Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916"

Transkript

1 PROEKO BA s.r.o Sčerbová / školenie /16/nový zákon o VO 158,00 žiadanka PROEKO BA s.r.o Sčerbová/školenie 15.3/16/novinky na el.trhovi 69,00 žiadanka ABRISO SK s.r.o / prenájom pozemku 44,38 HZ Off Road Centrum s.r.o Grňa / sada navijákov do ISUZU 1563,84 108/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o Grňa / servis auta BA 397 SX Š.Fabia 656,26 87/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o Grňa / oprava auta BA 398 SX Š.Fabia 332,26 82/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o Grňa / oprava auta BA 941 OD Š.Superb 901,68 135/ PHYSICUS s.r.o / výmena batérie na dataloggri BA Koliba 51,60 70/ DISKUS s.r.o / CD - ROM Klimatický atlas Slovenska 538,81 125/ Fournetix s.r.o / prevádzka služby dedikovaného serv.2/ ,98 HZ Fournetix s.r.o / servis prevádzky softvér.produkt. 2/ ,00 HZ Fournetix s.r.o / prevászka internet.stránok 2/ ,00 HZ AMECON Slovakia a.s / údržba systému STRATUS 2/ ,73 HZ DOXX-s.r.o Mikocziová / stravné lístky SHMÚ 3/ ,32 HZ European Severe Storm Laborato / členský príspevok na r ,00 HZ JTS s.r.o / servisná údržba HIS 2/ ,97 HZ Peter Koniar / servisné práce KMIS 2/ ,14 HZ PYROKONTROL Slovakia s.r.o Bunčiaková / mesačná kontrola ASHZ 2/ ,98 HZ SÚDST, s.r.o ZA,702 / oprava auta BA 722 MD Fiat Ducato 595,75 131/ SÚDST, s.r.o ZA,702 / oprava auta BA 116 SU 798,68 130/ Podobová Ingrid ZA,702 / upratovanie ZA 2/ ,68 HZ PC SEMA ZA,700 / prenájom nebyt.priestorov 3/ ,61 HZ PRO-TENDER s.r.o / poradenstvo a realizácia VO 2/ ,00 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 2/ ,50 HZ KOMPRINT spol.s.r.o Galo / denný záznam,kalendár,obálky 5416,97 HZ Livonec s.r.o KE / funkcie PO technika KE 2/ ,32 HZ Livonec s.r.o / funkcie PO technika 2/ ,49 HZ Livonec s.r.o ,500 / funkcie PO technika 2/ ,21 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Dudince 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Trebišov 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Košice-sever 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Bratislava - Rača 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Hurbanovo 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Banská Bystrica 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Piešťany 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Gánovce 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Stropkov 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Košice-sever 3/ ,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Liptovský Ján 3/ ,00 HZ Ivan Garčár, Mgr UGR / prezentácia SHMÚ 2/ ,00 HZ MPS systém, s.r.o / servisná pohotovosť na letiskách SR 2/ ,00 HZ Autosklo Hornet s.r.o BB,702 / oprava čelného skla BL 536 HU ISUZU 30,00 132/ ZEMA Čepička / servis výťahov Koliba 2/ ,26 HZ AutoCont SK a.s / toner 85,20 144/ STORIN plus s.r.o UGR / tematický monitoring médií 2/ ,00 HZ Profesia s.r.o Šišková / inzercia Údržbár,Referent správy bud 189,60 142/

2 Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict / technická norma STN EN 22,30 126/ SNAS Danč / akreditácia1-12/ ,00 221/ RACOM SLOVENSKO s.r.o / verejná dátová komunikácia MODANET 2/ ,00 HZ Datacomp s.r.o KE / batéria do laptopu 53,20 138/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Čepička / zrážky 2/ ,46 HZ UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o Grňa / digit.retransmisia ,00 HZ INGEO-ENVILAB / rozbor vody 28, / Letisko Piešťany, a.s / techn.zabezp.+zimná údržba 2/ ,39 HZ Letisko Piešťany, a.s Čepička,500 / el.energia 2/ ,31 HZ Mezei Vladimír VDDOS / školenie vodičov Fabián 9,00 50/ INSTALMONT SK, s.r.o Gábor / oprava WC Koliba,,B,, 106,80 37/ Stredoslovenská vodárenská / analýza kvality vody - Badín 245, / Mikona KE,702 / nové letné pneu + prezutie KE 186 CX 211,18 165/ Mikona KE,702 / nové pneu,stierače,prezutie BA 465 MS 219,83 86/ Orange Slovensko, a.s ROZPIS / telef.popl. 2/ ,30 HZ Slovak Telekom,a.s ROZPIS / telef.popl. 2/ ,16 HZ Nowire s.r.o / pripojenie pobočiek WAN 2/ ,60 HZ Nowire s.r.o ,400 / prevádzka SIM v Orange 2/ ,56 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servis a systém.podpora 3229,00 HZ Slovenský vodohospodársky podnik,š.p / prenájom pozemku rok ,03 HZ Slovenský vodohospodársky podnik,š.p / nájom pozemku na rok ,42 HZ Letisko M. R. Štefánika / inf.o denných odletoch,techn.zabezp.2/ ,00 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 2/ ,33 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Grňa / nájomné oceľ.fľaše 14,94 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Sillová / nájomné oceľ.fľaše+traceline 3223,52 HZ MESSER Tatragas spol.s.r KE / nájomné oceľ.fľaše 32,34 HZ MESSER Tatragas spol.s.r BB / nájomné oceľ.fľaše 21,90 HZ MESSER Tatragas spol.s.r / nájommné oceľ.fľaše 43,98 HZ Magistrát HM SR ,702 / odvoz odpadu M.Javorník,Koliba 2/ ,07 miestny poplato SLOVNAFT, a.s Grňa / PHM karty BA 2/ ,40 HZ Dopr.podnik mesta Košice KE / autoumyvárka 2/ ,29 62/ AutoCont SK a.s Surovcová / toner 248,70 143/ NABIMEX s.r.o Mikušová / kanc.stolička Mikušová 132,71 261/ MESSER Tatragas spol.s.r Grňa / nájomné oceľ.fľaše 15,90 HZ Letové prevádzkové služby SR, š.p / prenájom ÚTS 2/ ,46 HZ Exekútorský úrad Poprad Mudrák / odmena exekútora 55,44 uznesenie 12Er/ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 2/ ,48 HZ Orange Slovensko, a.s / telef,popl. 2/ ,77 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 2/ ,20 HZ Obec Bukovec / daň z nehnuteľnosti r ,52 rozhodnutie Obec Bukovec /miestny popl.za komun.odpady a stav.odp.r ,07 rozhodnutie NAY a.s / stolná lampa 37,90 151/ Xepap, spol.s.r.o / kanc.potreby 5,71 103/ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia M.Javorník 2/ ,02 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Malacky 3/ ,76 HZ

3 ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Koliba 2/ ,85 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Mochovce 2/ ,18 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Nitra 3/ ,46 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Nitra 3/ ,53 HZ Základná škola Bukovina Čepička,200 / el.energia+nájom za 2.polrok ,85 HZ LIPRA, s.r.o Gábor / pranie a žehlenie L.Ján 9,13 831/ KVET NET s.r.o UGR / smútočný veniec 89, Slovak Telekom,a.s ,400 / telef.popl. 2/ ,26 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová / nájomné oceľ.fľaše+synt.vzduch 817,74 HZ AGENTÚRA APOLLO, spol. s r.o Mikušová / školenie Cestovné náhrady 50,00 žiadanka Livonec s.r.o BB,700 / technik BOZP 1/ ,51 HZ Commander Systems, s.r.o Grňa / GPS monitor do áut SHMÚ 2/ ,81 HZ SLOVNAFT, a.s BB,702 / PHM karty BB 2/ ,61 HZ AUTOCENTRUM MARS s.r.o Grňa / oprava auta BA 395 SX. Š.Fabia 873,40 203/ PDAwin s.r.o / telemetrická diagnostika mer.staníc MARS 7712,88 HZ Embt.biz s.r.o KE / golden sofware Grapher 930,00 115/ Xepap, spol.s.r.o / kanc.potreby 148,12 29/ EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o / analýza kvality vody 158, / Východoslov.vod.spol / analýza kvality vody 27, / Železnice Slovenskej republiky / prenájom pozemku PODVYSOKÁ ,46 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn / záloha 4/ ,00 HZ Xepap, spol.s.r.o Sčerbová / kanc.potreby 167,09 123/ AutoCont SK a.s BB / toner 156,00 182/ AutoCont SK a.s Bottová / toner 3 ks 255,60 184/ ETN Slovakia, s.r.o letenka Szemesová VIE-AMS-VIE ,89 217/ AutoCont SK a.s KE / toner 82,02 145/ Goldmann Systém, a.s / poradenská služba 2/ ,00 HZ KWESTO s.r.o / manipulačný vozík 397,20 129/ Energa Slovakia s.r.o / el.energia 2/ ,98 HZ Slovenská pošta, a.s KE / poštové služby 2/ ,10 HZ Xepap, spol.s.r.o Rataj / kopírovací papier 564,00 166/ SLOVNAFT, a.s Grňa / PHM karty ZA 2/ ,32 HZ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s Čepička / pitná voda 2/ ,80 HZ TRENAS, s.r.o Čepička / predlžovačka 12 ks 136,51 698/ PRACOVNÉ ODEVY ZIGO,s.r.o ZA,300 / OOPP 320,27 119/ Poradca podnikateĺa spol Mikocziová / školenie 2x/ Ročné zúčt.pedd.na dzp.. 138,00 žiadanka IBL Software Engineering s.r.o / servis software Visual Weather 12/15-2/ ,20 HZ IBL Software Engineering s.r.o / údržba softvéru Visual Weather 12/15-2/ ,08 HZ Tatry mountain resorts, a.s / cestovné lístky - sezónne 13,40 78/ MESSER Tatragas spol.s.r / vodík plynný 318,71 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Sillová / traceline 853,03 HZ Xepap, spol.s.r.o Macašková / kopírovací papier 141,00 180/ Xepap, spol.s.r.o / kopírovací papier 84,60 179/ Letisko M. R. Štefánika Čepička,500 /voda letisko M.R.Śtefánika 2/ ,39 HZ Slovenská pošta, a.s KE / poštové služby 2/ ,46 HZ SPIRIT-inform.systémy as / údržba a podpora NEIS 2/ ,00 HZ

4 SMU / kalibrácia referenč. materiálu plynnej zmesi 572,46 HZ FEMI BRÁNY - Milan Ferenczy Grňa / oprava automat.posuvnej brány 192,00 83/ Štátna ochrana prírody SR Nev./vyprac.potvrdenie k územiam NATURA/pod 35,00 259/ Štátna ochrana prírody SR Sur./vyprac.potvrdenie k územiam NATURA/pov 35,00 260/ TATRAPLAST POPRAD, s.r.o / podlahové lišty 63,40 156/ TATRAPLAST POPRAD, s.r.o / podložka pod stoličku 52,00 157/ CODUM s.r.o / kreslo 2 x 428,00 185/ Letisko Košice - Airport Košice, a.s Čepička,500 / el.energia 2/ ,76 HZ LIPRA, s.r.o Gábor / pranie a žehlenie v ÚZ L.Ján 16,73 831/ Slovak Telekom,a.s / telef.popl ,34 HZ Stredoslovenská vodárenská / analýza kvality vody 81, / Pelicantravel, s.r.o letenka Nemček BA-Miláno-BA ,77 168/ Stredoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Liptovský Ján 467,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Ružomberok 1863,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Pribylina 23,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Polomka 23,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Koliba 2/ ,34 HZ UNION poisťovňa, a.s ROZPIS / poistenie ZPC 2/ ,90 HZ Xepap, spol.s.r.o / kanc.potreby 129,85 159/ Východoslovenská energetika a.s Čepička,701 / el.energia Zlatá Idka 2/2016+úrok 3549,06 HZ SLOVNAFT, a.s KE,702 / PHM karty KE 2/ ,64 HZ AutoCont SK a.s / oprava chodbovej tlačiarne/display 822,64 88/ DOXX-s.r.o Palasiewicz / stravné lístky 11 ks/ nový zames 41,20 HZ Slovenská pošta, a.s BB,700 / poštové služby 2/ ,25 HZ SIEMENS s.r.o / 1/2 ročná kontrola SHZ 1862,40 154/ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Tisinec 2/ ,57 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia gánovce 2/ ,97 HZ Róbert Zátopek - SIMIKA Čepička,200 / elektroinštalačné práce 146,30 192/ Róbert Zátopek - SIMIKA Čepička,200 / zapojenie a revízia prív.el.kábla 53,00 75/ ECMWF-European Centre for Medium-Range / Geomodel Solar sro 1-12/ ,55 HZ MERKAS s.r.o / sondy k multi prístroju 1610,74 158/ PROEKO BA s.r.o Sčerbová/školenie 15.3/16/novinky na el.trhovi 69,00 žiadanka Tatry mountain resorts, a.s Čepička / el.energia 2/2016 Lomnický Štít 63,66 HZ Tatry mountain resorts, a.s Čepička / el.energia Lomnický Štít 2/2016 9,53 HZ SPF / nájom pozemku Detva r ,00 HZ STILCAR Košice s.r.o KE,702 / oprava auta BL 590 HU Isuzu 390,34 193/ SLOVNAFT, a.s grňa / PHM karty ZA 2/ ,21 HZ Slovenský vodohospodársky podnik š.p / právo na umiest. a prev.pozor.objektu r ,20 HZ Slovenský vodohospodársky podnik š.p / právo na umiest. a prev.pozor.objektu r ,20 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s Čepička,500 / zber,odvoz z likv.kom.odpadu+el.2/16 267,67 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s / nájom 2/ ,58 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s Čepička,500/el.energia 2/ ,71 HZ NADOSAH, spol.s.r.o letenka Ďurkovičová VIE-BRU-VIE ,00 176/2016 EKS Lamitec s.r.o KE,700 / čistiace a hyg.potreby 21,30 175/ Lamitec s.r.o / čistiace a hyg.potreby 256,37 174/ Letové prevádzkové služby SR, š.p Čepička,500 / el.energia 2/ ,57 HZ

5 Východoslov.vod.spol / analýza kvality vody 18, / VV MIX, s.r.o / záťažové kreslá na letisko SR 10063,07 HZ CAVOK, s.r.o / periodický kurz bezp.ochrany ,00 24/ / SLOVGAST SD Mikocziová / strava 1/2016 / dobropis -57,67 HZ CABILDO CATEDRAL METROPOLITANO S / vstup 28 ľudí 253,00 žiadanka CABILDO CATEDRAL METROPOLITANO S / vstup 27 ľudí 244,00 žiadanka Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Kolonické sedlo 4.Q/ ,50 HZ Mikona KE,702 / autobatéria BA 721 MD 141,72 HZ OTIS, a.s Čepička / servis výťahu Alimac J.Bohunice 1230,39 HZ LIVONEC SK, s.r.o Lengyel / prenosný hasiací prístroj 2 ks 46,80 197/ ASSA ABLOY Czech Slovakia,s.r.o Rataj / bezpečnostná vložka+kľúče 70,26 147/ SLOVNAFT, a.s Grňa / PHM karty BA 3/ ,61 HZ AutoCont SK a.s KE / oprava tlačiarne + toner 267,13 146/ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s Čepička / el.energia 2/ ,33 HZ Letisko Košice - Airport Košice, a.s / nájom nebyt.priestorov 3/ ,84 HZ Východoslov.vod.spol Čepička/vodné stočné Trebišov ,43 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda Poprad letisko 46,66 46/ Dolphin Slovakia, s.r.o / sanitácia Poprad letisko 7,57 46/ VVS a.s., závod Michalovce KE / konferencia Tomková ,00 žiadanka VVS a.s., závod Michalovce KE / konferencia Hlavatá ,00 žiadanka EKOTRADE HT spol. s r.o Lengyel / profylakt.prehliadka 1194,98 HZ EKOTRADE HT spol. s r.o Sillová / poradenstvo/riešenie komunik.protoko 3537,60 209/ EKOTRADE HT spol. s r.o Lengyel / profylaktická kontrola 2574,00 HZ NAY a.s / rozbočka 2, SLOVNAFT, a.s Grňa / PHM karty ZA 3/ ,44 HZ AutoCont SK a.s Rataj / toner 3 ks 570,60 183/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o Grňa / oprava auta BA 806 UX 232, LABSERVICE udvarošová / štandardy 110,00 101/ Český metrolog.inštitut Macášková / kalibrácia podnikových etalónov 720,00 188/ Xepap, spol.s.r.o Sčerbová / listová zásuvka,stojan na časopisy 36,77 123/ KESTLER spol.s.r.o Grňa / nové auto Dacia Duster 14934,00 HZ KESTLER spol.s.r.o Grňa / nové auto Dacia Duster 14934,00 HZ SLOVNAFT, a.s BB,702 / PHM karty BB 3/ ,68 HZ KĽUČKA s.r.o Rataj / bezp.kovanie na zabezp.vstupných dverí 64,20 198/ Xepap, spol.s.r.o UGR / visačka so štipcom 50 ks 304,14 207/ MAJCHER / preprava fotometra / Gánovce 330, / Pozemkové spoločenstvo Ploštín / nájom pozemku Demänovská Dolina r ,60 HZ Letisková spoločnosť / prenájom rozvodov el.energie / ,00 HZ LIPRA, s.r.o Gábor / pranie a žehlenie L.Ján 11,20 831/ Obec Liptovský Ján / daň z nehnuteľnosti r splátka L.J. 403,68 rozhodnutie AutoCont SK a.s Leštinská / toner 414,72 200/ AutoCont SK a.s / toner 459,36 230/ SLOVGAST SD / občerstvenie - guláš na DOD ,97 205/ Towercom, a.s / prenájom priestorov Chopok 1.Q ,50 HZ BUSINESS MEDIA, spol.s.r.o / inzercia v časopise Priemysel Dnes 747,60 13/ AutoCont SK a.s / toner 3 ks 252,12 229/

6 Xepap, spol.s.r.o Macášková / kanc.potreby 160,15 181/ EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o / analýza kvality vody Valašská Belá 16, / Východoslov.vod.spol / analýza kvality vody 18, / PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 396 SX Škoda Fabia 266,12 226/ SLOVNAFT, a.s KE,702 / PHM karty KE 3/ ,86 HZ KR PZ Košice KE / cena služby 4/ ,00 HZ Energa Slovakia s.r.o Čepička,500 / el.energia BA letisko 4/2016 / záloh 461,00 HZ , Odbor správy Frekvečného spektra / meteo radar Kojšovská Hoľa 2.Q ,80 rozhodnutie , Odbor správy Frekvečného spektra / meteo.radar Kubínska Hoľa 2.Q ,80 rozhodnutie , Odbor správy Frekvečného spektra / Meteo.radar M.Javorník 2.Q ,80 rozhodnutie , Odbor správy Frekvečného spektra / meteo.radar Španí Laz 2.Q ,80 rozhodnutie Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia M.Javorník 4/ ,00 HZ dm drogeria markt, s.r.o / vazelina 238,50 220/ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia Koliba 4/ ,00 HZ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia Mochovce 4,/ ,00 HZ ENVItech s.r.o / servis auta Nissan Navara 3 ks 961,31 HZ Obec Nemčiňany / daň z nehnuteľnosti Nemčiňany r ,63 rozhodnutie MESTO Svätý Jur / malé zdroje znečisť.ovzdušia ,33 rozhodnutie INTERGAM s.r.o / batéria do notebooku 44,50 104/ Webglobe s.r.o / reg.popl. doména 4/2016-4/2017rclace,iwacpor 39, KESTLER spol.s.r.o / servis auta BL 610 HT 577,03 106/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Čepička / vodné stočné ,11 HZ Kalibračné združenie SR Mac. /školenie Metrologia vlhkosti Leštinská+1 288,00 233/ Motor-Car Bratislava, spol. s / oprava auta BA 521 ZN 256,50 112/ Malma KE,700 / pranie bielizne 11,10 113/ Datacomp s.r.o / káble prepojovacie,predlžovacie 158,44 195/ VACS Slovakia s.r.o / sáčky do vysávača/ DN ,99 žiadanka AutoCont SK a.s KE / toner 333,60 231/ DAMEA Media s.r.o UGR / zakladač,papier , Steps Renáta hrobová / tepovač 232,90 219/ Mesto Košice KE,700/ popl.za znečisťovanie ovzdušia r.2015/2016 5,31 rozhodnutie A/ Pelicantravel, s.r.o letenka Benko VIE-Bukurešť-VIE 4-5.4/16 402,

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE 201512139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328106964 02.9.2015 Čepička / plynhurbanovo 9/2015 HZ 138-700-2014 35815256 201512140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328107042 02.9.2015 Čepička

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o , 201611585,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o. 4160179,00 01.7.2016 600 / batérie do UPS 993,60 484/2016 34140794 201611586,00 Mikona 1650101374,00 01.7.2016 702 / pneu servis BA 806 UX 295,14 HZ 90-500-2005 31570364

Více

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s 201511358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059051 01.6.2015 Čepička / plyn Liptovský Ján 51,00 HZ 229-500-2004 35815256 201511359 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059105 01.6.2015 Čepička

Více

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC ,

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC , 201511885,00 Stredoslovenská energetika a.s. 5203614500,00 03.8.2015 Čepička / el.energia Holiša 23,00 HZ 213-600-2009 36403008 201511886,00 Stredoslovenská energetika a.s. 1209259500,00 03.8.2015 Čepička

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r 201610758 JTS s.r.o. 2016004 01.4.2016 600 / servisná údržba HIS 3/2016 1672,97 HZ 45-100-2008 35681128 201610759 Peter Koniar 201603 01.4.2016 600 / servisné práce KMIS 3/2016 1394,14 HZ 46-100-2008 34556010

Více

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00 201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia

Více

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER 201411172 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. 20140394 1105,69 Grňa / oprava auta Š.Superb BA 941 OD 380/2014 02.5.2014 Vajnorská 89 Bratislava 36294616 201411173 Peter Koniar 201404 1394,14 600 / údržba KMIS BA Koliba

Více

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica 201413116 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 442010281 42,00 500 / verejná dátová komunikácia MODANET 11/2014 HZ 22-500-2012 01.12.2014 Moyzesova 485/53 34142347 201413117 OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 9110000004

Více

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER 201412519 SATUR TRAVEL a.s. 1491610201 342,68 letenka Poorova,Blaškovičová BTS-STN-BTS 23-25.10/ 951/2014 01.10.2014 Jesenského 5-9 Bratislava 35787201 201412520 Tatry mountain resorts, a.s. 6649402149

Více

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica 201410478 Mesto Rožňava 892002008 31,64 200/ nájom pozemku Rožňava/DOPLATOK za r.2013 HZ 89-200-2008 03.3.2014 Šafárikova 29 Rožňava 00328758 201410562 UNION poisťovňa, a.s. 11714403 100,00 ROZPIS / poistenie

Více

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava 201412036 SLOVNAFT, a.s. 3080444990 770,60 Grňa / PHM karty ZA 7/2014 HZ 367-700-2013 01.8.2014 Vlčie hrdlo 1 Bratislava 23 31322832 201412037 MicroStep - MIS, spol.s.r.o 20140070 358,50 200 / servis.sl.na

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Prízemný ozón na Slovensku v období

Prízemný ozón na Slovensku v období Monitoring a modelovanie prízemného ozónu Konferencia OVZDUŠÍ, Brno, 4. 6. apríl 2011 Prízemný ozón na Slovensku v období 2008-2014 RNDr. Martin Kremler, PhD., Mgr. Blanka Fógelová Motivácia 1 Ďalší významný

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

OBRATOVKA za obdobie od do

OBRATOVKA za obdobie od do Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:49:15 OBRATOVKA za obdobie od 01. 01. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav :

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - príjmy plnenie za rok plnenie za rok rok rok rok BEŽNÉ PRÍJMY 111* Výnosy z podielových daní 1 222 088,89 1 355 343,70 1 400 000 1 498 124 1 550 000 1 550 000 1

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více