Interní audit. Organizační opatření

Podobné dokumenty
SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Přijímací řízení pro školní rok

Proces R3 Interní audity

Nájmy nebytových prostor. Organizační opatření

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

Provádění opatření k nápravě

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Odměna ţákům z produktivní činnosti a vyúčtování zakázek. Organizační opatření

Motivační program Ústeckého kraje stipendium ve vybraných oborech vzdělání (dále jen Stipendium kraj ) Organizační opatření tohoto rozhodnutí

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

Motivační program Ústeckého kraje - příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy (dále je Příspěvek na dojíţdění )

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

Účtový rozvrh. Organizační opatření

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Směrnice. Záměrná a standardní ochrana osobních údajů. Platnost a účinnost od: Mgr. Milan KRÁL

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně

Název orgánu veřejné správy (OVS)

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

Popis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost

Statut interního auditu. Město Vodňany

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

Manuál interního auditu

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu a kontroly

STATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI

ISO 9001 : Certifikační praxe po velké revizi

ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Statut interního auditu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

STATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI

VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MAJETKU MĚSTA VSETÍN

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Královéhradecký kraj. směrnice

Provádění preventivních opatření

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Přehled legislativy. Přehled legislativy týkající se farmakovigilančního (FV) auditu a inspekce. 30. listopadu

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

KOMISE Úřední věstník Evropské unie L 278/15. (Akty, jejichž zveřejnění není povinné)

5-HP01-03 Školní matrika a postup přijetí studiu, průběh studia, ukončení vzdělávání

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Základy řízení bezpečnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

Metodika certifikace zařízení OIS

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Organizační opatření

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Korespondence a spisové značky. Organizační opatření

SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

Zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných statuárním městem Chomutov

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Příručka jakosti a environmentu

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

POZASTAVENÍ, ODNĚTÍ, ROZŠÍŘENÍ NEBO OMEZENÍ ROZSAHU CERTIFIKACE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/ V Praze dne

VÝNOS REKTORA Č. 4/2018 STATUT INTERNÍHO AUDITU AVU

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Řád řešení stížností společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak S 2/ V 10. Vochyánová Irena, ředitelka školy

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

Článek 1 Předmět úpravy

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

DPH a její vykazování. Organizační opatření

+NLDSY112XIS8+ MINISTERSTVO KULTURY ČR. V Praze dne 12. října 2010 Čj. MK 25196/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 4

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

Transkript:

STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Vlastimil Kocourek PaedDr. Soňa Valušková ESOZ Představitel managementu kvality Ředitelka školy DATUM: DATUM: ORIGINÁL ULOŢEN: 24.08.2012 28.08.2012 Sekretariát ředitelky KONTROLOVAL: PODPIS: UVOLNIL DO SYSTÉMU: PODPIS: ZRUŠENO DNE: ------------- Vlastimil Kocourek 01.09.2012 DATUM: Představitel managementu pro kvalitu DATUM: ------------- 30.08.2012 NAHRAZENO: Upozornění: Tento výtisk podléhá změnovému řízení a je určen výhradně pro interní potřebu organizace. Dokument je duševním vlastnictvím organizace. Jeho rozmnožování a předávání jiným organizacím není dovoleno bez souhlasu ředitelky školy.

STRANA: 2 z 5 I. Účel a cíl Účelem směrnice je stanovení postupů při provádění interních auditů v systému managementu kvality, včetně formálních náležitostí interních auditů a požadavků na auditory podle normy ISO 9001:2008. II. Odpovědnost 1. Odpovědnost za proces interního auditu má představitel managementu pro kvalitu. Dále má pravomoc a odpovědnost za: zajištění školení auditorů, návrh na jmenování auditora, zpracování celoročních Plánů auditů, vyhodnocení Zprávy z interního auditu, zpřístupnění prostorů a materiálů dle požadavků auditů, návrh na určení odpovědných zaměstnanců, kteří se auditu zúčastní. 2. or odpovídá za: organizaci a řádné provedení auditu, přípravu a vydání Programu interního auditu, ověření nápravných opatření ze Záznamu o neshodě zjištěné auditem, vydání Zprávy z interního auditu a Záznamu o neshodě z interního auditu. III. Pojmy 1. Management kvality - Koordinovaná činnost pro vedení a řízení organizace pokud se týče kvality. 2. Neshoda - Nesplnění požadavku. 3. Preventivní opatření - Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace. 4. Opatření k nápravě - Opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace. 5. Přezkoumání - Činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů. 6. Audit - Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces. 7. Program auditu - Jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel. 8. Kritéria auditu - Soubor dílčích politik, postupů nebo požadavků používaných jako základ. 9. Zjištění z auditu - Výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu. 10. Plán auditu - Popis činností a uspořádání organizace auditu.

STRANA: 3 z 5 IV. or 1. Požadavky na interního auditora Prokázané osobní vlastnosti a prokázaná schopnost aplikovat znalosti, dovednosti a schopnost komunikace. Středoškolské vzdělání. Absolvování 3 auditů systému managementu kvality dle ISO 9001:2008 jako auditor v přípravě. IV. Plánování interních auditů 1. Představitel managementu pro kvalitu vypracuje návrh Plánu interních auditů na období jednoho roku (školní rok). 2. Představitel managementu pro kvalitu, na základě dodatečných požadavků nebo mimořádných situací, navrhuje změnu programu interních auditů (např. mimořádné audity mimo plán). 3. Hlavní prvky systému managementu kvality podléhají internímu auditu 1x ročně. 4. Plán interních auditů schvaluje ředitelka školy. V. Příprava na audit 1. Jmenování auditorského týmu Ředitel školy jmenuje vedoucího a člena(y) auditorského týmu, který je nezávislý na činnostech, které jsou předmětem auditu. 2. Auditorský tým: Vedoucí auditorského týmu připraví na základě Plánu interního auditu program auditu s upřesněním místa, termínu, doby konání a rozsahu interního auditu. S tímto programem seznámí vedoucího prověřované oblasti minimálně 1 týden před konáním interního auditu. Všichni členové auditorského týmu jsou povinni se předem seznámit s problematikou prověřovaného útvaru, vyžádat a prostudovat dokumentaci k dané problematice. U představitele managementu pro kvalitu si vyžádat záznamy z předešlých auditů. 3. V případě potřeby je možné přizvat ke spolupráci technického experta. VI. Prověřovaná oblast Po obdržení Programu interního auditu je zaměstnanec odpovědný za prověřovanou oblast povinen: potvrdit vedoucímu auditorského týmu návrh termínu uvedeného v Programu interního auditu, případně vzájemně dohodnout nový termín. O případné změně termínu auditu musí vedoucí auditor uvědomit ostatní členy týmu auditorů, poskytnout auditorskému týmu k předběžnému prostudování požadované materiály, informovat své podřízené o cílech a předmětu auditu, v případě své osobní neúčasti zajistit svého zástupce, který bude po celou dobu provázet auditorský tým.

STRANA: 4 z 5 VII Provedení interního auditu 1. V úvodu vedoucí auditorského týmu upřesní Program interního auditu. Rovněž provede kontrolu účinnosti nápravných opatření z předcházejícího auditu. 2. Zaměstnanec odpovědný za prověřovanou oblast je povinen: umožnit auditorskému týmu přístup k důkazním materiálům podle požadavků auditorů, zajistit doprovod dle bezpečnostních předpisů, spolupracovat s auditory a umožnit provedení auditu v požadovaném rozsahu, navrhnout a realizovat nápravná opatření. 3. V průběhu auditu jsou auditory systematicky a zodpovědně shromažďována fakta a skutečnosti o těch prvcích systému managementu jakosti, které vyplývají z Programu auditu, a to formou rozhovorů, analýzou dokumentace a zkoumáním prováděných činností. 4. Všichni členové auditorského týmu mají právo vyžadovat od zaměstnanců prověřované oblasti pravdivé a úplné informace týkající se předmětu auditu. 5. Auditor komplexně prověřuje činnost daného útvaru podle požadavků ISO 9001: 2008 a platné dokumentace systému managementu kvality. Bezprostředně po zjištění neshody vystavuje Záznam o neshodě pro každou jednotlivou neshodu do přílohy Zprávy z interního auditu. 6. Auditor odpovědný za prověřovanou oblast navrhne a zapíše do Záznamu o neshodě z interního auditu nápravná opatření, včetně termínu jejich realizace. 7. Neshodu, kterou zaměstnanec odpovědný za prověřovanou oblast není schopen odstranit v rámci svých pravomocí, postoupí k řešení svému přímému nadřízenému, ale je nadále zodpovědný za realizaci nápravného opatření. VIII. Vyhodnocení auditu Vedoucí auditorského týmu na závěr interního auditu předloží podepsanou Zprávu z interního auditu ve dvojím vyhotovení. Originál Zprávy z interního auditu doručí představiteli managementu pro kvalitu, kopii obdrží zaměstnanec odpovědný za prověřovanou oblast. Ten má právo podat písemné námitky proti zjištěním uvedeným ve zprávě řediteli školy, který námitku přijme nebo zamítne. IX. Ověření účinnosti nápravných opatření 1. Zaměstnanec odpovědný za prověřovanou oblast na základě Záznamu o neshodě zajistí v daném termínu odstranění neshody a přijme taková preventivní opatření, aby se neshoda již neopakovala. 2. Vedoucí auditorského týmu následujícího auditu odpovídá za kontrolu realizace a účinnosti nápravných opatření. O výsledku kontroly účinnosti provede dodatečný zápis do Záznamu o neshodě, který následně předá představiteli managementu pro kvalitu. X. Zpracování výsledků Výsledky z auditů slouží jako podklad pro hodnocení systému managementu kvality v rámci ročního přezkoumání systému managementu kvality vedením školy.

STRANA: 5 z 5 XI. Dokumentace a záznamy Program interních auditů je vypracováván a doplňován představitelem managementu pro kvalitu a obsahuje následující údaje: pořadové číslo interního auditu, oblast, místo auditu, předmět auditu, požadovaná dokumentace, auditorský tým, termín provedení auditu. XII. Záznam o neshodě Záznam o neshodě vypracuje auditor a uloží do přílohy Zprávy o interním auditu. V případě, že nebyly provedeným auditem zjištěny neshody, uvede auditor tuto skutečnost ve Zprávě z interního auditu. XIII. Zpráva z interního auditu 1. Zprávu z interního auditu systému managementu kvality vypracuje vedoucí auditor. Na všechna nesplněná nápravná opatření z předchozího auditu se vyplní nový Záznam o neshodě a všechny tyto neshody se zaznamenají ve Zprávě z interního auditu. Tím je ukončena platnost předchozí zprávy. 2. Dokumentace z interních auditů je uložena u představitele managementu pro kvalitu po dobu 3 let.