Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017"

Transkript

1 Popis plnenia 882/2016 vodné + stočné 131,28 64/ BVS a.s. 1/2017 prenájom nebyt. priestorov ,00 3/ FR-Invest Jégeho 2/2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 3/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR 4/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 5/2017 stravné lístky ,58 9/ / DOXX Stravné lístky 6/2017 Predplatné -Spravodajca pre mzdové účt. 188, / /2017 prenájom zariadenia 120,53 13/ /2017 prenájom zariadenia 120,53 14/ Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, 9/2017 servisná prehliadka vozidla 578, / AUTOGRAND a.s. Prešovská Bratislava 29 Štefanovičova Bratislava Kálov Žilina Železničiarska Bratislava Vajnorská Bratislava /2017 THC vyšetrenia 286, / Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinovská Bratislava /2017 zemný plyn 2 246,00 75/ SPP a.s. 12/2017 preprava zásielok 8,42 44/ Slovak Parcel Services * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Mlynské nivy 44/a Bratislava

2 Popis plnenia 13/2017 diagnostické práce na vozidle, meranie 108, / AUTOGRAND a.s. 14/2017 PC, monitory, klávesnice ,00 05/ AutoCont SK, a.s. 15/2017 náhlavné súpravy ,00 06/ ALCASYS Slovakia a.s. 16/2017 Seminár 55, / EDOS-PEM 17/2017 čistiaci + hygienický materiál 691, / Activa Slovakia 18/2017 el. energia 2 093,19 68/2009 D4/ ZSE Energia a.s. 19/2017 kávovar 996, / specshop 20/2017 preprava zásielok 21,05 44/ Slovak Parcel Services 21/2017 poplatok Vema V4 Cloud 1 862,28 53/ Vema 22/2017 paušálne služby podpora IS 1.kv ,00 53/ Vema 23/2017 pranie + žehlenie 25, / FLÓRA+ 24/2017 kábel pre školenia s prepínačom 128, / ASBIS SK 25/2017 predplatné SME FS 230, / Slovenská pošta a. s. * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Vajnorská Bratislava Einsteinova 24 Staré Grunty Bratislava Tematínska Bratislava Štúrova Bratislava Čulenova Bratislava Chrudimská Pardubice Prievozská 14/A Prievozská 14/A Húskova Košice Tuhovská Bratislava

3 Popis plnenia 26/2017 dobropis /2017 výroba audiodokrútok Národná súťaž operátorov 3 600, Asociácia záchrannej zdravotnej služby 28/2017 prenájom nebyt. priestorov ,00 3/ FR-Invest Jégeho 29/2017 preprava zásielok 8,69 44/ Slovak Parcel Services 30/2017 školenie 138, / Agentúra PRO 31/2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 32/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR 33/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 34/2017 vizitky 54, / MERKURY 35/2017 mobilné telefóny 0, O2 Slovakia 36/2017 poplatok za SSL certifikát RapidSSL-SSL 17, Zoner 37/2017 PHL 2 614,88 16/ SLOVNAFT a. s. 38/2017 zemný plyn 2 246,00 75/ SPP a.s. * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Rastislavova Košice Štefanovičova Bratislava Lisovňa Bratislava Martinčekova 2 Einsteinova 24 Jaskový rad Bratislava Vlčie hrdlo Bratislava Mlynské nivy 44/a Bratislava

4 Popis plnenia 39/2017 vyúčt. energie + služby 10-12/ ,52 46/ Ministerstvo vnútra SR 40/2017 el. energia 2 093,19 41/2017 cloudové služby 1 909,46 42/2017 hlasové sl. WEB Standard, 165,25 68/2009 D4/2013 5/2014 6/ /2006 D20/ ZSE Energia a.s Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s. 43/2017 hlasové sl., prenájom zariadení ,66 24/ Slovak Telekom a.s. 44/2017 preprava zásielok 50,50 44/ Slovak Parcel Services 45/2017 stravné lístky ,51 9/ / DOXX Stravné lístky 46/2017 upratovanie 10-12/ ,84 17/ Ministerstvo vnútra SR 47/2017 propagačno-prezentačné predmety , / Agentúra INA 48/2017 miestny poplatok za KO 149,31 63/ Hlavné mesto SR Bratislava 49/2017 pripojenie k MPLS ,84 15/ Slovak Telekom a.s. 50/2017 kurzy angličtiny 96, / july group 51/2017 pranie + žehlenie 35, / SARRIA * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Čulenova Bratislava Kálov Žilina Bratislavská Trenčín Primaciálne nám Bratislava Rozvodná 2959/ Bratislava Župčany Prešov

5 Popis plnenia 52/2017 umytie vozidla 24,00 18/ SMITH & DUST 53/2017 servis výťahov 12,70 54/2017 nadštandardné servisné služby ,47 55/2017 prenájom telekomunikačných zariadení 1 674,54 46/2013 D4/ / / /2006 D27/ Ministerstvo vnútra SR Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s. 56/2017 outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL ,20 15/ Slovak Telekom a.s. 57/2017 školenie 174, / OTIDEA 58/2017 regál 5-policový 8 ks 259, / Regály-NET 59/2017 LED TV SENCOR 319, / DATART INTERNATIONAL a.s. 60/2017 telekomunikačné služby 1 388,08 9/ O2 Slovakia, 61/2017 SMS brána 871,57 1/ / /2017 prenájom zariadenia 120,53 13/ /2017 prenájom zariadenia 120,53 14/ Slovak Telekom a.s. 64/2017 oprava vozidla 272, / Autoservis Hamilton * v prípade, že faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Bancíkovej 1/A Bratislava Astrová 2/A Bratislava Rudná 1117/30a Ostrava ČR Zadunajská cesta 10 Einsteinova 24 Dopravná Bratislava

6 Popis plnenia 65/2017 vyúčt. energie + služby 12/ ,68 14/ Ministerstvo vnútra SR 66/2017 poštové služby 233,40 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 67/2017 poštové služby 19,30 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 68/2017 poštové služby 20,05 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 69/2017 poštové služby 26,65 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 70/2017 poštové služby 6,30 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 71/2017 poštové služby 19,80 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 72/2017 poštové služby 10,90 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 73/2017 poštové služby 25,25 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 74/2017 transakcie firemných kariet 178,48 17/ Diners Club International Nám. slobody Bratislava /2017 účastnícky poplatok - Lešť , / Salus Vitalis o.z. Pod Donátom 16/ Žiar n/h /2017 hlasové služby - AVL 1 002,35 15/ Slovak Telekom a.s. 77/2017 vyúčt. energie + služby 12/ ,99 23/ Ministerstvo vnútra SR 6

7 Popis plnenia 78/2017 ShowIT odborná konferencia 1 062, / GOPAS SR a.s. 79/2017 HP 146GB 10K 6G 2,5 SAS DP HDD serverový disk 190, / AGEM COMPUTERS 80/2017 USB kľúč KINGSTON 6 ks 347, / AGEM COMPUTERS 81/2017 pranie + žehlenie 171, / Rýchločistiareň Bratislava Dr.VL.Clementisa Bratislava Panónska 42 Panónska 42 Topoľčianska Bratislava /2017 STORNO FAKTÚRY /2017 preprava zásielok 44,86 44/ Slovak Parcel Services 84/2017 účastnícky poplatok RESCUE DAY , / ZÁCHRANA, o. z. 85/2017 vodné, stočné, odvoz odpadu 661,45 17/ Ministerstvo vnútra SR 86/2017 el. energia, tepelná energia 764,50 17/ Ministerstvo vnútra SR 87/2017 poplatok Vema V4 Cloud 24, / Vema 88/2017 vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia 82,27 14/ /2017 vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia 183,78 13/ /2017 TV SENCOR 319, / DATART INTERNATIONAL a.s. Šrobárova 2680/ Poprad Prievozská 14/A Zadunajská cesta

8 Popis plnenia 91/2017 pranie + žehlenie 27, / FLÓRA+ 92/2017 prenájom nebyt. priestorov ,00 3/ FR-Invest Jégeho 93/2017 zemný plyn 2 246,00 75/ SPP a.s. 94/2017 operátorská stolička - 70 ks ,96 03/ Interchair Húskova Košice Štefanovičova Bratislava Mlynské nivy 44/a Bratislava Trnavská Bratislava /2017 Ubytovanie - konferencia LEŠŤ , / Centrum výcviku Lešť Lešť /2017 Závierka EKOS r , / Vema 97/2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 98/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR 99/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 100/2017 univerzálna skriňa - 10 ks 1 638, / KOVOTYP 101/2017 VIII.Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof účast.p , / Hviezda života OZ 102/2017 stravné lístky ,67 9/ / DOXX Stravné lístky 103/2017 pranie + žehlenie 204, / Rýchločistiareň Bratislava Prievozská 14/A Ľanová Bratislava č. d Dolná Streda Kálov Žilina Topoľčianska Bratislava

9 Popis plnenia 104/2017 PHL 2 216,84 16/ SLOVNAFT a. s. 105/2017 hlasové sl., prenájom zariadení ,05 01/ Slovak Telekom a.s. 106/2017 hlasové sl. WEB Standard, 45,73 68/ Slovak Telekom a.s. 107/2017 nadštandardné servisné služby ,47 108/2017 prenájom telekomunikačných zariadení 1 674,54 77/ / /2006 D27/ Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s. 109/2017 outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL ,20 15/ Slovak Telekom a.s. 110/2017 cloudové služby 1 909,46 111/2017 el. energia 2 093,19 5/2014 6/ /2009 D4/ Slovak Telekom a.s ZSE Energia a.s. 112/2017 kurzy angličtiny 96, / july group 113/2017 právne služby 2 376, / Malata,Pružinský,Hegedüš & Partners 114/2017 propagačno-prezentačné predmety 1 264, / Agentúra INA 115/2017 pripojenie k MPLS ,84 15/ Slovak Telekom a.s. 116/2017 prenájom zariadenia 120,53 13/ Vlčie hrdlo Bratislava Čulenova Bratislava Rozvodná 2959/ Bratislava Prievozská 4/B Bratislavská Trenčín

10 Popis plnenia 117/2017 prenájom zariadenia 120,53 14/ /2017 miestny poplatok za KO 132,72 63/ Hlavné mesto SR Bratislava 119/2017 rozšírená služba monitoring vozidiel ,80 01/ Slovak Telekom a.s. 120/2017 transakcie firemných kariet 44,18 17/ Diners Club International 121/2017 umytie vozidla 14, / SMITH & DUST 122/2017 pranie + žehlenie 119, / Blue LANZA 123/2017 XVIII.odborný seminár Falck Záchranná registračný poplatok 855, / Falck Záchranná a.s. 124/2017 vodné + stočné 548,35 64/ BVS a.s. 125/2017 telekomunikačné služby 1 370,98 9/ O2 Slovakia, 126/2017 pevný disk 222, / SWISS 127/2017 predplatné časopis Sestra 15, / Silvia Hodálová - VIUSS 128/2017 preprava zásielok 8,42 44/ Slovak Parcel Services 129/2017 poštové služby 231,50 FV02/ Slovenská pošta, a.s. Primaciálne nám Bratislava Nám. slobody Bratislava Bancíkovej 1/A Bratislava Štefánikova Trnava Bačíkova Košice Prešovská Bratislava 29 Einsteinova 24 Mečíková Bratislava Trnavská cesta Bratislava

11 Popis plnenia 130/2017 poštové služby 19,60 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 131/2017 poštové služby 31,60 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 132/2017 poštové služby 29,80 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 133/2017 poštové služby 6,45 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 134/2017 poštové služby 21,50 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 135/2017 poštové služby 15,60 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 136/2017 poštové služby 21,30 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 137/2017 oprava vozidla 504,00 04/ / CARS SERVICE 138/2017 oprava vozidla 504,00 04/ / CARS SERVICE 139/2017 SMS brána 775,55 1/ / Slovak Telekom a.s. 140/2017 hlasové služby - AVL 1 002,20 15/ Slovak Telekom a.s. 141/2017 registračný poplatok 129, / SYMMA 142/2017 pranie + žehlenie 27, / FLÓRA+ Olomoucká Brno Húskova Košice

12 Popis plnenia 143/2017 preprava zásielok 17,11 44/ Slovak Parcel Services 144/2017 údržba el. agregátu 604, / TTS Martin Príbovce /2017 údržba záložných zdrojov 1 081, / TTS Martin Príbovce /2017 energie + služby 6-12/ , Ministerstvo vnútra SR 147/2017 energie + služby ,85 02/ Ministerstvo vnútra SR 148/2017 energie + služby ,59 02/ Ministerstvo vnútra SR 149/2017 energie + služby 913,10 14/ Ministerstvo vnútra SR 150/2017 dobropis /2017 ročná údržba elektronickej registratúry 2361,60 8/ / A.V.I.S. 152/2017 oprava vozidla /spoluúčasť/ 263,58 04/ / CARS SERVICE 153/2017 rozšírenie SW Aktion NEXT 1 728, / EFG Slovakia 154/2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 155/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR Drobného Bratislava Račianska Bratislava

13 Popis plnenia 156/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 157/2017 energie + služby 926,50 02/ Ministerstvo vnútra SR 158/2017 prenájom nebyt. priestorov ,00 3/ FR-Invest Jégeho 159/2017 zemný plyn 2 246,00 75/ SPP a.s. 160/2017 vodné + stočné 364,96 64/ BVS a.s. 161/2017 preprava zásielok 16,85 44/ Slovak Parcel Services 162/2017 bezkontaktná karta 20 ks 90, / Pavol Bottek ml.-pdp ALARM 163/2017 PHL 1 653,57 16/ SLOVNAFT a. s. 164/2017 stravné lístky ,40 9/ / DOXX Stravné lístky 165/2017 účastnícky poplatok-rallye Rejvíz , / Rallye Rejvíz z.s. 166/2017 právne služby 2 400,00 11/ /2017 pranie + žehlenie 135, / Malata,Pružinský,Hegedüš & Partners Rýchločistiareň Bratislava 168/2017 paušálne služby podpora IS 2.kv ,00 53/ Vema Štefanovičova Bratislava Mlynské nivy 44/a Bratislava Prešovská Bratislava 29 J.G.Tajovského Trnava Vlčie hrdlo Bratislava Kálov Žilina Stránského Brno ČR Prievozská 4/B Topoľčianska Bratislava Prievozská 14/A

14 Popis plnenia 169/2017 pripojenie k MPLS ,84 15/ Slovak Telekom a.s. 170/2017 hlasové sl. WEB Standard, 45,73 68/ Slovak Telekom a.s. 171/2017 nadštandardné servisné služby ,47 172/2017 prenájom telekomunikačných zariadení 1 674,54 77/ / /2006 D27/ Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s. 173/2017 outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL ,20 15/ Slovak Telekom a.s. 174/2017 cloudové služby 1 909,46 5/2014 6/ Slovak Telekom a.s. 175/2017 hlasové sl., prenájom zariadení ,82 01/ Slovak Telekom a.s. 176/2017 oprava terminálu BER 4M 835, / RCTT 177/2017 prenájom zariadenia 120,53 13/ /2017 prenájom zariadenia 120,53 14/ /2017 el. energia 2 049,11 68/2009 D4/ ZSE Energia a.s. 180/2017 miestny poplatok za KO 149,31 63/ Hlavné mesto SR Bratislava 181/2017 telekomunikačné služby 1 358,77 9/ O2 Slovakia, Teslova Bratislava Čulenova Bratislava Primaciálne nám Bratislava Einsteinova

15 Popis plnenia 182/2017 transakcie firemných kariet 210,98 17/ Diners Club International Nám. slobody Bratislava /2017 LifePoint batéria 148, / Tilia pharmacy 184/2017 SMS brána 834,64 1/ / Slovak Telekom a.s. 185/2017 hlasové služby - AVL 1 002,30 15/ Slovak Telekom a.s. 186/2017 poštové služby 9,40 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 187/2017 poštové služby 32,90 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 188/2017 poštové služby 30,85 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 189/2017 poštové služby 21,25 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 190/2017 poštové služby 8,30 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 191/2017 poštové služby 20,20 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 192/2017 poštové služby 212,00 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 193/2017 poštové služby 37,25 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 194/2017 seminár 69, / PROEKO Výstavná Nitra Strmý vŕšok Bratislava

16 Popis plnenia 195/2017 strava, prenájom priestorov - SF 1 000, / ARMA 196/2017 pranie +žehlenie 27, / FLÓRA+ 197/2017 preprava zásielok 25,54 44/ Slovak Parcel Services 198/2017 predplatné Urgentní medicína 19, / MEDIPRAX CB 199/2017 výjazd posádky RZP 40, Záchranná služba Košice Hlavná Dulovce Húskova Košice Husova 43, České Budějovice Rastislavova Košice /2017 faktúra vrátená dodávateľovi /2017 kancelársky materiál 1 236,23 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 202/2017 kancelársky materiál 283,36 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 203/2017 pranie + žehlenie 22, / Ivana Sekerešová 204/2017 energie + služby 1 361,70 23/ Ministerstvo vnútra SR 205/2017 kancelársky materiál 272,38 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 206/2017 kancelársky materiál 695,18 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 207/2017 skartovač 81,60 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického Trenčín Jilemnického Trenčín Gorkého Banská Bystrica Jilemnického Trenčín Jilemnického Trenčín Jilemnického Trenčín

17 Popis plnenia 208/2017 kancelársky materiál 568,27 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 209/2017 preprava zásielok 17,38 44/ Slovak Parcel Services 210/2017 slúchadlá 20 ks 168, / AGEM COMPUTERS 211/2017 oprava vozidla 300,00 04/ / CARS SERVICE 212/2017 vzduchový kompresor 2 ks 239, / Tiché PC 213/2017 poplatok Vema V4 Cloud 1 898,28 53/ Vema 214/2017 ročné predplatné SME.sk 29, / Petit Press a.s. divízia 215/2017 strážna služba 216,04 17/ Ministerstvo vnútra SR 216/2017 servis vozidla 38,40 04/ / CARS SERVICE 217/2017 vizitky 10, / MERKURY 218/2017 preprava zásielok 8,69 44/ Slovak Parcel Services 219/2017 prenájom nebyt. priestorov ,20 3/ FR-Invest Jégeho 220/2017 zemný plyn 2 246,00 75/ SPP a.s. Jilemnického Trenčín Panónska 42 Kavečinska cesta Košice Prievozská 14/A Lazaretská Bratislava Martinčekova 2 Štefanovičova Bratislava Mlynské nivy 44/a Bratislava

18 Popis plnenia 221/2017 inšt. a konf. ReDat API 3 213, / Slovak Telekom a.s. 222/2017 STK a EK vozidla 72,00 04/ / CARS SERVICE 223/2017 oprava vozidla 268,80 04/ / CARS SERVICE 224/2017 servis vozidla 80,40 04/ / CARS SERVICE 225/2017 oprava vozidla 118,81 04/ / CARS SERVICE 226/2017 servis vozidla 72,00 04/ / CARS SERVICE 227/2017 servis vozidla 44,40 04/ / CARS SERVICE 228/2017 servis vozidla 80,40 04/ / CARS SERVICE 229/2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 230/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR 231/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 232/2017 energie + služby 926,50 02/ Ministerstvo vnútra SR 233/2017 nadštandardné servisné služby ,47 77/ / Slovak Telekom a.s. 18

19 Popis plnenia 234/2017 prenájom telekomunikačných zariadení 1 674,54 77/2006 D27/ Slovak Telekom a.s. 235/2017 outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL ,20 15/ Slovak Telekom a.s. 236/2017 preprava zásielky do zahraničia 68,77 44/ Slovak Parcel Services 237/2017 cloudové služby 1 909,46 5/2014 6/ Slovak Telekom a.s. 238/2017 pripojenie k MPLS ,84 15/ Slovak Telekom a.s. 239/2017 stravné lístky ,73 9/ / DOXX Stravné lístky 240/2017 PHL 2 213,76 16/ SLOVNAFT a. s. 241/2017 účasť na podujatí Rescue , / Záchranná zdravotná služba Bratislava 242/2017 hlasové sl., prenájom zariadení ,18 01/ Slovak Telekom a.s. 243/2017 hlasové sl. WEB Standard, 45,73 68/ Slovak Telekom a.s. 244/2017 el. energia 2 049,11 68/2009 D4/ ZSE Energia a.s. 245/2017 kancelársky materiál 139,80 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 246/2017 kancelársky papier 29,16 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši Kálov Žilina Vlčie hrdlo Bratislava Antolská Bratislava Čulenova Bratislava Jilemnického Trenčín Jilemnického Trenčín

20 Popis plnenia 247/2017 servis vozidla 64,80 04/ / CARS SERVICE 248/2017 servis vozidla 80,40 04/ / CARS SERVICE 249/2017 upratovanie 92, Ministerstvo vnútra SR 250/2017 následný certifikát 43, Vema Prievozská 14/A /2017 miestny poplatok za KO 132,72 63/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám Bratislava /2017 právne služby 2 400,00 11/ Malata,Pružinský,Hegedüš & Partners Prievozská 4/B /2017 transakcie firemných kariet 116,16 17/ Diners Club International Nám. slobody Bratislava /2017 telekomunikačné služby 1 404,67 9/ O2 Slovakia, Einsteinova /2017 prenájom zariadenia 120,53 13/ /2017 prenájom zariadenia 120,53 14/ /2017 pranie + žehlenie 85, / Rýchločistiareň Bratislava Topoľčianska Bratislava /2017 poštové služby 4,00 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 259/2017 poštové služby 164,25 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 20

21 Popis plnenia 260/2017 poštové služby 18,75 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 261/2017 poštové služby 22,70 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 262/2017 poštové služby 28,70 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 263/2017 poštové služby 21,75 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 264/2017 poštové služby 13,40 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 265/2017 poštové služby 16,60 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 266/2017 vodné + stočné 417,19 64/ BVS a.s. Prešovská Bratislava /2017 dobropis /2017 preprava zásielok 63,89 44/ Slovak Parcel Services 269/2017 SMS brána 732,11 1/ / Slovak Telekom a.s. 270/2017 hlasové služby - AVL 1 002,17 15/ Slovak Telekom a.s. 271/2017 servis vozidla 72,00 04/ / CARS SERVICE 272/2017 servis vozidla 64,80 04/ / CARS SERVICE 21

22 Popis plnenia 273/2017 servis vozidla 80,40 04/ / CARS SERVICE 274/2017 servis vozidla 64,80 04/ / CARS SERVICE 275/2017 servis vozidla 64,80 04/ / CARS SERVICE 276/2017 servis vozidla 72,00 04/ / CARS SERVICE 277/2017 servis vozidla 44,40 04/ / CARS SERVICE 278/2017 servis vozidla 78,00 04/ / CARS SERVICE 279/2017 energie + služby 418,05 14/ Ministerstvo vnútra SR 280/2017 energie + služby 286,24 46/ Ministerstvo vnútra SR 281/2017 vodné + stočné, odpad 701,91 17/ Ministerstvo vnútra SR 282/2017 predplatné Hospodárske noviny 8, / MAFRA Slovakia a.s. 283/2017 predplatné Hospodárske noviny 190, / MAFRA Slovakia a.s. 284/2017 el. + tepelná energia 764,50 17/ Ministerstvo vnútra SR 285/2017 pranie + žehlenie 25, / FLÓRA+ Nobelova BRatislava Nobelova BRatislava Húskova Košice

23 Popis plnenia 286/2017 oprava ručného terminálu 743, / RCTT 287/2017 energie + služby 395,78 14/ Ministerstvo vnútra SR Teslova Bratislava /2017 dobropis /2017 servis vozidla 114,00 04/ / CARS SERVICE 290/2017 preprava zásielok 22,37 44/ Slovak Parcel Services 291/2017 kancelársky materiál 240,77 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 292/2017 vizitky 10, / MERKURY 293/2017 vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia 257,75 13/ /2017 vyúčtovanie čb+fa výstup zo zariadenia 80,22 14/ /2017 zdravotnícke batohy + zdravot. materiál 8 950,00 10/ / SELVIT spol. s r. o. 296/2017 prenájom nebyt. priestorov ,00 3/ FR-Invest Jégeho 297/2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 298/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR Jilemnického Trenčín Martinčekova 2 Tichá 15A/ Žilina Štefanovičova Bratislava

24 Popis plnenia 299/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 300/2017 energie + služby 926,50 02/ Ministerstvo vnútra SR 301/2017 registračný poplatok MEKA , / EGO Zlín 302/2017 zemný plyn 2 246,00 75/ SPP a.s. 303/2017 vodné + stočné 246,82 64/ BVS a.s. 304/2017 preprava zásielok 8,69 44/ Slovak Parcel Services 305/2017 preprava zásielok 13,78 44/ Slovak Parcel Services 306/2017 servis vozidla 114,00 04/ / CARS SERVICE 307/2017 deinštalácia polepov 96, / POLYPRINT 308/2017 stravné lístky ,80 09/ / DOXX Stravné lístky 309/2017 kalibrácia a overenie alkotester AS IV CM 441, / Alab spol. s r.o. 310/2017 čistiaci + hygienický materiál 195,02 14/ / CORA GASTRO 311/2017 čistiaci + hygienický materiál 361,59 14/ / CORA GASTRO U Pekárny 438,Štípa Zlín ČR Mlynské nivy 44/a Bratislava Prešovská Bratislava 29 Strečnianska Bratislava Kálov Žilina Gruzínska Bratislava Traktorová Poprad 1 Traktorová Poprad

25 Popis plnenia 312/2017 čistiaci + hygienický materiál 629,67 14/ / CORA GASTRO 313/2017 čistiaci + hygienický materiál 618,22 14/ / CORA GASTRO 314/2017 čistiaci + hygienický materiál 1 438,13 14/ / CORA GASTRO 315/2017 čistiaci + hygienický materiál 77,29 14/ / CORA GASTRO 316/2017 hlasové sl., prenájom zariadení ,30 01/ Slovak Telekom a.s. 317/2017 pripojenie k MPLS ,84 15/ Slovak Telekom a.s. 318/2017 hlasové sl., WEB Standard, 69,64 68/ Slovak Telekom a.s. 319/2017 čistiaci + hygienický materiál 131,56 14/ / CORA GASTRO 320/2017 PHL 2 099,53 16/ SLOVNAFT a. s. 321/2017 právne služby 2 400,00 11/ Malata,Pružinský,Hegedüš & Partners 322/2017 miestny poplatok za KO 149,31 63/ Hlavné mesto SR Bratislava 323/2017 cloudové služby 1 909,46 5/2014 6/ Slovak Telekom a.s. 324/2017 outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL ,20 15/ Slovak Telekom a.s. Traktorová Poprad 1 Traktorová Poprad 1 Traktorová Poprad 1 Traktorová Poprad 1 Traktorová Poprad 1 Vlčie hrdlo Bratislava Prievozská 4/B Primaciálne nám Bratislava

26 Popis plnenia 325/2017 nadštandardné servisné služby ,47 77/ / Slovak Telekom a.s. 326/2017 prenájom telekomunikačných zariadení 1 674,54 77/2006 D27/ Slovak Telekom a.s. 327/2017 výjazd sanitného vozidla RZP 62, Záchranná služba Košice 328/2017 el. energia 2 049,11 68/2009 D4/ /2017 transakcie firemných kariet 11,79 17/ ZSE Energia a.s. Diners Club International 330/2017 telekomunikačné služby 1 365,67 9/ O2 Slovakia, 331/2017 uskladnenie pneumatík 36,00 04/ / CARS SERVICE 332/2017 prenájom zariadenia 120,53 13/ /2017 prenájom zariadenia 120,53 14/ /2017 SMS brána 733,03 1/ / Slovak Telekom a.s. 335/2017 hlasové služby - AVL 1 002,47 15/ Slovak Telekom a.s. 336/2017 preprava zásielok 42,48 44/ Slovak Parcel Services 337/2017 poštové služby 197,55 FV02/ Slovenská pošta, a.s. Rastislavova Košice Čulenova Bratislava Nám. slobody Bratislava Einsteinova

27 Popis plnenia 338/2017 poštové služby 18,80 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 339/2017 poštové služby 22,95 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 340/2017 poštové služby 5,85 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 341/2017 poštové služby 10,20 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 342/2017 poštové služby 21,60 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 343/2017 seminár Veľká eurofondová novela 90, / creatio eu, 344/2017 poštové služby 29,25 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 345/2017 poštové služby 26,45 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 346/2017 vyúčtovanie energie r ,24 17/ Ministerstvo vnútra SR 347/2017 energie + služby 360,65 14/ Ministerstvo vnútra SR 348/2017 skartovač, kancelársky materiál 115,82 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 349/2017 oprava ručného terminálu 743,04 08/ / RCTT 350/2017 oprava vozidla 308,16 04/ / CARS SERVICE Družstevná 1246/ Detva Jilemnického Trenčín Teslova Bratislava

28 Popis plnenia 351/2017 prezutie vozidla 80,40 04/ / CARS SERVICE 352/2017 pranie + žehlenie 238,90 02/ / Rýchločistiareň Bratislava 353/2017 maják LED 2 ks 837, / SELVIT spol. s r. o. 354/2017 preprava zásielok 39,22 44/ Slovak Parcel Services 355/2017 batéria pre notebook 50, / AGEM COMPUTERS 356/2017 kancelársky materiál 614,99 09/ / GC TECH Ing. Peter Gerši 357/2017 čistiaci + hygienický materiál 393,76 14/ / CORA GASTRO 358/2017 čistiaci + hygienický materiál 61,00 14/ / CORA GASTRO 359/2017 bezdrôtová myš LOGITECH 39, / AGEM COMPUTERS 360/2017 USB kľúč KINGSTON 6 ks 482, / AGEM COMPUTERS 361/2017 zemný plyn 2 246,00 75/ SPP a.s. 362/2017 prenájom nebyt. priestorov ,00 3/ FR-Invest Jégeho 363/2017 čistiaci + hygienický materiál 316,05 14/ / CORA GASTRO Topoľčianska Bratislava Tichá 15A/ Žilina Panónska 42 Jilemnického Trenčín Traktorová Poprad 1 Traktorová Poprad 1 Panónska 42 Panónska 42 Mlynské nivy 44/a Bratislava Štefanovičova Bratislava Traktorová Poprad

29 Popis plnenia 364/2017 dobropis /2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 366/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR 367/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 368/2017 energie + služby 926,50 02/ Ministerstvo vnútra SR 369/2017 strážna služba 216,04 17/ Ministerstvo vnútra SR 370/2017 hlasové sl., WEB Standard, 45,73 68/ Slovak Telekom a.s. 371/2017 pripojenie k MPLS ,84 15/ Slovak Telekom a.s. 372/2017 stravné lístky ,80 09/ / DOXX Stravné lístky 373/2017 PHL 1 769,57 16/ SLOVNAFT a. s. Kálov Žilina Vlčie hrdlo Bratislava /2017 dobropis /2017 STK a EK vozidla 62,04 04/ / CARS SERVICE 376/2017 prenájom webhostingu 36, / WebHouse Paulínska Trnava

30 Popis plnenia 377/2017 prenájom zariadenia 120,53 13/ /2017 prenájom zariadenia 120,53 14/ /2017 hlasové sl., prenájom zariadení ,40 01/ Slovak Telekom a.s. 380/2017 čistiaci + hygienický materiál 50,46 14/ CORA GASTRO 381/2017 pranie a manglovanie prádla 12, / Ivana Sekerešová 382/2017 oprava vozidla 368, / BOAT a.s. 383/2017 miestny poplatok za KO 149,31 63/ Hlavné mesto SR Bratislava 384/2017 vodné + stočné 411,76 64/ BVS a.s. 385/2017 servis vozidla 64,80 04/ / CARS SERVICE 386/2017 servis vozidla 72,00 04/ / CARS SERVICE 387/2017 nadštandardné servisné služby ,47 388/2017 prenájom telekomunikačných zariadení 1 674,54 77/ / /2006 D27/ Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s. 389/2017 outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL ,20 15/ Slovak Telekom a.s. Traktorová Poprad 1 Gorkého Banská Bystrica Vajnorská Bratislava Primaciálne nám Bratislava Prešovská Bratislava

31 Popis plnenia 390/2017 cloudové služby 1 909,46 5/2014 6/ Slovak Telekom a.s. 391/2017 Faktúra vrátená dodávateľovi Ministerstvo vnútra SR 392/2017 elektrická energia 2 049,11 68/2009 D4/ /2017 transakcie firemných kariet 505,07 17/ ZSE Energia a.s. Diners Club International 394/2017 telekomunikačné služby 400,46 9/ O2 Slovakia, 395/2017 právne služby 2 400,00 11/ Malata,Pružinský,Hegedüš & Partners 396/2017 predplatné RESCUE report 15, RESCUE media 397/2017 poštové služby 9,65 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 398/2017 poštové služby 188,30 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 399/2017 poštové služby 27,35 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 400/2017 poštové služby 30,50 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 401/2017 poštové služby 25,85 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 402/2017 poštové služby 26,05 FV02/ Slovenská pošta, a.s. Čulenova Bratislava Nám. slobody Bratislava Einsteinova 24 Prievozská 4/B Lidická Brno ČR

32 Popis plnenia 403/2017 poštové služby 9,20 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 404/2017 poštové služby 19,40 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 405/2017 pranie + žehlenie 247,10 02/ / /2017 SMS brána 989,17 1/ /2014 Rýchločistiareň Bratislava Slovak Telekom a.s. 407/2017 hlasové služby - AVL 1 002,65 15/ Slovak Telekom a.s. 408/2017 preprava zásielok 9,74 44/ Slovak Parcel Services 409/2017 tonery ,00 31/ CLEAN TONERY 410/2017 kreatívny koncept na osvetovú kampaň OS ZZS SR ,00 20/ Apple Pie 411/2017 poplatok Vema V4 Cloud 1 945,08 53/ Vema 412/2017 tréningové figuríny,modul-aed, nabíjačky na monočlánky k AED ,90 16/ UNOTECH Topoľčianska Bratislava Za hradbami Pezinok Špitálska Bratislava Prievozská 14/A Zlatovská Trenčín /2017 Faktúra bola vrátená /2017 servis vozidla 88,80 04/ / CARS SERVICE 415/2017 čistenie a tepovanie kobercov 80, / Igor Bohunický Vendelínska Bratislava

33 Popis plnenia 416/2017 webové kamery Logitech BRIO 2 ks 479, / Alza.sk, 417/2017 Samsung SSD 850 EVO disk 250GB -4 ks 396, / AGEM COMPUTERS 418/2017 preprava zásielok 35,54 44/ Slovak Parcel Services 419/2017 oprava vozidla 27, / FINAL CD Bratislava 420/2017 kancelársky materiál 947,34 09/ / Ing. Peter Gerši GC Tech 421/2017 prepájací kábel k náhlavným sadám 291, / DialCom 422/2017 registračný poplatok Rescue Lesnica 830, / ZÁCHRANA, o. z. 423/2017 nálepky s označením OS ZZS SR 82, / SMITH & DUST 424/2017 oprava ručného terminálu 743,04 08/ / RCTT 425/2017 oprava vozidlového terminálu 822,00 08/ / RCTT 426/2017 oprava ručného terminálu 1 486,08 08/ / RCTT 427/2017 oprava ručného terminálu 2 820,48 08/ / RCTT 428/2017 odmena znalecký posudok 216, / Ing. Milan Zacharda Bottova 6654/ Bratislava Panónska 42 Škultétyho 437/ Partizánske Jilemnického Trenčín Cukrová Bratislava Šrobárova 2680/ Poprad Bancíkovej 1/A Bratislava Teslova Bratislava Teslova Bratislava Teslova Bratislava Teslova Bratislava Martinčekova

34 Popis plnenia 429/2017 ubytovanie 63, / HRADBY CENTRUM 430/2017 upratovacie a čistiace práce 79,26 17/ Ministerstvo vnútra SR 431/2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 432/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR 433/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 434/2017 energie + služby 926,50 02/ Ministerstvo vnútra SR 435/2017 preprava zásielok 73,28 44/ Slovak Parcel Services 436/2017 predplatné PMPP + PMO , / Poradca podnikateľa 437/2017 poplatok Vema V4 Cloud 15,60 53/ Vema 438/2017 prenájom nebyt. priestorov ,00 3/ FR-Invest Jégeho 439/2017 zemný plyn 2 246,00 75/ SPP a.s. 440/2017 právne služby 2 400,00 11/ Malata,Pružinský,Hegedüš & Partners 441/2017 rozšírenie SW Aktion NEXT licencie 992, / EFG Slovakia Jarková Prešov Martina Rázusa 23A Žilina Prievozská 14/A Štefanovičova Bratislava Mlynské nivy 44/a Bratislava Prievozská 4/B Račianska Bratislava

35 Popis plnenia 442/2017 stravné lístky ,08 09/ / DOXX Stravné lístky 443/2017 PHL 1 378,47 16/ SLOVNAFT a. s. 444/2017 semafor na kontrolu hluku 76, / NOMILAND 445/2017 nápojové poukážky 60,14 09/ / DOXX Stravné lístky 446/2017 SSD disk Samsung SSD 6 ks 1 472, / AGEM COMPUTERS 447/2017 pevný disk 2 ks 170, / AGEM COMPUTERS 448/2017 váľanda 2 ks 370, / DREVONA MARKET 449/2017 SMS brána 1 004,42 1/ / Slovak Telekom a.s. 450/2017 preprava zásielok 136,08 44/ Slovak Parcel Services 451/2017 vodné + stočné 256,78 64/ BVS a.s. 452/2017 cloudové služby 1 909,46 453/2017 elektrická energia 2 049,11 5/2014 6/ /2009 D4/ Slovak Telekom a.s ZSE Energia a.s. 454/2017 el. energia + tepelná energia 764,50 17/ Ministerstvo vnútra SR Kálov Žilina Vlčie hrdlo Bratislava Magnezitárska Košice Kálov Žilina Panónska 42 Panónska 42 Výhonská Bratislava Prešovská Bratislava 29 Čulenova Bratislava

36 Popis plnenia 455/2017 vodné + stočné, odpad 659,47 17/ Ministerstvo vnútra SR 456/2017 paušálne služby podpora IS 3.kv ,00 53/ Vema 457/2017 oprava vozidla 66, / CARS SERVICE 458/2017 poplatok program WinKos ,00 29/ M2M partners 459/2017 pripojenie k MPLS ,84 15/ Slovak Telekom a.s. 460/2017 hlasové sl., WEB Standard, 69,64 68/ Slovak Telekom a.s. 461/2017 oprava vozidla 72, / CARS SERVICE 462/2017 hlasové sl., prenájom zariadení ,32 01/ Slovak Telekom a.s. 463/2017 miestny poplatok za KO 132,72 63/ Hlavné mesto SR Bratislava 464/2017 poštové služby 16,70 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 465/2017 poštové služby 184,90 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 466/2017 poštové služby 15,40 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 467/2017 poštové služby 18,10 FV02/ Slovenská pošta, a.s. Prievozská 14/A Jednořadá 1051/ Praha ČR Primaciálne nám Bratislava

37 Popis plnenia 468/2017 poštové služby 6,05 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 469/2017 poštové služby 18,80 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 470/2017 telekomunikačné služby 398,44 13/ O2 Slovakia, 471/2017 kancelársky materiál 313,54 09/ / Ing. Peter Gerši GC Tech 472/2017 prenájom zariadenia 120,53 13/ /2017 prenájom zariadenia 120,53 14/ /2017 energie + služby 418,46 14/ Ministerstvo vnútra SR 475/2017 hlasové služby - AVL 1 003,40 15/ Slovak Telekom a.s. 476/2017 poštové služby 11,95 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 477/2017 poštové služby 14,00 FV02/ Slovenská pošta, a.s. 478/2017 kancelársky materiál 91,52 09/ / Ing. Peter Gerši GC Tech 479/2017 STK + EK vozidla 62, / CARS SERVICE 480/2017 transakcie firemných kariet 213,81 17/ Diners Club International Einsteinova 24 Jilemnického Trenčín Jilemnického Trenčín Nám. slobody Bratislava

38 Popis plnenia 481/2017 autonabíjačky, cest. nabíjačky , / Barco Slovakia 482/2017 za predĺženie podpory k 8 ks licencie software DameWare Mini Remote Contr 483/2017 nadštandardné servisné služby ,47 484/2017 prenájom telekomunikačných zariadení 1 674,54 307, / AVIR 77/ / /2006 D27/ Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s. 485/2017 outsourcing, lokalizácia vozidiel AVL ,20 15/ Slovak Telekom a.s. 486/2017 pohovka Galla 3 259, / Kika Nábytok Slovensko 487/2017 STK + EK vozidla 62, / CARS SERVICE 488/2017 sieťka proti hmyzu 3 ks 70, / A3 spol. s r. o. 489/2017 Kúpa a prevod domény 155.sk na SK- NIC identifikátor SLOV , / Adwebs 490/2017 čistiaci + hygienický materiál 409,75 14/ / CORA GASTRO 491/2017 vizitky 21, / MERKURY 492/2017 preprava zásielok 205,13 44/ Slovak Parcel Services poplatok za mesačnú licenciu za IT pod- 493/2017 poru + využív. kom. technológie STEMI 5 012,28 32/ STEMI Global Nové Záhrady I. č Bratislava Záhumenice Pezinok Galvániho 11 Melčice-Lieskové Björnsonova 4809/ Martin Traktorová Poprad 1 Martinčekova 2 Vrchná Košice

39 Popis plnenia 494/2017 pranie +žehlenie 27, / FLÓRA+ 495/2017 Roll-up 100x200 PVC banner + tlač 79, / Plotbase 496/2017 vyúčtovanie - energie+služby 4-6/ ,07 46/ Ministerstvo vnútra SR 497/2017 energie + služby 724,57 46/ Ministerstvo vnútra SR 498/2017 energie + služby 1 703,00 12/ Ministerstvo vnútra SR 499/2017 energie + služby 1 008,00 14/ Ministerstvo vnútra SR 500/2017 energie + služby 926,50 02/ Ministerstvo vnútra SR 501/2017 conference fee 228, / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 502/2017 servis vozidla - oprava defektu 12,00 4/ / CARS SERVICE 503/2017 preprava zásielok 21,05 44/ Slovak Parcel Services 504/2017 prenájom nebyt. priestorov ,00 3/ FR-Invest Jégeho 505/2017 výstražná žltá tabuľa 4 ks 43, / TOP OFFICE Húskova Košice Košická 6 Studentské nám UherskéHra Štefanovičova Bratislava Hlavná Matúškovo /2017 Faktúra vrátená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014 priezvisko* Sídlo / Adresa * 868/2013 Prehliadka kotolne 530,40 200/2013 3.1.2014 Termocom s.r.o. 869/2013 Energie a služby 2 578,52 63/2013 3.1.2014 Ministerstvo vnútra SR 870/2013 Komunálny odpad 232,26

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012 Popis plnenia 769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. 770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka 773/2011 Kancelárske

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok 1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436

Více

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2016

Objednávky tovarov a služieb vyhotovených po 1. januári 2016 Popis plnenia Názov / 1/2016 Stravovacie poukážky pre OS ZZS SR 7784ks./3,60 eur 28022,40 9/2015 4.1.2016 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Anna Plachová pokladník 2/2016

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017 JANUÁR EČ fa Č.fa dodáv. Popis fakturovaného plnenia Celk.hodn. Identifik. Dát. doruč. Identifikačné údaje dodávateľa 1/17 2151601170

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více