Ročná uzávierka účtovníctvo

Podobné dokumenty
Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

2. Čo a ako sa prenesie pri opakovanom prechode do nového roka? Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú inte

AKO PRIPRAVIŤ MONEY S4 / S5 NA NOVÝ ÚČTOVNÝ ROK

Vážení používatelia programu WISP.

DOBROPISY. Dobropisy je potrebné rozlišovať podľa základného rozlíšenia: 1. dodavateľské 2. odberateľské

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5

Prenesenie daňovej povinnosti podľa 69 ods. 12 písm. f, g, h, i, j zákona o DPH

Opakovaný prechod do nového roka v programe Omega

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

Sprievodný list SofComs.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

P R O L U C. POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky pre rok 2014

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

Predaj cez PC pokladňu

Kontrola saldokonta. Automatická kontrola saldokonta. Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad

Preddavky v module Fakturácia

KEO - Register obyvateľov Prevod údajov

Návod na inštaláciu sieťovej tlačiarne KONICA MINOLTA C20P pre Windows XP a Vista

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

Modul Kontrolné programy

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Hotline - účtovníctvo tel.: 0905/ , denne od 8 00 do HUMANET ÚČTOVNÍCTVO

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Inventúra účtov- základný popis.

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

DLHODOBÝ MAJETOK (OBSTARANIE, ODPISY, VYRADENIE)

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Manuál pre Registrovaných používateľov / Klientov

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Postup pre firmy s licenciou Profesionál účtovná firma

Vytvorenie používateľov a nastavenie prístupov

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

Jún ver aktualizácia textu: 10. júna 2016

AudaNEXT. Najčastejšie dotazy v súvislosti s migráciou na platformu. AudaNEXT II

Prechod účtovníctva WIN PROLJU na EURO

Informácia k odoslaniu Hlásenia DEV-MES(NBS)1-12 cez informačný systém Štatistický zberový portál

Spracovanie došlých faktúr a vyúčtovanie došlých zálohových faktúr.

FAKTÚRY PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC - REŽIM PRENESENIA DAŇOVEJ POVINNOSTI

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

VYSTAVOVANIE ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR V ÚČTOVNOM PROGRAME MONEY S3

M R2454 SK

Po stiahnutí verzie prepísať vzory výstupov!

JCDwin - prechod na EURO

Účtovná dokumentácia. Obsah a forma účtovného záznamu

Používateľská príručka pre autorov

1.2 Zadefinovanie počiatočných stavov pokladne a bankového účtu

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12)

Pred samotnou prácou s objednávkami odporúčame vykonať súvisiace nastavenia cez menu Firma - Nastavenie

ALGORITMY A PROGRAMOVANIE VO VÝVOJOVOM PROSTREDÍ LAZARUS. Vývojové prostredie Lazarus, prvý program

Microsoft Outlook. Stručný prehľad základných funkcií. Ing.Anna Grejtáková, SPP DFBERG

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK

MAIS. Verejný portál - kalendárny rozvrh. Používateľská minipríručka pre používateľov systému MAIS. APZ Bratislava

Skákalka. Otvoríme si program Zoner Callisto, cesta je Programy Aplikácie Grafika Zoner Callisto.

Multihosting Užívateľská príručka

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

RECYKLAČNÝ FOND NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY RECYKLAČNÉHO FONDU

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Online ekonomický softvér

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

ARBES. ON - LINE prístup do databázy k Vašim klientom

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

2 Postup zadávania výkazov FVV_PaZ, FVV_NaV, TRANS

Postup a podmienky spracovania výkazov INTRASTAT. Evidencia dod. faktúry podklady pre výkaz PRIJATIE TOVARU

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

P R O L E M FAKTURA Z VYDAJA OBSAH. Vystavenie faktúry z výdaja postup, podmienky... 2

Uzávierka, výkazníctvo k pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Účtovanie obstarania majetku formou finančného prenájmu s využitím na osobnú potrebu

Nastavenie klientskeho prostredia aplikácie ET 2.1

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Obr. 1 - názov podpísaného súboru/kontajnera v sivej lište

Bezdrôtová sieť s názvom EDU po novom

Kontrola, inventúra a uzávierka skladu

Neplatené voľno / absencia zadanie v programe, oznamovacia povinnosť

MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU:

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

INŠTALAČNÝ MANUÁL. TMEgadget

Návod na použite plaftormy ELMARK E- Business obsahuje popis hlavných možností a funkcií programu. Príručka je štruktúrovaná podľa poradia možností.

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia

Kontrola väzieb výkazu Súvaha a Výkaz ziskov a strát Príručka používateľa

Postup registrácie certifikátov do Windows

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

Automatické pohony na brány

Transkript:

Ročná uzávierka účtovníctvo Ročnú uzávierku spúšťame len vtedy, ak nik iný nie je prihlásený do programu! Odporúčame maximálne vyčistiť súvahové účty, najmä ak sú sledované na strediská, alebo zákazky, alebo súčasne na oboje. Rovnako dôležitá je kontrola pohľadávok a záväzkov po jednotlivých účtoch, či sedia na stav evidovaný na účte. Ak sledujete platnosť účtov podľa dátumu, počas uzávierky je potrebné dočasne parameter vypnúť. Po uzávierke ho opäť zapnite. Precenenie pohľadávok a záväzkov vedených v CM preceniť normálnym kurzom ECB k 31.12. Nepreceniť prijaté a poskytnuté zálohy sledované v mene na saldokontných účtoch. 1. Pred začiatkom uzávierky treba skontrolovať parametre v účtovníctve, či je všetko správne zadané nastavené a pripravené : - účet nerozdeleného zisku /431/, musí byť z minulého obdobia preúčtované, teda stav účtu k dátumu uzávierky musí byť 0,-EUR - ak sa v databáze aj fakturovalo /v module fakturácia/, skontrolovať, či sú všetky faktúry do dátumu uzávierky zaúčtované - ak sa používa aj sklad, treba spraviť ročnú (pred ňou mesačnú k 31.12.) uzávierku skladu. (tento krok už nie je povinný, uzávierka skladu sa môže urobiť aj neskôr) - ak sa využíva automatické účtovanie skladu, musia sa zaúčtovať skladové doklady pred ročnou uzávierkou skladu. Uzávierka skladu vyžaduje, aby pred jej spustením boli zaúčtované všetky faktúry, prepojené so skladom. Pri ročnej uzávierke skladu program automaticky robí zálohu, ktorá je rozbalená a prístupná cez prvé prihlasovacie okno a následne urobí uzávierku skladu, pričom vymaže všetky skladové doklady. Stav tovarov k 31.12. ostáva zachovaný. Odporúčame urobiť uzávierku skladu pred uzávierkou pokladne /ak sa používa modul Pokladňa/, aby bol v rozbalenej zálohe skladu prístup aj pokladniam pred uzávierkou. - spraviť uzávierku pokladní - program robí automaticky zálohu pred uzávierkou. Uzávierka sa môže spustiť naraz pre všetky pokladne. - precenenie - pokiaľ sú v databáze pohľadávky, alebo záväzky v cudzej mene, musíme spraviť precenenie. V parametroch účtovníctva musia byť správne zadané účty kurzových rozdielov a nastavené precenenie na "Ročne". Potom UROBÍM ZÁLOHU a idem do pohľadávok a záväzkov - napr. záväzky. Nad zoznamom záväzkov mám Služby - precenenie POZA. Program ho robí naraz pre pohľadávky a záväzky pre spoločnú cudziu menu. Pýta dátum napr. 31.12.2009, USD, kurz k 31.12.2009 a druh dokladu, do ktorého precenenie spraví /napr. interné doklady/. Službu spustím toľkokrát, koľko cudzích mien mám v záväzkoch/pohľadávkach použitých a prechádzajú ako neuhradené do nového roku. POZOR, v súlade s 24, ods.6 zákona 431 o účtovníctve, prijaté a poskytnuté preddavky, teda zálohy v cudzej mene NEPRECENIŤ. Z toho vyplýva, že precenenie budem musieť robiť po jednotlivých saldokontných analytických účtoch. 1

Doklady precenenia je najvhodnejšie tlačiť cez Účtovníctvo Výstupy Účtovný denník s nastavením podľa priloženého obrázku: - skontrolujem si v module Služby servis kontrolu databázy zakliknem všetky potrebné a spustím tlačítkom Kontrola. Podľa priloženého obrázku. 2

- Doklady za rok, v ktorom budem robiť uzávierku / napr.2009 / musia byť vyrovnané. Doklady pred 01.01.2009 si nemusím všímať. Kontrolu či mám vyrovnané doklady si pozriem v Účtovníctvo Obraty Výstupy - zostavu Nevyrovnané doklady. V tejto zostave môžem vidieť len doklady z rokov predchádzajúcich uzatváranému roku. - v module Účtovníctvo uzávierky uzávierka dokladov si dátum prestavím na 31.12. roku, ktorý predchádza roku, ktorý budem uzatvárať. Teda ak uzatváram r. 2009, dátum bude 31.12.2008. Alebo aspoň posuniem dátum uzávierky dokladov na 30.12.2009. - Nezabudnite si v uzávierkach Účtovné obdobia založiť dátum 01.01.2010 2. V module Účtovníctvo - Uzávierky - Ročná uzávierka spustiť prvý krok /Zisk a strata - koncoročné zúčtovanie/. Dátum program zadá, treba vybrať druh dokladov, do ktorých zapíše uzávierkové doklady (napríklad ID, alebo UZ). Pred spustením samotnej uzávierky program automaticky robí zálohu, ktorá je rozbalená k dispozícii cez prvé prihlasovacie okno. 3. po prvom kroku opäť otvoríme Účtovníctvo - Uzávierky - Ročná uzávierka vyberieme druhý krok /Súvaha - konečné zúčtovanie/, teraz program pýta opäť druh dokladov pre zapísanie uzávierky. Dám ten istý, ako v prvom kroku. 4. Po druhom kroku odporúčame spraviť zálohu, ktorú si môžete pomenovať napr. "Po II. kroku uzav2009", aby ste si v prípade straty uzávierkových dokladov ich mohli opäť vytlačiť. Nesmieme zavrieť WISP, lebo by sa musela obnoviť databáza a doterajšie kroky urobiť nanovo!! 5. Vytlačiť uzávierkové doklady Pokiaľ používate aj zákazky a chcete z nejakého dôvodu zachovať uzavreté zákazky - pred tretím krokom uzávierky sa program pýta, či uzavreté zákazky vymazať. Odpovedajte NIE. Uzavreté zákazky NEVYMAZAŤ. 6. Účtovníctvo - Uzávierky - Ročná uzávierka - spustenie tretieho kroku /Vytvorenie nového stavu/ - po odťuknutí dáva program otázky o tlači dokladov a rušení neuhradených predfaktúr. Potom program otvorí doklady a žiada, aby bol nastavený na doklad "Účet 702 - Konečný účet súvahový" na obrázku je zvýraznený riadok s týmto dokladom vyberieme, potom sa spustí tretí krok. 3

7. Po skončení tretieho kroku program skončenie uzávierky ohlási Koniec tretieho kroku uzávierky zavrieme a otvoríme WISP a skontrolujem počiatočné stavy účtov s koncovými pred uzávierkou. Takisto je potrebné skontrolovať pohľadávky a záväzky, ktoré ako neuhradené prechádzajú do nového účtovného obdobia. Veľmi častá chyba pri uzávierke je, že účtovníčka nespustí vôbec tretí krok uzávierky. Síce klikne na tretí krok Vytvorenie nového stavu, ale akonáhle jej otvorí doklady, domnieva sa, že tretí krok prebehol úspešne. Potrebujete vidieť nasledovné okno: a tiež záver: až vtedy prebehol aj tretí krok uzávierky. 4

Poznámka: Ak ste v programe začínali v roku 2009, aktuálne účtovné obdobie je nastavené na inom roku a chcete robiť uzávierku za rok 2009, je možné prestaviť Účtovné obdobie na 01.01.2009. Pokiaľ je už účtovné obdobie nastavené správne (t.j. zvýraznené 1.1.2009), netreba ho prestavovať. Prestavenie účtovného obdobia je možne, pokiaľ je užívateľ prihlásený ako administrátor /sysdba/, pomocou klávesovej skratky Ctrl+Alt+Shift+b. 5