J-KOMPLEX 22.04. 2015 - podverze 502 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12 obiloviny 13 kovy 14 mobilní telefony 15 integrované obvody 16 přenosná zařízení pro automatické zpracování dat 17 videoherní konzole Současný číselník kódů byl o tyto nové případy rozšířen. 01.01. 2015 - podverze 501 Úprava programu o 2. sníženou sazbu 10% pro JKOMPLEX - číselníky rozvrh úprava osnovy doplnění účtů 2015 o osnova bude doplněna o 3 účty druhé snížené sazby 343.3100 - NnO - 10% - 2.SNS - tuzemsko 343.3110 - NnOK- 10% - 2.SNS tuzemsko (korekce) 343.3120 - ZP - 10% - 2.SNS - tuzemsko - úprava Výkaznictví DPH, soupisů. automatiky a XML pro tuto sazbu - nový formulář Přiznání číslo 19 - v případě nutnosti zabezpečit další účty DPH budou tyto dodány dodatečně Speciál - Parametry - odstraněn parametr Nabízet tabulku před tiskem Speciál Prostředí - nová úloha Průzkumník - klávesová zkratka ALT+M Bankovní výpisy - import - zavedena nová banka FIO Banka Archivace dat upravena dle PKOMPLEX, doplněna úloha zasílání dat na HOT line přes FTP. Účtová osnova - doplněna položka Nabízet účet - zatím funkční pro sestavy Pokladny a Banky - při zadání N se nebudou účty v nabídce sestav objevovat 10.02. 2014 - podverze 401
Peněžní deník Normální úprava pro účely DPH Hlavička formuláře rozšířena o položku D, která v případě hodnoty A akceptuje řádek DPH ( tj. vykazuje ve výkaznictví DPH) i v případě, kdy je vyplněn VARS. Toto je vhodné v případech, kdy je placena např. zálohová faktura s vazbou na saldokonto a pomocí zápisu v Peněžním deníku je nutno rozúčtovat i DPH. Dosud platilo pravidlo, že zápisy DPH, pokud byl v hlavičce uveden VARS, ne nepromítaly do Výkaznictví DPH. Uvedená úprava toto pravidlo mění. Automatická tvorba Vydané faktury / Přijaté faktury z již vytvořené faktury - vytváří všechny typy VF/PF kromě VF/PF s automatickou výdejkou - vhodné pro opakovanou fakturaci - značné urychlení zápisů - vytvoří věrnou kopii původního dokladu s číslem dokladu dle číselníku dokladů - po vytvoření dokladu se program automaticky do něj přepne a je možno provést jakékoli úpravy doklady Upraven systém klávesových zkratek v menu pomocí ALT+ X a to z důvodu záměn původních zkratek (písmen) Z a Y na CS/EN klávesnicích. Nově tedy : ALT + L závazky (dluhy) ALT + C zpracování (uzávěrkové, průběžné) Výkazy - Statistika odbytu Zásoby možnost tisku všech sestav i ve skladových cenách Adresář doplněn o položku typ ceny při prodeji zboží ze skladu - V - Velkoobchodní - M Maloobchodní - Při prodeji pomocí Faktury anebo Prodejky se typ ceny přečte z adresáře do formuláře a na jejím základě se z Ceníku zásob natáhne správná prodejní cena pro daného klienta - Typ ceny se do Adresáře aktualizuje i z formátu Faktury/Prodejky 10.02. 2013 - podverze 303 (verze 302 pracovní přeskočena) Zadávání účetního období - doplněn nový parametr Speciálu délka období v případě změny období doplní po zadání čísla období automaticky i měsíc a délku období - tisk Proformafaktury doplněn IBAN a SWIFT kód - oblast DPH o doplněn číselník prací a služeb Přenesené daňové povinnosti o další položky dle novelizace Zákona o DPH o upraven tiskopis pro Přiznání a Hlášení hlavička rozšířena o číslo územního pracoviště část údajů (měsíc, čtvrtletí a rok, kód období) přesunuta do nového formuláře Období pod Tiskopis upraveny všechny exporty DPH do XML o upraveny sestavy Záznamní povinnosti o DIČ u přijatých plnění DIČ se bude natahovat po doplnění z těchto formulářů
Přijatá faktura Peněžní deník Normální Peněžní deník Zkrácený Doklad o použití / o nároku 01.01.2013 - podverze 301 Čísla verzí (v horní liště programu) - pozor, číslo bylo zkráceno na strukturu NN.N z původní NN.0N - číslo verze se zadává jako heslo při spouštění důležitých úloh - tato změna sladila rozsah čísla verze u J/PKOMPLEX Aktualizace DPH - osnova oprava/tisk o možno vybírat účty dle skupin DPH (snížená, základní) především při úpravě účtů DPH na konkrétní podmínky uživatele o doporučujeme přihrát všechny účty DPH a poté vymazat ty nepotřebné o pro úpravu textů Faktury a změny koeficientů pro výpočet u Zjednodušených daňových dokladů je nutno tyto hodnoty přednastavit v úloze Výkazy DPH číselníky texty Kontrola údajů DPH při tisku Přiznání a Výpočtů - vzhledem k možnosti zasílat Přiznání DPH, Souhrnného hlášení a Přenesenou daňovou povinnost pomocí struktury XML, byly dodány nové kontrolní chody na správnost vyplnění jednotlivých položek přiznání, které musí být v elektronických výkazech vyplněny - je nutno upozornit, že vhledem k řešení Jednotného inkasního místa (JIM) pravděpodobně od roku 2014 bude zasílání přiznání, hlášení a vyúčtování možné pro některé skupiny podnikatelů dle obratu právě pouze prostřednictvím XML - z tohoto důvodu nebude možno tyto úlohy spustit, dokud uživatel nedoplní veškeré požadované hodnoty jak do uživatele, tak do tiskopisu DPH vše ukáží kontrolní tiskové sestavy Přenesená daňová povinnost (PDP) - vydaná faktura o u položky příjemce v hlavičce faktury vpravo dole je nové pole TYP, do které je nutno v případě faktury PDP doplnit hodnotu P o doplněna o knihu 9 PDP - přijatá faktura o na konci formuláře v hlavičce faktury vpravo dole je nové pole TYP, do které je nutno v případě faktury PDP doplnit hodnotu P o doplněna o knihu 9 PDP Převod Vydaných faktur a Prodejek do PDF - příslušný tiskový soubor VFAKTURA/PRODEJKA.PDF byl doplněn číslem dokladu o příklad : VFAKTURA_402006.PDF o příklad : PRODEJKA_412006.PDF
Doklad o Nároku / Použití - především pro vykazování PDP dle par.92 nově doplněn o účty DPH Archivace na HOT-LINE - tělo mailu doplněno o identifikaci klienta *************************************************************************** Změny ve verzi pro rok 2012 6.10.2012 - podverze 238 Pro správnou funkci nutno provést update 2x!! Exporty do XML aktualizovány V systému se vytváří následující exporty do XML o výkazy DPH přiznání DPH soubor : dph_priz_rrrr_mm souhrnné hlášení DPH soubor : dph_sh_rrrr_mm přenesená DP odběratel soubor : dph_pdp_o_rrrr_mm přenesená DP dodavatel soubor : dph_pdp_d_rrrr_mm o kde rrrr označení roku a mm označení období Rozšíření soupisů DPH pro zlepšení kontroly DPK - nový soupis dle oblastí (detail + globál) - program sdružuje zápisy DPH do předen definovaných oblastí - peněžní deník - doklad o P/N - faktury vydané - faktury přijaté - e-shop, karty Zaveden nový parametr Speciálu Razítko při tisku na LP - v případě hodnoty A tiskne razítko (logo) na fakturu o samozřejmě pouze v případě, že v parametrech Speciálu je definováno uložení razítka na disku - v případě hodnoty N - netiskne se při tisku faktury - v případě převodu faktury do PDF se razítko tiskne vždy 07.05.2012 - podverze 237 - upravena PDP pro 14% DPH o Chyba v soupisech a Přiznání
- Upraveny struktury XML dle nové metodiky MF - Možno zasílat všechny 3 výkazy DPH ve struktuře XML o Přiznání DPH o Souhrnné hlášení o Přenesená daňová povinnost 16.02.2012 - podverze 236 Přenesená daňová povinnost úprava XML Od 1.1.2012 platí nová úprava ve vykazování XML a to až za období leden, podávané k 25.2.2012. Základní změna je, že zasílané informace ke zpracování budou označeny následujícími kódy : 1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92b zákona o dani z přidané hodnoty dodání zlata 2: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92d zákona o dani z přidané hodnoty obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92e zákona o dani z přidané hodnoty poskytnutí stavebních nebo montážních prací, 5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty zboží uvedené v příloze č.5 zákona (tuto hodnotu je možné použít pouze pro zdaňovací období od roku 2012), V programu bude pro evidenci po jistou přechodnou dobu, kdy uživatel může pracovat jak v roce 2011, tak i 2012, přítomen původní (rozsáhlý) číselník. Při exportu do XML budou však využity pouze 4 výše uvedení kódy. 27.01.2012 - podverze 235 Přenesená daňová povinnost 2.část ODBĚRATEL (dodavatel viz podverze 209) - doplnit v účtové osnově příslušné účty DPH dle potřeby (viz osnova MultiSOFT) anebo opět pomocí automatiky Přihrát účty DPH o daňová povinnost 343.200 DP základní sazba (ř.10) 343.201 DP snížená sazba (ř.11) o nárok na odpočet 343.220 NO základní sazba (ř.43) 343.214 NO snížená sazba (ř.44) - účtování o formulář Přijatá faktura
do řádku zapsat základ daně a 0% DPH a žádný účet doplnit kód pro plnění dle Přílohy 5 ZDPH z číselníku do pole PPD (povinnost přenesení daně) o formulář účto Doklad o P/N dokladem o Použití nahrát dodanění dokladem o Nárok nahrát oddanění Výkaznictví - výkazy - export do XML 03.01.2012 - podverze 234 Archivace dat - Vytváří se komprimovaný soubor typu ZPP, v jehož názvu je i označení data a času archivace, např. jud_2011-12-24_07.30.zpp Výsledovka podniku upravena na Zahrnovaná / Nezahrnovaná Karta leasingu - kompletní úprava karty DPH - doplněna snížené sazba 14% - možnost opravy tisku hodnoty v dokladech (faktura) Výkazy DPH-číselníky - Texty - nový kontrolní soupis položky bez DPH - úprava Přenesené daňové povinnosti Stavební a montážní práce - převody do XML Import bankovních výpisu - není třeba zadávat GPC v požadované struktuře, soubor se hledá pomocí Průzkumníka - je možno přímo ve výpisech tisknout sestavu nezaúčtovaných položek - u banky ČSOB možno importovat i výpisy SLK převedené na DBF o nutno nechat připravit převodový můstek Změny ve verzi pro rok 2011 30.07.2011 - podverze 210 Vydané faktury v cizí měně a vazba na DPH, úpravy DPH - úprava Vydaných faktur v cizí měně a následné vazby : o úprava výpočtu DPH v cizí měně o úprava knihy vydaných faktur dle DPH
o úprava soupisů DPH o úprava Přiznání DPH - úprava Soupisů DPH - oprava přiznání DPH o vývoz zboží (nárok na odpočet) se místo na řádek 43 a 44 chybně objevoval na řádku 42 (správcem daně je celní úřad) 12.07.2011 - podverze 209 Přenesená daňová povinnost - úprava programu dle novely zákona o DPH platné od 1.4.2011 Přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 Postup uživatele při nastavení systému pouze pro dodavatele : - provést upgrade na verzi 209 - doplnit v účtové osnově příslušný účet DPH dle potřeby (viz osnova MultiSOFT) a vybrat v Popisu správný typ účtu DPH o 343.350 Režim přenesení daňové povinnosti (ř.25) - účtování o formulář Vydaná faktura do řádku zapsat základ daně a zvolit účet 343.350 pro 0% DPH doplnit kód pro plnění dle Přílohy 5 ZDPH z číselníku do pole PPD (povinnost přenesení daně) - výkaznictví o Výkazy výkazy k DPH Přiznání Přenesení daňové povinnosti Podklady Monitor, Tiskárna PDF XML soubor 19.04.2011 - upravena sestava Přijaté faktury kniha 2 (obě možnosti) nyní jsou v sestavě oba datumy 24.03.2011 - podverze 208 - úprava Výkaznictví DPH dle novely DPH platné od 1.4.2011 o nutnost vykázat odpočet z hlediska přijatého zdanitelného plnění nikoli dle data UZP, ale dle data prokazatelného přijetí Daňového dokladu - úprava programu - postup klienta o Přijaté faktury řádky nová položka Odlož Představuje identifikaci, zda odpočet na příslušném řádku patří/nepatří do období, který přísluší nahranému dokladu Pokud patří uvede se mezera jako obvykle V tomto případě bude řádek zahrnut do statistik DPH Pokud nepatří uvede se písmeno A V tomto případě nebude řádek zahrnut do statistik DPH
Upravena Kniha 2 možné 2 varianty Nárokované DPH Odložené DPH o Doklad o použití/nároku možnost nahrávat nejen známý Doklad o použití, ale i nový typ dokladu Nárok na odpočet Pro případy dle novely je nutno vytvořit novou řadu dokladů v číselnících Typ Doklad o nároku DPH poslední na rolovacím seznamu Ve formuláři Dokladu o použití/nároku je třeba nahrát sumárně základ a daň pro nižší sazbu daně, popřípadě základní sazbu daně Podklady pro toto vystavení najde klient v sestavě o Přijaté faktury kniha 2 Odložené DPH (viz výše) Tímto dokladem a uvedeným postupem nárokuje klient odpočet DPH v případech, které řeší zmiňovaná novela -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------