MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s"

Transkript

1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Liptovský Ján 51,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Košice-sever 9,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn KE sever 170,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Stropkov 42,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Trebišov 21,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn BA - Rača 565,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Gánovce 1214,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Hurbanovo 35,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Dudince 7,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn B.Bystrica 235,00 HZ LIVONEC s.r.o / funkcie PO technika 5/ ,49 HZ LIVONEC s.r.o ,500 / funkcie PO technika 5/ ,21 HZ LIVONEC s.r.o KE / funkcie PO technika KE 5/ ,32 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová / synt.vzduch 578,75 HZ ZEMA Čepička / servis výťahov 5/ ,26 HZ SATUR TRAVEL a.s letenka Zemko VIE-CGN-VIE ,52 535/ SATUR TRAVEL a.s letenka Szemesová VIE-CGN-VIE ,52 541/ Livonec s.r.o BB,700 / technik BOZP 5/ ,51 HZ Letisko Sliač, a.s / nájom,voda,odvoz odpadu 5/ ,20 HZ JTS s.r.o / servisná údržba HIS 5/ ,97 HZ Peter Koniar / servis a údržba KMIS 5/ ,14 HZ Farby Kušnír, s.r.o KE,702 / ochranná lazúra na drevo,batérie,brúsny p 42,80 477/ KESTLER spol.s.r.o / nové auto DACIA DUSTER 15960,00 HZ KESTLER spol.s.r.o / nové auto DACIA DUSTER 15960,00 HZ KESTLER spol.s.r.o / nové auto DACIA DUSTER 15960,00 HZ Alza.sk s.r.o / adaptér 48,24 žiadanka Juraj Tlach HOTEL TATRAN / ubytovanie na SC z Lovásová 20,50 cestovný príkaz SWISS,s.r.o / oprava Lexmark T 650 n 31,20 86/ SALVUS s.r.o Sillová / dopravno-psychol.vyšetrenie 84,00 295/ RACOM SLOVENSKO s.r.o / verejná dátová komunikácia MODANET 5/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Piešťany 6/ ,00 HZ FAST PLUS, spol. s.r.o / elektrický varič - dvojplatnička 21,90 498/ Okresný súd Martin Mudrák,700 / súdny poplatok 16,50 výzva 18Cb/123/ PDAwin s.r.o / automatické prístroje ,00 HZ DOXX-s.r.o Mikocziová / strané lístky Koliba na 6/ ,28 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda 31, / Fournetix s.r.o / prevászka internet.stránok 5/ ,00 HZ Fournetix s.r.o / prevádzka sl.dedikovaného servera 5/ ,98 HZ Fournetix s.r.o / servis prevádzky softvér.produkt. 5/ ,00 HZ ELRON Elektro s.r.o / elektroinštalačný materiál 1181,52 491/ JUDr. Mudrák Michal / služby právnika 5/ ,04 HZ Datalan, a.s Šťastný /10 x PC pre projekt ITMS ,00 HZ Datalan, a.s Šťastný / dobropis k fa ,00 HZ Podobová Ingrid ZA,702 / upratovanie ZA 6/ ,68 HZ PC SEMA ZA,700 / prenájom nebyt priestorov 6/ ,61 HZ SÚDST, s.r.o ZA,702 / oprava auta BA 722 MD 125,40 487/

2 MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s.r.o / telemetrická diagnostika mer.staníc 5/ ,88 HZ IBL Software Engineering s.r.o / údržba softvéru Visual Weather 3/2015-5/ ,08 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Nitra 229,37 HZ Letisko Piešťany, a.s / nájom nebyt.priestorov 5/15 63,00 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Nitra 192,39 HZ PRO-TENDER s.r.o / poradenstvo a realizácia VO 5/ ,00 HZ Slovenská legálna metrológia, n.o / kalibrácia konduktometra 701,04 435/ PYROBATYS SK, s.r.o UGR Koza / vystavenie duplikátu osvedčenia 285,60 476/ International Ozone Services Inc / kalibrácia spektrofotometrov 3900,00 294/ AR market s.r.o / dobropis k fa ,50 472/ OWT, s.r.o / dualpolar.meteorol.rádiolokátor ,00 HZ SEVS Stredoeurópska vysoká škola v S / organizácia konferencie k projektu 9342,00 HZ Orange Slovensko, a.s ROZPIS / telef.poplatok 5/ ,88 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 5/ ,33 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 5/ ,20 HZ UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o Grňa / digit.retransmisia 6-8/ ,00 HZ Stredoslovenská vodárenská / analýza kvality vody 88, / Letisko Piešťany, a.s Čepička,500 / el.energia + voda 5/ ,76 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Malacky 198,13 HZ PeLiM práčovne a čistiar / pranie L.Ján 35,50 519/ Nowire s.r.o ,400 / prevádzka SIM v Orange 5/ ,68 HZ Nowire s.r.o / pripojenie pobočiek WAN 5/ ,60 HZ Letisko M. R. Štefánika / vstup na letisko BL 055 IV 24,00 HZ Emil LAMAČKA / výmena stropného svietidla v D 154,68 264/ Letisko Piešťany, a.s / techn.zabezp.+zimná údržba 5/ ,39 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda do jedálne Koliba 20,74 480/ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda letisko Sliač 31,10 35/ Xepap, spol.s.r.o / kanc.stolička Ďurčová 138,64 358/ Ivan Garčár, Mgr UGR / prezentácia SHMÚ v médiach 5/ ,00 HZ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s / poistenie áut 3 x Dacia Duster 94,14 HZ KESTLER spol.s.r.o BB,702 / servisná prehliadka BL 546 HU Isuzu 246,14 454/ MDM s.r.o / oprava auta BA 397 SX Š.Fabia 283,20 556/ KESTLER spol.s.r.o BB / servisná prehliadka BL 536 HU Isuzu 246,14 455/ Mikona BB,702 / pneuservis BA 118 SU+3/2x letné pneu 810,18 HZ Magistrát HM SR ,702 / komun.odpad M.Javorník.,Koliba 5/ ,66 miestny poplato ASANARATES s. r. o KE,700 / deratizácia KE 50,00 424/ Stredoslovenská energetika a.s Čepička / odovzdanie OM na výkon prác 19,20 HZ Orange Slovensko, a.s / telef,popl. 5/ ,90 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 5/ ,48 HZ CHIMNEY / kontr.a čist. komína M.Javorník 1.polrok ,00 374/ Bendžala Štefan / oprava komunikačnej poruchy na MS Š.Pleso 180,00 504/ Bendžala Štefan / oprava komunikačnej poruchy na AMS Donovaly 120,00 505/ Letové prevádzkové služby SR, š.p / prenájom ÚTS 5/ ,23 HZ Ekoservis RM, s.r.o / dlužby spojené s vykonaním prác 414,00 HZ SPINET a.s / dráhová dohľadnosť a stav počasia 13200,00 HZ

3 IBM Slovensko / oprava riadiaceho servera/dobropis ,42 311/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Koliba 2170,74 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Koliba / záloha 574,00 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / grisolar anájomné oceľ.fľaše 1589,63 HZ Ústav hydrológie SAV / konferencia Melová.Lovasová,Sičová ,00 žiadanka EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o / analýza kvality vody 28, / SLOVNAFT, a.s / PHM karty BA 5/ ,86 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Koliba 5/ ,83 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Malý Javorník 5/ ,22 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Mochovce 5/ ,87 HZ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Čepička / zrážky 498,77 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Kameník -23,33 HZ MESSER Tatragas spol.s.r KE / nájomné oceľ.fľaše 30,30 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / vodík plynný 360,81 HZ ALPINE PARTNER KE / periodické preskúšanie istiaceho postroja 27,60 128/ EKOLAB s.r.o KE,702 / rozbor pitnej vody 103,20 458/ NOVÁTOR spol.s.r.o KE / príslušenstvo ku kosačke 108,50 509/ Slovak Telekom,a.s ROZPIS / telef.popl. 5/ ,96 HZ EXITERIA a.s / čalúnená váľanda 189,00 577/ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servis a ssystém.podpora 3229,00 HZ Hermes LabSystems, s.r.o Klimek / Bond Elut 894,24 431/ MESSER Tatragas spol.s.r BB / nájomné oceľ.fľaše 23,34 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová / nájomné oceľ.fľaše 122,94 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / nájomné oceľ.fľaše 15,90 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / nájomné oceľ.fľaše 15,42 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová /certifik.referenčný plyn 9873,97 HZ Slovak Telekom,a.s ,400 / telef.popl. 5/ ,17 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda M.Javorník 31, / MPS systém, s.r.o / servisná pohotovosť na letiskách 5/ ,00 HZ MPS systém, s.r.o / odstranenie porúch-on site 5/ ,00 HZ METRO UGR / občerstvenie 57,56 žiadanka Obec Gánovce / daň z nehnuteľnosti r ,79 rozhodnutie Slovenská pošta, a.s Strnová / záloha na poštovné 2000,00 525/ ArcGEO Information Systems s.r / licencie 25766,55 495/ Slovenská bioklimatologi BB / konferencia Snopková 140,00 žiadanka SAH / konferencia Dadová ,00 žiadanka SPIRIT-inform.systémy as / údržba a podpora NEIS 5/ ,00 HZ MIVO servis / revízia tlakových zariadení Gánovce 198,00 489/ Stredoslovenská energetika a.s Čepička / obnovenie montážnej plomby 24,00 HZ Východoslov.vod.spol / analýza kvality vody 15, / LASER servis, spol.s.r.o Rataj / toner 423,00 459/ SLOVGAST SD Mikocziová / strava 5/ ,61 HZ ENVIMET Slovakia s.r.o / oprava analyzátora BTX AMS Malacky 5/ ,26 HZ Slovenská pošta, a.s KE / poštové služby 5/ ,00 HZ EMM-T, spol. s r.o / techn.podpora on-site pre dieselgenerátor 228,00 403/ ALPINE PARTNER KE / preskúšanie istiaceho postroja 27,60 145/

4 Mikona KE,702 / oprava defektu BL 159 GR 55,73 HZ AUTOCENTRUM MARS s.r.o / oprava auta BA 723 MD Fiat Ducato 258,11 482/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o / oprava auta BA 974 MR Nissan Almera 420,90 527/ NOVÁTOR spol.s.r.o KE / oprava kosačky 106,00 440/ AMECON Slovakia a.s / údržba systému STRATUS 5/ ,73 HZ SLOVNAFT, a.s KE,702 / PHM karty KE 5/ ,13 HZ Xepap, spol.s.r.o / toner 2 ks 166,73 528/ IBM Slovensko / oprava riadiaceho servera/opravená fa 21955,42 311/ UNION poisťovňa, a.s ROZPIS / poistenie ZPC 5/ ,31 HZ Otakar Korner Mikušia702/ práce pre SHMÚ BA 10-12/ ,00 HZ Otakar Korner / práce pre SHMÚ BA 1-3/ ,00 HZ Generali Poisťovňa, a.s / poistenie áut SHMÚ 19521,35 HZ PERUTKA / vzorkovanie kvality podz.vôd ITMS ,24 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Gánovce 376,42 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Tisinec 180,60 HZ Letisko M. R. Štefánika / vjazd na letisko BL 818 GJ 24,00 HZ Letisko M. R. Štefánika / inf.o denných odletoch,techn.zabezp. 1180,00 HZ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s Čepička / pitná a odpadová voda 5/ ,70 HZ OBEC Jakubovany / prenájom pozemku Jakubovany/AMS/1-6/ ,79 HZ AKIN s.r.o ZA,300 / rúry,tyče 159,88 511/ STAVOMONTÁŽE Žilina ZA,300 / školenie zváračov+predĺženie preukazu 20,00 510/ FaxCOPY / veľkoformát.laminovanie 59,40 539/ HIGH spol. s.r.o / IP kamera 174,00 465/ Poradca podnikateĺa spol Mikocziová / Mzdové centrum-ročný prístup 153,05 540/ Poradca podnikateĺa spol Mikocziová / školenie Mzdy /15 2 ks 264, LASER servis, spol.s.r.o / toner 38,58 513/ Letisko Poprad -Tatry, a.s Čepička,500/el.energia 72,53 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s / nájomné 5/ ,58 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s / zber,odvoz a likvidácia odpadu 5/ ,17 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová / hélium 190,03 HZ Farby Kušnír, s.r.o KE / farby,tmel,štetce / údržba KaZS 240,71 507/ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / digitálne Barometre 6 ks 9460,80 HZ Mikona / prezutie auta BA 809 UX 43,48 HZ Letisko Košice - Airport Košice, a.s Čepička,500 / el.energia 5/ ,15 HZ GAMO BB / tonery 273,22 508/ SLOVNAFT, a.s / PHM karty BB 5/ ,30 HZ Slovenská pošta, a.s BB,700 / poštové služby 5/2015 BB 303,65 HZ Malma KE,702 / pranie 22,00 479/ Xepap, spol.s.r.o / kanc.potreby 39,29 393/ Xepap, spol.s.r.o Rataj / kopírovací papier 566,40 448/ Tatry mountain resorts, a.s Čepička / el.energia 5/ ,86 HZ Tatry mountain resorts, a.s Čepička / el.energia 5/2015 6,80 HZ Klimatek, s.r.o / servis chladničky Zanussi 85,00 485/ Goldmann Systém, a.s / poradenská služba 5/ ,00 HZ PRAGOLAB s.r.o /filtre a náhr.diely/analyzátory a prachomery 9720,00 HZ Vision, s.r.o / služby v oblasti VO 22311,76 HZ

5 Letisko Košice - Airport Košice, a.s / nájom nebyt.priestorov 6/ ,84 HZ Malma KE,700 / pranie prádla 16,65 244/ CQ service spol.sro / dvojmesačná profylaktická prehliadka 1593,31 HZ ASSA ABLOY Czech Slovakia,s.r.o Rataj / kľúče 111,16 521/ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda M.javorník 7, / EKOTRADE HT spol. s r.o Lengyel / profylaktická prehliadka 1398,00 HZ EKOTRADE HT spol. s r.o Lengyel / profylaktická prehliadka 2509,45 HZ ENVIGEO, a.s / budovanie a rekonštr.sond podz.vôd ,64 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn 95,67 HZ Xepap, spol.s.r.o KE / kanc.potreby 46,20 438/ Mikona KE,702 / pneuservis BA 721 MD 58,88 HZ Emil LAMAČKA Čepička / oprava rozvodov,výmena dvoj zásuvky 48,00 530/ Zdr.zam.vo vod. hosp UGR / členský príspevok r ,00 uznesenie Východoslov.vod.spol / analýza kvality vody 9, / JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Mudrák,700 / prefakturácia kolkových známok 16, SLOVNAFT, a.s / PHM karty BA 6/ ,61 HZ Letisko M. R. Štefánika Čepička,500 /voda letisko M.R.Śtefánika 5/ ,67 HZ Letisko M. R. Štefánika Čepička,500 / el.energia 5/ ,74 HZ PYROKONTROL Slovakia s.r.o Zbončáková / 1/2 ročná kontrola ASHZ 6/ ,67 HZ JV INTERSAD, s.r.o / rastlinný postrek 164,00 547/ LABSERVICE Klimek / štandardy 612,70 524/ InterStore Group s.r.o / bojler Ariston 166,90 493/ I.Moravčík-ŽELEZIARSTVO A DOMÁCE BB / materiál na údržbu sond a prameňov 190,78 488/ Xepap, spol.s.r.o BB,700 / kanc.potreby 157,14 514/ Livonec s.r.o BB,700/ kontrola a prenos HP BB 156,96 515/ SLOVNAFT, a.s BB,702 / PHM karty BB 6/ ,94 HZ Mikona / žiarovky,destilovaná voda...do auta 138,30 HZ Tatry mountain resorts, a.s / služ.cestovný lístok na leto ,00 30/ Xepap, spol.s.r.o Bottová / obálky,kopírovací papier 176,63 571/ SLOVNAFT, a.s / PHM karty ZA 5/ ,37 HZ Mikona BB,702 / akubatéria BA 469 MS 93,53 HZ Mikona BB,702 / autošampón,letná zmes do ostrekovačov 82,12 HZ Carservice s.r.o BB,702 / oprava auta BA 118 SU Nissan Navara 252,66 481/ Carservice s.r.o BB,702 / oprava auta BB 710 BH Š.Oktávia 269,17 518/ TATRAPLAST POPRAD, s.r.o / vinylová podlaha pre MBO Poprad 545,47 512/ PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 479 PJ 1375,45 561/ Klimek Martin / pranie prádla v Lieseku 36,16 334/ SOMAT Group a.s Čepička / oprava netesnosti plyn.kotla L.Ján 240,48 553/ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s Čepička / el.energia 5/2015 J.Bohunice 839,80 HZ Východoslov.vod.spol / analýza kvality vody 18, / AutoCont SK a.s / doplnenie el.zámkov na IT sále / techn.zhodn 3562,00 436/ Obec Nemčiňany / daň z nehnuteľnosti Nemčiňany r ,63 rozhodnutie č Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Čepička / vodné stočné 1007,51 HZ Mikona / pneuservis BA 723 MD 190,33 HZ LIVONEC s.r.o / kontrola PHP + štítok 3,29 551/ AEROKLUB Lučenec / nájomné I.polrok ,20 HZ

6 MESSER Tatragas spol.s.r / vodík plynný 313,77 HZ Slovenská pošta, a.s Strnová / poštovné BA 2000,00 525/ Stredoslovenská vodárenská Čepička / vodné stočné BB 857,04 HZ LABSERVICE Klimek / štandard 40,70 576/ Slovenská správa ciest - IVSC / ročný nájom pozemku Martin r. 39,83 HZ Towercom, a.s / prenájom priestorov Chopok 2.Q ,50 HZ PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 914 UG 230,41 558/ PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 463 MS 118,75 557/ Mesto Hnúšťa / nájom pozemku ,19 HZ Letové prevádzkové služby SR, š.p Čepička,500 / el.energia 100,93 HZ Hauerland spol.s.r.o / DIBOND tabuľa 5 ks 780,00 564/ ZEMA Čepička / servis výťahov 6/ ,26 HZ Merck s.r.o Klimek / Kyselina chlorovodíková 549,30 523/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o / oprava auta BA 395 SX Š.Fabia 441, SLOVNAFT, a.s KE,702 / PHM karty KE 6/ ,29 HZ JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Mudrák / prefakturácia kolkových známok 16, ECHO E.Bačíková Čepička / rozbor vody - kotolňa 96,50 520/ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda M.Javorník 31, / Juraj Tlach HOTEL TATRAN BB / ubytovanie na SC z Gápeľová 19,00 cestovný príkaz Juraj Tlach HOTEL TATRAN BB / ubytovanie na SC z Trstenský 24,00 cestovný príkaz Juraj Tlach HOTEL TATRAN BB / ubytovanie na SC z /2015 Podolinská 19,00 cestovný príkaz Juraj Tlach HOTEL TATRAN BB / ubytovanie na SC z /2015 Šipikalová 19,00 cestovný príkaz Malma KE,700 / pranie prádla KE 11,10 244/ Trend Hygiena, s.r.o / toaletný papier,utierky,savo 551,76 588/ RASCOM s.r.o Čepička,205 / elektroinštalačné práce na AMS 14800,00 HZ DOMOSS TECHNIKA a.s / benzínová kosačka 369,00 585/ Letisko M. R. Štefánika / vjazd na letisko 24,00 HZ Senková Anna - OPTIK / slnečné okuliare 96,00 568/ AMECON Slovakia a.s / údržba systému STRATUS 6/ ,73 HZ FaxCOPY / tlač a väzba publikácie 662,40 434/ Microsoft Slovakia, s.r.o / Premier Support ,34 HZ AutoCont SK a.s / tonery 1913,16 562/

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE 201512139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328106964 02.9.2015 Čepička / plynhurbanovo 9/2015 HZ 138-700-2014 35815256 201512140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328107042 02.9.2015 Čepička

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o , 201611585,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o. 4160179,00 01.7.2016 600 / batérie do UPS 993,60 484/2016 34140794 201611586,00 Mikona 1650101374,00 01.7.2016 702 / pneu servis BA 806 UX 295,14 HZ 90-500-2005 31570364

Více

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC ,

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC , 201511885,00 Stredoslovenská energetika a.s. 5203614500,00 03.8.2015 Čepička / el.energia Holiša 23,00 HZ 213-600-2009 36403008 201511886,00 Stredoslovenská energetika a.s. 1209259500,00 03.8.2015 Čepička

Více

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916 201640025 PROEKO BA s.r.o. 9032016 01.3.2016 700 Sčerbová / školenie 9-10.3/16/nový zákon o VO 158,00 žiadanka 35900831 201640026 PROEKO BA s.r.o. 15032016 01.3.2016 700 Sčerbová/školenie 15.3/16/novinky

Více

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00 201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia

Více

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER 201411172 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. 20140394 1105,69 Grňa / oprava auta Š.Superb BA 941 OD 380/2014 02.5.2014 Vajnorská 89 Bratislava 36294616 201411173 Peter Koniar 201404 1394,14 600 / údržba KMIS BA Koliba

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r 201610758 JTS s.r.o. 2016004 01.4.2016 600 / servisná údržba HIS 3/2016 1672,97 HZ 45-100-2008 35681128 201610759 Peter Koniar 201603 01.4.2016 600 / servisné práce KMIS 3/2016 1394,14 HZ 46-100-2008 34556010

Více

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER 201412519 SATUR TRAVEL a.s. 1491610201 342,68 letenka Poorova,Blaškovičová BTS-STN-BTS 23-25.10/ 951/2014 01.10.2014 Jesenského 5-9 Bratislava 35787201 201412520 Tatry mountain resorts, a.s. 6649402149

Více

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica 201413116 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 442010281 42,00 500 / verejná dátová komunikácia MODANET 11/2014 HZ 22-500-2012 01.12.2014 Moyzesova 485/53 34142347 201413117 OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 9110000004

Více

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica 201410478 Mesto Rožňava 892002008 31,64 200/ nájom pozemku Rožňava/DOPLATOK za r.2013 HZ 89-200-2008 03.3.2014 Šafárikova 29 Rožňava 00328758 201410562 UNION poisťovňa, a.s. 11714403 100,00 ROZPIS / poistenie

Více

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava 201412036 SLOVNAFT, a.s. 3080444990 770,60 Grňa / PHM karty ZA 7/2014 HZ 367-700-2013 01.8.2014 Vlčie hrdlo 1 Bratislava 23 31322832 201412037 MicroStep - MIS, spol.s.r.o 20140070 358,50 200 / servis.sl.na

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Príjmová časť. Z toho:

Príjmová časť. Z toho: Monitorovacia správa Obce Štôla k 30.6.2014 Dňa 10.12.2013 Obecné zastupiteľstvo v Štôle uznesením č. 21/2013/C/1 schválilo Rozpočet Obce Štôla pre rok 2014. V priebehu I. polroka 2014 bolo prijatých 6

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Kniha došlých faktúr 2016

Kniha došlých faktúr 2016 Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136

Více

Finančný rozpočet 2018 Strana 1

Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více