí služieb 243 Prístup do systému eaukcie 150,00 s DPH zo dňa Eunext Aukcie, s.r.o., KE Kuzmányho 25, Partizánska cesta 9, 244 Poštovné 3/ ,90 s DPH Slov.pošta, BB Banská Bystrica Telefónne poplatky 3/ ,36 s DPH H Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava Oprava tlačiarne SB 64,55 s DPH 01/ SVT 25/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Upratovanie 3/ ,34 bez DPH 2012/ TOBA s.r.o. Sekčovská 54, Prešov Prevádzkové náklady II.Q.2012, 248 Stropkov 1130,00 bez DPH o úhrade prev.nákladov Krajský pozemkový úrad Prešov Masarykova 16, Prešov ROEP k.ú. Osikov, Bardejov 1980,51 bez DPH GeoComp Bardejov, s.r.o. Dlhý rad 16, BJ Koncesionárske poplatky II.Q ,49 bez DPH zákon 68/ Rozhlasová a televízna spoločnosť Staré Grunty 2, Dodávka tepla 3/2012 Svidník 970,87 s DPH 37/ Službyt, s.r.o., Svidník Karpatská 56, Daň z nehnuteľností r. 2012,HE 43,66 bez DPH Rozh.č / Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, Humenné Dobropis dodávky tepla , 253 Svidník -495,50 s DPH 37/ Službyt, s.r.o., Svidník Karpatská 56, Dobropis dodávky tepla , 254 Svidník -271,67 s DPH 37/ Službyt, s.r.o., Svidník Karpatská 56, ROEP k.ú. Lipt.Teplička, PP 10245,38 s DPH 18/ ROEP PIPS,s.r.o., Žilina Legionárska 23, Skenery+čítačky 73992,10 s DPH Kúpna zmluva PosAm, Bratislava Odborárska 21, Školenie k systému Eaukcií 30,00 bez DPH záväzná prihláška Eunext Aukcie s.r.o. Kuzmányho 25, 04001,KE Zmena užív.kódov zabezp.syst. 57,60 s DPH 48/ SB SYSTEM,s.r.o. Východná 16, Prešov Daň z nehnuteľností Stropkov 57,50 bez DPH Rozh.č. 1250/ Mesto Stropkov Hlavná 38/2, SP Dodávka tepla 3/2012 Humenné 1013,56 s DPH 65/08/HES Humenská energetická spol., s.r.o. Humenné Lipová 1, Humenné El.energia, vodné stočné PP 1951,40 bez DPH PSB /KAP/ Ministerstvo obrany SR Čapajevova 38, PO stupňový rebrík pre Kežmarok 35,50 s DPH 52/ HAUS Seman, s.r.o., PO Levočská 6128/20, PO Žiarovky, štartéry 56,04 s DPH 53/ Elmart - M.Ildža, Prešov Slovenská 32, PO Daň z nehnuteľností Svidník 52,49 bez DPH Rozh. Č Mesto Svidník Sov.hrdinov 200, Vyúčtovanie teplo ML 520,08 bez DPH O výpožičke ÚPSVaR, Stropkov Hlavná 26,09101 Stropkov Vyúčtovanie vodné,stočné ML -34,39 bez DPH O výpožičke ÚPSVaR, Stropkov Hlavná 26,09101 Stropkov

10 267 ROEP k.ú. Sp.Hanušovce, KK 3600,00 s DPH 13/2009-ROEP Geopro Slovakia, Bardejov Hviezdoslavova 3, Ing.Ján Lisoň- 268 ROEP k.ú. Havka, Kežmarok 8940,78 bez DPH 7/2008-ROEP Lisonord,KE Varšavská 3, KE ROEP k.ú. Tovarné, Vranov 5052,68 s DPH 15/2010-ROEP Geoplan,s.r.o., Prešov Konštantínova 3, Trovy konania Humenné 284,72 bez DPH Uznesenie KS č. 1S/23/ JUDr. S.Hrubišák, HE Pugačevova 1, HE 271 Daň z nehnuteľností r PP 242,64 bez DPH Rozh.č / Mesto Poprad Nábrežie J.Pavla II.2802/ Dodávka el.energie BJ,SB,KR 2740,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, KE Máj Trovy konania Poprad 461,82 bez DPH Rozsudok NS SR č. 10Sžr/48/ JUDr. D.Macko, Poprad Mnoheľova 8, PP 274 Prev.náklady 5/2012 SK BJ 1180,01 s DPH 458/ BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prenájom garáže 5/2012 SK BJ 25,43 s DPH 563/ BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prev.náklady 5/2012 SK SL 721,64 bez DPH 1579/ Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, St.Ľubovňa Prev.náklady 5/2012 SK SK 268,87 bez DPH O užív.nebyt.priest Mesto Svidník Sov.hrdinov 200, Svidník Ochrana objektu 5/2012 SK BJ 3,98 bez DPH 02/056/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 5/2012 SK KK 3,98 bez DPH 04/128/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 5/2012 SK LE 3,98 bez DPH 07/380/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 5/2012 SK PP 3,98 bez DPH 07/259/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 5/2012 SK PO 3,98 bez DPH 08/143/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 5/2012 SK SB 3,98 bez DPH 08/219/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 5/2012 SK SP 3,98 bez DPH 13/203/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 5/2012 SK VT 3,98 bez DPH 14/305/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 5/2012 KÚ PO 3,98 bez DPH 08/200/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Výmena batérií UPS, Snina 45,43 s DPH 01/ / D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Daň z nehnuteľností SL 293,48 bez DPH Rozh.č / Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, St.Ľubovňa GeoComp Bardejov, 289 ROEP k.ú. Osikov, Bardejov 1531,64 bez DPH 03/2010-ROEP s.r.o. Dlhý rad 16, BJ Dodávka el.energie - HE,ML,VV 4111,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, KE ROEP k.ú. Fričkovce, Bardejov 4631,00 bez DPH 01/2010-ROEP GeoComp Bardejov, s.r.o. Dlhý rad 16, BJ ROEP k.ú. Sedliská, Vranov 3373,75 bez DPH 37/2009-ROEP Š.Gulašigeodet,Jakubany Jakubany 428, Odmena - výkon správy PO 1037,18 s DPH O výkone správy Spravkon, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Prev.náklady - SK PO, KÚ PO 2822,60 s DPH O výkone správy Spravkon, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Stravné lístky 17500,00 bez DPH 10 K / DOXX - stravné lístky, ZA Kálov 356, Žilina Dodávka el.energie-levoča 3780,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, KE Dodávka el.energie-kk,sl 2937,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, KE Prev.náklady-výpožička Snina 109,02 bez DPH 1/V/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057,

11 299 Prev.náklady 4/2012 Snina 1125,49 bez DPH 1/PN/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Upratovanie 4/ ,30 bez DPH 2012/ TOBA s.r.o., Prešov Sekčovská 54, Vysprávky a maľovanie SB 1985,00 bez DPH 50/ Bujňák A., Torysa 169 Torysa 169, Dodanie WC, Sabinov 83,00 s DPH 57/ J.Kropiľák, Sabinov Hviezdoslavova 10, Vodné, stočné Sabinov 64,18 s DPH PO Východosl.vodár.spol., KE Komenského 50, Košice Diskrétne výplatné pásky 163,00 s DPH 59/ REDIVIVUS-Ing.B.Halát Bretejovce 18, Oprava kopír.stroja PP 64,44 s DPH 0103/ / Fax&Copy, Prešov Slovenská 86,08001 PO Servisná prehliadka SMV, PO 214,67 s DPH 60/ PO CAR s.r.o., Prešov Petrovianska 1, Daň z nehnuteľnosti Kručov 24,14 bez DPH Rozh.č Obec Kručov Obec Kručov, Prev. náklady 4/2012 Humenné 592,94 s DPH 2/ Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18, HE Prev.náklady 5/2012 ML 189,46 bez DPH 1/ dodatok ÚPSVaR, Stropkov Hlavná 26, SP Telefónne poplatky 4/ ,27 s DPH Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Vyúčt.dodávky el.energie PO -233,77 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, KE Záloha el.energie KÚPO,SKPO 1020,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, KE Služby BOZP a OPP 330,00 s DPH BI/71/ ESSET,s.r.o., Košice Lichardova 20, KE Vyúčt.prev.nákladov Snina 3560,40 bez DPH 1/PN/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Partizánska cesta 9, 315 Poštovné 4/ ,30 s DPH Slov.pošta, BB Banská Bystrica Dodávka plynu KK,PP,SB,VV 1580,00 s DPH SPP, Bratislava Mlynské nivy 44/a, Vodné, stočné Levoča 44,11 s DPH 914/ Podtatr.vodár.spol. PP Hraničná 662/17, Oprava servera Humenné 49,82 s DPH 01/2010-SVT 61/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Výmena switchu Humenné 7,14 s DPH 01/2010-SVT 63/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Telefónne poplatky - mobily 344,97 s DPH Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Telefónne poplatky 4/ ,96 s DPH H Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, ROEP k.ú. Závada, Humenné 2974,75 bez DPH 12/2009-ROEP Czipo,s.r.o., Košice 1 Kmeťova 36, KE Ing.V.Nagyovágeod.práce 323 ROEP k.ú. Detrík, Vranov n/t. 3150,00 bez DPH 31/2009-ROEP Strojárska 1831/92,Snina Renovácia tonerov 104,40 s DPH 2010/15 51/ FORDAT, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Dodávka tepla Svidník 622,31 s DPH 37/ Službyt s.r.o., Svidník Karpatská 56, 08901, SK ROEP k.ú. Majerovce, Vranov 1456,56 s DPH 06/2010-ROEP A.Mačuga-GeoComp, BJ Dlhý rad 16, BJ Oprava kopír.stroja Vranov n/t. 152,40 s DPH 0103/ / Fax&Copy, Prešov Slovenská 86,

12 328 Dodanie 4 ks penumatík, PP 241,00 s DPH 65/ Pneuvosovič- J.Vosovič,KK Tatranská 2,06001, KK Oprava vodovod.potrubia Snina 71,10 bez DPH 1/PN/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Výroba pečiatok 106,55 s DPH 62/ Pejtr - J.Trudič, Prešov Vajanského 57, Humenská energetická Chemlonská 1, 331 Dodávka tepla 4/2012 Humenné 546,42 bez DPH 65/08/HES spol., s.r.o. Humenné Humenné Dodávka tepla Humenné -160,44 s DPH 65/08/HES Humenská energetická spol., s.r.o. Humenné Chemlonská 1, Humenné Diskrétne výplatné pásky -6,52 s DPH Dobropis Redivvivus, Ing. Halát, KE Bruselská 4, KE Oprava tlačiarne Prešov 75,35 s DPH 01/2010-SVT 70/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Oprava tlačiarne a UPS, HE 124,38 s DPH 01/2010-SVT 71/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Sieťové káble pre Humenné 28,30 s DPH 72/ Versity a.s., Prešov Strojnícka 1, PO Kancelársky papier 1396,80 s DPH 362/ / PEBA P.Barbas,V.Šariš Slovenská 36, Spisový obal 1239,60 s DPH 68/ P.Palša, Expres Print Kalinčiakova 12, Ľubotice Ing.Tovarňáková- 339 ROEP k.ú. Jabloň, Humenné 8841,20 bez DPH 04/2008-ROEP TOGEO Na Rúrkach 22A, Prešov ROEP k.ú. Skrabské, VV 3290,00 bez DPH 09/2010-ROEP Geodesa Sotáková M.,VV Porbuská 677/50, Oprava SMV Stropkov 298,57 s DPH 54/ ŠM Autoservis, Stropkov Hviezdoslavova 1311/ Komunálny odpad Stropkov 80,11 bez DPH Rozh.č.3338/ Mesto Stropkov Hlavná 38/2, SP Dodávka a montáž EZS,PPaSL 2725,02 s DPH 2012/ Optiman s.r.o., Poprad Velické nám.1195/ Výmena batérií UPS Levoča 173,83 s DPH 01/2010-SVT 76/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Oprava tlačiarne Prešov 62,15 s DPH 01/2010-SVT 77/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Oprava tlačiarne Sabinov 117,10 s DPH 01/2010-SVT 78/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Výmena batérií UPS Kežmarok 177,26 s DPH 01/2010-SVT 75/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO ROEP k.ú. Varechovce SP 2675,00 bez DPH 05/2010-ROEP GeoComp Bardejov, s.r.o. Dlhý rad 16, BJ Jún Prev.náklady 6/2012 BJ 1180,01 bez DPH 458/04 + dod.č BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prenájom garáže 6/2012 BJ 25,43 bez DPH 563/ BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, Bardejov Prev.náklady 6/2012 SK SL 721,64 bez DPH 1579/ Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, SL Prev.náklady 6/2012 SK SK 268,87 bez DPH O užív.nebyt.priest Mesto Svidník Sov.hrdinov 200, Ochrana objektu 6/2012 BJ 3,98 bez DPH 02/056/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu 6/2012 KK 3,98 bez DPH 04/128/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov

13 355 Ochrana objektu 6/2012 LE 3,98 bez DPH 07/380/ KR PZ Prešov 356 Ochrana objektu 6/2012 PP 3,98 bez DPH 07/259/ KR PZ Prešov 357 Ochrana objektu 6/2012 PO 3,98 bez DPH 08/143/ KR PZ Prešov 358 Ochrana objektu 6/2012 SB 3,98 bez DPH 08/219/ KR PZ Prešov 359 Ochrana objektu 6/2012 SP 3,98 bez DPH 13/203/ KR PZ Prešov 360 Ochrana objektu 6/2012 VV 3,98 bez DPH 14/305/ KR PZ Prešov 361 Ochrana objektu 6/2012 KÚ PO 3,98 bez DPH 08/200/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Štúrova 7, Prešov Štúrova 7, Prešov Štúrova 7, Prešov Štúrova 7, Prešov Štúrova 7, Prešov Štúrova 7, Prešov Ing.V.Nagyovágeod.práce Strojárska 1831/92,Snina ROEP k.ú. Dedačov, HE 1500,00 bez DPH 08/2009-ROEP Oprava podláh Sabinov 484,92 bez DPH 82/ Bujňák A., Torysa 169 Torysa 169, Maľovanie kancelárií Poprad 735,84 bez DPH 73/ V.Škoviera, Nová Lesná Sadová 134, Prev.náklady, Medzilaborce 189,46 bez DPH 1/ ÚPSVaR, Stropkov Hlavná 26, SP Odmena - výkon správy PO 1037,18 s DPH O výkone správy Spravkon, Prešov Konštantínova 6, Prev.náklady SK PO, KÚ PO 2822,60 s DPH O výkone správy Spravkon, Prešov Konštantínova 6, Prev.náklady-výpožička Snina 109,02 bez DPH 1/V/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Prev.náklady Snina 1125,49 bez DPH 1/PN/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, DOXX-stravné 370 Stravné lístky 17500,00 bez DPH 10K lístky,žilina Kálov 356, Žilina ROEP k.ú. Hertník, BJ 2299,50 bez DPH 2/2010-ROEP M.Ščurka-geodet Chmeľnica 249, ROEP k.ú. Koprivnica, BJ 2929,50 s DPH 05/2009-ROEP Geodézia Bardejov,s.r.o. Hurbanova 11, BJ Východosl.vodár.spol, 373 Vodné, stočné Sabinov 54,18 s DPH PO KE Komenského 50, Oprava kopír.stroja Prešov 198,12 s DPH 0103/ / Fax&Copy, Prešov Slovenská 86, PO Služby BOZP a OPP 330,00 s DPH O poskytnutí služieb zo dňa ESSET,s.r.o., Košice Lichardova 20, KE Prev.náklady 5/2012 Humenné 592,94 s DPH 2/ Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18, HE Sieťové káble pre Vranov n/t. 8,72 s DPH 86/ Versity a.s., Prešov Strojnícka 1, PO Telefónne poplatky 5/ ,78 s DPH Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Oprava EZS na SK Prešov 79,20 s DPH 80/ SB SYSTEM,s.r.o. Východná 16, Prešov Upratovanie 5/ ,30 bez DPH 2012/ TOBA s.r.o., Prešov Sekčovská 54, Ochrana objektu + zriadenie linky SL 43,81 bez DPH 11/137/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov

14 Ochrana objektu + vstupný poplatok 382 SL 33,19 bez DPH 11/137/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ubytovanie + strava (porada) 525,00 s DPH 83/ Chata Pieniny, s.r.o. Lesnica 147, Komunálny odpad Kežmarok 107,25 bez DPH Rozh.č Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1/1, Komunálny odpad Stropkov 80,11 bez DPH Rozh.č.3338/ Mesto Stropkov Hlavná 38/2, SP Komunálny odpad Svidník 52,25 bez DPH Rozh.č Mesto Svidník Sov.hrdinov 200, Seminár "Mapy katastra a digitalizácia" 225,00 bez DPH Žiadosť 1-670/2012/TO Oprava ústr.kúrenia Snina 1302,50 s DPH 67/ Slov.spol.geodetov a kartografov, Bratislava Stavomont-SP Snina,s.r.o. Koceľová 15, BA Stakčínska 758/8, Oprava tlačiarne Poprad 119,75 s DPH 01/2010-SVT 66/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Oprava tlačiarne SK Prešov 52,55 s DPH 01/2010-SVT 88/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Oprava tlačiarne Kežmarok 63,35 s DPH 01/2010-SVT 87/ D-Band servis, s.r.o. Plzenská 2, , PO Vyúčtovanie el.energie Prešov -11,64 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Preddavky na el.energiu KÚ,PO 1090,00 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, Oprava kopír.stroja KK 355,44 s DPH 0103/ / Fax&Copy, Prešov Slovenská 86, PO Geopro Slovakia, 395 ROEP k.ú. Lipníky, Prešov 2880,00 s DPH 20/2009-ROEP Bardejov Hviezdoslavova 3, Prev.náklady-garáž-vyúčtovanie r ,38 s DPH 563/ Bardbyt, Bardejov Moyzesova 7, BJ Poštovné 5/ ,10 s DPH Slov.pošta, B.Bystrica Partizánska cesta 9, Karadžičova 10, 398 Telefónne poplatky-mobily 381,40 s DPH Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a, 399 Dodávka plynu KK,PP,SB,VV 1192,00 s DPH SPP,a.s., Bratislava I Renovácia tonerov KÚ PO 801,60 s DPH 2010/15 91/ FORDAT, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Renovácia tonerov LE, ML, PP, PO, VV, KÚPO 1045,20 s DPH 2010/15 79/ FORDAT, s.r.o., Prešov Konštantínova 6, Papier, obálky 1199,10 s DPH 362/ / PEBA P.Barbas,V.Šariš Slovenská 36, Servisná prehliadka SMV, PP 408,95 s DPH 85/ Autonova, Poprad,05801 Priem.areál Východ Union poisťovňa, a.s., 404 Poistné SMV II.polrok ,00 bez DPH BA Bajkalská 29/A, ROEP k.ú. Zálesie, KK 4200,00 s DPH 15/2009-ROEP PIPS,s.r.o., Žilina Legionárska 23, Telefónne poplatky 5/ ,43 s DPH H Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Výmena pneumatík, SL 36,20 s DPH 58/ Autokomplet J.Palgut,SL Prešovská 4, Dodávka tepla 5/2012, HE 381,83 bez DPH 65/08/HES Humenská energetická spol., s.r.o. Humenné Lipová 1, Humenné Ing.P.Budz-Auto BaB, Javorová 21, Materiál na údržbu SMV, PP 112,69 s DPH 94/ Veľká Lomnica Veľká Lomnica

15 410 Kontajner na odpad, KK 35,88 s DPH O prenájme MOK Techn.služby, s.r.o., KK Poľná 1, KK Renovácia tonerov 592,80 s DPH 2010/15 92/ FORDAT, s.r.o., Prešov Konštantínova6, Vyúčt.el.energie Kručov -10,57 s DPH energetika a.s. Mlynská 31, KE Všeob.podania I.polrok ,00 s DPH 155/2009/EP Nár.agentúra pre sieť. a elektronické služby Kollárova 8, Trnava ROEP k.ú. Tvarožná 8714,65 bez DPH 14/ ROEP Euro Geo, s.r.o., Košice Kmeťova 36, KE Vyúčt.nákladov za rok Bardejov 2652,49 bez DPH 458/ Bardbyt, Bardejov Moyzesova 7, BJ Kancelársky papier 1396,80 s DPH 362/ / PEBA P.Barbas,V.Šariš Slovenská 36, Vyúčt.nákladov za rok výpožička Snina 657,09 bez DPH 1/V/ CPPPaP, Snina Partizánska 1057, Vodné, stočné Kežmarok 166,63 bez DPH 531/122/07P Podatatr.vodár.spol., PP Hraničná 662/17, Vyúčt.nákladov za rok Stará 419Ľubovňa 108,88 bez DPH 1579/ Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, 06401, SL Vodné a stočné, Sabinov 47,78 s DPH PO Východosl.vodár.spol. KE Komenského 50, Vodné, stočné, Vranov n/t. 366,11 s DPH 772/ Východosl.vodár.spol. KE Komenského 50, Júl Prev.náklady 7/2012 BJ 1180,01 bez DPH 458/ Bardbyt, Bardejov Moyzesova 7, BJ Prenájom garáže BJ 25,43 bez DPH 563/ Bardbyt, Bardejov Moyzesova 7, BJ Prev.náklady 7/2012 SL 721,64 bez DPH 1579/99 + dodatky Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1, SL Prev.náklady 7/2012 Svidník 268,87 bez DPH O užív.nebyt.priest Mesto Svidník Sov.hrdinov 200, Ochrana objektu BJ 3,98 bez DPH 02/056/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu KK 3,98 bez DPH 04/128/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu LE 3,98 bez DPH 07/380/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu PP 3,98 bez DPH 07/259/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu PO 3,98 bez DPH 08/143/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu SB 3,98 bez DPH 08/219/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu SL 3,98 bez DPH 11/137/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu SP 3,98 bez DPH 13/203/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu VV 3,98 bez DPH 14/305/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Ochrana objektu KÚ PO 3,98 bez DPH 08/200/ KR PZ Prešov Štúrova 7, Prešov Odborné školenie ver.obst. 30,00 bez DPH Záv.prihláška Eunext Aukcie, s.r.o., KE Kuzmányho 25, Vyúčt.výkon správy Prešov -128,77 s DPH O výkone správy Spravkon, Prešov Konštantínova 6, Vyúčt.energií rok 2011 PO 4013,33 s DPH O výkone správy Spravkon, Prešov Konštantínova 6, Preddavky na el.energiu KÚ,PO 4257,67 s DPH O výkone správy Spravkon, Prešov Konštantínova 6, Náklady na výkon správy 2822,60 s DPH O výkone správy Spravkon, Prešov Konštantínova 6, Odmena - výkon správy PO 1037,18 s DPH O výkone správy Spravkon, Prešov Konštantínova 6, Oprava kopír.stroja PP 177,24 s DPH 0103/ / Fax&Copy, Prešov Slovenská 86, PO

Objednávky Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia objednávky. Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január 2012

Objednávky Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia objednávky. Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január 2012 Číslo objed. Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky v Identifikácia súvisiacej zmluvy Názov Adresa IČO Objednávku podpísal Meno a Funkcia priezvisko Január 2012 1 oprava EZS VT 96,00 s DPH 14/305/2010

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

doručenia DF/0002/2012 Upratovacie a čistiace práce 409,88 01/ SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.,. Hečku 1, Michalovce

doručenia DF/0002/2012 Upratovacie a čistiace práce 409,88 01/ SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.,. Hečku 1, Michalovce Objednávateľ: Katastrálny úrad v Košiciach, Južná tr.82, 040 17 Košice, :35540249 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) DF/0001/2012 Predplatné publikácie "čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49 008/2012 03.01.2012 AJFA+AVIS,

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více