Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Podobné dokumenty
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Dátum vyhotovenia objednávky

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Dátum vyhotovenia objednávky

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Opis dokladov - Faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

dátum doručenia faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr


doručenia objednávky faktúry

Prehľad prijatých faktúr SBA - marec 2016

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

Zoznam prijatých faktúr

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Dátum vystavenia. Dátum účtovania Číslo faktúry Suma bez. Dátum splatnosti. Dodávateľ. Predmet plnenia. Č.dokladu DPH

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Kniha dodávateľských faktúr

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015

Tlačivo zmeny rozpočtu

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

dodávateľ IĆO predmet suma

Techno Vector. 3D geometrie od TECHNOLOGY - GARAGE.

MH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2016

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Dátum vyhotovenia objednávky

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Transkript:

Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004420 21.06.2018 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová 1 811 09, Bratislava / 35772271 1010004417 21.06.2018 MPRV SR 1000002958 / Euro VKM, s.r.o. / Nám. Martina Benku 12 811 07, Bratislava 1 / 35893508 1010004422 22.06.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004423 22.06.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná KNM - licencia-triednik staveb. prác 4,000 STK Autolekárnička Simultánne tlmočenie šnúrka saténová šírka 20mm visačka, transparentná bavlnená nákupná taška, biela grafické práce letenka VIE - CDG - VIE economy letenka VIE - CDG - VIE economy 100,000 100,000 100,000 KS 3.236,40 3.236,40 EUR JV 97,88 110,42 EUR KS 12,54 110,42 EUR JV 623,45 623,45 EUR JV 1.058,40 1.058,40 EUR KS 72,40 448,00 EUR KS 19,20 448,00 EUR KS 336,00 448,00 EUR JV 20,40 448,00 EUR JV 404,00 404,00 EUR JV 535,00 535,00 EUR 1 / 6

1010004421 22.06.2018 MPRV SR 6000000189 / Účelové zariadenie Hotel Bôrik / Bôrik 15 814 07, Bratislava / 00151513 1010004425 22.06.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010004426 22.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004427 22.06.2018 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010004428 25.06.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004429 25.06.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004430 25.06.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004432 26.06.2018 MPRV SR 1000003005 / Com-Klíma s.r.o. / Á.Jedlíka 4554 945 01, Komárno / 35936495 1010004431 26.06.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická techn.-prevádz. zabezpečenie školenia kancelárske potreby Pravidelná servisná prehliadka vozidla Účastnícky poplatok - vzdelávanie letenka VIE - FCO - VIE economy letenka VIE - ZRH - VIE economy KHM - klimatizácia 2,000 6,000 JV 590,00 590,00 EUR KS 853,37 853,37 EUR JV 194,75 194,75 EUR JV 261,00 261,00 EUR JV 580,00 580,00 EUR JV 1.845,00 1.845,00 EUR JV 507,00 507,00 EUR KS 8.613,36 8.613,36 EUR JV 614,00 614,00 EUR 1010004435 27.06.2018 MPRV SR JV 60,00 150,66 EUR 2 / 6

1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004435 27.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004433 27.06.2018 MPRV SR 1000010925 / FENIX GLASS design s.r.o. / Zimná 3 821 02, Bratislava - Ružinov / 45312737 1010004434 27.06.2018 MPRV SR 1000012198 / HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. / Športová 2 010 01, Žilina / 47504781 1010004436 27.06.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010004437 27.06.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010004438 27.06.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / STK Oprava vozidla sklenené umelecké dielo zabezpečenie zasadnutia MV Interreg CZ Kancelársky papier A4 / 80g Kancelársky papier A4 / 80g Kancelársky papier A4 / 80g 1.435,000 240,000 240,000 006R01517 006R01518 006R01519 JV 90,66 150,66 EUR JV 4.200,00 4.200,00 EUR JV 3.965,50 3.965,50 EUR BA L BA L BA L 4.993,80 4.993,80 EUR 835,20 835,20 EUR 835,20 835,20 EUR KS 127,20 2.214,00 EUR KS 129,60 2.214,00 EUR KS 129,60 2.214,00 EUR 3 / 6

1010004440 28.06.2018 MPRV SR 1000009464 / Ultra Print, s.r.o. / Pluhová 49 831 03, Bratislava / 31399088 1010004440 28.06.2018 MPRV SR 1000009464 / Ultra Print, s.r.o. / Pluhová 49 831 03, Bratislava / 31399088 1010004441 28.06.2018 MPRV SR 1000003139 / Aquamat s.r.o. / Brezová 8 960 01, Zvolen / 36042234 1010004442 28.06.2018 MPRV SR 1000002799 / IN-kanal, s.r.o. / Mlynske Luhy 19 821 05, Bratislava / 35773308 1010004443 28.06.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 006R01520 Toner Xerox Work centre3320 106R02304 Toner HP CE 505A 106R02233 2,000 106R02234 2,000 106R02235 2,000 106R02236 2,000 tlač programových brožúr SK V4 PRES - AJ 200,000 tlač programových brožúr SK V4 PRES - SJ 50,000 KHM - fotoaparát Canon EOS200D+telo monitoring kanalizácie 1010004444 28.06.2018 MPRV SR 1000010864 / DMC, s.r.o. / Riečna 2541/3 Propagačné predmety vr. potlače 942 01, Šurany-Nitriansky Hrádok / KS 129,60 2.214,00 EUR KS 91,20 2.214,00 EUR KS 90,00 2.214,00 EUR KS 396,00 2.214,00 EUR KS 396,00 2.214,00 EUR KS 396,00 2.214,00 EUR KS 328,80 2.214,00 EUR JV 78,66 98,33 EUR JV 19,67 98,33 EUR KS 618,00 618,00 EUR JV 174,00 174,00 EUR JV 710,00 710,00 EUR JV 9.581,64 9.581,64 EUR 4 / 6

36777455 1010004445 28.06.2018 MPRV SR 1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. /. 956 13, Hrušovany 133 / 36550531 1010004446 28.06.2018 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová 1 811 09, Bratislava / 35772271 1010004447 28.06.2018 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová 1 811 09, Bratislava / 35772271 1010004448 28.06.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná oprava zariadení (PO a BOZP) 1010004449 28.06.2018 MPRV SR 1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. stravné poukážky s r. o / Kálov 356 010 01, Žilina / 36391000 1010004450 28.06.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010004451 28.06.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004452 29.06.2018 MPRV SR 1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Bottova 6654/7 811 08, Bratislava - Staré Mesto / 36562939 1010004453 29.06.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010004454 29.06.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická letenka VIE - JFK - VIE economy KNM - Adobe Acrobat Pro DC v 2017 Cz 2,000 10.300,000 JV 636,00 636,00 EUR JV 629,16 629,16 EUR JV 689,16 689,16 EUR JV 1.680,00 1.680,00 EUR JV 41.200,00 41.200,00 EUR JV 561,00 561,00 EUR JV 1.077,00 1.077,00 EUR KS 1.492,80 1.492,80 EUR JV 623,00 623,00 EUR JV 623,00 623,00 EUR 5 / 6

Číslo 1010004455 29.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / Oprava vozidla JV 428,08 428,08 EUR 6 / 6