Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112.

Podobné dokumenty
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

JANUÁR Vystavená faktúra

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

JÚL Vystavená faktúra

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Popis fakturovaného plnenia

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Faktúry final. Strana 1 z 26

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Faktury uhradene k Strana 1 z 28

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Mestská časť Bratislava Vrakuňa Bratislava strana: 1

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Potvrdenie o akreditácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky s číslom Počítačová gramotnosť ACCESS II., III. WORD III. OUTLOOK II.

JANUÁR Vystavená faktúra

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra Aktivácia FIREPORT SMS je ZDARMA!

Dátum vyhotovenia objednávky

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet dodávky Došla Celková sumena IČO DFPOD1/11 Šiko Róbert, Bánovce nad Bebr. Mäso - údeniny Potraviny

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Obec Osadné Faktúry rok 2015

Dátum vyhotovenia objednávky

Faktúry uhradené od

Kniha dodávateľských faktúr

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Kniha dodávateľských faktúr 2013

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

Dátum vyhotovenia objednávky

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam prijatých faktúr

Transkript:

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno 2011061 0034136088 A-Team security a.s. Strážna služba 07/2011 11,112.68 9/29/11 2011070 0034136088 A-Team security a.s. strážna služba 08/2011 11,112.68 10/30/11 11010115 0035958456 A-Team technics s.r.o. PSN naprogramovanie vým.zz 66.96 8/23/11 11010116 0035958456 A-Team technics s.r.o. PSN naprogramovanie vým.zz 32.40 8/23/11 201124086 0036052680 A&V Trading,s.r.o. kancelársky materiál 1,179.48 9/23/11 82011 0035954060 AAK Centrum starostlivosti s.r.o. služba LSPP 139.80 9/14/11 11119 0036278726 AMATOL s.r.o. Nákup MTZ -plienky 221.40 9/8/11 11726 0017335264 AQUASECO s.r.o. Rozbor vody 08/2011 135.24 9/28/11 11608 0017335264 AQUASECO s.r.o. rozbor vody 07/2011 103.32 8/29/11 111081069 0017323100 ASKIN & CO., s.r.o. Oprava mikroskopu 80.40 9/14/11 111070975 0017323100 ASKIN & CO., s.r.o. Oprava OZT 52.80 8/28/11 111091147 0017323100 ASKIN & CO., s.r.o. mesačná licenčnká údržba 8/2011 227.66 10/6/11 011180 0000643661 ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT 990.00 10/7/11 011181 0000643661 ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT 990.00 9/30/11 011182 0000643661 ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT 990.00 10/30/11 011184 0000643661 ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT 999.60 10/7/11 011183 0000643661 ASSISTA Slovakia - LB Technology s.r.o. mesačný paušál - Vitros,OZT 999.60 8/30/11 111361 0045630917 Audi Centrum Bratislava Oprava auta 414.36 9/7/11 300112884 0031350780 B.Braun Medical s.r.o. reproduktor,držiak striekačky, 862.14 9/22/11 1100256 0035974737 Bester s.r.o. zapojenie kamier 478.13 9/22/11 201107163 0034123415 BIO G spol. s.r.o. Nákup - elektroda 339.71 11/13/11 201106114 0034123415 BIO G spol. s.r.o. Nákup - elektroda 953.47 10/2/11 110065 0034123415 BIO G spol. s.r.o. Oprava OZT 493.79 10/3/11 111190 0031444571 BMT s.r.o. Oprava OZT 238.80 8/29/11 1012011 0011676345 Bohuš Pakan SERVIS NÁSTROJOV Servis OZT 63.00 11/21/11 942011 0011676345 Bohuš Pakan SERVIS NÁSTROJOV Servis OZT 1,159.00 10/27/11 1062011 0011676345 Bohuš Pakan SERVIS NÁSTROJOV Servis OZT 240.00 12/6/11 611114520 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné - stočné 08/2011 1,630.13 9/25/11 611113035 0035850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. vodné - stočné 07/2011 1,630.13 8/21/11 71460813 0031797482 CARL ZEISS spol. s r Oprava OZT 796.52 9/17/11 2110308 0035701030 CDicon s.r.o. Webhosting 42.00 9/14/11 10083 0036847488 Centrálna obstarávacia agentúra,s.r.o. elektronická aukcia 540.00 9/22/11 55011 0035733853 CMI spol. s r.o. Diego Trigger Consol 0.04 11/11/11 001131 0035947446 Covidien ECE s.r.o. Oprava OZT 217.19 10/6/11 121031109 0017055270 CVT STU služby počítačovej siete 647.28 9/13/11

0102011 0032218188 Čalúnnictvo-Čalex čalúnenie a opravy 512.88 8/12/11 2011232 0035713208 D.A.L.I. - M.N., s.r.o. blok 12,TUB 594.00 8/11/11 211305 0031676936 DARTIN Slovensko s.r.o. Servis OZT 441.85 8/27/11 211323 0031676936 DARTIN Slovensko s.r.o. echo-screen,ozt 897.23 9/10/11 211364 0031676936 DARTIN Slovensko s.r.o. Oprava OZT 396.00 10/2/11 211363 0031676936 DARTIN Slovensko s.r.o. Oprava OZT 2,892.80 10/2/11 211362 0031676936 DARTIN Slovensko s.r.o. Oprava OZT 4,665.02 10/2/11 20110701 0036820466 Detský lekár s.r.o. služba LSPP 87.63 9/3/11 201100576 0030775094 Dimano a.s. Servis programu - Nuntio 600.00 8/17/11 201100659 0030775094 Dimano a.s. Servis programu - Nuntio 600.00 9/21/11 95300811 0035757086 Diners Club Slovakia s.r.o. PHM 08/2011 778.04 9/30/11 95300711 0035757086 Diners Club Slovakia s.r.o. PHM 07/2011 310.98 8/31/11 1201101064 00316844320 DISPOMED s.r.o. oprava Oftalmoskopu 120.00 11/13/11 5090006077 0035835401 Diversey Slovensko,s.r.o. Nákup - čistiaci materiál 621.10 10/15/11 5090006137 0035835401 Diversey Slovensko,s.r.o. Nákup - čistiaci materiál 135.26 10/21/11 114309 0031439446 Dräger Slovensko s.r.o. Servis OZT 07/2011 - paušál 7,021.56 10/29/11 114352 0031439446 Dräger Slovensko s.r.o. servis OZT 08/2011 - paušál 2,354.24 11/29/11 11120748 0031359451 Earth Resources s.r.o. Nákup - zmesná chemikália 1,040.76 9/7/11 21101782 0031333524 ECOPRESS, a.s. Inzerát 289.30 9/14/11 21109021 0031359647 EKO-SALMO s.r.o. Čistenie kanalizácie - dodanie služieb 99.58 9/28/11 21108043 0031359647 EKO-SALMO s.r.o. Čistenie kanalizácie - dodanie služieb 99.58 9/5/11 412011 0022666010 Ekotech,RNDr.Ervín Lazar zneškodnenie odpadu 736.90 8/26/11 4111774 0036483095 FISHER Slovakia s.r.o. teplomer 1,377.12 9/2/11 4111015220 0035795662 GTS Slovakia,a.s. Telefónne služby 07/2011 2,361.35 8/20/11 4111018659 0035795662 GTS Slovakia,a.s. telefónne služby 08/2011 2,664.43 9/23/11 310493 0011663715 GUPRESS Nákup - tlačivá 206.64 9/22/11 310431 0011663715 GUPRESS nákup - tlačivá 239.04 8/23/11 432011 0046000275 Henmed s.r.o. služba LSPP 228.00 8/29/11 3411108849 0000603481 Hlavné mesto SR Bratislava Odvoz odpadu 07/2011 1,294.02 8/20/11 3411128196 0000603481 Hlavné mesto SR Bratislava Odvoz odpadu 08/2011 1,393.56 9/20/11 11010674 0031342311 HOSPIMED - Slovakia spol. s r.o. Oprava OZT 637.20 10/2/11 11010635 0031342311 HOSPIMED - Slovakia spol. s r.o. Nákup - nožnice 696.31 9/16/11 20111576 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 25.20 8/22/11 20111540 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 253.68 9/7/11 20111541 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 217.44 9/7/11 20111539 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 247.64 9/7/11 20111538 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 229.52 9/7/11

20111537 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 100.25 9/7/11 20111441 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 19.72 8/15/11 20111780 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 37.61 9/26/11 20111768 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 120.80 10/12/11 20111767 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 260.90 10/12/11 20111766 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 130.45 10/12/11 20111765 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 130.45 10/12/11 20111764 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 531.95 10/12/11 20111763 0035692448 HPL spol. s r.o. Mikrobiologické vyšetrenie 289.92 10/12/11 6111185 0036239739 CHIROSAN s.r.o. odborná prehliadka tlak. nádob 367.20 9/2/11 6111184 0036239739 CHIROSAN s.r.o. odborná prehliadka tlak. nádob 194.40 9/2/11 5111161 0036239739 CHIROSAN s.r.o. odborná prehliadka tlak. nádob 294.59 9/9/11 11396 0036591246 I.T.A. spol. s r.o. oprava OZT 2,540.21 9/20/11 11021 0037080121 Igor Kovačovič - RAI oprava OZT 2,024.43 8/12/11 48711 0035773308 IN-kanál spol. s r.o. Čistenie kanalizácie - dodanie služieb 324.00 8/7/11 20110009 0041047613 Ing. Turská Hedviga - THS Consulting Poradenstvo 07/2011 1,482.00 8/15/11 20110011 0041047613 Ing. Turská Hedviga - THS Consulting Poradenstvo 08/2011 1,131.00 9/15/11 1011100317 0031339913 INTELSOFT spol. s r.o. Poradenstvo 07/2011 985.46 8/15/11 1011100363 0031339913 INTELSOFT spol. s r.o. Poradenstvo 08/2011 985.46 9/14/11 201112291 0011785250 Ján Volf Nákup MTZ - kancelárske potreby 277.37 9/1/11 201112964 0011785250 Ján Volf Nákup MTZ - kancelárske potreby 189.80 10/20/11 11025 0045588261 Jovatech,s.r.o. úprava miestností VUB na kancelárie 11,762.16 9/14/11 964211 0011751398 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá 180.00 12/7/11 1004411 0011751398 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá 325.08 12/19/11 829611 0011751398 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá 194.28 8/12/11 843411 0011751398 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá 102.00 10/3/11 906811 0011751398 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER Nákup MTZ - tlačivá 252.00 11/22/11 1311 0036311405 KBD Trading a.s. Nákup MTZ -tonery 2,580.06 11/11/11 1211 0036311405 KBD Trading a.s. Nákup MTZ -tonery 2,537.40 10/24/11 9602011 0031659772 KONZEKO spol. s r.o. Odvoz odpadu 07/2011 2,302.56 8/29/11 9012011 0031659772 KONZEKO spol. s r.o. Odvoz odpadu 07/2011 1,706.40 8/16/11 10182011 0031659772 KONZEKO spol. s r.o. Odvoz odpadu 08/2011 7,191.00 9/14/11 0675863 0035833289 KWESTO s.r.o. kartotéka 501.12 9/27/11 4018296239 0031373861 Linde Gas k.s. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 3,253.13 9/30/11 4017937765 0031373861 Linde Gas k.s. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 3,158.14 8/30/11 020110072 0044682808 Lites-Slovakia SK,s.r.o. Revízie EPS 456.00 8/16/11 201145 0035939966 M-Plus Medical,s.r.o. repasácia podvozkov 1,680.00 9/23/11

140811 0011684721 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 07/2011 10,425.57 8/18/11 130711 0011684721 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 07/2011 2,157.28 8/10/11 120711 0011684721 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 07/2011 2,814.26 8/9/11 150811 0011684721 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 07/2011 11,830.77 8/25/11 180911 0011684721 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 08/2011 3,804.69 10/4/11 170911 0011684721 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 08/2011 1,649.86 10/4/11 190911 0011684721 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 08/2011 2,640.76 10/5/11 160911 0011684721 MALENA Ing. Pavol Pavlovič Maliarské práce 08/2011 7,955.06 9/21/11 312407318 0035885815 Manutan Slovakia Nákup - nábytok 1,156.48 8/10/11 1110282 0045327700 Marconi,s.r.o. krabica na podl.sklo 1,334.40 9/9/11 452011 0031446825 MEDICOMP s.r.o. oprava ventil,ozt 50.16 8/22/11 032111 0031348904 MEDIMPRAX spol. s r.o. neodisher 149.71 8/24/11 034711 0031348904 MEDIMPRAX spol. s r.o. neodisher 144.38 9/21/11 034811 0031348904 MEDIMPRAX spol. s r.o. neodisher 74.86 9/21/11 7112195 0036531774 MEDIS Nitra s.r.o. spojka OZT 50.51 10/8/11 8110441 0036531774 MEDIS Nitra s.r.o. oprava OZT 178.08 9/26/11 8110422 0036531774 MEDIS Nitra s.r.o. oprava OZT 126.76 8/31/11 20111726 0034558039 Medservis, Ing. Andrej Džadoň oprava OZT 59.75 9/5/11 6860452614 0000685852 Messer Tatragas spol. s r.o. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 736.92 10/2/11 6860452615 0000685852 Messer Tatragas spol. s r.o. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 3,512.32 10/2/11 6860452613 0000685852 Messer Tatragas spol. s r.o. Poplatok za upomienku 2.59 10/2/11 6860463231 0000685852 Messer Tatragas spol. s r.o. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 736.92 11/5/11 6860463233 0000685852 Messer Tatragas spol. s r.o. Prenájom fliaš - mediciálnych plynov 3,565.62 11/5/11 6860463230 0000685852 Messer Tatragas spol. s r.o. Poplatok za upomienku 2.59 11/5/11 6860463232 0000685852 Messer Tatragas spol. s r.o. Poplatok za upomienku 2.59 11/5/11 06092011 0044984430 Michaela Boriková AM-výškové práce prehliadka bleskozvodov 827.50 9/21/11 2422011 0031340083 MODRA PLANETA likvidácia odpadu - liekov 107.52 9/14/11 102011 0042127777 Molekulárno-medicínske centrum SAV analytické služby 09/2011 829.85 9/30/11 92011 0042127777 Molekulárno-medicínske centrum SAV analytické služby 08/2011 829.85 8/26/11 111474 0035692944 MP Elektronik.s.r.o. servisné činnosti EPS 774.72 9/27/11 2011061 0031759726 MUDr. Bakalárová Ľubica služba LSPP 279.60 9/30/11 2011052 0031759726 MUDr. Bakalárová Ľubica služba LSPP 507.60 8/31/11 110701 0031760546 MUDr. Balážová Alena služba LSPP 559.20 8/15/11 110801 0031760546 MUDr. Balážová Alena služba LSPP 559.20 9/13/11 201107 0030849888 MUDr. Borošová Adriana služba LSPP 118.30 9/1/11 72011 0036853992 MUDr. Bukovská Viola služba LSPP 139.80 8/15/11 201108003 0043901433 Mudr. Cigáňová Viera s.r.o. služba LSPP 139.44 9/30/11

592011 0031756751 MUDr. Ďurmanová Mária služba LSPP 88.20 9/30/11 2011037 0031770827 MUDr. Eva Prokopová služba LSPP 139.80 10/11/11 512011 0030817579 MUDr. Gáborová Janka služba LSPP 109.60 9/30/11 82011 0031149723 MUDr. Hrivňáková Danka služba LSPP 1,185.20 9/14/11 572011 0030818974 MUDr. Hudecová Nadežda služba LSPP 139.41 9/7/11 082011 0031761526 MUDr. Kučerová Adriana služba LSPP 139.80 9/12/11 201103 0035915072 MUDr. Kulhánková Dagmar služba LSPP 139.80 9/22/11 2011029 0031756433 MUDr. Liptáková Dagmar služba LSPP 139.44 9/20/11 110801 0030858607 MUDr. Mrázová Jana služba LSPP 176.40 9/10/11 0811 0030818494 MUDr. Šašková Ľubica služba LSPP 139.80 9/13/11 720 0035926295 MUDr.Matejková Drahomíla služba LSPP 139.80 9/20/11 201108 0045693838 MUDr.Zbořilová Jarmila služba LSPP 118.30 9/7/11 10006211 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/2011 470.40 9/16/11 10005711 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/2011 420.00 9/14/11 10005611 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/2011 66,522.79 9/14/11 10005911 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/2011 360.00 9/14/11 30004611 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/2011 470.40 9/27/11 30004711 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/2011 828.54 9/27/11 30004511 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 08/2011 172.80 9/27/11 10005511 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 07/2011 360.00 8/29/11 10005011 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 07/2011 420.00 8/12/11 100704911 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 07/2011 66,522.76 8/12/11 10005411 0000585173 Munditia s.r.o. Upratovacie a čistiace práce 07/2011 254.40 8/17/11 1100120 0036239798 Nexa,s.r.o. germi.žiarič 1,215.18 8/19/11 1100124 0036239798 Nexa,s.r.o. el.predrad.,mtz 79.80 8/24/11 1100140 0036239798 Nexa,s.r.o. germi.trubice 244.80 9/5/11 1100138 0036239798 Nexa,s.r.o. germi.žiarič 908.40 9/5/11 1100139 0036239798 Nexa,s.r.o. germi.žiarič 355.20 9/5/11 1100152 0036239798 Nexa,s.r.o. germi.žiarič 710.40 9/14/11 1100164 0036239798 Nexa,s.r.o. germi.trubice 376.80 9/28/11 7111080076 0000681300 OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 08/2011 179.16 9/14/11 7311080950 0000681300 OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 08/2011 1,820.24 9/23/11 7311070846 0000681300 OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 07/2011 1,648.32 8/24/11 7111070055 0000681300 OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu 07/2011 89.58 8/16/11 35110002 0035681462 Onkologický ústav sv. Alžbety s r.o. Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 3,466.00 9/2/11 5134629436 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 31.87 9/14/11 5134638917 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 47.10 9/14/11

5134638715 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 24.52 9/14/11 5134629917 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 51.13 9/14/11 5134627099 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 25.58 9/14/11 5134629656 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 25.81 9/14/11 5134637681 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 23.21 9/14/11 5134629301 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 33.47 9/14/11 5134638461 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 246.07 9/14/11 5134628250 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 25.00 9/14/11 5134637426 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 25.08 9/14/11 5134637577 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 62.20 9/14/11 5134629300 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 3.00 9/14/11 5134638205 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 18.82 9/14/11 5134700946 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 21.28 9/14/11 5134638118 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 235.78 9/14/11 5134636635 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 33.43 9/14/11 35697270 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 19.00 9/14/11 5134641097 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 38.57 9/14/11 5134628611 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 24.10 9/14/11 5134641700 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 35.78 9/14/11 5134629078 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 46.27 9/14/11 5134640354 0035697270 Orange Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 08/2011 43.58 9/14/11 20110063 0035900865 Persona,s.r.o. hygienické potreby 2,760.00 9/7/11 201102237 0033768897 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papie Nákup MTZ - kancelárske potreby 1,163.23 8/30/11 201102258 0033768897 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papie Nákup MTZ - kancelárske potreby 1,772.06 8/17/11 201102481 0033768897 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papie Nákup MTZ - kancelárske potreby 372.96 9/16/11 201102400 0033768897 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papie Nákup MTZ - kancelárske potreby 790.27 9/19/11 201102 0035913002 Provita Centrum s.r.o. služba LSPP 139.80 9/13/11 1100063 0035881984 Pyronex s.r.o. BOZP 08/2011 1,394.15 9/14/11 1100055 0035881984 Pyronex s.r.o. BOZP 07/2011 1,394.15 8/14/11 201190128 0000615803 RADIX spol. s r.o. oprava neuroendoskopu 3,976.03 11/6/11 250804 0036667323 Reebau s.r.o. vankúš antialergický 427.39 9/8/11 51105856 0035887117 Roche Slovensko s.r.o. nájom Integra 800 07/2011 1,707.60 10/24/11 51105855 0035887117 Roche Slovensko s.r.o. nájom Cobas 07/2011 600.00 10/24/11 55100144 0035887117 Roche Slovensko s.r.o. zmluva ITG400 06/2011 434.40 9/14/11 51105951 0035887117 Roche Slovensko s.r.o. Electroda 105.20 10/25/11 55100125 0035887117 Roche Slovensko s.r.o. zmluva ITG400 07/2011 434.40 8/12/11 51105190 0035887117 Roche Slovensko s.r.o. nájom Integra 800 08/2011 1,707.60 9/23/11

11102043 0035860537 Roner s.r.o. oprava ozt 420.00 10/5/11 1111100577 0047232480 Rozhlas a televízia Slovensko prepis relácií 56.40 9/22/11 9031002225 0031349935 S&T Slovakia s.r.o. helium 11,760.00 9/2/11 485053146 0031402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov 07/2011 143.05 8/23/11 385008641 0031402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov 07/2011 2,021.95 9/29/11 485053291 0031402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov 08/2011 78.04 9/7/11 385009625 0031402828 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov 08/2011 2,021.95 10/30/11 95012289 0031349307 Siemens s.r.o. Servis OZT 337.06 10/4/11 95012092 0031349307 Siemens s.r.o. Servis OZT 337.06 9/2/11 311006 0035765909 Simtec spol. s r.o. servisný výjazd, 96.60 6/30/11 411021 0035765909 Simtec spol. s r.o. servis kotlov 5,242.12 9/5/11 7247218653 0035815256 Slov. plynárenský priemysel a.s. Plyn 08/2011 100.00 9/16/11 7414694854 0035815256 Slov. plynárenský priemysel a.s. Plyn 08/2011 20,327.77 9/22/11 7439080630 0035815256 Slov. plynárenský priemysel a.s. Plyn 07/2011 278.58 9/6/11 7413704042 0035815256 Slov. plynárenský priemysel a.s. Plyn 07/2011 21,230.15 8/19/11 511311683 0037954521 Slovenská legálna metrologia dozimetria 171.24 8/18/11 9000543327 0036631124 Slovenská pošta a.s. Poštové služby 07/2011 665.16 8/22/11 9000548784 0036631124 Slovenská pošta a.s. Poštové služby 08/2011 714.46 9/22/11 20113266 0030810701 Slovenský metrologický ústav Overovanie váh a prístrojov 256.00 9/2/11 4590146760 0031322832 Slovnaft a.s. PHM 08/2011 975.17 9/7/11 4590142853 0031322832 Slovnaft a.s. PHM 07/2011 715.05 8/24/11 4590150769 0031322832 Slovnaft a.s. PHM 08/2011 835.96 9/26/11 222011000 0031318347 SOFOS s.r.o. záložný zdroj,kábel USB,LCD 3,524.10 11/8/11 223411000 0031318347 SOFOS s.r.o. počítač,lcd 1,142.80 11/12/11 195111000 0031318347 SOFOS s.r.o. kábel optický 4,164.00 10/3/11 184311000 0031318347 SOFOS s.r.o. multifunkčné zariadenie 156.00 9/19/11 187611000 0031318347 SOFOS s.r.o. tlačiareň 302.40 9/25/11 20110630 0031710549 STAPRO Slovensko s.r.o. supervízna podpora 5,251.30 8/22/11 20110611 0031710549 STAPRO Slovensko s.r.o. cestovné 421.34 8/11/11 20110703 0031710549 STAPRO Slovensko s.r.o. supervízna podpora 5,251.30 9/16/11 20110749 0031710549 STAPRO Slovensko s.r.o. modul pre pripojenie analyz. Vitros 2,506.98 9/21/11 201191 0034097856 Starmed,s.r.o. služba LSPP 88.20 9/11/11 20110362 0031426590 STAVMAT.MONT s.r.o. odstánenie havárie,kuchyňa 6,958.72 10/4/11 20110320 0031426590 STAVMAT.MONT s.r.o. výmena PVC 11,996.88 9/8/11 20110321 0031426590 STAVMAT.MONT s.r.o. oprava priestorov pre PTU 11,126.95 9/8/11 20110322 0031426590 STAVMAT.MONT s.r.o. oprava administratívnych miestností 11,998.64 9/8/11 20110323 0031426590 STAVMAT.MONT s.r.o. úprava priestorov lekárne 11,995.15 9/8/11

211058 0031612709 Stavomontáže Prievidza s.r.o. oprava strechy nad trafostanicou 65,393.45 9/8/11 211054 0031612709 Stavomontáže Prievidza s.r.o. stavebné práce v priestorov PTU 5,137.00 9/14/11 211059 0031612709 Stavomontáže Prievidza s.r.o. stavebné práce,výmena PVC 5,930.22 9/20/11 211053 0031612709 Stavomontáže Prievidza s.r.o. montáž ochranných líšt 4,000.30 9/1/11 211060 0031612709 Stavomontáže Prievidza s.r.o. výmena ventilov 10,591.97 9/22/11 211064 0031612709 Stavomontáže Prievidza s.r.o. stavebné práce,odstránenie havárie 4,295.50 9/27/11 211052 0031612709 Stavomontáže Prievidza s.r.o. stavebné práce,odstránenie havárie 4,692.58 8/30/11 1102616 0036244848 Stuhl, s.r.o. Pranie 07/2011 14.63 9/29/11 1102347 0036244848 Stuhl, s.r.o. Pranie 07/2011 7,526.70 9/29/11 1103035 0036244848 Stuhl, s.r.o. Pranie 08/2011 58.50 11/13/11 1102771 0036244848 Stuhl, s.r.o. Pranie 08/2011 9,171.41 10/30/11 210583 0031345433 Sysmex Slovakia s.r.o. nájom mikroskopu 832.80 9/14/11 210584 0031345433 Sysmex Slovakia s.r.o. nájom analyzátora 108.00 9/14/11 210660 0031345433 Sysmex Slovakia s.r.o. servis OZT 117.53 10/3/11 210471 0031345433 Sysmex Slovakia s.r.o. nájom mikroskopu 832.80 8/12/11 210472 0031345433 Sysmex Slovakia s.r.o. nájom analyzátora 108.00 8/12/11 20110206 0040409945 T.V.POWER,Tibor Vinc stlačený vzduch 37.32 9/13/11 118203835 0031434193 TATRACHEMA v. d. Trnava Nákup MTZ -čistiace potreby 518.95 9/1/11 2011166 0031328172 TatraMed s.r.o. servisná služba TM 2,640.00 9/30/11 1182011 0036801402 TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK spol. s r.o. oprava OZT 931.37 9/30/11 336012011 0031333079 Telesys,s.r.o. Slovakia oprava panvice 902.25 8/29/11 2011107 0034098925 Termofix s.r.o. montáž a oprava žalúzií,onkologia 388.37 8/29/11 2011103 0034098925 Termofix s.r.o. výmena žalúzií 447.37 8/19/11 2011104 0034098925 Termofix s.r.o. výmena žalúzií 364.07 8/19/11 20110801 0037335596 Tibor Toma oprava odsávačky 167.30 9/24/11 591285 0000602175 TIMED s.r.o. polyhesive 1,652.10 10/12/11 591306 0000602175 TIMED s.r.o. polyhesive,ozt 697.20 10/14/11 591226 0000602175 TIMED s.r.o. polyhesive,ozt 1,088.20 9/24/11 1126384 0031323642 TRITON s.r.o. nahratie kariet a databázy 84.96 9/9/11 119471 0036638404 Ultramed s.r.o. servis OZT 2,040.00 10/3/11 1051100074 0034117598 Uniontex Trade spol.s.r.o. nohavice,košele 780.00 10/5/11 2051101127 0031813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Vodné - stočné 08/2011 13,347.94 9/22/11 3031102562 0031813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 1,683.00 9/16/11 2051100953 0031813861 Univerzitná nemocnica Bratislava vodné - stočné 07/2011 13,554.79 8/19/11 3031102631 0031813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 1,683.00 9/22/11 3031102632 0031813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 1,683.00 9/22/11 3011100465 0031813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Poskyt.služieb - celotelové ožarovanie 1,294.56 8/29/11

11110446 0030796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli Poskytovanie služby - chladenie 7.84 10/6/11 4282011 0000607223 Urad verejného zdravotníctva SR vyšetrenie pitnej vody 269.58 8/17/11 2091982011 0035719664 Virtus s.r.o. oprava konvektomatu 31.20 9/21/11 20119255 0036320251 Votep,s.r.o. stavebné práce,výmena PVC 7,367.95 9/19/11 20119254 0036320251 Votep,s.r.o. havária elektroinštalácie 11,965.81 9/19/11 11014943 0035730129 Vydavateľstvo s.r.o. spravodajca pre účtovníctvo 112.32 8/17/11 7010000587 0036677281 Západoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 07/2011 52,949.21 9/2/11 7010358763 0036677281 Západoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 08/2011 57,267.07 9/30/11 2011010 0031675573 Zeocem,spol.s.r.o. Poradenstvo 08/2011 233.16 9/24/11 2011009 0031675573 Zeocem,spol.s.r.o. Poradenstvo 07/2011 313.56 8/24/11