Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Podobné dokumenty
Název orgánu veřejné správy (OVS)

Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany

Risk management a Interní audit

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK

V Brně dne 10. a

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

1 Právní východiska Systém řízení rizik na úrovni organizace Seznam rizik Charakter identifikovaného rizika...

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Kybernetická bezpečnost MV

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Úkoly pro zpracování interního protikorupčního programu v praxi

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

PREVENCE RIZIK - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

Statut interního auditu

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

Statut interního auditu. Město Vodňany

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

Konference Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

A3RIP Řízení projektů. 9. seminář

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Strategický plán pro oblast řízení rizik

Krizový management ve školství

Ing. David Řehák, Ph.D. Katalog rizik: softwarový nástroj pro podporu řízení rizik v rezortu obrany

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

ŘÍZENÍ RIZIK KORUPCE, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY BOJE PROTI KORUPCI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ V RÁMCI REZORTU MINISTERSTVA VNITRA

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Ing. Mar7n Vícha Garant předmětu: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Projektové řízení a rizika v projektech

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů

Management rizik v životním cyklu produktu

Spisová služba a Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.)

PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD

Potřeba jednotného řízení a konsolidace rizik

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Povodňové ohrožení v ČR

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Politika stř etu za jmu

Zákon o finanční kontrole. Michal Plaček

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@ .cz,

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

V Brně dne a

Jak ovlivní IDD vývoj POJISTNÝCH produktů? (inspirace z praxe)

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Řízení rizik ÚLD FNKV. Škrla, Škrlová, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, 2008

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18)

srpen 2008 Ing. Jan Káda

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

Implementace GDPR v prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, Praha Interní protikorupční program VFN

Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Strategie Implementace GDPR. Michal Zedníček ALEF NULA, a.s.

Řízení rizik ICT účelně a prakticky?

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

3 - možné, dopad rizika 3 - střední, významnost vlivu 9 - riziko střední. Řeší: Směrnice č. 72/2018 Interní výběrová řízení.

1. Riziko nedodržení interních pravidel výběrového řízení při nákupu materiálu, zboží a služeb.

Šablony projektové dokumentace 2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Politika bezpečnosti informací

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

EnCor Wealth Management s.r.o.

Kapitola 1 INTERNÍ AUDIT A JEHO POSTUPY 5. Kapitola 2 LOGIKA V INTERNÍM AUDITU 11

Politika bezpečnosti informací

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Provádění preventivních opatření

POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017

Směrnice vedoucího organizace č. 5/2011

Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová.

Transkript:

Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno jako pravděpodobnost vzniku události či změny, která nepříznivě ovlivní požadovaný výsledek. Je měřitelné v závislosti na svém dopadu a pravděpodobnosti, že nastane. Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, možnost selhání a neúspěchu. 1 / 27.10.2016

Proč musíme rizika řídit? Aby byly splněny povinnosti stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, resp. aby byly splněny povinnosti dle nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí a protože tím rovněž splníme povinnosti, které nám bude ukládat nařízení ředitele o řízení rizik, Aby byl zaveden takový systém řízení rizik, který bude možné využít k efektivnějšímu řízení MHMP. 2 / 27.10.2016

Co nám řízení rizik přinese? Usnadňuje získání podpory pro řešení komplikovaných a stresujících problémů. Umožňuje lepší vymezení pravomocí a odpovědností. Všichni zaměstnanci budou vědět, jaká rizika mohou MHMP ohrozit a budou se jim moci aktivně bránit a tím mj. předcházet finančním, materiálním či jiným ztrátám. Systém řízení rizik je účinnou cestou pro včasné upozornění na narůstající rizika ( zaměstnanci je nenesou pouze na svých bedrech ). Protože systém řízení rizik (Risk Management) skutečně přináší dobré výsledky. 3 / 27.10.2016

Jak je řízení rizik zajištěno v prostředí MHMP? 1. Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) 2. OIA - nezávisle a objektivně přezkoumává, zda jsou v činnostech MHMP rizika včas rozpoznávána a jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 3. V plánu je zřídit výbor pro řízení rizik, ustanovit manažera kvality/risk manažera, implementovat model CAF v MHMP a připravit a vydat NŘ, které bude problematiku řízení rizik v MHMP řešit. 4 / 27.10.2016

(pracovní verze a definice) Riziko je možná událost s negativním dopadem na aktiva Magistrátu nebo na dosahování cílů Magistrátu. Z hlediska významnosti, tj. možného dopadu na aktiva nebo cíle a pravděpodobnosti jejich výskytu jsou rizika rozdělena na: kritická rizika, střední rizika, rizika nízké významnosti. 5 / 27.10.2016

(pracovní verze a definice) Popis rizika - je pojmenovaný proces jevu nebo události, která způsobí nebo může způsobit určitý negativní důsledek/následek. Současně umožňuje zařazení rizika do typu rizika. Rizika, která se svou povahou významně dotýkají činnosti více než jednoho odboru Magistrátu, se nazývají průřezová. Kritická a průřezová rizika představují z hlediska činností, aktiv a cílů Magistrátu skupinu klíčových rizik a jejich počet by neměl, a to vzhledem k zachování přiměřené míry pozornosti a priorizace, překročit počet 20 rizik. Pro tato rizika je zpracována karta rizika a proveden záznam do příslušné databáze rizik/aplikace. Tato rizika řídí Výbor pro řízení rizik. 6 / 27.10.2016

(povinnosti zaměstnanců MHMP a výboru pro řízení rizik) Ředitel Magistrátu je odpovědný za celkové fungování systému řízení rizik na Magistrátu. Je garantem sytému řízení rizik a předsedá Výboru pro řízení rizik. Ředitelé odborů jsou odpovědní za identifikaci, hodnocení a řízení rizik v rámci oblastí činnosti svých odborů. V rámci těchto oblastí jsou vlastníky jednotlivých rizik. 7 / 27.10.2016

(povinnosti zaměstnanců MHMP a výboru pro řízení rizik) Vlastníci rizik nesou výkonnou odpovědnost za řízení jim přiřazených rizik. Formální přiřazení vlastníka rizika výborem pro řízení rizik probíhá pouze u klíčových rizik. U ostatních rizik mají roli vlastníka rizika vždy ředitelé odborů Magistrátu, do jejichž oblasti kompetencí riziko spadá. Manažer kvality/risk manažer řídí a koordinuje systém řízení rizik v Magistrátu. 8 / 27.10.2016

(povinnosti zaměstnanců MHMP a výboru pro řízení rizik) Vedoucí oddělení interního auditu provádí průběžný dohled nad fungováním systému řízení rizik v Magistrátu, včetně dohledu nad pravidelnou aktualizaci databáze rizik jednotlivými vlastníky rizik. Všichni zaměstnanci hl. m. Prahy zařazení do Magistrátu jsou povinni podávat včasné a spolehlivé informace svému nadřízenému o vzniku rizik dotýkajících se jím vykonávané činnosti. 9 / 27.10.2016

(povinnosti zaměstnanců MHMP a výboru pro řízení rizik) Výborem pro řízení rizik se rozumí porada ředitele Magistrátu za účasti zástupců ředitele Magistrátu, manažera kvality/risk manažera a vedoucího oddělení interního auditu, na které jsou identifikována, analyzována a hodnocena rizika, přijímána rozhodnutí o opatřeních k řízení rizik a průběžně vyhodnocováno plnění těchto opatření. 10 / 27.10.2016

(Co je řízení rizik?) Řízení rizik je oblast řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, a to pomocí různých metod (např. COSO ERM) a technik prevence rizik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko. Soustavný systematický proces, který je zajišťován představenými/vedoucími v rámci vnitřního kontrolního systému a skládá se z několika fází: 11 / 27.10.2016

(Co je řízení rizik?) Identifikace + Vyhodnocení = Analýza rizika Monitoring rizika Zvládání rizika 12 / 27.10.2016

(Analýza rizik) V současnosti nejsou rizika vztahující se k činnosti MHMP včas rozpoznávána, vyhledávána ( identifikována ) a současně vyhodnocována (určení stupně významnosti rizika měřeného podle možných nežádoucích dopadů a pravděpodobnosti jeho zapůsobení). Tento stav je nežádoucí a musí být odstraněn. Součástí analýzy rizik jsou návrhy vlastníka rizika - jakým způsobem lze rizika a jejich nežádoucí dopady vyloučit nebo minimalizovat. 13 / 27.10.2016

(Zvládání rizik) V praxi se také často mluví o fázi vlastního řízení rizik. V rámci této fáze dochází k přijetí a plnění opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizik. Vlastníci rizik V MHMP mají k dispozici 4 strategie zvládání rizik: 1. Eliminace zcela se vyhnout riziku 2. Akceptace riziko akceptovat a pouze sledovat. 3. Redukce přijmout opatření ke snížení rizika. 4. Přenesení sdílet riziko s další stranou (např. uzavřít pojistnou smlouvu apod.) 14 / 27.10.2016

(Monitoring rizik) Jedná se o průběžné sledování rizik, ve kterém dochází k pravidelné aktualizaci rizik: K identifikaci nových rizik či přehodnocení dříve identifikovaných rizik. K aktualizaci strategie zvládnutí, aktualizaci dokumentace. 15 / 27.10.2016

(Pravděpodobnost výskytu rizika) Pravděpodobnost výskytu rizika - vyjadřuje míru, se kterou identifikované riziko nastane. Pravděpodobnost výskytu vyjadřuje odborný odhad možného výskytu rizika v činnostech Magistrátu kvantifikovaného dle následující stupnice (v podmínkách MHMP uvažujeme o pěti stupních pravděpodobnosti Pravděpodobnost stupnice vzniku od % výskytu rizika): do % výskytu výskytu rizika v průběhu dvou let v průběhu dvou let Téměř vyloučené 1 0% 5% Nepravděpodobné 2 5% 20% Možné 3 20% 40% Velmi pravděpodobné 4 40% 70% Téměř jisté 5 70% 100% 16 / 27.10.2016

(Míra dopadu rizika) Míra dopadu rizika je vyjádřením nežádoucího dopadu rizika. MHMP bude pro kvantifikaci dopadu využívat následující stupnice (pokud dopad rizika nespočívá pouze v přímých finančních dopadech, je určen vlastníkem rizika na základě k kvalitativního posouzení) pět stupňů hodnocení závažnosti dopadu rizika: Dopad vlivu rizika stupnice příklad finančního vyjádření od (mil. Kč) příklad finančního vyjádření do (mil. Kč) Nevýznamné 1 0 1 Nízké 2 1 5 Střední 3 5 20 Vysoké 4 20 50 Velmi vysoké 5 50 a více 17 / 27.10.2016

(Významnost rizika) Významnost rizika je vypočtena po zjištění hodnot pro závažnost dopadu rizika a pravděpodobnost jeho výskytu. Kategorie rizika se stanoví na základě součinu jejich dopadu a pravděpodobnosti a v MHMP budeme hodnotit rizika ve třech stupních významnosti: Významnost (součin dopadu a pravděpodobnosti rizika) Kategorie rizika 16 25 kritická 9 15 střední do 8 nízká 18 / 27.10.2016

(Katalog rizik MHMP a MAPA RIZIK) Katalog rizik - strukturovaná evidence rizik a přijatých opatřeních k jejich minimalizaci. Je to nástroj pro podporu řízení rizik, který umožňuje identifikovaná rizika evidovat, seskupovat, filtrovat a archivovat, vytvářet různé sestavy a dále s riziky pracovat. Katalog rizik je veden v elektronické formě jako Souhrnný katalog rizik Magistrátu a jeho správu zabezpečuje manažer kvality/risk manažer. Mapa rizik - dokument, který v grafické či tabulkové formě vyjadřuje přehled rizik; je zpracována a vedena manažerem kvality/risk manažerem. 19 / 27.10.2016

(Karta rizika) Karta rizika je dokument vedený vlastníkem rizika ke každému jednotlivému riziku s významností rizika (3). Na průřezové a kritické riziko je vedena vždy. Obsahuje především základní údaje o riziku, jeho hodnocení, o přijatých opatřeních k řízení rizika včetně záznamů o jejich plnění a strategii zvládání nežádoucích dopadů rizika. 20 / 27.10.2016

Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Tomas.Domecky@praha.eu 21 / 27.10.2016