DOBROPISY. Dobropisy je potrebné rozlišovať podľa základného rozlíšenia: 1. dodavateľské 2. odberateľské

Podobné dokumenty
KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

P R O L E M FAKTURA Z VYDAJA OBSAH. Vystavenie faktúry z výdaja postup, podmienky... 2

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Vážení používatelia programu WISP.

Ročná uzávierka účtovníctvo

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr

Predaj cez PC pokladňu

Pred samotnou prácou s objednávkami odporúčame vykonať súvisiace nastavenia cez menu Firma - Nastavenie

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

AKO PRIPRAVIŤ MONEY S4 / S5 NA NOVÝ ÚČTOVNÝ ROK

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

Skákalka. Otvoríme si program Zoner Callisto, cesta je Programy Aplikácie Grafika Zoner Callisto.

Návod na použite plaftormy ELMARK E- Business obsahuje popis hlavných možností a funkcií programu. Príručka je štruktúrovaná podľa poradia možností.

Import cenových akcií FRESH

RECYKLAČNÝ FOND NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY RECYKLAČNÉHO FONDU

Hotline - účtovníctvo tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál

Vytvorenie bootovacieho CD

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Prenesenie daňovej povinnosti podľa 69 ods. 12 písm. f, g, h, i, j zákona o DPH

TomTom Referenčná príručka

ANALÝZA PRÍPADNÉHO ROZDIELU A SPÔSOB JEHO ODSTRÁNENIA

Vytvorenie používateľov a nastavenie prístupov

Postup a podmienky spracovania výkazov INTRASTAT. Evidencia dod. faktúry podklady pre výkaz PRIJATIE TOVARU

Navýšenie (brutácia) nepeňažného príjmu v programe Mzdy a personalistika

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby

Po stiahnutí verzie prepísať vzory výstupov!

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Oznámenie o príjme a výdaji liehu v SBL

P R O L U C. POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky pre rok 2014

Vybrané novinky v IS WISP

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Import Excel Univerzál

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Návod na nastavenie ovej schránky v poštovom programe. Outlook Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK

Online ekonomický softvér

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

ZRÝCHLENÝ PREDAJ (AJ CEZ DOTYKOVÚ OBRAZOVKU)

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA. TCP Optimizátor

Modul Kontrolné programy

Užívateľská príručka. Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Neplatené voľno / absencia zadanie v programe, oznamovacia povinnosť

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

Spracovanie došlých faktúr a vyúčtovanie došlých zálohových faktúr.

Úvodná strana IS ZASIELKY Prvky úvodnej stránky:

VYSTAVOVANIE ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR V ÚČTOVNOM PROGRAME MONEY S3

FAKTÚRY PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC - REŽIM PRENESENIA DAŇOVEJ POVINNOSTI

Kontrola väzieb výkazu Súvaha a Výkaz ziskov a strát Príručka používateľa

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MAJ(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

NA POUŽITIE ŠABLÓNY PRE PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Darčekové poukážky. Nastavenia programu pre evidenciu darčekových poukážok Nastavte v parametroch programu na záložke Sklad 1a hodnoty:

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS

Účtovanie obstarania majetku formou finančného prenájmu s využitím na osobnú potrebu

EXTRA OBJEDNÁVKY (Príručka pre predajňu)

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Prehľad jednotlivy ch c astı Kontrolne ho vy kazu s podrobny m komenta rom

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Programy vzdelávania: Vzdelávanie s interaktívnou tabuľou

Návod k servisnému programu pre fiskálny modul FM2000. manuál. (c)varos

Inventúra účtov- základný popis.

Príklad BH BZ NC KC Zisk 1 Parfum ,70 22,90 8,20 10 Parfumov Nákupná cena (NC) = 147 Katalógová cena (KC) = 229

Externý klient Inštalácia

ZALOŽENIE NOVÉHO ÚČTOVNÉHO ROKA V MONEY S3

NÁVOD PRE AKTUALIZÁCIU FIRMVÉRU Glitel GT-318RI

Textový editor WORD. Práca s obrázkami a automatickými tvarmi vo Worde

Elektronické odosielanie výplatných pások

Preddavky v module Fakturácia

Súhrnný výkaz. Kto podáva Súhrnný výkaz? Ako nato v Money S3?

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Elektronická značka je k dispozícii na stránke etax v záložke Úvod, položka menu Správa Certifikátov.

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s.

Ako započítať daňovú licenciu

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

ONLINE PORTÁL COPY OFFICE SERVICE ACCENT REMOTE CUSTOMER

ezakazky Manuál uchádzača

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s.

Jún ver aktualizácia textu: 10. júna 2016

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990.

DPH a kombinácie daňových skupín od

Rozpočítavanie príjmov

INŠTALAČNÝ MANUÁL. TMEgadget

REŽIM PRENESENIA DAŇOVEJ POVINNOSTI

2. Čo a ako sa prenesie pri opakovanom prechode do nového roka? Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú inte

Transkript:

DOBROPISY Dobropisy je potrebné rozlišovať podľa základného rozlíšenia: 1. dodavateľské 2. odberateľské 1. DODAVATEĽSKÉ to znamená, že dostanem dobropis od dodávateľa na reklamovaný, alebo nedodaný tovar. Pokiaľ dostanem dobropis ešte v tom istom mesiaci, môžem buď opraviť príjemku, alebo tovar vydať samostatným pohybom, kde ako partnera uvediem dodávateľa.!!! Opraviť príjem musím mať odsúhlasený spôsob s účtovníčkou, alebo jej konkrétne prípady vypíšem, aký bol postup!!! Výdaj robím aj v tom prípade, že dobropis prišiel až v nasledujúcom mesiaci. Pokiaľ je sklad vedený FIFO metódou, tovar, na ktorý čakám dobropis si vydám zo skladu ihneď pri reklamácii, aby sa nestalo, že už nebudem môcť vydať presne z toho konkrétneho príjmu. Nastavenie pohybu: Výber konkrétneho príjmu: Založím výdajku, zadám dodávateľa, vyplním pohyb 55 a príslušný sklad: 1

Zadám tovar, ktorý reklamujem, alebo nedodaný a zastavím sa na množstve: Pri množstve vidím žltú obálku, čo značí, že je tam číselník na výber, v tomto prípade jednotlivých FIFO riadkov. Buď kliknem myšou na žltú obálku, alebo použijem klávesovú skratku F2. Uvidím: Nastavím sa na správny riadok v tomto príklade zvýraznený a potvrdím klávesou ENTER, alebo dvojklikom myšou. Program ponúkne celé voľné množstvo. Prepíšem ho na požadované a pokračujem ENTER-om. Pohyb je nastavený tak, aby ponúkol nákupnú cenu. Tú potvrdím a výdajku zavriem. Ďalej je už potrebné dosledovať, či dobropis skutočne príde a či jeho hodnota zodpovedá sume výdajky v nákupných cenách. 2

2. ODBERATEĽSKÉ môžu byť - na množstvo - na cenu Cenové dobropisy robím priamo vo Fakturácii Faktúry vložením výkonu do faktúry: Založenie výkonu: 3

Fakturácia - priamo vo faktúrach zakladám faktúru cez + : 4

Do textu faktúry je potrebné vložiť číslo faktúry, ku ktorej dobropis tvorím. Dobropis množstva opäť môžem mať 2 rôzne prístupy: - v sklade mám výdajku, ku ktorej budem dobropisovať - výdajku v sklade nemám tento prípad nastáva ak je sklad po ročnej uzávierke, alebo začíname v programe WISP a výdajka, ktorú mám dobropisovať je v inom software. Prípad A mám výdajku, ktorú budem dobropisovať Potrebujem mať k tomu založený dobropisný pohyb: Ak predávam aj na faktúry, aj na hotovosť cez ERP, odporúčam dobropisný pohyb pre hotovosť založiť s číslom nižším, ako dobropis faktúry. Napr. : č.31 bude Storno hotovosti č.32 bude Dobropis faktúry Postup samotnej práce: - nastavím sa na výdajku, ku ktorej tvorím dobropis a použijem službu 5

Program dáva varovné hlásenie (na základe zapnutého parametra v sklade): Po potvrdení Áno, vytvorí dobropis a oznámi: Pomocou služby Skoč na... sa dostanem na potrebný doklad: 6

Okrem toho, po nastavení sa na pôvodný doklad, mám dole informáciu o čísle: Existuje možnosť dobropisovať iba 1 alebo 2 položky z viacriadkového dokladu: 1.Doklad otvorím iba na pohľad klávesa F3 7

2.Nastavím sa na riadok, ktorý budem dobropisovať a použijem službu Dobropis položky: 3.Nasledovné okno ponúkne celé množstvo, ktoré môže byť dobropisované, teda 27, ale prepíšem na taký počet, aký potrebujem dobropisovať: 4.Po potvrdení Zapíš, môžem pokračovať ďalšou položkou. Až keď mám vystornované všetky, ktoré z tohto dokladu chcem stornovať, 5.odídem z dokladu cez klávesu ESC, lebo krížikom zavriem. 6.Použijem službu Skoč na... a dostanem sa na dobropis: 8

Dobropis obvyklým spôsobom ako bežnú výdajku vložím do faktúry službou vo Fakturácii Faktúra z výdajky, ale tlačím vzorom DOBROPIS. Pri FIFO metóde sa stornovaný tovar vráti na pôvodné FIFO. Prípad B nemám výdajku Vtedy si potrebujem zistiť pôvodné nákupné ceny, alebo sa držím interného predpisu firmy pre takýto prípad. 1.zakladám normálnu predajnú výdajku, s obvyklým predajným pohybom (30 faktúra) vyplním hlavičku a idem na riadky výdajky 2.vyberiem tovar, ktorý dobropisujem a idem na množstvo. 3.v poli Množstvo zadám MÍNUS a počet kusov, ktoré dobropisujem: 9

4.akonáhle prejdem na pole cena, otvorí sa aj nové pole nákupná cena. Do poľa cena zadám pôvodnú predajnú cenu, ktorou bol tovar predávaný a do poľa nákupná cena vložím pôvodnú nákupnú cenu. Nesmiem ju obísť, alebo ponechať nulovú, pretože si tým skreslím údaje. Ceny zadávam ako KLADNÚ hodnotu. Hotovú výdajku zavriem a bežným spôsobom vyberiem do faktúry. Tlačím vzorom Dobropis. 10