Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Podobné dokumenty
Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Popis fakturovaného plnenia

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Dátum vyhotovenia objednávky

Plán verejného obstarávania

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Zoznam prijatých faktúr

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Opis dokladov - Faktúry

Faktúry uhradené od

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Základná škola strana 1. Plnenie výdavkov kumulatívne za obdobie: ku dňu

Dátum vyhotovenia objednávky

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

dátum doručenia faktúry

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

JÚL Vystavená faktúra

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Transkript:

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft a.s. 31322832 10,52 EUR DPF-PHM 1.pol. 12/15 07.1.2016 20152139 3080615730 Slovnaft a.s. 31322832 143,37 EUR Pro Monumenta-PHM 1.pol. 12/15 07.1.2016 20152140 22015 Stacho Peter 41430069 220,00 EUR SMV BA524OL 07.1.2016 20152141 12015 Stacho Peter 41430069 260,00 EUR SMV BA-X548 07.1.2016 20152142 20154461 GO travel Slovakia s 31380123 464,00 EUR letenka-pinčíková 07.1.2016 20152143 4590620602 Slovnaft a.s. 31322832 1622,83 EUR PHM 2.pol. 12/15 07.1.2016 20152144 4590620603 Slovnaft a.s. 31322832 74,54 EUR DPF-PHM 2.pol. 12/15 07.1.2016 20152145 4590620604 Slovnaft a.s. 31322832 69,70 EUR Pro Monumenta-PHM 2.pol. 12/15 07.1.2016 20152146 1803471 Liftstav s.r.o. 31385851 30,67 EUR servis a údržba výťahov 12/15 07.1.2016 20152147 21510866 CNC, a.s. 35810408 267,48 EUR hosting www stránky 12/15 07.1.2016 20152148 174832321 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1905,32 EUR telekomunikačné služby 24.12.2015-23.01.2016 11.1.2016 20152149 174831321 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 176,68 EUR DPF-telekomunikačné služby 24.12.2015-23.01.2016 11.1.2016 20152150 174831321 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 304,95 EUR Pro Monumenta-telek.služby 24.12.2015-23.01.2016 11.1.2016 20160001 2016001 CYPRIAN, n.o. 37887831 10000,00 EUR refundácia služieb 11.1.2016 20164001 4200048667 SPP, a.s. 35815256 9146,00 EUR plyn 01/16 11.1.2016 20152151 2150094 MESTO KOMÁRNO 00306525 1218,28 EUR refakturácia rež.nákladov-plyn,energie, 01-06/15 11.1.2016 20157209 3415218988 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 209,05 EUR OLO 12/15 11.1.2016 20160002 415682016 AJFA a AVIS, s.r.o. 31602436 49,50 EUR predplatné-čo má vedieť mzd.účtovníčka na r. 2016 12.1.2016 20152152 1815 JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana 180,00 EUR právne služby 12/15 12.1.2016 20152153 150428 BBS Group spol.s.r.o 36459372 495,60 EUR upratovanie 12/15 12.1.2016 20152154 9000895304 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1132,05 EUR poštový úver 12/15 12.1.2016 20152155 9000895023 Slovenská pošta, a.s. 36631124 435,50 EUR poštový úver, priečinok 12/15 12.1.2016 20152156 9000897925 Slovenská pošta, a.s. 36631124 437,55 EUR poštový úver 12/15 12.1.2016 20152157 9000897926 Slovenská pošta, a.s. 36631124 48,90 EUR poštový úver 12/15 12.1.2016 20152158 9000897516 Slovenská pošta, a.s. 36631124 255,30 EUR poštový úver,priečinok 12/15 12.1.2016 20152159 9000897732 Slovenská pošta, a.s. 36631124 304,80 EUR poštový úver 12/15 12.1.2016 20152160 9000898298 Slovenská pošta, a.s. 36631124 153,10 EUR poštový úver 12/15 12.1.2016 20152161 9000895303 Slovenská pošta, a.s. 36631124 353,95 EUR poštový úver 12/15 12.1.2016 20152162 9000898110 Slovenská pošta, a.s. 36631124 532,90 EUR poštový úver 12/15 12.1.2016 20152163 9000895757 Slovenská pošta, a.s. 36631124 187,90 EUR poštový úver 12/15 12.1.2016 20152164 9000895758 Slovenská pošta, a.s. 36631124 60,50 EUR poštový úver,priečinok 12/15 12.1.2016 20152165 32015 Mgr. art. Daniela Labošová 1142,86 EUR A50184/04/AB2-Nástenné maľby,rákoš 12.1.2016 20152166 1500031 Adam s video RNDr.V.Adamkovič 14371375 1200,00 EUR A50297/12/AB1-Bazilika sv.jakuba,hlavný oltár,lev. 12.1.2016 20152167 12016 JUDr. SLANINA Peter 898,70 EUR právne služby 07-12/15 12.1.2016 20152168 32016 JUDr. SLANINA Peter 2365,46 EUR právne služby 06-12/15 12.1.2016 20164002 3108048990 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 1500,00 EUR elektrická energia 01/16 12.1.2016 20164003 2290069449 Východosl.energ.,a.s 44483767 540,00 EUR elektrická energia 01/16 12.1.2016 20164004 2290093099 Východosl.energ.,a.s 44483767 546,00 EUR elektrická energia 01/16 12.1.2016 20164005 2290061241 Východosl.energ.,a.s 44483767 790,00 EUR elektrická energia 01/16 12.1.2016

20164006 2290093099 Východosl.energ.,a.s 44483767 554,00 EUR elektrická energia 01/16 12.1.2016 20164007 2290063928 Východosl.energ.,a.s 44483767 860,00 EUR elektrická energia 01/16 12.1.2016 20152169 11615 Ing. KYNCL Tomáš 75758041 73,96 EUR dendrochronologické datovanie drev.konštr.prvkov 12.1.2016 20160003 20160045 GO travel Slovakia s 31380123 256,00 EUR letenka-kosová 13.1.2016 20152170 1015430 Autonova s.r.o 31649513 1,00 EUR prenájom osob.mot.vozidla PP681CX 12/15 13.1.2016 20152171 615117777 Bratislavská vod.spoloč., a.s. 35850370 17,70 EUR zrážková voda 12/15 13.1.2016 20152172 500152046 PD Lisková-Sliače 00195685 629,35 EUR nájomné 12/15 13.1.2016 20167001 8831755194 RTVS, s.r.o. 36857432 199,16 EUR RTVS 01/16 14.1.2016 20167002 5002533604 Komunálna poisť.,a.s 31595545 560,38 EUR havarijné poistenie BL414DT 02/16-02/17 14.1.2016 20160004 9115120300 OLO a.s. 00681300 103,58 EUR OLO 4.Q.2015 15.1.2016 20160005 22016 JUDr. SLANINA Peter 445,03 EUR právne služby 12/15 15.1.2016 20160006 12016 JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia 37783319 318,66 EUR právne služby 12/15 15.1.2016 20160007 150100150 ATTEND s.r.o. 36625973 242,32 EUR upratovanie 12/15 15.1.2016 20160008 1160127023 SWAN, a.s. 47258314 1061,80 EUR SWAN-telekomunikačné služby 12/15 18.1.2016 20160009 4780910485 T-Com (Slov.telekom) 35763469 358,19 EUR telekomunikačné služby 12/15 18.1.2016 20160010 3780910510 T-Com (Slov.telekom) 35763469 46,63 EUR telekomunikačné služby 01/16 18.1.2016 20160011 1600034 CVP s.r.o. 47811544 166,00 EUR kreditné parkovanie 18.1.2016 20160012 16002 JAN LORKO JAPA AUTO 40858596 260,00 EUR SMV BA671KM 18.1.2016 20167003 348506045 Nitrianske komunál.s 31436200 58,32 EUR OLO na rok 2016 18.1.2016 20160013 2015104 FLORIŠ Peter 34949305 140,00 EUR servis kotlov 18.1.2016 20160014 2015105 FLORIŠ Peter 34949305 284,00 EUR servis kotlov, regulátor tlaku vody 18.1.2016 20167004 1311600013 Agentschap Onroerend Erfgoed 2000,00 EUR členský príspevok na rok 2016-Kosová 19.1.2016 20167005 411021821 Allianz - Slovenská poisťovňa, 00151700 400,00 EUR poistenie prepravy zásielok od 22.01.-01.02.2016 19.1.2016 20160015 7415899882 SPP, a.s. 35815256 3573,86 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 19.1.2016 20160016 7425222775 SPP, a.s. 35815256 4680,78 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 19.1.2016 20160017 7435219382 SPP, a.s. 35815256 7611,36 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 19.1.2016 20160018 7418796367 SPP, a.s. 35815256 2728,52 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 19.1.2016 20160019 7422222760 SPP, a.s. 35815256 4723,30 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 19.1.2016 20160020 7422222761 SPP, a.s. 35815256 14812,12 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 20.1.2016 20160021 7425222776 SPP, a.s. 35815256 18260,89 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 20.1.2016 20160022 7424220361 SPP, a.s. 35815256 13521,11 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 20.1.2016 20160023 7424220360 SPP, a.s. 35815256 27242,82 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 20.1.2016 20167006 280116 EDOS - PEM, s.r.o. 36287229 153,00 EUR seminár-knapová,valovičová,michaleková 20.1.2016 20167007 2016307 Softip a.s.pob.brati 31597238 180,00 EUR seminár-knapová,valovičová,michaleková 20.1.2016 20160024 14081244 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 EUR školenie-halapinová 20.1.2016 20164008 7105666960 SPP, a.s. 35815256 662,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20164009 7105667016 SPP, a.s. 35815256 870,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20164010 7105667064 SPP, a.s. 35815256 731,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20164011 7105666967 SPP, a.s. 35815256 509,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20164012 7105666990 SPP, a.s. 35815256 878,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20164013 7105666992 SPP, a.s. 35815256 2776,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016

20164014 7105666984 SPP, a.s. 35815256 599,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20164015 7105667017 SPP, a.s. 35815256 3425,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20164016 7105667029 SPP, a.s. 35815256 2533,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20164017 7105667025 SPP, a.s. 35815256 5115,00 EUR plyn 01/16 20.1.2016 20160025 1200788026 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 4823,88 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 20.1.2016 20160026 6097424047 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 1782,59 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 20.1.2016 20160027 7217374028 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 5591,78 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 20.1.2016 20160028 2240019229 Východosl.energ.,a.s 44483767 914,42 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 20.1.2016 20160029 2240019232 Východosl.energ.,a.s 44483767 7265,26 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 20.1.2016 20160030 2270013967 Východosl.energ.,a.s 44483767 575,62 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 20.1.2016 20160031 2290093099 Východosl.energ.,a.s 44483767 3015,50 EUR vyúčtovanie elektrická energia 12/15 20.1.2016 20160032 2290061241 Východosl.energ.,a.s 44483767 840,08 EUR vyúčtovanie elektrická energia 12/15 20.1.2016 20160033 7217373053 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 4490,18 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 20.1.2016 20160034 21612104 Ing. Ľubor Balko - ELBE PLUS 40706486 159,22 EUR diskrétne obálky-výplatné pásky 21.1.2016 20165001 31755194 MESTO KOMÁRNO 00306525 221,40 EUR nájomné 1.Q.2016 21.1.2016 20160035 8560108426 Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. 36550949 60,05 EUR vodné-stočné,zrážková voda 12/15 21.1.2016 20160036 115195793 Bratislavská vod.spoloč., a.s. 35850370 28,98 EUR vodné-stočné 12/15 21.1.2016 20160037 2260008579 Východosl.energ.,a.s 44483767 2709,48 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 21.1.2016 20160038 2290063928 Východosl.energ.,a.s 44483767 760,88 EUR vyúčtovanie elektrická energia 12/15 21.1.2016 20160039 2290069449 Východosl.energ.,a.s 44483767 529,61 EUR vyúčtovanie elektrická energia 12/15 21.1.2016 20160040 7421224723 SPP, a.s. 35815256 3203,12 EUR vyúčtovanie plyn 01-12/15 21.1.2016 20160041 7419230982 SPP, a.s. 35815256 8460,30 EUR vyúčtovanie plyn12/15 21.1.2016 20160042 1201769024 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 1908,08 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 21.1.2016 20160043 1201189025 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 3011,92 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 21.1.2016 20160044 1201768027 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 260,78 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 21.1.2016 20160045 3211210027 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 4624,92 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 21.1.2016 20160046 30488547 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 12,60 EUR digitálna TV 02/16 22.1.2016 20160047 30672468 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 11,10 EUR digitálna TV 02/16 22.1.2016 20160048 2016009 Eva Ďungelová - POINT EXTRA 46480382 28,08 EUR preškolenie vodičov 22.1.2016 20160049 12016 Štatistický úrad SR 00166197 585,40 EUR nájom-prevádzkové náklady 1.Q.2016 22.1.2016 20160050 2220032115 Východosl.energ.,a.s 44483767 2072,14 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 22.1.2016 20160051 160004 RUCKSCHLOSS Gabriel 14211289 211,80 EUR oprava plynového kotla 25.1.2016 20160052 62016 Agentúra 2000 s.r.o. 35899255 367,51 EUR výroba pečiatok 25.1.2016 20160053 160100003 NOVES,s.r.o. 17074860 298,74 EUR ročná revázia EPS 25.1.2016 20160054 2160014 SecuriLas, s.r.o. 31364764 524,22 EUR štvrťročná kontrola EPS 25.1.2016 20160055 12016 TOSU, s.r.o. 44952295 2791,68 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča 25.1.2016 20160056 1031503775 Brantner Nova,s.r.o. 31659641 121,03 EUR A50283/11/AB1-Bazilika sv.jakuba,veža,levoča 25.1.2016 20160057 201603 Ancora art, s.r.o. 17146488 91,60 EUR výstava Salzburg 25.1.2016 20160058 3588 Mišovský Miroslav 30164567 257,50 EUR SMV BL414DT 25.1.2016 20160059 2011600021 REMPO, s.r.o. 35819081 239,20 EUR pracovné odevy, obuv-strážna služba PÚSR 25.1.2016 20160060 174831321 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1,00 EUR mobil 25.1.2016

20160061 2151174942 Trnavská vodárenská spol.,a.s. 36252484 27,98 EUR vodné-stočné 12/15 25.1.2016 20160062 201660001 TaT Pneutech, s.r.o. 36413461 50,00 EUR SMV BA773MK-autobatéria 25.1.2016 20160063 2016001 SANEX s.r.o. 31584870 1080,00 EUR rozmrazovací systém do odkvapov 25.1.2016 20160064 1664100012 Mikona s.r.o 0031570364 131,47 EUR SMV BL414DT-zimné pneumatiky 25.1.2016 20160065 115198662 Bratislavská vod.spoloč., a.s. 35850370 160,49 EUR vodné-stočné 11-12/15 26.1.2016 20167008 7461005043 Allianz - Slovenská poisťovňa, 00151700 591,08 EUR havarijné poistenie BL732CV na rok 2016 26.1.2016 20160066 3080626306 Slovnaft a.s. 31322832 367,50 EUR PHM 1.pol. 01/16 26.1.2016 20160067 160033 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 200,62 EUR reštaurátorský materiál 26.1.2016 20160068 160103 KOLBACH, s. r. o. 47239816 2193,12 EUR reštaurátorský materiál-smrekové rezivo 26.1.2016 20160069 1602 Ing. Michal Novák-revízie,EZ 47716746 295,10 EUR revízia elektrického ručného náradia 26.1.2016 20160070 1603 Ing. Michal Novák-revízie,EZ 47716746 274,50 EUR revízia elektrických spotrebičov 26.1.2016 20160071 1120160020 RIMI-NABDA, s.r.o. 36242039 143,28 EUR oprava signalizácie pohybu 26.1.2016 20160072 20160018 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 361,34 EUR nájomné za hnuteľný majetok na rok 2016 26.1.2016 20160073 20160008 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 4125,99 EUR nájomné 1.Q.2016 26.1.2016 20160074 250830 SEGAL Security, sro. 36667854 39,27 EUR ochrana objektu cez SRP 12/15 26.1.2016 20160075 2015538 STOPKRIMI, s.r.o. 31609139 99,07 EUR oprava a kontrola vysielacieho zariadenia 26.1.2016 20160076 20150278 STOPKRIMI, s.r.o. 31609139 11,88 EUR servisné práce-zabezpeč.zariadenie 4.Q.2015 26.1.2016 20160077 2610200004 X-TRON PLUS, s.r.o. 45544280 1126,00 EUR notebook 27.1.2016 20160078 2610200005 X-TRON PLUS, s.r.o. 45544280 804,00 EUR softvér Windows 2012 27.1.2016 20160079 20160005 EuroDeal SK, s.r.o. 45961972 4735,92 EUR spotrebný materiál pre plotter Oce CS2136 27.1.2016 20160080 2162001501 ŠEVT,a.s. 31331131 137,96 EUR kancelárske potreby 27.1.2016 20160081 2016002 CYPRIAN, n.o. 37887831 10000,00 EUR refundácia služieb 27.1.2016 20160082 7102439690 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 241,03 EUR vyúčtovanie elektrická energia 12/15 27.1.2016 20160083 7170795380 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 2951,72 EUR vyúčtovanie elektrická energia 12/15 27.1.2016 20160084 7102439689 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 337,80 EUR vyúčtovanie elektrická energia 12/15 27.1.2016 20160085 7140901691 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 1662,84 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 27.1.2016 20160086 7102439691 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 483,16 EUR vyúčtovanie elektrická energia 12/15 27.1.2016 20160087 7121124643 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 384,80 EUR vyúčtovanie elektrická energia 01-12/15 27.1.2016 20160088 3016901577 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6423,04 EUR stravné lístky 01/16 28.1.2016 20160089 3016900601 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1008,41 EUR stravné lístky 01/16 28.1.2016 20160090 3016900596 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1268,55 EUR stravné lístky 01/16 28.1.2016 20160091 3016900524 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 244,08 EUR stravné lístky 01/16 28.1.2016 20160092 3016900505 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 179,85 EUR stravné lístky 01/16 28.1.2016 20160093 3016901342 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1030,90 EUR stravné lístky 01/16 28.1.2016 20160094 3016330021 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 773,97 EUR stravné lístky 01/16 28.1.2016 20160095 3016900521 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1034,11 EUR stravné lístky 01/16 28.1.2016 20160096 3016900622 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 979,52 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160097 3016900423 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 423,92 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160098 3016900510 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 292,24 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160099 3016900598 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 719,38 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160100 3069000212 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 237,65 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016

20160101 3069000305 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 356,48 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160102 3016900413 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1217,17 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160103 3016900591 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 433,56 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160104 3016900518 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 276,21 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160105 3016901056 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 668,00 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160106 3016900594 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1079,08 EUR stravné lístky 01/16 29.1.2016 20160107 12016 Mgr.art. POHANKA Peter 3300,00 EUR A20180/015/AB,sochy 2 anjelov, 2 vázy s plam.,bš 29.1.2016