Faktúry 1/2014 Ev.č.faktúry Názov firmy Došla Splatná Suma Počet 54 ks ,94

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktúry 1/2014 Ev.č.faktúry Názov firmy Došla Splatná Suma Počet 54 ks ,94"

Transkript

1 Faktúry 1/2014 Ev.č.faktúry Názov firmy VS Došla Splatná Suma DFB/13/0927 Orange Slovensko, a.s ,14 DFB/13/0928 Peter SLÁVIK ,51 DFB/13/0929 Slovak Telekom, a.s. / ,45 DFB/13/0930 Slovak Telekom, a.s. / ,90 DFB/13/0931 Slovak Telekom, a.s. / ,59 DFB/13/0932 VSE a.s ,14 DFB/13/0933 Slovnaft a.s ,81 DFB/13/0934 Slovak Telekom, a.s. / ,04 DFB/14/0001 DMJ MARKET, s.r.o ,48 DFB/14/0002 DMJ MARKET, s.r.o ,63 DFB/14/0003 DMJ MARKET, s.r.o ,78 DFB/14/0004 DMJ MARKET, s.r.o ,69 DFB/14/0005 INMEDIA, spol. s r.o ,27 DFB/14/0006 DMJ MARKET, s.r.o ,96 DFB/14/0007 Obec Tovarné ,40 DFB/14/0008 DMJ MARKET, s.r.o ,06 DFB/14/0009 BROVA, spol. s.r.o ,97 DFB/14/0010 MAGNA E.A. s.r.o ,71 DFB/14/0011 Bidvest Slovakia s.r.o ,79 DFB/14/0012 FARMIS, spol. s r.o ,74 DFB/14/0013 MAGNA E.A. s.r.o ,48 DFB/14/0014 MAGNA E.A. s.r.o ,04 DFB/14/0015 CLEANING spol. s r.o ,76 DFB/14/0016 INMEDIA, spol. s r.o ,65 DFB/14/0017 DMJ MARKET, s.r.o ,06 DFB/14/0018 DMJ MARKET, s.r.o ,90 DFB/14/0019 DMJ MARKET, s.r.o ,83 DFB/14/0020 INMEDIA, spol. s r.o ,74 DFB/14/0021 Martin Mikula-MARKO ,02 DFB/14/0022 DMJ MARKET, s.r.o ,85 DFB/14/0023 Poradca podnikateľa, spol. s ,21 r.o. DFB/14/0024 TATRAPRIM s.r.o ,20 DFB/14/0025 Asseco Solutions, a.s ,51 DFB/14/0026 DMJ MARKET, s.r.o ,66 DFB/14/0027 DMJ MARKET, s.r.o ,20 DFB/14/0028 DMJ MARKET, s.r.o ,36 DFB/14/0029 DMJ MARKET, s.r.o ,36 DFB/14/0030 BROVA, spol. s.r.o ,31 DFB/14/0031 DMJ MARKET, s.r.o ,47 DFB/14/0032 DMJ MARKET, s.r.o ,37 DFB/14/0033 DMJ MARKET, s.r.o ,78 DFB/14/0034 Bidvest Slovakia s.r.o ,80 DFB/14/0035 INMEDIA, spol. s r.o ,33 DFB/14/0036 Asseco Solutions, a.s ,14 DFB/14/0037 DMJ MARKET, s.r.o ,10 DFB/14/0038 DMJ MARKET, s.r.o ,06 DFB/14/0039 DMJ MARKET, s.r.o ,48 DFB/14/0040 DMJ MARKET, s.r.o ,68 DFB/14/0041 DMJ MARKET, s.r.o ,30 DFD/14/4001 POTRAVINY Božena ,10 Michalčová DFD/14/4002 GVP, spol.s r.o. Humenné ,03 DFD/14/4003 GVP, spol.s r.o. Humenné ,24 DFD/14/4004 GVP, spol.s r.o. Humenné ,02 DFD/14/4005 GVP, spol.s r.o. Humenné ,84 Počet 54 ks ,94

2 Faktúry 2/2014 Ev.číslo Názov firmy VS Došla Splatná Suma DFB/14/0042 Orange Slovensko, a.s ,25 DFB/14/0043 Martin Mikula-MARKO ,28 DFB/14/0044 Martin Mikula-MARKO ,27 DFB/14/0045 Bidvest Slovakia s.r.o ,48 DFB/14/0046 BROVA, spol. s.r.o ,66 DFB/14/0047 MAGNA E.A. s.r.o ,48 DFB/14/0048 MAGNA E.A. s.r.o ,04 DFB/14/0049 Bidvest Slovakia s.r.o ,44 DFB/14/0050 DMJ MARKET, s.r.o ,36 DFB/14/0051 Slovak Telekom, a.s. / ,45 DFB/14/0052 AJFA+AVIS, s.r.o ,50 DFB/14/0053 Slovak Telekom, a.s. / ,18 DFB/14/0054 Slovak Telekom, a.s. / ,06 DFB/14/0055 INMEDIA, spol. s r.o ,70 DFB/14/0056 MAGNA E.A. s.r.o ,00 DFB/14/0057 Slovak Telekom, a.s. / ,42 DFB/14/0058 DMJ MARKET, s.r.o ,72 DFB/14/0059 INMEDIA, spol. s r.o ,73 DFB/14/0060 SLOVNAFT, a.s ,52 DFB/14/0061 DMJ MARKET, s.r.o ,10 DFB/14/0062 TATRAPRIM s.r.o ,36 DFB/14/0063 Podielnické družstvo ONDAVA ,00 Stropkov DFB/14/0064 Bidvest Slovakia s.r.o ,69 DFB/14/0065 DMJ MARKET, s.r.o ,45 DFB/14/0066 VSE a.s ,64 DFB/14/0067 MART SYSTEM s.r.o ,00 DFB/14/0068 DMJ MARKET, s.r.o ,77 DFB/14/0069 BROVA, spol. s.r.o ,36 DFB/14/0070 ELA VRANOV s. r.o ,18 DFB/14/0071 DMJ MARKET, s.r.o ,30 DFB/14/0072 DMJ MARKET, s.r.o ,18 DFB/14/0073 DMJ MARKET, s.r.o ,62 DFB/14/0074 Martin Mikula-MARKO ,07 DFB/14/0075 DMJ MARKET, s.r.o ,58 DFB/14/0076 MAGNA E.A. s.r.o ,90 DFB/14/0077 Obec Tovarné ,30 DFB/14/0078 Bidvest Slovakia s.r.o ,08 DFB/14/0079 DMJ MARKET, s.r.o ,20 DFB/14/0080 DMJ MARKET, s.r.o ,94 DFB/14/0081 DMJ MARKET, s.r.o ,73 DFB/14/0082 BROVA, spol. s.r.o ,08 DFB/14/0083 Bidvest Slovakia s.r.o ,72 DFB/14/0084 DMJ MARKET, s.r.o ,00 DFB/14/0085 TATRAPRIM s.r.o ,20 DFB/14/0086 INMEDIA, spol. s r.o ,83 DFB/14/0087 DMJ MARKET, s.r.o ,55 DFB/14/0088 DMJ MARKET, s.r.o ,38 DFB/14/0089 INMEDIA, spol. s r.o ,00 DFB/14/0090 DMJ MARKET, s.r.o ,43 DFB/14/0091 Bidvest Slovakia s.r.o ,84 DFB/14/0092 PROMYS soft, s.r.o ,80 DFB/14/0093 Martin Mikula-MARKO ,43 DFB/14/0094 DMJ MARKET, s.r.o ,02 DFB/14/0095 DMJ MARKET, s.r.o ,75 DFB/14/0096 Kridla, s.r.o ,00 DFB/14/0097 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o ,20 DFB/14/0098 INMEDIA, spol. s r.o ,92 DFB/14/0099 DOMO - Štefan HUMENÍK ,75

3 DFB/14/0100 DOMO - Štefan HUMENÍK ,03 DFD/14/4006 POTRAVINY Božena ,65 Michalčová Počet 60 ks Suma celkom ,57

4 Faktúry 3/2014 Ev.č.faktúry Názov firmy VS Došla Splatná Suma v DFB/14/0101 Orange Slovensko, a.s ,99 DFB/14/0102 DMJ MARKET, s.r.o ,69 DFB/14/0103 BROVA, spol. s.r.o ,63 DFB/14/0104 DMJ MARKET, s.r.o ,79 DFB/14/0105 Magdaléna Kokoruďová ,30 REPROS DFB/14/0106 Ing.MAŠČUK Cyril ,00 DFB/14/0107 ELEKTROMONTÁŽE - V ,74 Antoš DFB/14/0108 Fober Ondřej-FOBER ,97 DFB/14/0109 STAVMAT IN, spol. s r.o ,94 DFB/14/0110 MAGNA E.A. s.r.o ,48 DFB/14/0111 MAGNA E.A. s.r.o ,04 DFB/14/0112 Bidvest Slovakia s.r.o ,32 DFB/14/0113 FARMIS, spol. s r.o ,29 DFB/14/0114 DMJ MARKET, s.r.o ,81 DFB/14/0115 ELA VRANOV s. r.o ,42 DFB/14/0116 Slovak Telekom, a.s. / ,45 DFB/14/0117 Slovak Telekom, a.s. / ,72 DFB/14/0118 Slovak Telekom, a.s. / ,85 DFB/14/0119 Jozef HURNÝ ,16 DFB/14/0120 Jozef HURNÝ ,16 DFB/14/0121 SLOVNAFT, a.s ,52 DFB/14/0122 VSE a.s ,69 DFB/14/0123 Slovak Telekom, a.s. / ,42 DFB/14/0124 Diversey Slovensko, s.r.o ,20 DFB/14/0125 Bidvest Slovakia s.r.o ,00 DFB/14/0126 DMJ MARKET, s.r.o ,88 DFB/14/0127 DMJ MARKET, s.r.o ,13 DFB/14/0128 DMJ MARKET, s.r.o ,65 DFB/14/0129 MAGNA E.A. s.r.o ,69 DFB/14/0130 EUROGASTROP s.r.o ,36 DFB/14/0131 BROVA, spol. s.r.o ,52 DFB/14/0132 DMJ MARKET, s.r.o ,79 DFB/14/0133 INMEDIA, spol. s r.o ,92 DFB/14/0134 DMJ MARKET, s.r.o ,89 DFB/14/0135 DMJ MARKET, s.r.o ,15 DFB/14/0136 TATRAPRIM s.r.o ,00 DFB/14/0137 DMJ MARKET, s.r.o ,62 DFB/14/0138 DMJ MARKET, s.r.o ,70 DFB/14/0139 DMJ MARKET, s.r.o ,98 DFB/14/0140 Martin Mikula-MARKO ,21 DFB/14/0141 DMJ MARKET, s.r.o ,86 DFB/14/0142 DMJ MARKET, s.r.o ,09 DFB/14/0143 Bidvest Slovakia s.r.o ,72 DFB/14/0144 Bidvest Slovakia s.r.o ,44 DFB/14/0145 BROVA, spol. s.r.o ,86 DFB/14/0146 Ján Kaščák INNA ,00 DFB/14/0147 Magdaléna Kokoruďová ,56 REPROS DFB/14/0148 DMJ MARKET, s.r.o ,98 DFB/14/0149 TATRAPRIM s.r.o ,20 DFB/14/0150 Bidvest Slovakia s.r.o ,36 DFB/14/0151 Východoslovenská ,40 vodárenská spoločnosť, a.s. DFB/14/0151 Východoslovenská ,16 vodárenská spoločnosť, a.s. DFB/14/0152 DMJ MARKET, s.r.o ,22

5 DFB/14/0153 DMJ MARKET, s.r.o ,12 DFB/14/0154 DMJ MARKET, s.r.o ,21 DFB/14/0155 DMJ MARKET, s.r.o ,56 Počet ,81

6 Faktúry 4/2014 Číslo faktúry Názov firmy VS Došla Splatnosť Suma DFB/14/0156 DMJ MARKET, s.r.o ,33 DFB/14/0157 Orange Slovensko, a.s ,36 DFB/14/0158 COLOR Jakubová Monika ,90 DFB/14/0159 BROVA, spol. s.r.o ,40 DFB/14/0160 Bidvest Slovakia s.r.o ,85 DFB/14/0161 MAGNA E.A. s.r.o ,48 DFB/14/0163 DMJ MARKET, s.r.o ,36 DFB/14/0164 Martin Mikula-MARKO ,71 DFB/14/0165 Asseco Solutions, a.s ,14 DFB/14/0166 Peter SLÁVIK ,51 DFB/14/0167 Bidvest Slovakia s.r.o ,20 DFB/14/0168 INMEDIA, spol. s r.o ,00 DFB/14/0169 INMEDIA, spol. s r.o ,38 DFB/14/0170 INMEDIA, spol. s r.o ,29 DFB/14/0171 DMJ MARKET, s.r.o ,96 DFB/14/0172 DMJ MARKET, s.r.o ,69 DFB/14/0173 Peter Cvejkuš ,39 DFB/14/0174 VSE a.s ,64 DFB/14/0175 SLOVNAFT, a.s ,71 DFB/14/0176 DMJ MARKET, s.r.o ,76 DFB/14/0177 DMJ MARKET, s.r.o ,40 DFB/14/0178 INMEDIA, spol. s r.o ,41 DFB/14/0179 Ján Džurdženík OKNO ,72 VRANOV DFB/14/0180 INMEDIA, spol. s r.o ,66 DFB/14/0181 INMEDIA, spol. s r.o ,24 DFB/14/0182 Slovak Telekom, a.s. / ,71 DFB/14/0183 Slovak Telekom, a.s. / ,69 DFB/14/0183 Slovak Telekom, a.s. / ,69 DFB/14/0184 Slovak Telekom, a.s. / ,45 DFB/14/0185 Slovak Telekom, a.s. / ,42 DFB/14/0186 DMJ MARKET, s.r.o ,86 DFB/14/0187 DMJ MARKET, s.r.o ,21 DFB/14/0188 Bidvest Slovakia s.r.o ,56 DFB/14/0189 BROVA, spol. s.r.o ,39 DFB/14/0190 MAGNA E.A. s.r.o ,47 DFB/14/0191 DMJ MARKET, s.r.o ,97 DFB/14/0192 DOMIX Slovakia s.r.o ,54 DFB/14/0193 Magdaléna Kokoruďová ,35 REPROS DFB/14/0194 Magdaléna Kokoruďová ,14 REPROS DFB/14/0195 DMJ MARKET, s.r.o ,92 DFB/14/0196 DMJ MARKET, s.r.o ,28 DFB/14/0197 DMJ MARKET, s.r.o ,64 DFB/14/0198 DMJ MARKET, s.r.o ,40 DFB/14/0199 DMJ MARKET, s.r.o ,46 DFB/14/0200 INTERNET SK, s.r.o ,60 DFB/14/0201 Extratech s.r.o ,70 DFB/14/0202 DMJ MARKET, s.r.o ,88 DFB/14/0203 DMJ MARKET, s.r.o ,49 DFB/14/0204 DMJ MARKET, s.r.o ,83 DFB/14/0205 INMEDIA, spol. s r.o ,97 DFB/14/0206 INMEDIA, spol. s r.o ,48 DFB/14/0207 Martin Mikula-MARKO ,78 DFB/14/0208 BROVA, spol. s.r.o ,30 DFB/14/0209 FARMIS, spol. s r.o ,59 DFB/14/0210 Jozef Kudrec-Komjak ,00 DFB/14/0211 Bidvest Slovakia s.r.o ,69 DFB/14/0212 TATRAPRIM s.r.o ,12 DFB/14/0214 DMJ MARKET, s.r.o ,03

7 DFB/14/0215 DMJ MARKET, s.r.o ,05 DFD/14/4008 Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO ,20 DFD/14/4009 Technické služby mesta Prešov ,90 Počet 61 ks ,25

8 Faktúry 5/2014 Číslo faktúry Názov firmy VS Došla Splatnosť Suma v Text DFB/14/0216 Orange Slovensko, ,25 orange 4/2014 a.s. DFB/14/0217 INMEDIA, spol. s ,63 potraviny r.o. DFB/14/0218 DMJ MARKET, s.r.o ,37 mäsové a mliečne DFB/14/0219 Martin Mikula ,87 ovocie a zelenina MARKO DFB/14/0220 BROVA, spol. s.r.o ,66 chlieb a pečivo DFB/14/0221 IVES Košice ,70 sluţby WinPaM 3/ /2014 DFB/14/0222 Fober Ondřej ,83 poistný ventil FOBER DFB/14/0223 DMJ MARKET, s.r.o ,93 mäso, mlieko, mäsové a mliečne DFB/14/0224 MAGNA E.A. s.r.o ,48 plyn 5/2014 DFB/14/0225 MAGNA E.A. s.r.o ,04 plyn kuchyňa 5/2014 DFB/14/0226 DMJ MARKET, s.r.o ,61 mäsové DFB/14/0227 DMJ MARKET, s.r.o ,32 mäso a mäsové DFB/14/0228 Bidvest Slovakia ,84 mrazené potraviny s.r.o. DFB/14/0229 TATRAPRIM s.r.o ,00 vrbovské bryndzové DFB/14/0230 DMJ MARKET, s.r.o ,49 mäso a mäsové DFB/14/0231 DMJ MARKET, s.r.o ,22 mäso, mäsové a mliečne DFB/14/0232 INMEDIA, spol. s ,08 potraviny r.o. DFB/14/0233 Slovak Telekom, a.s. / ,45 st com fba adsl prístup - ispin 4/2014 DFB/14/0234 Slovak Telekom, a.s. / ,44 st com a /2014 DFB/14/0235 Slovak Telekom, a.s. / ,23 st com , /2014 a DFB/14/0236 3SOFT VRANOV ,00 oprava tlačiarne DFB/14/0236 3SOFT VRANOV ,50 tlačiareň HP DFB/14/0237 MAGNA E.A. s.r.o ,04 plyn 4/2014 doúčtovanie DFB/14/0238 INMEDIA, spol. s ,40 potraviny r.o. DFB/14/0239 DMJ MARKET, s.r.o ,80 mäso, mäsové a mliečne DFB/14/0240 DMJ MARKET, s.r.o ,65 mäso, mäsové a mliečne DFB/14/0241 ELEKTROMONTÁŢ ,50 spínač E - Vincent Antoš DFB/14/0242 Slovak Telekom, a.s ,46 st com mobily 4/2014 / DFB/14/0243 SLOVNAFT, a.s ,02 pohonné hmoty 4/2014 zelená karta DFB/14/0244 DMJ MARKET, s.r.o ,54 mliečne a DFB/14/0245 BROVA, spol. s.r.o ,83 chlieb a pečivo DFB/14/0246 DMJ MARKET, s.r.o ,11 bryndza DFB/14/0247 VSE a.s ,02 elektrina 4/2014 DFB/14/0248 COLOR Jakubová ,59 fasádna farba Monika DFB/14/0249 DMJ MARKET, s.r.o ,21 mäso a mliečne DFB/14/0250 DMJ MARKET, s.r.o ,94 mliečne a filety DFB/14/0251 M. Kokoruďová ,64 incidur REPROS DFB/14/0252 M.Kokoruďová ,39 čistiace prostriedky REPROS DFB/14/0253 Kridla, s.r.o ,07 kancelárske potreby,

9 tonery DFB/14/0254 DMJ MARKET, s.r.o ,92 mäso a mäsové DFB/14/0255 ŠTÝL - IVANOV ,90 popruh dvojram. s.r.o. DFB/14/0256 DMJ MARKET, s.r.o ,60 mäsové a mliečne DFB/14/0257 ŠTÝL - IVANOV ,00 ţacia hlava Kawasaki s.r.o. DFB/14/0258 ŠTÝL - IVANOV s.r.o ,00 tesnenie a matica / Kawasaki DFB/14/0259 BROVA, spol. s.r.o ,28 chlieb a pečivo DFB/14/0260 INMEDIA, spol. s ,81 potraviny r.o. DFB/14/0261 INMEDIA, spol. s ,66 voda a čaj r.o. DFB/14/0262 DMJ MARKET, s.r.o ,52 mäsové a mliečne DFB/14/0263 Extratech s.r.o ,00 kosačka ST Combi DFB/14/0264 Martin Mikula ,96 ovocie a zelenina MARKO DFB/14/0265 DMJ MARKET, s.r.o ,58 mäso a masové DFB/14/0266 DMJ MARKET, s.r.o ,68 mlieko a mliečne DFB/14/0267 Bidvest Slovakia ,65 mrazené potraviny s.r.o. DFB/14/0268 DMJ MARKET, s.r.o ,34 mäso a mäsové DFB/14/0269 DMJ MARKET, s.r.o ,11 mäso, mäsové a mliečne DFB/14/0270 Rada pre poradenstvo v ,00 Štandardizácia kvality v soc.sluţbách sociálnej práci DFB/14/0271 DMJ MARKET, s.r.o ,50 mäsové DFB/14/0272 STUDŇOSTAV- Švarbalíková Anna ,00 ţelezobetónové poklopy DFB/14/0273 DMJ MARKET, s.r.o ,08 mäsové a mliečne DFB/14/0274 DMJ MARKET, s.r.o ,24 mäsové DFB/14/0275 TATRAPRIM s.r.o ,48 vrbovské zemiakové šúľance DFB/14/0276 DMJ MARKET, s.r.o ,21 mlieko a mliečne DFB/14/0277 Martin Mikula ,14 ovocie a zelenina MARKO DFB/14/0278 DMJ MARKET, s.r.o ,27 mäso a mäsové DFB/14/0279 INMEDIA, spol. s ,05 potraviny r.o. DFB/14/0280 INMEDIA, spol. s ,18 potraviny r.o. DFB/14/0281 ACHILLES, s.r.o ,95 obkladačky a lepidlo/sponz/2 izby na ležiacom DFD/14/4010 POTRAVINY Božena Michalčová ,80 tovar Topolančinová Počet 68 ks ,06

10 Faktúry 6/2014 Číslo faktúry Názov firmy VS Došla Splatná Suma v Text DFB/14/0282 DMJ MARKET, s.r.o ,73 mäso, mäsové a mliečne DFB/14/0283 Martin Mikula-MARKO ,51 ovocie a zelenina DFB/14/0284 DMJ MARKET, ,83 syrokrém DFB/14/0285 TATRAPRIM ,80 vrbovské pirohy DFB/14/0286 Fober Ondřej-FOBER ,80 vodoinštal.materiál /SPONZ/izby 166 a 167/2.posch.leţ. DFB/14/0287 MAGNA E.A plyn 6/ ,48 DFB/14/0288 MAGNA E.A ,04 plyn kuchyňa DFB/14/0289 Orange Slovensko, ,96 orange 5/2014 a.s. DFB/14/0290 DOMO - Štefan ,54 HUMENÍK DFB/14/0291 Fober Ondřej-FOBER ,80 2 ks umývadlá/sponz/iz by , 2.posch.,leţ. DFB/14/0292 BROVA, spol ,03 chlieb a pečivo DFB/14/0293 DMJ MARKET, s.r.o ,84 mäso a mäsové DFB/14/0294 DMJ MARKET, s.r.o ,64 mäsové a mliečne DFB/14/0295 DMJ MARKET, s.r.o ,50 mäso a mäsové DFB/14/0296 Kridla, s.r.o ,83 tonery DFB/14/0297 ELEKTROMONTÁŢE - Vincent Antoš ,60 svietidlá a elektromat. /SPONZ/izby , DFB/14/0298 Bidvest Slovakia s.r.o ,56 mrazená zelenina DFB/14/0299 INMEDIA, spol ,26 potraviny DFB/14/0300 MAGNA E.A. s.r.o ,11 plyn 5/2014 doúčtovanie DFB/14/0301 SLOVNAFT, a.s ,06 PHM 5/2014, Slovnaft zelená karta ,40 mrazená zelenina DFB/14/0302 Bidvest Slovakia s.r.o. DFB/14/0303 Bidvest Slovakia s.r.o ,48 mrazená zelenina DFB/14/0304 TATRAPRIM s.r.o ,36 vrbovské pirohy DFB/14/0305 DMJ MARKET, s.r.o ,17 mäsové a mliečne DFB/14/0306 DMJ MARKET, s.r.o ,54 mäsové a mliečne DFB/14/0307 DMJ MARKET, s.r.o ,83 syrokrém DFB/14/0308 DMJ MARKET, s.r.o ,83 syrokrém DFB/14/0309 DOMO - Štefan HUMENÍK ,87 koncovky, lišty, lepidlo/sponz/izby ,2.posch.,leţ. DFB/14/0310 VSE a.s ,86 elektrina 5/2014 DFB/14/0311 Slovak Telekom, a.s. / DFB/14/0312 Slovak Telekom, a.s. / ,55 st com / ,66 st com / internet 6/2014 DFB/14/0313 Slovak Telekom, a.s. / ,45 st com fba adsl prístup /ispin 6/2014 DFB/14/0314 Slovak Telekom, a.s. / ,42 st com mobily

11 DFB/14/0315 INMEDIA, spol. s r.o ,68 potraviny DFB/14/0316 FARMIS, spol. s r.o ,64 bezlepkové potraviny DFB/14/0317 DMJ MARKET, s.r.o ,01 mäsové a mliečne DFB/14/0318 BROVA, spol. s.r.o ,41 chlieb a pečivo DFB/14/0319 Podielnické druţstvo ,36 mulčovanie ONDAVA Stropkov tráv.porastu DFB/14/0321 Martin Mikula-MARKO ,01 ovocie a zelenina DFB/14/0322 DMJ MARKET, s.r.o ,37 mäs.-údená krkovička DFB/14/0323 Bidvest Slovakia s.r.o ,72 mrazená zelenina DFB/14/0324 DMJ MARKET, s.r.o ,98 mäso, mäsové a mliečne DFB/14/0325 DMJ MARKET, s.r.o ,60 mäs.-nárez DFB/14/0326 DMJ MARKET, s.r.o ,02 mäso, mäsové a mliečne DFB/14/0327 INMEDIA, spol. s r.o ,55 fazuľa DFB/14/0328 DMJ MARKET, s.r.o ,19 mäsové a mliečne DFB/14/0329 Bidvest Slovakia s.r.o ,60 mrazená zelenina DFB/14/0330 DMJ MARKET, s.r.o ,80 potraviny DFB/14/0331 DMJ MARKET, s.r.o ,27 mäso, mäsové a mliečne DFB/14/0332 DMJ MARKET, s.r.o ,62 mäso DFB/14/0333 DMJ MARKET, s.r.o ,95 mäsové a mliečne DFB/14/0334 INMEDIA, spol. s r.o ,98 potraviny DFB/14/0335 DMJ MARKET, s.r.o ,79 mini maslo DFB/14/0336 Čirák Marek ,60 oprava izieb č.166 a 167/SPONZ/2.posch.,leţ. DFB/14/0337 ELA VRANOV s. r.o ,10 ceresit a maliarske potreby DFB/14/0338 Peter Babinčák - TRI ES ,00 nábytok/sponz/do opravených izieb 166 a 167 DFB/14/0339 TATRAPRIM s.r.o ,20 zemiakové knedličky DFB/14/0340 DMJ MARKET, s.r.o ,08 syr bambino DFB/14/0341 DMJ MARKET, s.r.o ,84 mäsové a mliečne DFB/14/0342 DMJ MARKET, s.r.o ,50 krupica DFB/14/0343 DMJ MARKET, s.r.o ,75 mäsové a mliečne DFB/14/0344 DMJ MARKET, s.r.o ,64 Mliečne DFB/14/0345 DFB/14/0345 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ,41 vodné ,68 stočné DFB/14/0346 Extratech s.r.o ,20 cievka DFB/14/0347 7P s.r.o ,00 tlačiareň HP Laser Jet 1102 DFB/14/0348 BROVA, spol. s.r.o ,34 chlieb a pečivo DFD/14/4011 POTRAVINY Boţena Michalčová ,98 tovar Topolančinová Počet 67 ks ,99

12 Faktúry 7/2014 Ev.číslo fa Názov firmy VS Došla Splatná Suma v Text DFB/14/0349 INMEDIA, spol. s r.o ,93 potraviny DFB/14/0350 DMJ MARKET, s.r.o ,33 mäsové a mliečne DFB/14/0351 DMJ MARKET, s.r.o ,79 mäsové DFB/14/0352 Slovenská Alzheimerova spoločnosť ,00 účasť na medzin.konferencii Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby - DFB/14/0353 MAGNA Energia, a.s ,04 plyn kuchyňa 7/2014 DFB/14/0354 MAGNA Energia, a.s plyn 7/ ,48 DFB/14/0355 Orange Slovensko,a.s ,74 orange 6/2014 DFB/14/0356 BROVA, spol. s.r.o ,43 chlieb a pečivo DFB/14/0357 Bidvest Slovakia s.r.o ,65 mrazená zelenina a polotovary DFB/14/0358 PROMYS soft, s.r.o ,80 program SAGA 2014 DFB/14/0359 INMEDIA, spol. s r.o ,59 potraviny DFB/14/0360 DMJ MARKET, s.r.o ,85 mliečne - DFB/14/0361 DMJ MARKET, s.r.o ,89 mäsové DFB/14/0362 Fober Ondřej-FOBER ,64 vodárenský materiál DFB/14/0363 DMJ MARKET, s.r.o ,46 mäso, mlieko, mäsové a mliečne DFB/14/0364 Peter SLÁVIK ,51 servis výťahu 2q2014 DFB/14/0365 COLOR Jakubová Monika ,09 primalex a pomôcky/sponz/izb y č.166 a DFB/14/0366 Magdaléna ,48 pracovný odev Kokoruďová-REPROS DFB/14/0367 Martin Mikula-MARKO ,22 ovocie a zelenina DFB/14/0368 3SOFT VRANOV ,00 toner DFB/14/0369 TATRAPRIM s.r.o ,20 vrbovské pirohy DFB/14/0370 DMJ MARKET, s.r.o ,49 mäsové a mliečne DFB/14/0371 DMJ MARKET, s.r.o ,93 mäsové a mliečne DFB/14/0372 DMJ MARKET, s.r.o ,45 mäsové DFB/14/0373 MAGNA Energia, a.s plyn 6/ ,17 DFB/14/0374 SLOVNAFT, a.s ,35 PHM Tempo plus 95 / zelená karta DFB/14/0375 DMJ MARKET, s.r.o ,11 mäsové a mliečne DFB/14/0376 Slovak Telekom, a.s. / ,45 st com mobily 6/2014 DFB/14/0377 Slovak Telekom, a.s. / ,45 st com fba adsl prístup/ispin 7/2014 DFB/14/0378 Slovak Telekom, a.s. / ,80 st com a /2014 DFB/14/0379 Slovak Telekom, a.s. / ,42 st com /2014 a internet 7/2014 DFB/14/0380 Asseco Solutions, a.s ,14 servisné práce ispin 3q2014 DFB/14/0381 Východoslovenská ,50 elektrina energetika a.s. DFB/14/0382 INMEDIA, spol. s r.o ,86 potraviny DFB/14/0383 COLOR Jakubová Monika ,04 primalex / ZPB a útulok DFB/14/0384 ELA VRANOV s. r.o ,51 ceresit, penetr.náter / ZPB a útulok DFB/14/0385 Bidvest Slovakia s.r.o ,12 mrazené potraviny DFB/14/0386 DMJ MARKET, s.r.o ,85 mäso a mäsové

13 DFB/14/0387 DMJ MARKET, s.r.o ,66 mäsové a mliečne DFB/14/0388 BROVA, spol. s.r.o ,80 chlieb a pečivo DFB/14/0389 INMEDIA, spol. s r.o ,67 potraviny DFB/14/0390 DMJ MARKET, s.r.o ,60 pribináčik DFB/14/0391 DMJ MARKET, s.r.o ,96 mäsové a mliečne DFB/14/0392 DMJ MARKET, s.r.o ,58 mäsové a mliečne DFB/14/0393 DMJ MARKET, s.r.o ,60 šunková saláma DFB/14/0394 INMEDIA, spol. s r.o ,45 potraviny DFB/14/0395 M.Kokoruďová-Repros ,40 čistiace prostriedky DFB/14/0396 M.Kokoruďová-Repros ,47 čistiace prostriedky DFB/14/0397 BROVA, spol. s.r.o ,31 chlieb a pečivo DFB/14/0398 DMJ MARKET, s.r.o ,31 mäsové a mliečne DFB/14/0399 Stavivá - Jozef Harvan ,80 cement/oprava hav.stavu schodov do DFB/14/0400 DMJ MARKET, s.r.o ,65 mäsové a mliečne DFB/14/0401 DMJ MARKET, s.r.o ,69 mäsové a mliečne DFB/14/0402 Martin Mikula-MARKO ,64 ovocie a zelenina DFB/14/0403 M.Kokoruďová-Repros ,31 čistiace prostriedky DFB/14/0404 M.Kokoruďová-Repros ,82 prášok na pranie DFB/14/0405 ELA VRANOV s. r.o ,96 dvere a štítky DFB/14/0406 ELEKTROMONTÁŽE ,23 elektromateriál Vincent Antoš DFB/14/0407 Banik a syn s.r.o ,86 údržbársky materiál DFB/14/0408 Bidvest Slovakia s.r.o ,91 mrazené potraviny DFB/14/0409 DMJ MARKET, s.r.o ,00 oravská slanina DFB/14/0410 DMJ MARKET, s.r.o ,72 mäsové a mliečne DFB/14/0411 Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení ,20 revízia a funkčná skúška elektr. popl.signalizácie DFB/14/0412 Bidvest Slovakia s.r.o ,88 mrazená zelenina DFB/14/0412 Bidvest Slovakia s.r.o ,88 mrazená zelenina DFB/14/0413 DMJ MARKET, s.r.o ,22 mäsové a mliečne DFB/14/0414 DMJ MARKET, s.r.o ,95 mäsové a mliečne DFB/14/0415 TATRAPRIM s.r.o ,20 vrbovské pirohy DFB/14/0416 INMEDIA, spol. s r.o ,71 potraviny DFB/14/0417 DMJ MARKET, s.r.o ,34 mäsové a mliečne DFD/14/4012 POTRAVINY Božena Michalčová ,40 tovar klientov - Topolančinová DFS/14/2001 UMP, s.r.o ,00 regenerácia prac.sily-wellness poukážky 20 Počet 72 ks 25981,6

14 Faktúry 8/2014 Číslo faktúry Názov firmy VS Došla Splatnosť Suma v Text DFB/14/0418 OFSETA TLAČIARENSKÉ ,20 výroba informačných tabúľ - Útulok a DFB/14/0419 DMJ MARKET, s.r.o ,06 mäsové a mliečne DFB/14/0420 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o ,28 Spravodajca pre mzd.účtovníčky DFB/14/0420 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o ,92 Spravodajca pre mzd.účt.2015 DFB/14/0421 Fober Ondřej-FOBER ,50 údržbársky materiál DFB/14/0422 MAGNA ENERGIA ,04 plyn kuchyňa 8/2014 DFB/14/0423 MAGNA ENERGIA ,48 plyn 8/2014 DFB/14/0424 Orange Slovensko, ,43 orange 7/2014 DFB/14/0425 DMJ MARKET, s.r.o ,57 mliečne DFB/14/0426 DMJ MARKET, s.r.o ,60 pribináčik DFB/14/0427 DMJ MARKET, s.r.o ,82 mäaové a mliečne DFB/14/0428 INMEDIA, spol. s r.o ,05 potraviny DFB/14/0429 BROVA, spol. s.r.o ,61 chlieb a pečivo DFB/14/0430 Východoslovenská ,66 elektrina 7/2014 Energetika DFB/14/0431 Slovak Telekom, a.s. / ,57 st com mobily 7/2014 DFB/14/0432 SLOVNAFT, a.s ,72 PHM Tempo plus 95 / zelená karta DFB/14/0433 Slovak Telekom, a.s. / ,71 st com a /2014 DFB/14/0434 Slovak Telekom, a.s. / ,45 st com fba adsl prístup / ispin 8/2014 DFB/14/0435 Slovak Telekom, a.s. / ,54 st com /2014 a internet DFB/14/0436 Martin Mikula-MARKO ,60 ovocie a zelenina DFB/14/0437 DMJ MARKET, s.r.o ,69 hovädzie máso DFB/14/0438 DMJ MARKET, s.r.o ,26 mäsové a mliečne DFB/14/0439 FARMIS, spol. s r.o ,62 bezlepkové potraviny DFB/14/0440 DMJ MARKET, s.r.o ,20 údené mäso DFB/14/0441 DMJ MARKET, s.r.o ,22 bravčové mäso DFB/14/0442 DMJ MARKET, s.r.o ,54 mäsové DFB/14/0443 Bidvest Slovakia s.r.o ,74 mrazené potraviny DFB/14/0444 MAGNA ENERGIA plyn 7/ ,82 DFB/14/0445 DMJ MARKET, s.r.o ,64 mäsové a mliečne DFB/14/0446 BROVA, spol. s.r.o ,06 chlieb a pečivo DFB/14/0447 DMJ MARKET, s.r.o ,48 bravčové mäso DFB/14/0448 Ján Vancák - Medzinárodná ,00 prepravné prijímateľov / výlet do V.Kazimíra DFB/14/0449 Bidvest Slovakia s.r.o ,76 mrazená zelenina DFB/14/0450 DMJ MARKET, s.r.o ,41 mäsové a mliečne DFB/14/0451 DMJ MARKET, s.r.o ,54 mäsové a mliečne DFB/14/0452 ACHILLES, s.r.o ,00 zrkadlo do opravenej kúpeľne DFB/14/0453 TATRAPRIM s.r.o ,20 zemiakové knedličky DFB/14/0454 STELL s.r.o ,91 oprava kúpeľne 1.posch.DSS / DFB/14/0455 DMJ MARKET, s.r.o ,06 mäsové a mliečne DFB/14/0456 DMJ MARKET, s.r.o ,08 mäsové a mliečne DFB/14/0457 DMJ MARKET, s.r.o ,17 mäsové a mliečne

15 DFB/14/0458 INMEDIA, spol. s r.o ,92 potraviny DFB/14/0459 Kridla, s.r.o ,15 kancelárske potraby a tonery DFB/14/0460 INMEDIA, spol. s r.o ,81 potraviny DFB/14/0461 DMJ MARKET, s.r.o ,40 mäsové a mliečne DFB/14/0462 DMJ MARKET, s.r.o ,27 mäsové a mliečne DFB/14/0463 BROVA, spol. s.r.o ,37 chlieb a pečivo DFB/14/0464 DMJ MARKET, s.r.o ,00 oravská slanina DFB/14/0465 Bidvest Slovakia s.r.o ,64 mrazené potraviny DFB/14/0466 Martin Mikula-MARKO ,35 ovocie a zelenina DFB/14/0467 MESSER Tatragas ,02 nájom oceľ.fliaš DFB/14/0468 DMJ MARKET, s.r.o ,82 mäsové a mliečne DFB/14/0469 Kokoruďová, Repros ,48 hygienické potreby DFB/14/0470 DMJ MARKET, s.r.o ,87 mäsové DFB/14/0471 DMJ MARKET, s.r.o ,76 mäsové a mliečne DFB/14/0472 ELSATEX ,98 varná kanvica a strihač vlasov DFB/14/0473 ELEKTROMONTÁŽE ,44 elektromateriál Vincent Antoš DFD/14/4013 Potraviny Michalčová ,10 tovar Topolančinová DFS/14/2002 DMJ MARKET, s.r.o ,63 plast.nádoby a príbory na športový deň zamestnancov DFS/14/2003 Martin Mikula-MARKO ,35 ovocie a zelenina na športový deň DFS/14/2004 DMJ MARKET, s.r.o ,55 dezerty - ceny na športový deň DFS/14/2005 DMJ MARKET, s.r.o ,34 voda, káva, džus na športový deň DFS/14/2006 DMJ MARKET, s.r.o ,64 keksy na športový deň zamestnancov DFS/14/2007 Ján Vancák - Medzinárodná ,00 preprava účastníkov športového dňa zamestnancov 2014 autobusová doprava Počet 65 ks ,46

16 Faktúry 9/2014 Ev.číslo Názov firmy VS Došla Splatná Suma Text DFB/14/0474 AGROMIX V.O.S ,86 nektárinky DFB/14/0475 MAGNA ENERGIA ,48 plyn 9/2014 DFB/14/0476 MAGNA ENERGIA ,04 plyn kuchyňa DFB/14/0477 DMJ MARKET, s.r.o ,88 mäsové DFB/14/0478 TATRAPRIM s.r.o ,96 vrbovské pirohy DFB/14/0479 BROVA, spol. s.r.o ,23 chlieb a pečivo DFB/14/0480 DMJ MARKET, s.r.o ,83 mäsové a mliečne DFB/14/0481 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL ,80 sťahovák dvojramenný DFB/14/0482 Ing. Pavol Vaľovčin ,50 varná konvica UNITECH DFB/14/0483 INMEDIA, spol. s r.o ,60 potraviny DFB/14/0484 Orange Slovensko, ,88 orange 8/2014 DFB/14/0485 Fober Ondřej-FOBER ,69 materiál na údržbu DFB/14/0486 Martin Mikula-MARKO ,52 ovocie a zelenina DFB/14/0487 DMJ MARKET, s.r.o ,58 mäsové a mliečne DFB/14/0488 DMJ MARKET, s.r.o ,78 mäsové a mliečne DFB/14/0489 DMJ MARKET, s.r.o ,06 mäsové a mliečne DFB/14/0490 DMJ MARKET, s.r.o ,73 potraviny DFB/14/0491 Bidvest Slovakia s.r.o ,88 mrazené potraviny DFB/14/0492 SLOVNAFT, a.s ,92 pohonné hmoty Tempo plus ,45 st com fba adsl prístup / ispin DFB/14/0493 Slovak Telekom, a.s. / DFB/14/0494 Extratech s.r.o ,90 žacia hlava DFB/14/0495 DMJ MARKET, s.r.o ,48 mäsové a mliečne DFB/14/0496 DMJ MARKET, s.r.o ,33 mäsové a mliečne DFB/14/0497 Slovak Telekom, a.s. / ,80 st com /2014 a internet DFB/14/0498 Slovak Telekom, a.s. / ,42 st com mobily 8/2014 DFB/14/0499 Slovak Telekom, a.s. / ,00 st com /2014 DFB/14/0500 DMJ MARKET, s.r.o ,90 slivkový lekvár DFB/14/0501 DMJ MARKET, s.r.o ,06 mäsové a mliečne DFB/14/0502 BROVA, spol. s.r.o ,39 chlieb a pečivo DFB/14/0503 MAGNA ENERGIA plyn 8/ ,12 DFB/14/0504 Slovenská Alzheimerova ,00 konferencia DFB/14/0505 INMEDIA, spol. s r.o ,91 potraviny DFB/14/0506 DMJ MARKET, s.r.o ,58 mäsové a mliečne DFB/14/0507 DMJ MARKET, s.r.o ,52 mäsové a mliečne DFB/14/0508 DMJ MARKET, s.r.o ,82 mäsové a mliečne DFB/14/0509 Martin Mikula-MARKO ,85 ovocie a zelenina DFB/14/0510 Interier Invest s.r.o ,50 prechodové lišty DFB/14/0511 TATRAPRIM s.r.o ,56 vrbovské knedličky DFB/14/0512 Východoslovenská ,51 elektrika 8/2014 energetika a.s. DFB/14/0513 DMJ MARKET, s.r.o ,89 mäsové a mliečne DFB/14/0514 DMJ MARKET, s.r.o ,60 mäsové

17 DFB/14/0515 DMJ MARKET, s.r.o ,32 mäsové a mliečne DFB/14/0516 INMEDIA, spol. s r.o ,93 potraviny DFB/14/0517 HARTMANN-RICO, s r.o ,23 dezinfekčné prostriedky DFB/14/0518 DMJ MARKET, s.r.o ,30 mäsové a mliečne DFB/14/0519 BROVA, spol. s.r.o ,41 chlieb a pečivo DFB/14/0520 DMJ MARKET, s.r.o ,83 syrokrém DFB/14/0521 DMJ MARKET, s.r.o ,02 mliečne DFB/14/0522 Jozef Kudrec-Komjak ,00 odb.prehliadka komín.telies a DFB/14/0523 DMJ MARKET, s.r.o ,08 mäsové a mliečne DFB/14/0524 FARMIS, spol. s r.o ,24 bezlepkové DFB/14/0525 DMJ MARKET, s.r.o ,70 mäsové a mliečne DFB/14/0526 DFB/14/0527 OFSETA TLAČIARENSKÉ SLUŽBY Bidvest Slovakia s.r.o ,00 tlač inventárnych štítkov ,08 mrazené potraviny DFB/14/0528 Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení ,20 oprava elektr.poplachovej signalizácie DFB/14/0529 INMEDIA, spol. s r.o ,31 potraviny DFB/14/0529 INMEDIA, spol. s r.o ,31 potraviny DFB/14/0530 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ,83 vodné DFB/14/0530 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ,48 stočné DFB/14/0531 DMJ MARKET, s.r.o ,18 mäsové DFB/14/0532 Bidvest Slovakia s.r.o ,60 mrazená zelenina DFB/14/0533 Bidvest Slovakia s.r.o ,88 mrazené potraviny DFD/14/4014 POTRAVINY Božena Michalčová 14/ ,70 tovar Topoľančinová Počet 63 ks ,20

18 Faktúry 10/2014 číslo faktúry Názov firmy VS došla splatná Suma v Text DFB/14/0534 DOMO - Štefan ,59 lišty a lepidlo HUMENÍK DFB/14/0535 BROVA, spol. s.r.o ,89 chlieb a pečivo DFB/14/0536 Martin Mikula-MARKO ,30 ovocie a zelenina DFB/14/0537 DMJ MARKET, s.r.o ,55 mäsové a mliečne DFB/14/0538 INMEDIA, spol. s r.o ,92 potraviny DFB/14/0539 DMJ MARKET, s.r.o ,72 mäsové a mliečne DFB/14/0540 DMJ MARKET, s.r.o ,90 mäsové a mliečne DFB/14/0541 Orange Slovensko, ,21 orange 9/2014 a.s. DFB/14/0542 MAGNA ENERGIA a.s ,04 plyn kuchyňa 10/2014 DFB/14/0543 COLOR Jakubová ,45 farby a nátery Monika DFB/14/0544 MAGNA ENERGIA ,48 plyn 10/2014 DFB/14/0545 Fober Ondřej-FOBER ,75 FAB vložka a kľúče DFB/14/0546 Peter SLÁVIK ,39 údržba výťahu 3q2014 DFB/14/0547 ELEKTROMONTÁŢE ,00 kábel Vincent Antoš DFB/14/0548 Poradca podnikateľa, spol. s r.o ,98 Finančný spravodajca 2015 DFB/14/0549 DMJ MARKET, s.r.o ,92 mäsové a mliečne DFB/14/0550 DMJ MARKET, s.r.o ,16 mäsové a mliečne DFB/14/0551 ROAN Jovsa s.r.o ,00 ubytovanie, strava, prenájom priestorov - III.ročník súťaže opatrovateliek (cest.príkazy 34/2014 PhDr.Sabol, 35/2014 DFB/14/0552 Podielnické druţstvo ONDAVA Stropkov ,57 oprava 7 izieb DSS 1.poschodie DFB/14/0553 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o ,38 Spravodajca vo ver.správe 2014 DFB/14/0553 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o ,40 Spravodajca vo ver.správe 2015 DFB/14/0554 Bidvest Slovakia s.r.o ,65 mrazená zelenina DFB/14/0555 Peter Babinčák - TRI ES ,00 dosky a poličky na stenu / izba DFB/14/0556 Slovak Telekom, a.s. / ,68 st com /2014 a internet 10/2014 DFB/14/0557 Slovak Telekom, a.s. / ,74 st com mobily 9/2014 DFB/14/0558 Slovak Telekom, a.s. / ,55 st com a /2014 DFB/14/0558 Slovak Telekom, a.s. / ,55 st com a /2014 DFB/14/0558 Slovak Telekom, a.s. / ,55 st com a /2014 DFB/14/0559 FREOTEST ,18 oprava chladiaceho boxu / DFB/14/0559 FREOTEST ,18 oprava chladiaceho boxu / DFB/14/0560 MAGNA ENERGIA ,96 plyn 9/2014

faktúry 1/2016 Ev.č. faktúry Názov firmy VS došla vystavená splatná suma v uhradená poznámka DFB/15/0818 Orange Slovensko, a.s.

faktúry 1/2016 Ev.č. faktúry Názov firmy VS došla vystavená splatná suma v uhradená poznámka DFB/15/0818 Orange Slovensko, a.s. faktúry 1/2016 Ev.č. faktúry Názov firmy VS došla vystavená splatná suma v uhradená poznámka DFB/15/0818 Orange Slovensko, 0074147745 04.01.2016 02.01.2016 26.01.2016 70,36 11.01.2016 orange 12/2015 DFB/15/0819

Více

Faktúry 1/2012. Evidenčné č. Názov firmy Dátum došla Vystavená Suma v Predmet

Faktúry 1/2012. Evidenčné č. Názov firmy Dátum došla Vystavená Suma v Predmet Faktúry 1/2012 Evidenčné č. Názov firmy Dátum došla Vystavená Suma v Predmet EUR DFB/11/0887 Podvihorlatské pek.a cuk. 02.01.2012 28.12.2011 372,64 potraviny DFB/11/0888 Orange Slovensko, a.s. 03.01.2012

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota

Obec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Výzva na predloženie ponuky. V súlade s 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky. V súlade s 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ ďalej len ZVO / Dodávka mäsových výrobkov rok 2015 dodávateľa mäsových výrobkov v nasledovnej štruktúre a množstve: Bravčové mäso čerstvé CPV

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Výzva na predloženie ponuky. V súlade s 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky. V súlade s 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ ďalej len ZVO / Dodávka mäsových výrobkov rok 2016 dodávateľa mäsových výrobkov v nasledovnej štruktúre a množstve: Bravčové mäso čerstvé CPV

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny 03.01.2011 138,36 EUR 34477632 DFPOT1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DFE2014/3 596.27 08.01.2014 Omnia ENVIRO, s.r.o. Závodie 71, 023 54 Turzovka 45315973 Potraviny (pudingy, fazuľa, hrach, kuracie steh.) 2 DFE2014/1 157.52

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Prieskum trhu- výzva na ponuku

Prieskum trhu- výzva na ponuku Prieskum trhu- výzva na ponuku Dodávka mrazená ryba, mrazená zelenina Mrazená hydina Mrazené rybie filé ostatné rybie mäso Mrazená zelenina CPV 151 120 00-6 /680kg CPV 152 200 00-6 /380kg CPV 15331170-9

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065

Více

4/2016 Oprava kopírovacieho stroja 250, Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov, IČO: Ing. Jana Kulanová, riaditeľka 4.1.

4/2016 Oprava kopírovacieho stroja 250, Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov, IČO: Ing. Jana Kulanová, riaditeľka 4.1. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia podľa číselníka objednávok Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia (vrátane DPH ) Dátum vyhotovenia objed.

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Faktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník

Faktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník faktúry 290/2015 5/1500115 2015273 36463116 ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 932,00 Korkové tabule 29.12.2015 29.12.2015 12.01.2016 29.12.2015 289/2015 5/1500114 20150089 46025103 Boonex,

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Príloha č.1 Zoznam jednotlivých položiek ŠJ pri MŠ Za hradbami 1, Pezinok

Príloha č.1 Zoznam jednotlivých položiek ŠJ pri MŠ Za hradbami 1, Pezinok 1 Actimel čerstvosť, kvalita 165 ks 2 Banány čerstvosť, kvalita 500 kg 3 BB puding 250g 3,5 kg 4 Bobkový list 2g 0,19 kg 5 Bravčová pečeň * čerstvosť, kvalita 2 kg 6 Bravčové karé bez kosti mr. * čerstvosť,

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Jedálny lístok pre diabetikov kalendárny týždeň

Jedálny lístok pre diabetikov kalendárny týždeň Jedálny lístok pre diabetikov 17. kalendárny týždeň Vysvetlenie k použitým znakom v jedálnych lístkoch: SJ: sacharidová jednotka, t.j. množstvo potraviny, ktoré zodpovedá 10g sacharidov () PL: polievková

Více

Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice

Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice faktúry 322/2016 9/1600161 1631128 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 61,69 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur, 29.12.2016

Více

Rozsah akreditácie. Certifikačná schéma

Rozsah akreditácie. Certifikačná schéma Strana 1/6 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky Botanická 17, 824

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

20. týždeň. 6 PL/ 3 SJ 40g/0 SJ 40g/1 SJ 100g/0 SJ

20. týždeň. 6 PL/ 3 SJ 40g/0 SJ 40g/1 SJ 100g/0 SJ 20. týždeň Jedálny lístok určený pre diabetikov s vyššou telesnou hmotnosťou. Celodenný energetický obsah je od 1200-1700 kcal Liečba: intenzifikovaný inzulínový režim inzulínovým analógom (Humalog, Novorapid,

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do

Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Cena (EUR) s DPH. Útvar. Číslo Dodávateľ Sklad Dátum

Cena (EUR) s DPH. Útvar. Číslo Dodávateľ Sklad Dátum Číslo Dodávateľ Sklad Dátum Cena (EUR) s DPH Útvar 00001069/2012 BIOS - M. Rýdzi Sklad pacienti - Tofu biele 4.7.2012 26,10 Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 00001070/2012 Kaufland Sklad pacienti

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice

Více