Manuál fakturace provizních faktur a super bonusu v On-line systému CK Alexandria

Podobné dokumenty
Návod pro práci s aplikací

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

PARTNERSKÝ EXTRANET na - MANUÁL

ERP informační systém

Hromadné platby - inkaso

Jak si prodloužit členství v CDO

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

Návod na elektronické podávání přihlášek KTF UK

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Výdej dat územně analytických podkladů pro obce

Shell Card Online Služba e-fakturace Příručka uživatele. Verze 2.6

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál

Manuál klientského systému

OBJEDNÁVÁNÍ / ODHLAŠOVÁNÍ / PŘIOBJEDNÁVÁNÍ JÍDEL

Tabulkový kalkulátor

ELEKTRONICKÝ OBCHOD SPOLEČNOSTI SWAROVSKI ONLINE INFORMACE A OBJEDNÁVÁNÍ - PŘEDSTAVENÍ

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Informační systém pro zubaře a pacienty Uživatelská příručka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

ŠKODA CONNECT REGISTRACE & AKTIVACE

Online Invoice Portal. Faktury a platby jednoduše

Manuál pro Zákaznický servis CCS

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ.

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Poté je možné se Přihlásit prostřednictvím údajů zadaných při Registraci nového účtu.

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

Změna formuláře při výběru kompetencí (odborných dovedností) 1. Hledání textové formulace kompetence - odborné dovednosti

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ŠETŘENÍ DEKUBITŮ

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Novinky a nastavení ve verzi OZO

y v TimeMakeru

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Návod na používání systému pro monitoring FVE

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Fakturace prostřednictvím Coupa Dodavatelského Portálu

Profily zadavatelů návod Zadavatel

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Práce s bankovními výpisy

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

S Moje MND máte své výdaje za energie pod kontrolou. Jednoduchý manuál zákaznického portálu mojemnd.cz

návod pro OSOBNÍ AUTOSHIP SDRUŽENÝ AUTOSHIP

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části:

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, Plzeň Tel.: Internet:

Fakturace prostřednictvím Coupa Dodavatelského Portálu

Toto je průvodce Vašeho on-line nákupu vstupenek a rezervace vstupenek. Postup si pozorně přečtěte a Váš nákup / rezervace proběhne bez problémů.

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Snadné podvojné účetnictví

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

LOG FAKTURACE ver. 3.0 Průvodce nastavením

ERP informační systém

Fakturační podklad. Fakturační podklad - příručka DMS

Adobe Reader, Podpisy Sídlo firmy: Telefon: Provozovna: Fax: internet:

MANUÁL pro zkoušky na STV (JKA karate ČR)

SERVICE ON LINE MANUÁL

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Vlastní tisk dokladu je proveden prostřednictvím tisku z náhledu, nebo přímo přes tlačítko tisk.

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Profesis on-line Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

telefon: (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.),

Převést objednávek do faktur. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM

Fakturace prostřednictvím objednávkového u

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS


Aplikace bozpqt Návod. RWE Distribuční služby, s.r.o. 3/8/15 Strana 1

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

Fakturace prostřednictvím objednávkového u. Coupa dodavatelské materiály. AHOLD Czech Republic, a.s. Radlická 117, Praha 5 Nové Butovice

NÁLEŽITOSTI typu zpráv 83

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, Plzeň Tel.: Internet:

Nastavení ového účtu Outlook 2007

Převod na 2. pololetí

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

NÁVOD KE SPOŘICÍMU ÚČTU K EKONTU (EKONTO PLUS, EKONTO FLEXI)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14


ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil:

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

Návod k obsluze systému fakturace.no

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III

Transkript:

Manuál fakturace provizních faktur a super bonusu v On-line systému CK Alexandria Vážení obchodní partneři V tomto dokumentu naleznete podrobný manuál fakturace provizních faktur a super bonusu v našem On-line systému, který Vám přináší celou řadu výhod, o nichž je pojednáno níže. CK Alexandria (Ekonomické oddělení) Obsah I. Provizní faktura... 2 1) Seznam provedených rezervací... 2 2) Výběr období prodeje... 2 3) Vyhledání RČ (rezervačních čísel k fakturaci)... 3 4) Tvorba Faktury - část 1. Výběr a kontrola RČ... 3 5) Tvorba Faktury - část 2. Doplnění čísla faktury a variabilního symbolu... 3 6) Tvorba Faktury - část 3. Náhled faktury a její vytvoření... 5 7) Archivace vytvořených faktur... 5 II. Super bonus... 6 1) Tlačítko Fakturace bonusu... 6 2) Výběr roku a vytvoření faktury na super bonus... 6 3) Vytvoření faktury za super bonus - pokračování... 7 1

I. Provizní faktura 1) Seznam provedených rezervací Prvním krokem fakturace provize je výběr seznamu rezervací, který se provede kliknutím na níže uvedený text Obr.1. Seznam provedených rezervací. Obr.1. 2) Výběr období prodeje Políčka Datum založení. Tip: Aby Vám nic neuniklo, zadejte v prvním políčku začátek prodeje datum 1.10.2015 tj. první den, kdy jste začali prodávat zájezdy na sezónu 2016 (tj. návrat klienta se realizuje v roce 2016) viz. Obr.2. níže. V případě další sezóny se postupuje analogicky. Obr. 2. 2

3) Vyhledání RČ (rezervačních čísel k fakturaci) Tlačítko vyhledat. Následně se zobrazí tabulka se seznamem faktur viz. Obr. 3. níže. Provize, které lze fakturovat jsou označeny v prvním sloupci zaškrtávací políčko. K fakturaci se zobrazí pouze ta RČ s provizí, kde již došlo k návratu klienta z dovolené, tj. byla poskytnuta poslední služba. V případě, že nechcete fakturovat všechna RČ, je možné s využitím zaškrtávacího tlačítka označit jen ta, které si přejete fakturovat. Důležité: zkontrolujte si prosím, každý obchodní případ, zda je vše pořádku. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte. Tip: Fakturovat lze v jakýkoliv čas a hromadně za více RČ, což šetří čas a snižuje počet dokladů, které jsou následně účtovány. Obr. 3. 4) Tvorba Faktury - část 1. Výběr a kontrola RČ Tlačítko Vytvořit fakturu. Po kontrole všech RČ (obchodních případů), která mají být fakturována, se stisknete tlačítko Vytvořit fakturu. viz. Obr. 3. 5) Tvorba Faktury - část 2. Doplnění čísla faktury a variabilního symbolu Po kliknutí na tlačítko Vytvořit fakturu dle bodu 3) se zobrazí níže uvedená tabulka dle Obr. 4., kde je potřeba doplnit následující: Číslo Faktury je Vaše číslo faktury dle Vašeho účetního systému. Variabilní symbol je Váš variabilní symbol, pod kterým Vám bude daná faktura uhrazena. 3

Datum zdanitelného plnění přednastaveno na den vystavení faktury. V případě potřeby vyfakturovat realizované zájezdy s jiným DUZP, je možné vybrat datum z kalendáře, dle zákona pouze 15 dnů zpětně. Takto vystavená faktura nesmí obsahovat zájezdy s realizací po datu zdanitelného plnění. Obr. 4. Důležité: zkontrolujte, zda uvedená čísla Vaší faktury a Vašeho variabilního symbolu jsou správná v tabulce dle Obr. 4. 4

6) Tvorba Faktury - část 3. Náhled faktury a její vytvoření Klikněte na tlačítko OK. Následně se Vám zobrazí níže uvedený obrázek Obr. 5. V tuto chvíli faktura ještě není vytvořena. Klikněte na náhled faktury a zkontrolujte, zda na faktuře jsou správné údaje a to nejen výše provize, DPH, ale i část Dodavatel, bankovní spojení, atd. V případě, že je vše v pořádku Kliknete na tlačítko Potvrdit. Poté se vytvoří faktura, která se automaticky uloží do našeho systému a přijde Vám e mailem stejně jako nám. Naše ekonomické oddělení fakturu zkontroluje a v případě správnosti dojde k jejímu zpracování a úhradě. V případě, že zjistíte nesrovnalosti Kliknete na tlačítko Zrušit a kontaktujte prosím Ekonomické oddělení CK Alexandria na e- mailu faktury@alexandria.cz Tip: V případě změny bankovních účtů, změny statusu Plátce/Neplátce DPH a dalších změn souvisejících s Vaší společností, nás, prosím kontaktujte, co nejdříve na e-mailu faktury@alexandria.cz Obr. 5. 7) Archivace vytvořených faktur Vytvořené faktury jsou archivovány a je možné si je kdykoliv zobrazit kliknutím na zelenou ikonu viz. Obr. 6. níže. Obr. 6. 5

II. Super bonus Dne 16.12. se v systému objeví tlačítko pro fakturaci super bonusu, které bude dostupné do 15.1. následujícího roku. 1) Tlačítko Fakturace bonusu Pro vyfakturování super bonusu začněte kliknutím na tlačítko Fakturace bonusu Obr.7. Obr.7. 2) Výběr roku a vytvoření faktury na super bonus V prvním kroku je potřeba zvolit rok, za který bude daný super bonus fakturován a to označením řádku daného roku s využitím zaškrtávacího políčka. Následně se klikne na políčko Vytvořit fakturu super bonus viz. Obr.8. níže. Obr. 8. 6

3) Vytvoření faktury za super bonus - pokračování Vytvoření faktury za super bonus probíhá zcela identicky, jako tvorba provizní faktury. Podrobný popis naleznete v kapitole I. Bod 4) a Bod 5). Malou změnou je, že již nelze volit datum zdanitelného plnění viz. Obr. 9., které je automaticky nastaveno na daný rok, ke kterému se příslušný bonus fakturuje. Nevyfakturované bonusy za roky minulé je možné též vyfakturovat, ale pouze s datem zdanitelného plnění daného roku nikoliv s datem roku, ke kterému se daný super bonus vztahuje. Fakturovat lze všechny nároky najednou s tím, že každý nárok na super bonus bude na samostatné faktuře, což je zajištěno automaticky, ale je potřeba zadat pro každou jednotlivou fakturu: číslo faktury a variabilní symbol. Obr. 9. 7