Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry - rok 2012

Podobné dokumenty
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry Číslo faktúry

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry Číslo faktúry

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Opis dokladov - Faktúry

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

JÚL Vystavená faktúra

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Kniha dodávateľských faktúr

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Kniha dodávateľských faktúr

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Kniha dodávateľských faktúr

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

JANUÁR Vystavená faktúra

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Zaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO

doručenia objednávky faktúry

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

JANUÁR Vystavená faktúra

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

dátum doručenia faktúry

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková

Dátum vyhotovenia objednávky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Transkript:

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry - rok 2012 Číslo faktú Dátum Predmet Cena s DPH Dodávateľ 1. 9.1.2012 Servisné práce i.q 387,14 Asseco Solutions, a. s. 2. 4.1.2012 Poskyt.služieb2012 395,00 Agentúra regionálneho rozvoja PSK 3. 5.1.2012 Dodávka plynu MO 627,00 SPP, a. s. 4. 4.1.2012 Stravné lístky 72,75 VAŠA Slovensko, s. r. o. 5. 1.1.2012 Dodávka plynu VO 6106,00 SPP, a. s. 6. 10.1.2012 Spotrebný materiál 249,32 HAUS Seman, s. r. o. 7. 2.1.2012 Platba za mobil 34,31 Telekom, a. s. 8. 2.1.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 9. 9.1.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 10. 16.1.2012 Dod.ele.energie 1331,74 VSE, a. s. 11. 19.1.2012 Reprodukt.k poč. 287,00 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 12. 20.1.2012 Nové ver.magma 25,49 VERSITY, a.s. 13. 23.1.2012 Doplatok za FS 49,43 Súvaha spol. s r.o. 14. 23.1.2012 Geodetické práce 400,00 Tirita Anton 15. 18.1.2012 Opr.ústr.kúrenia 208,08 Ján Puch 16. 9.1.2012 Čistiace potreby 23,95 Miloslav Huk 17. 20.1.2012 Zámok,kľúče 10,96 HAUS Seman, s. r. o. 18. 1.2.2012 Služby RAP 2012 964,51 Asseco Solutions, a. s. 19. 1.2.2012 Predplatné časopisu 36,00 Privatpress,s.r.o. 20. 1.2.2012 Platba za mobil 36,10 Telekom, a. s. 21. 3.2.2012 Platba za VUC NET 131,45 Telekom, a. s. 22. 3.2.2012 Platba za telefón 88,24 Telekom, a. s. 23. 6.2.2012 Toner do tlačiarne 28,06 TelcoB 24. 1.2.2012 Stravné lístky 1631,70 Unigast 25. 1.2.2012 Stravné lístky 96,20 Unigast 26. 1.2.2012 Prehliadka el.zariadenia 1185,00 REOP RONN 27. 2.2.2012 Spotrebný materiál 63,55 HAUS Seman, s. r. o. 28. 1.2.2012 Odstr.havar.stavu v kotolni 1141,56 Ján Puch 29. 1.2.2012 Dodavka plynu MO 608,00 SPP, a. s. 30. 1.2.2012 Pranie bielizne 82,15 PERMA 31. 2.2.2012 Kontrola zariadenia EPS 240,00 ELPOS 32. 1.2.2012 Predplatné časopisu 20,00 JurisDat 33. 1.2.2012 Odborná literatúra 83,26 RAABE, s.r.o. 34. 1.2.2012 Dodávka el.energie-záloha 864,00 VSE, a. s. 35. 1.2.2012 Dodávka plynu 6106,00 SPP, a. s. 36. 1.2.2012 Dodávka el.energie-záloha 1640,00 VSE, a. s. 37. 1.2.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 38. 7.2.2012 Dodávka el.energie 1898,95 VSE, a. s. 39. 1.2.2012 Vodné, stočné 942,91 Východosovenská vod.spoločnosť 40. 7.2.2012 Dodávka el.energie 2433,36 VSE, a. s. 41. 1.2.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 42. 14.2.2012 Oprava konvektomatu 107,21 G. P. R. spol. s r.o.

43. 9.2.2012 Čístenie kanalizácie 103,50 MP Kanal service s.r.o. 44. 14.2.2012 Servisné práce 48,00 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 45. 15.2.2012 Tabuľky a samolepky 25,92 BTS-PO,s.r.o. 46. 10.2.2012 Oprava robota 40,24 Marton servis 47. 13.2.2012 Odborná literatúra 44,79 RAABE, s.r.o. 48. 10.2.2012 Čistiace potreby 134,16 Miloslav Huk 49. 14.2.2012 Nákup tlačív 14,28 Expresprint 50. 15.2.2012 Oprava vodovod.potrúbia 68,16 Ján Puch 51. 15.2.2012 Tonery do tlačiarne 145,08 TelcoB 52. 20.2.2012 Prenájom bazéna 128,00 Rímskokatolícky farský úrad 53. 17.2.2012 Dodávka el.energie-hala 371,84 TATRAN Prešov spo. S r.o. 54. 2.3.2012 Odborná literatúra 39,35 RAABE, s.r.o. 55. 2.3.2012 Materíál na opravu 48,55 ELMART Martin Ildža 56. 2.3.2012 Členský ročný poplatok 33,00 SANET 57. 5.3.2012 Odborná literatúra 82,30 RAABE, s.r.o. 58. 5.3.2012 Materíál na opravu 39,78 HAUS Seman, s. r. o. 59. 8.3.2012 Čistiace potreby 49,91 Miloslav Huk 60. 5.3.2012 Stravné lístky 94,35 Unigast 61. 5.3.2012 Stravné lístky 1831,50 Unigast 62. 5.3.2012 Platba za mobil 49,20 Slovak Telekom a.s. 63. 9.3.2012 Čistiace potreby 111,72 Miloslav Huk 64. 5.3.2012 Materíál na opravu 96,98 ELMART Martin Ildža 65. 2.3.2012 Kontrola hasiacich prístrojov 201,96 BTS-PO,s.r.o. 66. 5.3.2012 Materíál na opravu 95,82 HAUS Seman, s. r. o. 67. 7.3.2012 Dodávka plynu VO 6106,00 SPP, a. s. 68. 12.3.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 69. 7.3.2012 Dodávka plynu MO 573,00 SPP, a. s. 70. 2.3.2012 Dodávka el.energie 864,00 VSE, a. s. 71. 7.3.2012 Platba za VUC NET 131,45 Slovak Telekom a.s. 72. 7.3.2012 Platba za telefón 99,54 Slovak Telekom a.s. 73. 7.3.2012 Dodávka el.energie-hala 2430,00 VSE, a. s. 74. 7.3.2012 Dodávka el.energie 1890,00 VSE, a. s. 75. 9.3.2012 El.energia-vyúčtovanie 267,62 VSE, a. s. 76. 2.3.2012 Vodné, stočné 1071,55 Východosovenská vod.spoločnosť 77. 9.3.2012 El.energia-vyúčtovanie-hala 1730,21 VSE, a. s. 78. 12.3.2012 Správa záznamu v databáze 59,75 VÁDIUM s.r.o. 79. 14.3.2012 Smernice pre školstvo 81,50 Verlag Dashofer 80. 14.3.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 81. 14.3.2012 Vodné, stočné-hala 690,06 Východosovenská vod.spoločnosť 82. 14.3.2012 Učebné pomôcky 149,04 SPORT 4YOU s.r.o. 83. 9.3.2012 Tlačiareň 285,00 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 84. 19.3.2012 Oprava plynových spotrebičov 199,85 Miroslav Matis 85. 22.3.2012 Pálivo do podhrievačov 43,20 Gastro - Galaxi 86. 22.3.2012 Odborná prehliadka plynu 348,00 Miroslav Matis 87. 22.3.2012 Učebné pomôcky-lopty 49,20 ATAK, výrobné družstvo 88. 22.3.2012 Oprava a overenie váh 225,60 Stanislav Vanžúr 89. 20.3.2012 Spotrebný materiál 16,91 HAUS Seman, s. r. o.

90. 23.3.2012 Pranie bielizne 94,25 PERMA 91. 23.3.2012 Spotrebný materiál 128,39 ELMART Martin Ildža 92. 1.4.2012 Stravné lístky 2010,95 Unigast 93. 1.4.2012 Stravné lístky 109,15 Unigast 94. 1.4.2012 Platba za mobil 27,21 T Mobile 95. 1.4.2012 Prístup do dátovej siete 150,00 SANET 96. 1.4.2012 Oprava motorového vozidla 120,98 Marton servis 97. 4.4.2012 Kancelárske potreby 17,10 HAUS Seman, s. r. o. 98. 4.4.2012 Dodávka el.energie 864,00 VSE, a. s. 99. 3.4.2012 Odborná literatúra 78,78 RAABE, s.r.o. 100. 11.4.2012 Popisovače na tabuľu 51,84 Lyreco CE,NE 101. 3.4.2012 Oprava hydrantu v hale 141,22 Jozef Brodzák - BRODEM 102. 10.4.2012 Dodávka el.energie 1970,00 VSE, a. s. 103. 9.4.2012 Dodávka el.energie 1790,00 VSE, a. s. 104. 10.4.2012 Dodávka plynu VO 3000,00 SPP, a. s. 105. 11.4.2012 Výkon BOZP 216,00 BTS-PO,s.r.o. 106. 11.4.2012 Servisné služby 387,14 Asseco Solutions, a. s. 107. 11.4.2012 Platba za VUC NET 131,45 T Com 108. 11.4.2012 Platba za telefón 87,76 T Com 109. 12.4.2012 El.energia-preplatok -1335,11 VSE, a. s. 110. 4.4.2012 Toner do tlačiarne 60,05 PcProfi s.r.o. 111. 2.4.2012 Zhotovenie kópii 249,41 Impromat-Slov spol. s r.o. 112. 15.4.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 113. 12.4.2012 Dodávka el.energie 78,86 VSE, a. s. 114. 11.4.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 115. 13.4.2012 Hygienické potreby 655,49 Lynne+ s.r.o. 116. 13.4.2012 Oprava potrúbia v kotolni haly 212,11 Ján Puch 117. 13.4.2012 Oprava ústredného kúrenia 593,35 Ján Puch 118. 17.4.2012 Zariadenie telocvične 213,82 119. 17.4.2012 Vodné, stočné 878,68 Východosovenská vod.spoločnosť 120. 20.4.2012 Nové verzie MAGMA HCM 25,49 VERSITY, a.s. 121. 17.4.2012 Kancelárske potreby 358,64 Lyreco CE,NE 122. 13.4.2012 Oprava digitálnej vahy 60,00 Stanislav Vanžúr 123. 23.4.2012 Oprava topných telies v kotolni 356,20 Ján Puch 124. 23.4.2012 Čistenie ohrevu teplej vody 310,80 Ján Puch 125. 15.4.2012 Oprava kopírovacého stroja 170,96 TelcoB 126. 16.4.2012 Údržba auta 20,16 MIKONA s.r.o. 127. 24.4.2012 Odborná literatúra 74,30 RAABE, s.r.o. 128. 26.4.2012 Materíál na opravu 58,36 Železiarstvo 129. 16.4.2012 Dodávka plynu MO 314,00 SPP, a. s. 131. 26.4.2012 Odborná literatúra 44,15 RAABE, s.r.o. 132. 25.4.2012 Materiál na opravu 123,40 Elektra reklama s.r.o. 133. 26.4.2012 Tonery do tlačiarne 172,26 PcProfi s.r.o. 134. 24.4.2012 Systemová podpora MAGMA 193,28 VERSITY, a.s. 135. 26.4.2012 Čistiace potreby 92,54 Miloslav Huk

136. 5.5.2012 Čistiace potreby 57,56 Miloslav Huk 137. 9.5.2012 Školiace potreby 968,56 PEBA - Peter Barbas 138. 2.5.2012 Platba za mobil 41,94 Slovak Telekom a.s. 139. 2.5.2012 Stravné lístky ŠI 62,90 Unigast 140. 2.5.2012 Stravné lístky 1694,60 Unigast 141. 15.5.2012 Dodávka el.energie 1970,00 VSE, a. s. 142. 15.5.2012 Dodávka el.energie 1090,00 VSE, a. s. 143. 4.5.2012 Materiál na opravu 92,26 HAUS Seman, s. r. o. 144. 7.5.2012 Dodávka plynu MO 120,00 SPP, a. s. 145. 7.5.2012 Dodávka plynu VO 3000,00 SPP, a. s. 146. 10.5.2012 Oprava chladničky 31,20 Marton servis 147. 9.5.2012 Odborná literatúra 39,35 RAABE, s.r.o. 148. 9.5.2012 Kalibrácia váh 148,80 Stanislav Vanžúr 149. 9.5.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 150. 9.5.2012 Platba za VUC NET 131,45 T Com 151. 9.5.2012 Platba za telefón 86,41 T Com 152. 3.5.2012 Dodavka el.energie 660,00 VSE, a. s. 153. 10.5.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 154. 9.5.2012 Prenájom telocvične 128,00 Rímskokatolícky farský úrad 155. 3.5.2012 Čistiace potreby 136,70 Miloslav Huk 156. 3.5.2012 Odborná skúška el.zariadenia 550,00 REOP RONN 157. 4.5.2012 Technická kontrola 46,00 STK CONTROL,spol. s r.o. 158. 14.5.2012 Oprava armatúr 106,20 SERVISKOMFORT s.r.o. 159. 4.5.2012 Vodné,stočné 968,40 Východosovenská vod.spoločnosť 160. 10.5.2012 Dodávka el.energie -382,68 VSE, a. s. 161. 10.5.2012 Dodávka el.energie -1010,80 VSE, a. s. 162. 16.5.2012 Oprava pračky 108,96 Marton servis 163. 21.5.2012 Materiál na opravu 34,19 HAUS Seman, s. r. o. 164. 22.5.2012 Odborná literatúra 78,46 RAABE, s.r.o. 165. 24.5.2012 Stravné lstky 682,05 Vaša stravovacia,spo.s r.o. 167. 4.6.2012 Aktualizácia web stránky 678,00 RECCAL INVEST s.r.o. 168. 1.6.2012 Platba za mobil 44,35 T Com 169. 1.6.2012 Stravné lístky 2220,00 Unigast 170. 1.6.2012 Stravné lístky 74,00 Unigast 171. 1.6.2012 Odborná skúška el.zariadenia 720,00 Vasiľ KRUŠKO-REOP-RONN 172. 4.6.2012 Oprava kucynského zariadenia 256,00 LEGU trans s.r.o. 173. 1.6.2012 Oprava motorového vozidla 39,12 Michal Šebej 174. 1.6.2012 Vodné, stočné 702,86 Východosovenská vod.spoločnosť 175. 5.6.2012 Výmena merania 42,80 VSE, a. s. 176. 4.6.2012 Dodávka el.energie 660,00 VSE, a. s. 177. 11.6.2012 Kancelárske potreby 110,65 Lyreco CE,NE 178. 1.6.2012 Povinný podiel ZPS 492,00 REKUS s.r.o. 179. 6.6.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 180. 10.6.2012 Dodávka el. energie-záloha 1590,00 VSE, a. s. 181. 10.6.2012 Dodávka el. energie-záloha 780,00 VSE, a. s. 183. 7.6.2012 Platba za VUC NET 110,40 T Com

184. 7.6.2012 Platba za telefón 103,66 T Com 166. 28.5.2012 Čistiace potreby 111,36 Miloslav Huk 185. 5.6.2012 Zamok 7,80 HAUS Seman, s. r. o. 186. 5.6.2012 Náradie-vrtačka 149,90 HAUS Seman, s. r. o. 187. 11.6.2012 Náradiedo telocvične 382,00 KATSUDO 188. 11.6.2012 El.energia-preplatok -869,66 VSE, a. s. 189. 11.6.2012 El.energia-preplatok -270,98 VSE, a. s. 190. 19.6.2012 Dodávka plynu - hala 3000,00 SPP, a. s. 191. 19.6.2012 Dodávka plynu MO 51,00 SPP, a. s. 192. 11.6.2012 Predplatné časopisu 6,00 Slovenská pošta a.s. 193. 16.6.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 194. 15.6.2012 Skoliace potreby 242,14 PEBA - Peter Barbas 195. 12.6.2012 Prenájom telocvične 128,00 Rímskokatolícky farský úrad 196. 15.6.2012 Kominárske práce 100,42 Vladimír Alexovič 197. 1.6.2012 Vodné,stočné 648,67 Východosovenská vod.spoločnosť 198. 22.6.2012 Nákup tlačív 102,68 ŠEVT a.s. 199. 19.6.2012 Čistiace potreby 287,02 Miloslav Huk 200. 22.6.2012 Učebnica ekonómie 20,00 JUNIOR ARCHIEVENT SLOVENSKO, n.o. 201. 20.6.2012 Kominárske práce hala 342,00 Vladimír Alexovič 202. 22.6.2012 Materiál na opravu 5,60 HAUS Seman, s. r. o. 203. 14.6.2012 Toner do tlačiarne 27,00 TelcoB 204. 20.6.2012 Prístup do dátovej siete 150,00 SANET 205. 2.7.2012 Knihy do knižnice 251,38 AB KNIHY-HUDOBNINY 206. 2.7.2012 Platba za mobil 51,32 T Com 207. 3.7.2012 Zhotovenie tabúľ 95,08 Jozef Wittner ATELIÉR REKLAMY 208. 2.7.2012 Stravné lístky 1620,60 Unigast 209. 2.7.2012 Stravné lístky 75,85 Unigast 210. 4.7.2012 Dodávka plynu MO 47,00 SPP, a. s. 211. 4.7.2012 Dodávka plynu-hala 3000,00 SPP, a. s. 212. 2.7.2012 Dodávka el.energie 660,00 VSE, a. s. 213. 2.7.2012 Dodávka el.energie 270,98 VSE, a. s. 214. 2.7.2012 Dodávka el.energie-záloha 220,00 VSE, a. s. 215. 4.7.2012 ISPIN-servisné práce 387,14 Asseco Solutions, a. s. 216. 4.7.2012 Materiál na opravu 74,75 HAUS Seman, s. r. o. 217. 6.7.2012 Vodné,stočné 89,60 TATRAN Prešov spo. S r.o. 218. 6.7.2012 Servis výťahov 43,98 M.B.P. Prešov s.r.o. 219. 9.7.2012 Materiál na opravu 107,44 Železiarstvo 220. 2.7.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 221. 9.7.2012 Materiál na opravu 60,10 Farby-laky Milan Bendík 222. 4.7.2012 Výkon technika BOZP a PO 216,00 BTS -PO, s.r.o. 223. 5.7.2012 Kontrola has.prístrojov 438,18 BTS -PO, s.r.o. 224. 11.7.2012 El.energia-dobropis -10,12 VSE, a. s. 225. 11.7.2012 El.energia-dobropis -589,27 VSE, a. s. 226. 3.7.2012 Vodné,stočné 752,88 Východosovenská vod.spoločnosť a.s. 227. 11.7.2012 Platba za VUC NET 152,50 T Com 228. 13.7.2012 Platba za telefón 100,49 T Com 229. 17.7.2012 Nové verzie MAGMA HCM 25,49 VERSITY, a.s. 230. 17.7.2012 Dodávka plynu VO 3 831,00 SPP, a. s. 231. 6.7.2012 Kancelárske potreby 131,03 Eva bendíková 232. 9.7.2012 Pranie bielizne 168,29 PERMA

233. 11.7.2012 Revízia plynových kotlov 350,00 Miroslav Matis 234. 18.7.2012 Materiál na opravu 17,69 HAUS Seman, s. r. o. 235. 6.7.2012 Odborná prehliadka bleskozv. 250,00 Vasiľ KRUŠKO-REOP-RONN 236. 2.7.2012 Čistiace potreby 55,99 Miloslav Huk 237. 19.7.2012 HDD pre server 175,20 PcProfi s.r.o. 238. 19.7.2012 ASC agenda na rok 2013 399,00 ASC s.r.o. Bratislava 239. 12.7.2012 Výmena merania el.energie 42,80 VSE, a. s. 240. 11.7.2012 Dodávka plynu hala-preplatok ######## VSE, a. s. 241. 19.7.2012 Knihárske práce 120,00 Andrej Višňovský 242. 19.7.2012 MAGMA HCM-syst.podpora 193,28 VERSITY, a.s. 243. 27.7.2012 Zhotovenie kópii 224,42 Impromat-Slov spol. s r.o. 244. 23.7.2012 Toner Canon do tlačiarne 25,00 TelcoB-Ivan Bondra 245. 17.7.2012 Prenájom konvektomatu 1 048,68 DELUX computer s.r.o. 246. 18.7.2012 Školiace potreby 242,14 PEBA - Peter Barbas 247. 1.8.2012 Platba za mobil 31,74 T Com 248. 6.8.2012 Náradie do telocvične 849,00 Binár Peter - Body Shop 249. 7.8.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 250. 1.8.2012 Materiál na opravu 62,80 Železiarstvo 251. 7.8.2012 Stravné lístky 664,34 Vaša stravovacia,spo.s r.o. 252. 6.8.2012 Dodávka plynu MO 47,00 SPP, a. s. 254. 15.8.2012 Dodávka el.energie-záloha 1630,00 VSE, a. s. 253. 1.8.2012 Dodávka el.energie 660,00 VSE, a. s. 255. 15.8.2012 Dodávka el.energie-hala 200,00 VSE a.s. 256. 9.8.2012 Platba za telefón 78,41 T Com 257. 9.8.2012 Platba za VUC NET 131,45 T Com 258. 15.8.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 259. 6.8.2012 Dodávka plynu-hala 3000,00 SPP, a. s. 260. 9.8.2012 Montovaný regál 68,16 MANUTAN Slovakia s.r.o. 261. 1.8.2012 Vodné,stočné 294,72 Východoslovenská vodárenská spol. 262. 9.8.2012 Údržba v ŠJ 480,00 Marián Džugan ml. 263. 9.8.2012 Dodávka el.energie-preplatok -858,81 VSE a.s. 264. 3.8.2012 Vodné, stočné 46,15 Východoslovenská vodárenská spol. 265. 9.8.2012 Dodávka el.energie 83,88 VSE a.s. 266. 10.8.2012 Čistiace potreby 283,45 Miloslav Huk 267. 22.8.2012 Oprava kotolne v hale 269,83 Ján Puch 268. 24.8.2012 Odborná literatúra 72,50 RAABE, s.r.o. 269. 24.8.2012 Odborná literatúra 39,99 RAABE, s.r.o. 270. 27.8.2012 Nákup tlačív 102,60 Expresprint 271. 30.8.2012 Odborná literatúra 78,78 RAABE, s.r.o. 272. 30.8.2012 Kancelárske potreby 229,92 Lyreco CE,NE 273. 20.8.2012 školiace potreby 205,94 PEBA - Peter Barbas 274. 275. 24.8.2012 Dodávka inform.systemu 14 928,00 Vladimír Bezek - G.U.R.U 276. 27.8.2012 Servisná prehliadka 781,56 Ján Puch 277. 27.8.2012 Vodné, stočné 398,17 Východoslovenská vodárenská spol. 278. 2.9.2012 Stravné lístky 96,20 Unigast

279. 2.9.2012 Stravné lístky 7,40 Unigast 280. 2.9.2012 Platba za mobil 33,38 T Com 281. 1.9.2012 Oprava kanalizačného potrúbia 588,78 Ján Puch 282. 1.9.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 283. 1.9.2012 Materiál na opravu 60,04 HAUS Seman, s. r. o. 284. 1.9.2012 Dodávka el.energie 810,00 VSE a.s. 285. 1.9.2012 Dodávka el.energie 290,00 VSE a.s. 286. 2.9.2012 Dodávka el.energie-internát 660,00 VSE a.s. 287. 10.9.2012 Platba za VUC NET 131,45 T Com 288. 10.9.2012 Platba za telefón 85,10 T Com 289. 10.9.2012 Platba za domenu 23,90 T Com 290. 5.9.2012 Dodávka plynu-hala 1000,00 SPP, a. s. 291. 5.9.2012 Dodávka plynu MO 97,00 SPP, a. s. 292. 10.9.2012 Toner do tlačiarne 54,72 TelcoB 293. 9.9.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 294. 10.9.2012 Dodávka el.energie 152,34 VSE a.s. 295. 10.9.2012 Dodávka el.energie-preplatok -963,16 VSE a.s. 296. 14.9.2012 Prístup do dátovej siete 150,00 SANET 297. 12.9.2012 Učebnica ruského jazyka 15,60 Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. 298. 11.9.2012 Spotrebný materiál 158,33 PEBA - Peter Barbas 299. 20.9.2012 Aktualizácia web stránky 2075,00 PECALL INVEST s.r.o. 300. 6.9.2012 Vodné, stočné 457,70 Východoslovenská vodárenská spol. 301. 5.9.2012 Čistiace potreby 133,60 Miloslav Huk 302. 12.9.2012 Čistiace potreby 29,43 Miloslav Huk 303. 5.9.2012 Hygienické potreby 593,29 Miloslav Huk 304. 11.9.2012 Toner do tlačiarne 88,49 TelcoB 305. 12.9.2012 Renovácia kazety 83,92 DATA-SYSTEM Baloga 306. 17.9.2012 Náradie do telocvične 805,01 Ivan Mikita - M ŠPORT 307. 19.9.2012 Materiál na opravu 47,22 HAUS Seman, s. r. o. 308. 19.9.2012 Nákup tlačív 42,00 Expresprint 309. 25.9.2012 Vyhotovenie tabúľ 751,33 Jozef Wittner ATELIÉR REKLAMY 310. 24.9.2012 Čistiace potreby 84,00 Miloslav Huk 311. 26.9.2012 Kontrola hasiacich prístrojov 162,00 BTS -PO, s.r.o. 312. 4.10.2012 Náradie do telocvične 940,00 Binár Peter - Body Shop 313. 2.10.2012 Oprava gastrozariadenia 116,40 GastroRex 314. 8.10.2012 Platba za mobil 54,71 T Com 315. 5.10.2012 Stravné lístky 118,00 Unigast 316. 5.10.2012 Stravné lístky 2352,00 Unigast 317. 8.10.2012 Oprava čerpadla 73,96 PUMPEG, s.r.o. 319. 8.10.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 320. 8.10.2012 Windows 7 21,60 Ing.Peter Britvik 321. 8.10.2012 Stravné lístky 16,95 Vaša stravovacia,spo.s r.o. 322. 8.10.2012 Výkon BOZP PO 216,00 BTS -PO, s.r.o. 324. 8.10.2012 Nákup tlačív 171,60 ŠEVT a.s. 325. 9.10.2012 Dodávka plynu-hala 1000,00 SPP, a. s. 326. 12.10.2012 Servisné práce za 4.Q 387,14 Asseco Solutions, a. s.

327. 12.10.2012 Prevzatie knihy 80,00 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 328. 12.10.2012 Dodávka el.energie 660,00 VSE a.s. 329. 12.10.2012 Výmena termoreg.ventilov 299,90 Miroslav Matis 330. 12.10.2012 Výmena horákov 1199,60 Miroslav Matis 331. 12.10.2012 Materiál na opravu 84,34 HAUS Seman, s. r. o. 332. 12.10.2012 Materiál na opravu 67,26 Železiarstvo 333. 12.10.2012 Dodávka plynu MO 302,00 SPP, a. s. 334. 12.10.2012 Materiál na opravu 45,95 ELMART Martin Ildža 335. 16.10.2012 Platba za VUC NET 131,45 T Com 336. 16.10.2012 Platba za telefón 111,79 T Com 337. 16.10.2012 Dodávka el.energie 74,92 VSE a.s. 338. 16.10.2012 Ddávka el.energie 746,69 VSE a.s. 339. 16.10.2012 Kancelárske potreby 144,00 Lyreco CE,NE 340. 16.10.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 341. 19.10.2012 Vodné, stočné 787,27 Východoslovenská vodárenská spol. 342. 19.10.2012 Rada školy-služby 32,00 Unigast 343. 19.10.2012 Nové verzie MAGMA HCM 25,49 AutoCont SK a.s. 344. 26.10.2012 Vysávač BOSCH 159,00 PLYNAS 345. 10.10.2012 Grafická úprava materiálov 4700,00 TULIP INVEST s.r.o. 346. 29.10.2012 Dodávka el.energie 350,00 VSE a.s. 347. 29.10.2012 Dodávka el.energie 670,00 VSE a.s. 348. 29.10.2012 Predplatné časopisu rok 2013 17,40 Cestovateľ s.r.o. 349. 29.10.2012 Výmena tel.aparátov 50,40 IBE-Servise 350. 30.10.2012 Učebnica francúzskeho jazyka 67,64 GLOSSA 351. 30.10.2012 Toner do tlačiarne 28,60 TeicoB - Ivan Bondra 352. 30.10.2012 Odb.prehliadka el.zariadenia 1190,00 REOP RONN 353. 30.10.2012 Kalové čerpadlo 188,98 BADEX 354. 30.10.2012 Oprava potrúbia v škole 830,88 Ján Puch 355. 30.10.2012 Pracovné oblečenie 107,16 STOMEX s.r.o. 356. 30.10.2012 Materiál na opravu 171,72 HAUS Seman, s. r. o. 357. 30.10.2012 Oprava umyvačky riadu 300,00 GastroRex 358. 5.11.2012 Stravné lístky 2450,00 Unigast 359. 5.11.2012 Stravné lístky 120,00 Unigast 360. 5.11.2012 Platba za mobil 45,98 T Com 361. 8.11.2012 Materiál Eurocup 2012 199,85 Krajské športové centrum 362. 8.11.2012 Prenájom priestorov-eurocup 983,25 Divadlo Jonáša Záborského 363. 8.11.2012 Tlačiareň, toner 277,34 PcProfi s.r.o. 364. 8.11.2012 MAGMA HCM-syst.podpora 193,28 AutoCont SK a.s. 365. 8.11.2012 Odborná literatúra 39,67 RAABE, s.r.o. 366. 8.11.2012 Odborná literatúra 77,50 RAABE, s.r.o. 367. 8.11.2012 Náradie do telocvične 490,00 Binár Peter - Body Shop 368. 13.11.2012 Oprava kucynského zariadenia 133,68 LEGU trans s.r.o. 369. 13.11.2012 Pranie bielizne 53,76 PERMA 370. 13.11.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 371. 13.11.2012 Oprava poistných ventilov 426,12 Ján Puch

372. 13.11.2012 Odstranenie havaríjneho stavu 771,55 Ján Puch 373. 13.11.2012 Materiál na opravu 45,16 HAUS Seman, s. r. o. 374. 13.11.2012 Dodávka el.energie 660,00 VSE a.s. 375. 13.11.2012 Vodné,stočné 976,63 Východoslovenská vodárenská spol. 376. 13.11.2012 Kancelárske potreby 46,92 Lyreco CE,NE 377. 13.11.2012 Platba za telefón 99,96 T Com 378. 13.11.2012 Platba za VUC NET 131,45 T Com 379. 13.11.2012 Čistiace potreby 59,39 Miloslav Huk 380. 13.11.2012 Oprava kopírovacého stroja 50,96 TelcoB -IvanBondra 381. 13.11.2012 Čistiace potreby 574,88 Miloslav Huk 382. 13.11.2012 Dodávka plynu VO 3831 SPP, a. s. 383. 19.11.2012 Dodávka el.energie - hala 360,00 VSE a.s. 384. 19.11.2012 Dodávka el.energie-záloha 1560,00 VSE a.s. 385. 19.11.2012 Dodávka el.energie-hala 110,26 VSE a.s. 386. 19.11.2012 Dodávka el.energie-vyúčt. 1486,63 VSE a.s. 387. 19.11.2012 Digitálnevideo,kamera 398,00 Vega servis 388. 19.11.2012 Odb.prehliadka el.zariadenia 1192,46 EMIKA THERM, spol. s r.o. 389. 19.11.2012 Odborná literatúra 78,14 RAABE, s.r.o. 390. 19.11.2012 Kancelárske potreby 183,55 Lyreco CE,NE 391. 19.11.2012 Toner HP 57,60 PcProfi s.r.o. 392. 19.11.2012 Predplatné časopisu rok 2013 187,50 Ecopress a.s. 393. 19.11.2012 Čistiace potreby 286,81 Miloslav Huk 394. 27.11.2012 Pracovné oblečenie 215,28 STOMEX s.r.o. 395. 28.11.2012 Oprava strechy šport.haly 994,96 KROVPLUS s.r.o. 396. 28.11.2012 Oprava chladničky 34,44 Marton servis 397. 28.11.2012 Materiál na opravu 44,89 HAUS Seman, s. r. o. 398. 28.11.2012 Nákup tonera 27,22 TelcoB -IvanBondra 399. 28.11.2012 Náradie do telocvične 930,85 3b, s. r. o. 400. 28.11.2012 Poplatok za program 20,00 JUNIOR ARCHIEVENT SLOVENSKO, n.o. 401. 28.11.2012 Vypracovanie energ.auditu 800,00 Eneco, s.r.o. 402. 28.11.2012 Inštalácia kalového čerpadla 172,75 Jozef Brodzák - BRODEM 403. 28.11.2012 Prístup do dátovej siete 150,00 SANET 404. 29.11.2012 Prekrytie palubovky EUROCUP 580,63 MSS PREŠOV, s.r.o. 405. 29.11.2012 Oprava vodovod.potrúbia 157,75 Ján Puch 406. 29.11.2012 Športové náradie do telocvične 995,00 Binár Peter - Body Shop 407. 29.11.2012 Športové náradie do telocvične 998,90 Viktor Hirkala 408. 29.11.2012 Predplatné časopisu rok 2013 18,70 INFOPRESS 409. 29.11.2012 Predplatné časopisov 2013 47,76 Slovenská pošta a.s. 410. 29.11.2012 Vodné, stočné 955,57 Východoslovenská vodárenská spol. 411. 30.11.2011 Autorská odmena za použ.hud. 11,17 SOZA 412. 1.12.2012 Dodávka plynu-preplatok -220,42 SPP, a. s.

413. 6.12.2012 Prenájom vystavníckeho mat. 420,00 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. 414. 1.12.2012 Dodávka el.energie 660,00 VSE a.s. 415. 1.12.2012 Náradie do telocvične 997,92 Ivan Mikita - M ŠPORT 416. 1.12.2012 Oprava strechy šport.haly 763,63 KROVPLUS s.r.o. 417. 5.12.2012 Vodné, stočné 957,96 Výchdoslovenská vod. Spoločnosť a.s. 418. 5.12.2012 Predplatné časopisu 70,00 Súvaha spol. s r.o. 419. 5.12.2012 Stravné lístky škola 2406,00 Unigast 420. 5.12.2012 Stravné lístky ŠI 84,00 Unigast 421. 5.12.2012 Platba za mobil 68,33 T Com 422. 5.12.2012 Materiál na údržbu 747,52 ELMART Martin Ildža 423. 5.12.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 424. 5.12.2012 Pranie bielizne 36,92 PERMA 425. 1.12.2012 Dodávka plynu hala-preplatok -7710,69 SPP, a. s. 426. 10.12.2012 Detektor úniku CO v ovzduší 578,40 EMIKA THERM, spol. s r.o. 427. 5.12.2012 Odborná prehliadka el.energie 1280,00 REOP RONN 428. 10.12.2012 Dodávka plynu VO 3831,00 SPP, a. s. 429. 5.12.2012 Dodáka plynu VO hala 1000,00 SPP, a. s. 430. 5.12.2012 Dodávka plynu MO 625,00 SPP, a. s. 431. 5.12.2012 Kalendáre 102,82 Vladimír Velebír 432. 7.12.2012 Platba za VUC NET 131,45 T Com 433. 7.12.2012 Platba za telefón 118,18 T Com 434. 12.12.2012 Náradie do telocvične 4116,00 PESMENPOL spol. s r.o. 435. 10.12.2012 Nákup pohárov 797,92 Sklo-porcelan Poltar 436. 12.12.2012 Nákup pohárov 367,78 Sklo-porcelan Poltar 437. 12.12.2012 Dodávka el.energie hala 460,00 VSE a.s. 438. 12.12.2012 Dodávka el.energie záloha 2160,00 VSE a.s. 439. 12.12.2012 Dodávka plynu VO 1739,62 SPP, a. s. 440. 13.12.2012 Dodávka el.energie 202,36 VSE a.s. 441. 13.12.2012 Dodávka el.energie 339,53 VSE a.s. 442. 13.12.2012 Hygienické potreby hala 998,93 Lynne+ s.r.o. 443. 13.12.2012 Náradie do športovej haly 998 Binár Peter - Body Shop 444. 14.12.2012 Inventár do cvičných kuchýň 838,8 EUROGASTROP s.r.o. 446. 14.12.2012 Nákup papiera 552 TelcoB -IvanBondra 447. 14.12.2012 Kancelárske potreby 197,98 Eva Bendíková 448. 14.12.2012 Odstranenie tabule z haly 990 KROVPLUS s.r.o. 449. 14.12.2012 Predplatne časopisu Hoteliér 72,00 Direct press, s.r.o. 450. 14.12.2012 Inventár do cvičných kuchýň 250,99 NORMA 451. 14.12.2012 Odborná literatúra 109,65 RAABE, s.r.o. 452. 14.12.2012 Náradie do telocvične 950,00 Binár Peter - Body Shop 453. 7.12.2012 Virtuálna knižnica 16,56 KOMENSKÝ, s. r. o. 454. 6.12.2012 Dodávka plynu MO 289,07 SPP, a. s. 455. 14.12.2012 Školský atlas 159,50 AB KNIHY-HUDOBNINY 456. 17.12.2012 Knihy do knižnice 108,88 AB KNIHY-HUDOBNINY

457. 18.12.2012 Náradie do telocvične 904,00 3b, s. r. o. 458. 13.12.2012 Montáž dverí a okien 5410,00 Jozef Svat 459. 17.12.2012 Čistiace potreby 397,51 Miloslav Huk 460. 18.12.2012 Prehliadka el.zariadenia 998,40 ELMA 461. 17.12.2012 Náradie do telocvične 648,00 KATSUDO 462. 17.12.2012 Koberce 135,98 INTERIER INVEST s.r.o. 463. 17.12.2012 Oprava kopírovacého stroja 76,63 TelcoB -IvanBondra 464. 18.12.2012 ND do notebookov 268,20 PcProfi s.r.o. 465. 17.12.2012 Počítač a príslušenstvo 999,60 PcProfi s.r.o. 466. 18.12.2012 Náradie do telocvične 998,60 Viktor Hirkala 467. 18.12.2012 Kancelárske potreby 389,00 SEKO PO, s.r.o. 468. 20.12.2012 Materiál na údržbu 185,30 HAUS Seman, s. r. o. 469. 20.12.2012 Hygienické potreby 794,93 Hagleitner Slovensko s.r.o. 470. 20.12.2012 Podlahová krytina, rohože 488,03 Remeselnícke potreby 471. 20.12.2012 Materiál na opravu 407,12 ELMART Martin Ildža 472. 20.12.2012 Pranie bielizne 105,41 PERMA 473. 20.12.2012 Umývací stroj-športová hala 1536,00 LG Clean, s.r.o. 474. 20.12.2012 Predplatné časopisu 36,00 Privatpress,s.r.o. 475. 21.12.2012 Zhotovenie kópii 348,14 Impromat-Slov spol. s r.o. 476. 21.12.2012 Deratizácia a dezinsekcia 502,64 Ing. Ľubomír Červeňák - LC 477. 20.12.2012 Elektroinštalačné práce 420,00 Vasiľ KRUŠKO-REOP-RONN 478. 21.12.2012 Tlačiareň Canon 563,39 TelcoB -IvanBondra 479. 18.12.2012 Rohože do haly 940,80 Lynne+ s.r.o. 480. 21.12.2012 Tieniaca technika 2099,00 RAKUM, s.r.o. 481. 21.12.2012 Materiál na údržbu 76,42 HAUS Seman, s. r. o. 482. 21.12.2012 Náradie do športovej haly 999,11 Ivan Mikita - M ŠPORT 483. 21.12.2012 Montáž volejbalových ramov 1299,53 Ivan Mikita - M ŠPORT 484. 21.12.2012 Náradie do športovej haly 999,92 Ivan Mikita - M ŠPORT 485. 21.12.2012 Kominárske práce hala 120 Alexovič Vladimír 486. 21.12.2012 Kominárske práce škola 100,42 Alexovič Vladimír 487. 21.12.2012 Informačný system ispin2 485 Asseco Solutions, a. s. 488. 20.12.2012 Spotrebný materiál 43,27 Železiarstvo 489. 20.12.2012 Stravné lístky 12/12 76 Unigast 490. 20.12.2012 Rusko-slovenské slovníky 336 SUGARBOOKS,s.r.o. 491. 20.12.2012 Stravné lístky 12/12 1150 Unigast 492. 21.12.2012 Spotrebný materiál 69,4 Železiarstvo 493. 21.12.2013 Inventár do cvičných kuchýň 60,36 NORMA 494. 27.12.2012 Náradie do športovej haly 998,8 Ivan Mikita - M ŠPORT 495. 27.12.2012 Čerpadlo SIGMA 999 EMIKA THERM, spol. s r.o. 496. 27.12.2012 Odb.prehl.plynových spotr. 1272 EMIKA THERM, spol. s r.o. 497. 27.12.2012 Rehabilitačné služby 827 REKUS s.r.o. 498. 28.12.2012 Inventár do cvičných kuchýň 997,49 SP TRADE-S. Pribula 499. 31.12.2012 MAGMA HCM-syst.podpora 193,28 AutoCont SK a.s. 500. 31.12.2012 Vodné,stočné 81,92 TATRAN Prešov spo. S r.o. 501. 31.12.2012 Prvá pomoc-príručka 116,85 Nakladatelství FORUM s.r.o. 502. 31.12.2012 Vodné, stočné 688,2 Východoslovenská vodárenská spol. 503. 31.12.2012 Servis výťahov 43,98 M. B. P. Prešov

504. 31.12.2012 Dodávka el.energie nedopl. 217,5 VSE a.s. 505. 31.12.2012 Platba za VUC NET 131,45 T Com 506. 31.12.2012 Platba za telefón 81,19 T Com