mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A"

Transkript

1 popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy ,19 EUR s DPH Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava, Koceľova 15 3/2018 pohonné hmoty za 2.pol.12/ ,75 EUR s DPH hrdlo 1 4/2018 obedy za december ,79 EUR s DPH 94/ poistenie budovy úradu č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., 5/ ,64 EUR Bratislava, Štefanovičova 4 6/ / ,78 EUR s DPH Bajkalská 28 7/2018 elektrina a voda za 12/ ,15 EUR s DPH /2018 poplatok 1/ ,00 EUR s DPH z koncesionárske poplatky za 9/ polrok ,48 EUR bez DPH RTVS, s.r.o.,bratislava, Staré Grunty /2018 mobily ,39 EUR s DPH Bajkalská 28 11/2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská 28 12/2018 poštový úver za 12/ ,25 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 13/2018 pranie za 4. Q ,70 EUR s DPH systémová údržba programu č.123/2007/zodh/za HOUR, spol. s r.o., Žilina, Veľký Diel 14/2018 Human Klasik 1-6/ ,40 EUR s DPH Michaela Kostková, Galanta, 15/2018 PVC 1126,25 EUR s DPH 2/ Revolučná 957/4 16/2018 bujóny 3,60 EUR s DPH 92/ /2018 vyúčtovanie plynu za r ,78 EUR s DPH vyúčtovanie tepla a teplej vody 18/2018 za r ,16 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 19/2018 plyn na 1/2018 4,00 EUR s DPH

2 popis faktúrovaného celková staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. 20/2018 odborný posudok 150,00 EUR s DPH 5/ Galanta, Krásna 1094/53 vyúčtovanie Finančného 21/2018 spravodajcu ,45 EUR s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Martina Rázus 23A 22/2018 predplatné Zdravie 19,50 EUR s DPH predplatné News and Media Holding a.s., Bratislava, Panónska cesta 9 23/2018 účastnícky poplatok 20,00 EUR bez DPH prihláška SZU Bratislava, Limbová 14 24/2018 budovy ,81 EUR s DPH Prievozská 6/A A-medi management, s.r.o., 25/2018 registračný poplatok 30,00 EUR prihláška Bratislava, Stromová 13 26/2018 1/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 revízie hydrantov a hasiacich 27/2018 prístrojov 94,20 EUR s DPH 3/ ROHAS s.r.o., Beladice, Pustý Chotár tonery V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, 48,70 EUR s DPH 12/ Bratislavská 699 registrácia domény č. SD / ,60 EUR s DPH /2018 plyn na 2/2018 4,00 EUR s DPH /2018 obedy za január ,81 EUR s DPH 1/ /2018 január a február ,00 EUR s DPH /2018 pohonné hmoty za 2.pol.1/ ,51 EUR s DPH hrdlo 1 33/2018 1/ ,70 EUR s DPH Bajkalská 28 ITES Vranov, s.r.o., Vranov nad 34/2018 záznamník teploty 126,19 EUR s DPH 13/ Topľou, Čemernianska 137 INTES Poprad, s.r.o, Poprad, 35/2018 reflotronprúžky 625,76 EUR s DPH 16/ nám.sv.egídia 95 program WINASU 2018 R147/2017 IVES Košice, Košice, Čsl.armády 20 36/ ,50 EUR s DPH /2018 poštový úver za 1/ ,45 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9

3 popis faktúrovaného celková 38/2018 elektrina a voda za 1/ ,70 EUR s DPH /2018 poplatok 2/ ,00 EUR s DPH z /2018 mobily ,79 EUR s DPH Bajkalská 28 41/2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská 28 42/2018 kancelársky papier 288,90 EUR s DPH 11/ /2018 kancelárske potreby 466,68 EUR s DPH 8/ /2018 čistiace prostriedky 924,17 EUR s DPH 10/ /2018 hygienické potreby 676,08 EUR s DPH 9/ /2018 zakladače 42,00 EUR s DPH 14/ /2018 2/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 48/2018 testovacie prúžky 49,00 EUR s DPH 20/ Water Resources, s.r.o, Kráľová nad Váhom, Hlavná /2018 perá 86,49 EUR bez DPH 17/ National Pen, Bratislava, P.O.BOX /2018 účastnícky poplatok 20,00 EUR bez DPH prihláška SZU Bratislava, Limbová 14 51/2018 účastnícky poplatok 20,00 EUR bez DPH prihláška SZU Bratislava, Limbová 14 52/2018 pohonné hmoty za 1.pol.2/ ,93 EUR s DPH hrdlo 1 53/2018 vatové tampóny 13,20 EUR s DPH 22/ Biolab Slovakia spol. s r.o., Komárno, Okružná 74 54/2018 klimatizácia 2x 3672,00 EUR s DPH 18/ COM-KLIMA, s.r.o., A.Jedlíka 4554, Komárno dobropis k programu WINASU 1- R147/2017 IVES Košice, Košice, Čsl.armády 20 55/2018 2/ ,92 EUR s DPH pevný disk Alza.sk s.r.o., Bratislava, Bottova 56/ ,50 EUR s DPH 24/ /7 57/2018 budovy ,19 EUR s DPH Prievozská 6/A

4 popis faktúrovaného celková predplatné Spravodajca pre Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 58/2018 mzdové účtovníčky 143,76 EUR s DPH predplatné Bratislava, Železničiarska 13 59/2018 2/ ,27 EUR s DPH Bajkalská 28 60/2018 marec ,38 EUR s DPH /2018 plyn na 3/2018 4,00 EUR s DPH /2018 pohonné hmoty za 2.pol.2/ ,89 EUR s DPH hrdlo 1 63/2018 vložné na seminár 50,00 EUR bez DPH prihláška Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Bratislava, Koceľova 15 64/2018 obedy za február ,64 EUR s DPH 7/ /2018 ubytovanie na kongrese 100,00 EUR bez DPH prihláška A-medi management, s.r.o., Bratislava, Stromová 13 66/2018 nádoby na medicínsky odpad 30,84 EUR s DPH 23/ MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín 67/2018 ročný servis alarmu budovy 89,00 EUR s DPH 27/ EKOREKLAMA s.r.o., Košúty /2018 odberové fľaše 295,38 EUR s DPH 19/ ITES Vranov, s.r.o., Vranov nad Topľou, Čemernianska /2018 3/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 70/2018 elektrina a voda za 2/ ,03 EUR s DPH /2018 poštový úver za 2/ ,05 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 72/2018 poplatok 3/ ,00 EUR s DPH z /2018 mobily ,54 EUR s DPH Bajkalská 28 74/2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská 28 75/2018 bujóny a pôdy 17,28 EUR s DPH 21/ /2018 pohonné hmoty za 1.pol.3/ ,40 EUR s DPH hrdlo 1

5 popis faktúrovaného celková insportline s.r.o., Trenčín, 77/2018 športtester 117,60 EUR s DPH 32/ Električná /2018 budovy ,69 EUR s DPH Prievozská 6/A predplatné Pracovní lékařství 79/ ,00 EUR s DPH predplatné Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Bratislava, Vajnorská 9 80/2018 plyn na 4/2018 4,00 EUR s DPH /2018 pohonné hmoty za 2.pol.3/ ,34 EUR s DPH hrdlo 1 82/2018 apríl ,00 EUR s DPH /2018 odborný posudok na strechu 280,00 EUR bez DPH 29/ Ing. Renáta Zálešáková, Galanta, Mierová 1436/43 84/2018 3/ ,76 EUR s DPH Bajkalská 28 85/2018 obedy za marec ,67 EUR s DPH 26/ /2018 poistenie garáží ,81 EUR bez DPH KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 87/2018 poplatok 4/ ,00 EUR s DPH z /2018 poštový úver za 3/ ,55 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 89/2018 elektrina a voda za 3/ ,72 EUR s DPH /2018 4/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 91/2018 mobily ,98 EUR s DPH Bajkalská 28 92/2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská 28 projektová dokumentácia staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. 93/2018 (rozpojenie elektriny) 1080,00 EUR s DPH 6/ Galanta, Krásna 1094/53 94/2018 pranie za 1.Q ,33 EUR s DPH /2018 bujóny a pôdy 23,40 EUR s DPH 28/

6 popis faktúrovaného celková Mesto Galanta, Mierové námestie 96/2018 daň z nehnuteľnosti 1597,11 EUR bez DPH /1 97/2018 reflotronprúžky 416,24 EUR s DPH 39/ INTES Poprad, s.r.o, Poprad, nám.sv.egídia 95 98/2018 pohonné hmoty za 1.pol.4/ ,36 EUR s DPH hrdlo 1 99/2018 pásky do označovača 18,56 EUR s DPH 41/ CDRmarket.cz, Plzeň, Papírnická 4 100/2018 budovy ,69 EUR s DPH Prievozská 6/A máj 101/ ,00 EUR s DPH /2018 plyn na 5/2018 4,00 EUR s DPH /2018 konferenčné poplatky 90,00 EUR bez DPH prihláška Športom proti drogám, o.z. 104/2018 pohonné hmoty za 2.pol.4/ ,15 EUR s DPH hrdlo 1 105/2018 tonery 63,20 EUR s DPH 46/ Dávid Vorčák, Oravská Polhora /2018 4/ ,20 EUR s DPH Bajkalská /2018 obedy za apríl ,70 EUR s DPH 33/ /2018 5/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 109/ letné pneumatiky s diskami 477,68 EUR s DPH 43/ AUTOSÚČIASTKY, Čierna Voda /2018 poplatok 5/ ,00 EUR s DPH z /2018 poštový úver za 4/ ,15 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 112/2018 mobily ,98 EUR s DPH Bajkalská /2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská /2018 elektrina a voda za 4/ ,35 EUR s DPH Jaki Servis, s.r.o., Galanta, SNP 996/8 115/2018 výmena pneumatík 2x 28,80 EUR s DPH 42/ /2018 bujóny a pôdy 41,40 EUR s DPH 34 a 40/

7 popis faktúrovaného celková V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, 117/2018 tonery 133,20 EUR s DPH 50/ Bratislavská /2018 účastnícky poplatok 10,00 EUR bez DPH prihláška SZU Bratislava, Limbová /2018 pohonné hmoty za 1.pol.5/ ,36 EUR s DPH hrdlo 1 120/2018 chlórtestery 61,00 EUR s DPH 48/ Water Resources, s.r.o, Kráľová nad Váhom, Hlavná /2018 reflotronprúžky 61,81 EUR s DPH 51/ INTES Poprad, s.r.o, Poprad, nám.sv.egídia /2018 reflotronprúžky 48,93 EUR s DPH 51/ INTES Poprad, s.r.o, Poprad, nám.sv.egídia /2018 účastnícky poplatok 39,00 EUR bez DPH prihláška Asociácia správcov registratúry, Nováky, M.R.Štefánika /2018 budovy ,69 EUR s DPH Prievozská 6/A BEAS s.r.o., Nitra, Cabajská cesta /2018 žalúzie na okná 213,60 EUR s DPH 35/ /2018 podložky pod nohy 752,40 EUR s DPH 52/ B2B Partner s.r.o., Bratislava, Šulekova 2 127/2018 podložky pod ruky k myši 88,70 EUR s DPH 54/ TEKRA.sk, Trnava, Spartakovská /2 128/2018 tričká 209,13 EUR s DPH 55/ Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na stanicu /2018 plyn na 6/2018 4,00 EUR s DPH /2018 výstražné tabule 18,38 EUR s DPH 58/ ČistiaceBednárik s.r.o., Bratislava Petržalka, Hálova 2 jún 131/ ,00 EUR s DPH /2018 pohonné hmoty za 2.pol.5/ ,22 EUR s DPH hrdlo 1 133/2018 5/ ,56 EUR s DPH Bajkalská /2018 manažérske školenie 5x 390,00 EUR s DPH prihláška Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o., Trenčín, SNP /2018 elektrina a voda za 5/ ,48 EUR s DPH

8 popis faktúrovaného celková 136/2018 6/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 137/2018 mobily ,98 EUR s DPH Bajkalská /2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská /2018 poplatok 6/ ,00 EUR s DPH z /2018 poštový úver za 5/ ,90 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 výkon funkcie zodpovednej osoby za ochranu osobných zmluva z Ing.Ivan Kolka, Veľké Ripňany, Okružná 11/13 141/2018 údajov 90,00 EUR bez DPH 37/ /2018 obedy za máj ,00 EUR s DPH 44/ /2018 bujóny a pôdy 30,96 EUR s DPH 45 a 49/ /2018 vatové tampóny 9,60 EUR s DPH 59/ Biolab Slovakia spol. s r.o., Komárno, Okružná /2018 pohonné hmoty za 1.pol.6/ ,05 EUR s DPH hrdlo 1 146/2018 externé čítačky Smartkariet 20,70 EUR s DPH 63/ Dávid Vorčák, Oravská Polhora /2018 kancelársky papier 305,10 EUR s DPH 60/ /2018 kancelárske potreby 404,76 EUR s DPH 61/ /2018 budovy ,85 EUR s DPH Prievozská 6/A júl 150/ ,00 EUR s DPH /2018 plyn na 7/2018 4,00 EUR s DPH /2018 pohonné hmoty za 2.pol.6/ ,07 EUR s DPH hrdlo 1 153/2018 obedy za jún ,00 EUR s DPH 53/ koncesionárske poplatky za 154/ polrok ,48 EUR bez DPH RTVS, s.r.o.,bratislava, Staré Grunty

9 popis faktúrovaného celková 155/2018 6/ ,61 EUR s DPH Bajkalská /2018 pranie za 2.Q ,39 EUR s DPH /2018 poštový úver za 6/ ,55 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 158/2018 mobily ,98 EUR s DPH Bajkalská /2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská /2018 elektrina a voda za 6/ ,92 EUR s DPH /2018 7/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 162/2018 poplatok 7/ ,00 EUR s DPH z Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava, 163/2018 STN 24,57 EUR bez DPH 65/ Štefanovičova 3 výkon funkcie zodpovednej zmluva z osoby za ochranu osobných 164/2018 údajov 6/ ,00 EUR bez DPH 37/ Ing.Ivan Kolka, Veľké Ripňany, Okružná 11/13 165/2018 trovy exekúcie 62,14 EUR s DPH JUDr.Jozef Kapronczai - súdny exekútor, Galanta, Švermova 273/21 166/2018 pohonné hmoty za 1.pol.7/ ,54 EUR s DPH hrdlo 1 167/2018 bujóny a pôdy 21,96 EUR s DPH 57/ /2018 tonery 108,13 EUR s DPH 67/ Dávid Vorčák, Oravská Polhora /2018 budovy ,33 EUR s DPH Prievozská 6/A predplatné Finančný spravodajca 170/ ,40 EUR s DPH predplatné Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Martina Rázus 23A Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 171/2018 zákonné poistenie služ.vozidla 144,91 EUR bez DPH Bratislava, Dostojevského rad Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 172/2018 poistenie prepravovaných osôb 83,68 EUR bez DPH Bratislava, Dostojevského rad 4

10 popis faktúrovaného celková 173/2018 plyn na 8/2018 4,00 EUR s DPH /2018 pohonné hmoty za 2.pol.7/ ,89 EUR s DPH hrdlo 1 175/2018 august ,00 EUR s DPH /2018 obedy za júl ,00 EUR s DPH 64/ /2018 oprava rozvodu vody 188,70 EUR s DPH 47/ Technospol Slovakia s.r.o., Nitra, Mikovíniho 407/16 178/2018 7/ ,97 EUR s DPH Bajkalská /2018 tonery 358,14 EUR s DPH 71/ V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, Bratislavská /2018 2x seminárny poplatok 110,00 EUR bez DPH prihláška Slovenská asociácia vodárenských expertov, Bratislava, Zvolenská /2018 8/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 182/2018 poštový úver za 7/ ,15 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 systémová údržba programu č.123/2007/zodh/za HOUR, spol. s r.o., Žilina, Veľký Diel 183/2018 Human Klasik 7-12/ ,40 EUR s DPH /2018 poplatok 8/ ,00 EUR s DPH z /2018 elektrina a voda za 7/ ,80 EUR s DPH výkon funkcie zodpovednej osoby za ochranu osobných zmluva z Ing.Ivan Kolka, Veľké Ripňany, Okružná 11/13 186/2018 údajov 7/ ,00 EUR bez DPH 37/ /2018 mobily ,98 EUR s DPH Bajkalská /2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská /2018 bujóny a pôdy 29,88 EUR s DPH 66,68/ /2018 pohonné hmoty za 1.pol.8/ ,20 EUR s DPH hrdlo 1

11 popis faktúrovaného celková Datacomp s.r.o., Košice, Moldavská 191/2018 3x Microsoft Office 627,01 EUR s DPH 75/ /2018 reflotronprúžky 1043,47 EUR s DPH 74/ INTES Poprad, s.r.o, Poprad, nám.sv.egídia / tlačiarne 401,52 EUR s DPH 80/ Alza.sk s.r.o., Bratislava, Bottova 6654/7 STK a emisná kontrola na Jaki Servis, s.r.o., Galanta, SNP 996/8 194/2018 služobnom vozidle+servis 362,40 EUR s DPH 72/ tlačiareň, 2 chladiace boxy a 195/2018 vložky 338,51 EUR s DPH 78/ Alza.sk s.r.o., Bratislava, Bottova 6654/7 196/2018 budovy ,69 EUR s DPH Prievozská 6/A 197/ farebné tonery 330,87 EUR s DPH 81/ PARTNER Retail, s.r.o., Bratislava 2, Klincová /2018 september ,00 EUR s DPH /2018 chladiaci box 54,00 EUR s DPH 77/ Superdiskont, s.r.o., Praha, Dobronická 986/35 200/2018 plyn na 9/2018 4,00 EUR s DPH /2018 pohonné hmoty za 2.pol.8/ ,72 EUR s DPH hrdlo 1 202/ počítače 1349,04 EUR s DPH čiastková kúpna EMM, spol. s r.o., Bratislava, zmluva z Sekurisova /2018 obedy za august ,00 EUR s DPH 69/ /2018 8/ ,64 EUR s DPH Bajkalská /2018 poštový úver za 8/ ,20 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 206/2018 elektrina a voda za 8/ ,86 EUR s DPH /2018 9/ ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 208/2018 poplatok 9/ ,00 EUR s DPH z /2018 mobily ,19 EUR s DPH Bajkalská 28

12 popis faktúrovaného celková 210/2018 mobil ,92 EUR s DPH Bajkalská /2018 filter na monitor 116,70 EUR s DPH 86/ Datacomp s.r.o., Košice, Moldavská /2018 konferenčný poplatok 30,00 EUR s DPH prihláška IQ event s.r.o., Jesenice, Za Rybníkem /2018 toaletný papier 926,40 EUR s DPH 82/ /2018 čistiace a hygienické prostriedky 766,22 EUR s DPH 82/ /2018 vrecia 516,00 EUR s DPH 82/ kancelársky papier a kancelárske 216/2018 potreby 234,54 EUR s DPH 82/ /2018 pohonné hmoty za 1.pol.9/ ,73 EUR s DPH hrdlo 1 218/2018 bujóny a pôdy 5,76 EUR s DPH 73/ programové vybavenie LEA 219/2018 Uafalan na r ,00 EUR s DPH ARKOS spol. s r.o., Bratislava, Pribinova 32 telefónne poplatky / ,75 EUR s DPH Prievozská 6/A 221/2018 počítač 786,75 EUR s DPH 90/ Euroline computer s.r.o., Martin, Svätoplukova 7 REVIG s.r.o., Matúškovo, Hlavná /2018 deratizácia 67,20 EUR s DPH 84/ /2018 bujóny a pôdy 15,12 EUR s DPH 89/ /2018 2x konferenčný poplatok 10,00 EUR bez DPH prihláška SZU Bratislava, Limbová /2018 plyn na 10/2018 4,00 EUR s DPH /2018 október ,00 EUR s DPH výkon funkcie zodpovednej osoby za ochranu osobných zmluva z Ing.Ivan Kolka, Veľké Ripňany, Okružná 11/13 227/2018 údajov 8/ ,00 EUR bez DPH 37/ /2018 obedy za september ,00 EUR s DPH 79/ /38

13 popis faktúrovaného celková 229/2018 pohonné hmoty za 2.pol.9/ ,21 EUR s DPH hrdlo 1 230/2018 9/ ,82 EUR s DPH Bajkalská / / ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 232/2018 elektrina a voda za 9/ ,90 EUR s DPH /2018 kongresový poplatok 20,00 EUR bez DPH prihláška Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť 234/2018 pranie za 3.Q ,02 EUR s DPH /2018 poštový úver za 9/ ,90 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 236/2018 poplatok 10/ ,00 EUR s DPH z /2018 mobily ,29 EUR s DPH Bajkalská /2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská 28 výmena pneumatík 2x, oprava Jaki Servis, s.r.o., Galanta, SNP 996/8 239/2018 motora 1x 124,80 EUR s DPH 93,95/ /2018 tonery 72,00 EUR s DPH 96/ V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, Bratislavská /2018 pohonné hmoty za 1.pol.10/ ,72 EUR s DPH hrdlo 1 242/2018 kalendáre ,44 EUR s DPH 87/ amiba s.r.o., Bratislava, Orenburská 8 243/2018 prenosný výškomer 117,00 EUR s DPH 98/ telefónne poplatky / ,88 EUR s DPH Prievozská 6/A 245/2018 oprava alarmu 24,00 EUR s DPH 102/ EKOREKLAMA s.r.o., Košúty 470 výkon funkcie zodpovednej osoby za ochranu osobných zmluva z Ing.Ivan Kolka, Veľké Ripňany, Okružná 11/13 246/2018 údajov 9/ ,00 EUR bez DPH 37/ National Pen, Bratislava, P.O.BOX 247/2018 perá 170,19 EUR bez DPH 85/

14 popis faktúrovaného celková 248/2018 plyn na 11/2018 4,00 EUR s DPH /2018 november ,00 EUR s DPH / / ,96 EUR s DPH Bajkalská /2018 pohonné hmoty za 2.pol.10/ ,16 EUR s DPH hrdlo 1 252/2018 obedy za október ,00 EUR s DPH 88/ /2018 prepojenie telefónnych liniek 22,00 EUR s DPH 104/ TheraComm, s.r.o., Galanta, Cintorínska 1 oprava strechy budovy úradu a 254/2018 garáží 36693,78 EUR s DPH zmluva o dielo č. 1/2018 z / TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Galanta, Hodská /2018 mobily ,99 EUR s DPH Bajkalská /2018 mobil ,99 EUR s DPH Bajkalská /2018 poplatok 11/ ,00 EUR s DPH z /2018 poštový úver za 10/ ,55 EUR bez DPH Bystrica, Partizánska cesta 9 259/ / ,78 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 260/2018 elektrina a voda za 10/ ,56 EUR s DPH /2018 bujóny a pôdy 14,76 EUR s DPH 94/ /2018 bujóny a pôdy 12,96 EUR s DPH 83/ /2018 perá 207,49 EUR bez DPH 105/ National Pen, Bratislava, P.O.BOX 1615 predplatné Zdravotnícke noviny 264/ ,55 EUR s DPH predplatné MAFRA Slovakia, a.s., Bratislava, Nobelova /2018 pohonné hmoty za 1.pol.11/ ,23 EUR s DPH hrdlo 1 Jaki Servis, s.r.o., Galanta, SNP 996/8 266/2018 oprava služobného vozidla 48,00 EUR s DPH 103/

15 popis faktúrovaného celková Datacomp s.r.o., Košice, Moldavská 267/2018 výpočtová technika 425,46 EUR s DPH 109/ telefónne poplatky / ,88 EUR s DPH Prievozská 6/A 269/2018 predplatné Bazén a sauna ,50 EUR s DPH predplatné MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, Šustekova 8 270/2018 tyčinkový teplomer 15,31 EUR s DPH 97/ FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča, Mäsiarska Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 271/2018 zákonné poistenie služ.vozidla 89,94 EUR bez DPH Bratislava, Dostojevského rad Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 272/2018 poistenie prepravovaných osôb 41,84 EUR bez DPH Bratislava, Dostojevského rad 4 273/2018 december ,00 EUR s DPH

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Objednávky za mesiac Január 2016

Objednávky za mesiac Január 2016 Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více