FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

Podobné dokumenty
FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti.

POKLADNA PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE

ZALOŽENÍ AGENDY VYTVOŘENÍ A PŘID[NÍ NOVÉ AGENDY

SLOŽENÉ SKLADOVÉ KARTY

SKLADOVÉ SKUPINY, PODSKUPINY A JEDNODUCHÉ KARTY Z[SOB

SKLADOVÉ SKUPINY A JEDNODUCHÉ KARTY Z[SOB

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN Úvod...5

Založení nového účetního roku a legislativní změny od (Zákon 362/2009 Sb.)

síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek POZOR! <ENTER> párování příjemek s fakturou umazávání plachty při nízkém kreditu

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní Pelhřimov. tel

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

Popis změn kontrolní hlášení

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Grantové řízení Oranžové hřiště

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Zpracování Žádosti o platbu v Benefit7 pro FM v Euroregionu Silesia

Kontrolní hlášení. Pokladna

1. Pořízení došlé zálohy. Při pořizování nového zápisu se nabízí zvláštní řada/y, které jste si zavedli pro zálohové faktury.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Import dat do Pohody Firmadat, s.r.o. 2015

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

Návod, jak správně vyúčtovat poskytnutý finanční dar od ČEZ, a. s.

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

METODICKÝ POSTUP PRO EVIDENCI KS II. NA NÁKUPNÍM PORTÁLE

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013

Kontrolní hlášení DPH

Helios RED a Internetový obchod

Návod pro práci s aplikací

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od

Vaše Vodafone Vyúčtování


Vaše Vodafone Vyúčtování

Metodický pokyn č. 3/2007. k zápočtu úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií pro účely příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat.

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Nové funkcé programu TRIFID 2016

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Pozn.: Daňové číslo lze kdykoliv později přepsat.

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Deníku a Skladu Profi

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů

Evidence a zpracování záloh po

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Kontrolní hlášení v programu STEP FOX.

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah. 1.1 Zasunutí karty do čtečky. 1.2 Zadání PINu TIKETY Vstupní tabulka Proplácení tiketu Vložení tiketu

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

Přehled změn k :

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Podrobný popis funkcí a nápověda k softwaru pro finanční a časové řízení zakázek.

DPH v Exact Globe Next 2013

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH.

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

Koleje a menzy VUT v Brně, Kolejní 2, Brno V Brně dne

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

Uživatelská příručka pro dodavatele

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne v Rožďalovicích od 16.00

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Soubor vnitřních směrnic

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Sklad v Excelu OBSAH 2/11

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

2. Jakým způsobem má poskytovatel zohledňovat rozmístění domácností v dané obci, či místě?

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č /SONP/NJ/K/2014/D3

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 26/2015

Kolektor sběru terénních dat

Způsob změny DPH z 10% na 14%

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to?

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU se žádostí o udělení patentu

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

CADKON/TZB verze

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

Transkript:

FAKTURACE Faktura je daňový doklad, což znamen{, že se jedn{ o z{kladní doklad ve firmě. Faktury jsou nejdůležitější souč{stí účetnictví, slouží i jako podklad k zaplacení prostřednictvím bankovních kont a jsou úzce nav{z{ny na objedn{vky a sklady ve firmě. Pokud je faktura špatně vystaven{, mohou V{m ji odběratelé odmítnout přijmout, ve skutečnosti i zaplatit a v případě chybných faktur, které jste přijali, se sami vystavujete postihu např. ze strany finančního úřadu. Bez evidence a přesně zadaných údajů, jako je číslov{ní dokladů, datum vystavení a splatnosti, předkontace, nastavení bankovních účtů a DPH velice často doch{zí k nen{vratným chyb{m nejen ve firmě, ale tady i ve Vaší agendě. Klíčové pojmy: vytvoření objednávky přijaté vytvoření faktury vystavené úhrada vystavené faktury prostřednictvím bankovního účtu vytvoření objednávky vystavené vytvoření faktury přijaté úhrada přijaté faktury prostřednictvím bankovního účtu VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ objedn{vky v nabídce objedn{vky přijaté Pokud se chceme co nejvíce přiblížit realitě ve firmě, většinu úkonů v souvislosti s fakturací začín{me objedn{vkou. Nebude to jinak ani v případě Vaší agendy. Je důležité si zapamatovat, že objedn{v{ u V{s odběratel, kterému n{sledně vystavíte fakturu na jím vybrané zboží. Pro V{s to v konečném důsledku znamen{, že v okamžiku úhrady faktury vystavené, m{te příjem finančních prostředků na V{š účet od odběratele. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 1 z 32

V nabídce OBJEDN[VKY PŘIJATÉ d{te přidat. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 2 z 32

Modře načte se V{m PŘIJAT[ OBJEDN[VKA. - na objedn{vce se zobrazí DOKLAD ČÍSLO, pokud ne, musíte jej doplnit. - přid{v{te ODBĚRATELE výběrem z adres{ře, POPIS DOKLADU (např. o jaké zboží se jedn{), ZPŮSOB PLATBY a DOPRAVU / VYSKLADNĚNÍ. - DATUM VYSTAVENÍ a VYŘÍDIT NEJDŘÍVE jsou totožné se dnem, ve kterém objedn{vku vyplňujete. VYŘÍDIT DO je termín, který si stanovíte sami. V okamžiku uskutečnění objedn{vky se V{m objeví datum i v kolonce VYŘÍZENÉ. - na spodní liště d{te PŘIDAT. - vyberete z{sobu, kterou vybír{te ze svého skladu, kde m{te na kart{ch zboží své produkty. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 3 z 32

Červeně načetl se V{m SEZNAM Z[SOB NA SKLADĚ. - označíte skupinu, vyberete z{sobu a potvrdíte OK. - na kartě PŘIDAT POLOŽKU DO PŘIJATÉ OBJEDN[VKY zad{te počet měrných jednotek a potvrdíte OK. - vedle měrných jednotek m{te i uvedenou z{sobu ve skladu, což může sloužit pro Vaši kontrolu množství zboží. Stejným způsobem doplníte další druh zboží. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 4 z 32

Červeně - pokud m{te doplněné z{soby, které se načítají na PŘIJATÉ OBJEDN[VCE, SEZNAM Z[SOB NA SKLADĚ zavřete. - zkontrolujete v POPISU DOKLADU doplněný n{zev. - potvrdíte OK. Bohužel při převodu DPH na novou sazbu roku 2013, se tato sazba nepromítla do objedn{vek a fakturace. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 5 z 32

V OBJEDN[VK[CH PŘIJATÝCH je Vaše nevyřízen{ objedn{vka zaevidovan{, můžete si ji vytisknout nebo vytvořit n{hled. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 6 z 32

VYTVOŘENÍ FAKTURY VYSTAVENÉ fakturace v nabídce faktury vystavené Vystavujete fakturu Vašemu odběrateli, který od V{s odebral zboží. Faktura je splatn{ do určitého data, které si můžete sami určit. V okamžiku uhrazení na V{š účet, se jedn{ o příjem firmy. Vaše firma vystavuje fakturu prostřednictvím přijatých objedn{vek, což je běžné i v praxi. Proto většinu údajů nevyplňujete ve faktuře vystavené, ale načít{te je z přijaté objedn{vky, kterou jste si předtím vytvořili. Žlutě - označíte PŘIDAT. - na kartě VÝBĚR TYPU VYSTAVENÉ FAKTURY kliknete na VYSTAVEN[ FAKTURA ZBOŽÍ a potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 7 z 32

Na kartě VYSTAVEN[ FAKTURA ZBOŽÍ, v kolonce PLNĚNÍ DPH, SKLADOVÉ POHYBY a VYSTAVENÍ je uveden den, ve kterém fakturu vyplňujete. Doba SPLATNOSTI z{leží na Vašem rozhodnutí, praxe většinou uv{dí 14 dní až 1 měsíc. Protože na fakturu budete načítat údaje z objedn{vky, d{te na spodní liště PŘIDAT a vyberete OBJEDN[VKU PŘIJATOU. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 8 z 32

Načte se SEZNAM PŘIJATÝCH OBJEDN[VEK. Označíte V{mi vytvořenou objedn{vku a potvrdíte OK. Všechny údaje se načetly z objedn{vky, zkontrolujete je a potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 9 z 32

Fakturu nyní vytiskněte nebo si vytvořte její n{hled. Aby byla faktura platným daňovým dokladem, musí mít níže uvedené n{ležitosti. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 10 z 32

ÚHRADA VYSTAVENÉ FAKTURY PROSTŘEDNICTVÍM BANKOVNÍHO ÚČTU účetnictví v nabídce banka úhrada vystavených faktur a pohled{vek Vystavenou fakturu nyní i uhradíte. Ve skutečnosti by měl úkony spojené s úhradou udělat V{š odběratel, ale protože se jedn{ o fiktivní firmu, musíte tuto činnost vykonat sami. Hlavním důvodem, proč budete fakturu uhrazovat je, že potřebujete vidět pohyb na bankovním účtu v podobě bankovního příjmu. Načetl se V{m VÝBĚR TYPU ÚČETNÍHO DOKLADU ZE SEZNAMU. Označíte přidat a kliknete v nabídce PRO PŘÍJMOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 11 z 32

Modře do karty TYP ÚČETNÍHO DOKLADU BANKA PŘÍJEM zad{v{te ZKRATKU účetního dokladu a jeho celý N[ZEV. - n{zev dokladu je ten, který jste označili - příjmový bankovní doklad. N{zev zkratky si můžete upravit sami. - potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 12 z 32

Označíte doklad, který jste vytvořili a potvrdíte OK. Na SEZNAMU NEUHRAZENÝCH DOKLADŮ Vaší firmy označíte položku, kterou chcete uhradit a zkontrolujete, zda je uveden spr{vný odběratel a datum splatnosti. Potvrdíte OK. Fialově na kartě ÚHRADA kontrolujete PLACENOU Č[STKU a potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 13 z 32

V SEZNAMU HRAZENÝCH DOKLADŮ potvrdíte uhrazenou č{stku OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 14 z 32

Červeně - v PŘÍJMOVÉM BANKOVNÍM DOKLADU musíte zkontrolovat V{š bankovní účet, zda je veden v korun{ch českých. - doplníte PŘEDKONTACI - v kartě VYBERTE PŘEDKONTACI ZE SEZNAMU označíte PRODEJ ZBOŽÍ. - potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 15 z 32

Fialově otevřete si ČLENĚNÍ DPH. - v kartě VYBERTE ČLENĚNÍ DPH označíte DOD[NÍ ZBOŽÍ NEBO POSKYTNUTÍ SLUŽBY V TUZEMSKU a potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 16 z 32

Zkontrolujete celý PŘÍJMOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD, pokud jsou všechny n{ležitosti v poř{dku, potvrdíte OK. Žlutě - v PENĚŽNÍM DENÍKU vidíte příjem na účet, jedn{ se o dvě položky, č{stku z{sob a samotné DPH. Označíte ZAVŘÍT. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 17 z 32

Příjem na účet m{ v tištěné podobě určité n{ležitosti, můžete si jej vytisknout nebo se podívat na n{hled. Červeně načetl se V{m SEZNAM BANKOVNÍCH DOKLADŮ, kde vidíte příjem z úhrady Vaší faktury, včetně data vystavení, platby, č{stky s DPH atd. - označíte ZAVŘÍT. ÚKOL: Vytvoříte jednu objedn{vku přijatou, kterou přid{te do vystavené faktury a provedete její úhradu prostřednictvím banky. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 18 z 32

VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY VYSTAVENÉ objedn{vky v nabídce objedn{vky vystavené Vystavenou objedn{vku vystavuje V{š dodavatel. Neplatí to však v případě Vaší fiktivně vytvořené agendy. Zde si objedn{vku vytvoříte sami na zboží, které u Vašeho dodavatele chcete nakoupit, za účelem doplnění Vašich z{sob. Postupujete stejně jako při objedn{vce přijaté, pouze se liší údaje, které zad{v{te. Modře ve VYSTAVENÉ OBJEDN[VCE zad{v{te DODAVATELE z Vašeho adres{ře. datum VYSTAVENÍ, VYŘÍDIT NEJDŘÍVE a VYŘÍDIT DO, se automaticky načtou, lze je však měnit. D{le si vybír{te z nabídky ZPŮSOB PLATBY a DOPRAVA / VYSKLADNĚNÍ. Na spodní liště d{te PŘIDAT a vyberete Z[SOBU. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 19 z 32

Ze SEZNAMU Z[SOB NA SKLADĚ vyberete minim{lně dvě položky a doplníte množství měrných jednotek, které budete objedn{vat. Zkontrolujete VYSTAVENOU OBJEDN[VKU a potvrdíte OK. Položka Vaší objedn{vky se načetla jako doklad ve vystavených objedn{vk{ch. N{kup či prodej ve Vaší firmě však lze uskutečnit bez objedn{vek, a to přímo prostřednictvím vytvořených faktur. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 20 z 32

VYTVOŘENÍ FAKTURY PŘIJATÉ fakturace v nabídce faktury přijaté Přijatou fakturu vystavuje V{š dodavatel za V{mi odebrané zboží. Vy ji však v této agendě musíte vyplnit za něj. Na kartě VÝBĚR TYPU PŘIJATÝCH FAKTUR označíte PŘIJAT[ FAKTURA ZBOŽÍ a potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 21 z 32

Zeleně načetla se V{m karta PŘIJAT[ FAKTURA ZBOŽÍ. - můžete si upravit data, včetně splatnosti, což ve skutečnosti nastavuje V{š dodavatel. - na spodní liště označíte PŘIDAT a vyberete OBJEDN[VKU VYSTAVENOU. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 22 z 32

V SEZNAMU VYSTAVENÝCH OBJEDN[VEK pouze zkontrolujete, že se jedn{ o V{ši vystavenou objedn{vku a potvrdíte OK. Načetla se V{m karta PŘIJAT[ FAKTURA ZBOŽÍ, zkontrolujete údaje, hlavně data a č{stku k úhradě. Potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 23 z 32

Vytisknete nebo si vytvoříte n{hled Vaší přijaté faktury. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 24 z 32

ÚHRADA PŘIJATÉ FAKTURY PROSTŘEDNICTVÍM BANKOVNÍHO ÚČTU účetnictví v nabídce banka úhrada přijatých faktur a z{vazků Fakturu přijatou nyní uhradíte prostřednictvím Vašeho bankovního účtu. Tuto činnost byste dělali i ve skutečné firmě. Úhrada této faktury je pro V{s n{kladem, jedn{ se tedy o výdaj z bankovního účtu. Načetla se V{m karta VÝBĚR TYPU ÚČETNÍHO DOKLADU ZE SEZNAMU. D{te PŘIDAT a označíte PRO VÝDAJOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 25 z 32

Modře na kartě TYP ÚČETNÍHO DOKLADU BANKA VÝDAJ, doplníte zkratku a n{zev pro výdajový bankovní doklad. - potvrdíte OK. Označíte jej a potvrdíte V{mi vystavený doklad OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 26 z 32

V SEZNAMU NEUHRAZENÝCH DOKLADŮ vyberete přijatou fakturu a zkontrolujete, zda je uveden spr{vný dodavatel a datum splatnosti. Potvrdíte OK. Fialově na kartě ÚHRADA zkontrolujete č{stku a potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 27 z 32

V SEZNAMU HRAZENÝCH DOKLADŮ potvrdíte doklad OK. Červeně načetl se V{m VÝDAJOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD. - zkontrolujete si bankovní ÚČET a doplníte PŘEDKONTACI. - na kartě VYBERTE PŘEDKONTACI ZE SEZNAMU označíte N[KUP ZBOŽÍ. - potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 28 z 32

Fialově kliknete na ČLENĚNÍ DPH. - na kartě VYBERTE ČLENĚNÍ DPH označíte PŘIJATÉ ZDANITELNÉ PLNĚNÍ TUZEMSKO N[ROK NA ODPOČET. - potvrdíte OK. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 29 z 32

VÝDAJOVÝ BANKOVNÍ DOKLAD zkontrolujete a potvrdíte OK. V PENĚŽNÍM DENÍKU m{te rozúčtovanou úhradu přijaté faktury. Označíte ZAVŘÍT. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 30 z 32

Můžete si vytisknout nebo se podívat do n{hledu, jak m{ vypadat tiskopis výdej z účtu. Načetl se V{m seznam bankovních dokladů, kde vidíte příjmy a výdaje z Vašeho účtu. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 31 z 32

Pro větší přehlednost a kontrolu Vašeho bankovního účtu lze vytisknou nebo se podívat na n{hled v KNIZE BANKOVNÍCH DOKLADŮ. Můžete zde sledovat jednotlivé pohyby na každém Vašem účtu, je zde uveden jak poč{teční stav Vašeho účtu, tak i konečný zůstatek po zaúčtov{ní všech položek. Knihu projděte až na konec, není potřeba zad{vat jiné parametry, než jsou nastaveny. účetnictví v nabídce banka kniha bankovních dokladů ÚKOL: Vytvoříte jednu objedn{vku vystavenou, přid{te ji do přijaté faktury a provedete úhradu prostřednictvím banky. 25. 3. 2013 Fakturace Str{nka 32 z 32