Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe



Podobné dokumenty
E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn

ERP informační systém

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH.

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Modul IRZ návod k použití

1 Kontrolní hlášení DPH (CZ)

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

Novinky a nastavení ve verzi OZO

Uživatelská dokumentace

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu.

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od

Modul účetnictví: Kontrolní výkaz DPH (SK) Podklady ke školení

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

Návod na internetové bankovnictví

Postup pro přihlášení k EET

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

1.1.1 Kontrolní hlášení

Výpisy Výsledek zpracování

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Allegro release 2.00 ( do )

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Systém INFOwin a práce s em.

Uživatelská dokumentace

Změny ve verzi 1.216

Kontrolní hlášení postup instalace a nastavení v programu Účtárna

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Nápověda pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od resp. od

Upgrade 9/ popis úprav

ERP informační systém

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

PODROBNÝ POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O

Metodický návod. odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami PRO OBSLUHU MODULU SDSL OBCE (OHLAŠOVANÉ HRY)

Doporučení SVP v. 2.0 Obsah: Vykazování žáků se SVP 2 Postup zadání doporučení SVP a podpůrných opatření u žáků 2 Generování dat - výkaz R44 5 1/6

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, SSB2000 bez hranic

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

Příručka pro žadatele. Školní projekt na Portálu farmáře

Dynavix 10: Evidence jízd

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Prosper Basic Upgrade Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o.

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

ERP informační systém

Tematická příručka. k informačnímu systému Orion

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

Postup práce v KDS 1

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016

Allegro release 2.01 ( do )

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

DPH v Exact Globe Next 2013

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF

Postup práce v KDS 1

Návod pro práci s aplikací

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze z 13

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Změny ve verzi Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Modul Intrastat.

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016)

Postup obnovy a nastavení nového připojovacího certifikátu pro úložiště SÚKL

Formulář NÚV v programu PPP4

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Uživatelská příručka

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2018 na Portálu farmáře SZIF

Metodika vyplnění identifikace organizace a vyplnění masek pro správné generování daňových přiznání a kontrolních hlášení

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Propojení Money S3 s TaxEditem

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Kontextové dokumenty

MOJESODEXO.CZ ADMINISTRACE ÚČTU. Uživatelský manuál

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Transkript:

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od 1.1.2012 Exact Globe

Obsah Úvod... 4 Základní nastavení... 5 Kódy DPH... 5 Instalace... 7 Product Update 403 a vyšší... 7 Product Update 402 a nižší... 7 Vygenerování tabulky s přehledem transakcí... 8 Zadání vstupních údajů - Product Update 403 a vyšší... 8 Zadání vstupních údajů - Product Update 402 a nižší... 8 Kontrola a úprava tabulky... 9 Generování XML souboru a odeslání na Portál daňové správy...12 Verze: Datum: Změny: 1.0 14.2.2012 Úvodní verze 1.1 15.2.2012 Opravena poznámka u kontaktních osob v kapitole Kontrola a úprava tabulky: @PDS_92a_SESTAVIL pro osobu, která sestavila hlášení (původně bylo @PDS_HLASENI_SESTAVIL) 2

3

Úvod Informace z http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/pokyn_gfr_d_4.pdf: Výpis z evidence pro daňové účely je podle 92a odst.6 zákona o dani z přidané hodnoty povinen správci daně předložit plátce, který v daném zdaňovacím období uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a v evidenci povinně vedené podle odst. 4 92a zákona o dani z přidané hodnoty tak v daném období vykazuje příslušný zápis (zápisy). Obdobně je výpis z evidence pro daňové účely povinen předložit plátce, pro kterého bylo v daném zdaňovacím období uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (potom jde o výpis z evidence vedené dle odst. 5 92a zákona o dani z přidané hodnoty). Pokud je plátce v postavení, kdy v daném zdaňovacím období jednak sám pro jiného plátce uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, ale i přijal resp. pro něj bylo uskutečněno zdanitelné plnění v tomto režimu, předkládá správci daně dva samostatné výpisy, tj. jak výpis z evidence vedené dle odst. 4, tak z evidence podle odst. 5 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o dani z přidané hodnoty musí plátce předložit ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH za dané zdaňovací období. Generální finanční ředitelství v souladu s ustanovením 92a odst.6 zákona o dani z přidané hodnoty, zveřejňuje formát a strukturu výpisu z evidence pro daňové účely. Uvedený výpis musí být podán na formuláři Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle 92a odst.4 zákona o dani z přidané hodnoty resp. na formuláři Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle 92a odst.5 zákona o dani z přidané hodnoty. Tato podání musí být ve formátu a struktuře.xml, odpovídající XSD schémata jsou definována a zveřejněna na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces 4

Základní nastavení Kódy DPH Pro správnou funkčnost je nutné, aby byly pro stavební práce, vykazované podle 92a používány zvláštní kódy DPH. Tyto kódy jsou definovány standardním způsobem, s následujícími pravidly: V popisu kódu DPH je potřeba uvést řetězec 92a. Nezáleží na tom, zda je uveden na začátku nebo konci, není ani důležité, zda je ohraničen závorkami, čárkami nebo jinak. U nákupního kódu je potřeba zaškrtnout atribut Odečitatelná DPH. Kód DPH nákup, příklad: 5

Kód DPH prodej, příklad: 6

Instalace Product Update 403 a vyšší Ve verzi Exact Globe Product Update 403 bude sestava instalována automaticky v menu [Účetnictví / DPH / Statistika / Výpis z evidence podle 92a]: Product Update 402 a nižší Ve verzi 402 a nižší bude nutné přehled generovat přímo z Microsoft Excel prostřednictvím šablony CZVATReport92a.XLT. Tento soubor je potřeba nahrát kamkoliv na lokální počítač. 7

Vygenerování tabulky s přehledem transakcí Pro vygenerování přehledu je nutné, aby bylo připojeno období výkazu DPH, standardně jako při tvorbě normálního přiznání k DPH. Zadání vstupních údajů - Product Update 403 a vyšší Zadání vstupních údajů - Product Update 402 a nižší Spusťte menu [Účetnictví / Sestavy / Excel Add-In] Otevřete soubor šablony CZVATReport92a.XLT. Pokud se objeví následující zpráva, stiskněte Povolit obsah: V záložce Data vyplňte období výkazu a typ výpisu (Odběratel / Dodavatel): V menu Doplňky stiskněte ikonu Obnova: Po dobí aktualizace údajů se objeví následující informace: 8

Kontrola a úprava tabulky List Strana 1: List Strana 1 obsahuje další doplňující informace, které jsou nutné pro vyplnění výpisu. Pro jednodušší vyplnění jsou některé informace načítány z databáze Exactu, a to hlavně z podnikových údajů z nastavení a z kontaktních osob daňového dodavatele. Pro načtení informací z daňového dodavatele je potřeba nastavit následující: do poznámky daňového dodavatele je potřeba zadat značku @PDS do poznámky kontaktních osob je potřeba zadat značky: o @PDS_OPR_OSOBA pro oprávněnou osobu o @PDS_92a_SESTAVIL pro osobu, která sestavila hlášení Pokud jsou takto označeny příslušné kontaktní osoby a daňový dodavatel, dojde k načtení informací do listu Strana 1. Pokud nebudou označeny, informace bude potřeba zadat manuálně. Informaci o tom, odkud se jednotlivé údaje načítají, je možné zobrazit v poznámce u příslušných polí, např.: 9

10

List Strana 2: List Strana 2 obsahuje seznam transakcí, odpovídající příslušnému období výkazu. Hodnoty jsou zaokrouhlené na celé koruny. List Data: List Data slouží pro generování výpisu bez použití menu, kdy je možné zadat: Období výkazu, které bylo připojeno v přehledu DPH, např. 2012-01 Typ výkazu o O = Odběratel o D = Dodavatel 11

Generování XML souboru a odeslání na Portál daňové správy Generování XML souboru se provádí stisknutím tlačítka Export hlášení do XML : Po stisknutí tlačítka pro export je možné zadat umístění a název souboru: Následující volby umožní otevření adresáře se souborem nebo přechod na portál daňové správy, kde je možné XML soubor načíst: 12

Na portálu daňové správy je možné provádět: úpravu načteného souboru, tvorbu a tisk PDF soubor s výpisem, kontrolu úplnosti a správnosti. 13