J-KOMPLEX. 22.04. 2015 - podverze 502. Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015



Podobné dokumenty
Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Novinky a nastavení ve verzi OZO

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

Přehled funkcí verze Express a Standard

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

Přehled funkcí verze Express a Standard

1. Změna sazby DPH od

Kontrolní hlášení postup instalace a nastavení v programu Účtárna

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Změny od v SW 6K modul účetnictví

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

INFORMACE. Přenesená daňová povinnost od

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Identifikační a kontaktní údaje

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH.

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k

Programová dokumentace HELIOS Red

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

N A B Í D K A aktualizace programu OZO 2019

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Účtování o příjmech. (Revize , K1V )

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od resp. od

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Nastavení BMD pro režim přenesené daňové povinnosti od

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

Převod dat z programu STEREO

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

Změna sazby DPH od

Jednoduché účetnictví verze 14.0

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Režim přenesení daňové povinnosti v programu STEREO

Evidence a účtování o DPH od verze

aktualizováno

Allegro release 2.59 ( )

Režim přenesení daňové povinnosti v ESO9

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Režim přenesení daňové povinnosti v ESO9 od

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu.

Allegro release 2.01 ( do )

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011

Allegro release 2.16 ( )

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Problematika ekonomických agend

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Allegro release ( do )

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

MANUÁL SQL Ekonom 2017 verze

3 Evidence DPH Platební příkazy Zveřejněné bankovní účty (verze ) Ostatní... 11

Klientské informace č. 3

Finance a účetnictví. Michal Doležal konzultant mdolezal@inmedias.eu

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Povinné položky elektronické faktury 24 pro B2B

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace

Prosper Basic Upgrade Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o.

(Revize , K1V )

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

1 Doklady Finance Vyřazení majetku při účtování na účet Vyhledání a označení nepoužívaných účtů Mzdy...

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Transkript:

J-KOMPLEX 22.04. 2015 - podverze 502 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12 obiloviny 13 kovy 14 mobilní telefony 15 integrované obvody 16 přenosná zařízení pro automatické zpracování dat 17 videoherní konzole Současný číselník kódů byl o tyto nové případy rozšířen. 01.01. 2015 - podverze 501 Úprava programu o 2. sníženou sazbu 10% pro JKOMPLEX - číselníky rozvrh úprava osnovy doplnění účtů 2015 o osnova bude doplněna o 3 účty druhé snížené sazby 343.3100 - NnO - 10% - 2.SNS - tuzemsko 343.3110 - NnOK- 10% - 2.SNS tuzemsko (korekce) 343.3120 - ZP - 10% - 2.SNS - tuzemsko - úprava Výkaznictví DPH, soupisů. automatiky a XML pro tuto sazbu - nový formulář Přiznání číslo 19 - v případě nutnosti zabezpečit další účty DPH budou tyto dodány dodatečně Speciál - Parametry - odstraněn parametr Nabízet tabulku před tiskem Speciál Prostředí - nová úloha Průzkumník - klávesová zkratka ALT+M Bankovní výpisy - import - zavedena nová banka FIO Banka Archivace dat upravena dle PKOMPLEX, doplněna úloha zasílání dat na HOT line přes FTP. Účtová osnova - doplněna položka Nabízet účet - zatím funkční pro sestavy Pokladny a Banky - při zadání N se nebudou účty v nabídce sestav objevovat 10.02. 2014 - podverze 401

Peněžní deník Normální úprava pro účely DPH Hlavička formuláře rozšířena o položku D, která v případě hodnoty A akceptuje řádek DPH ( tj. vykazuje ve výkaznictví DPH) i v případě, kdy je vyplněn VARS. Toto je vhodné v případech, kdy je placena např. zálohová faktura s vazbou na saldokonto a pomocí zápisu v Peněžním deníku je nutno rozúčtovat i DPH. Dosud platilo pravidlo, že zápisy DPH, pokud byl v hlavičce uveden VARS, ne nepromítaly do Výkaznictví DPH. Uvedená úprava toto pravidlo mění. Automatická tvorba Vydané faktury / Přijaté faktury z již vytvořené faktury - vytváří všechny typy VF/PF kromě VF/PF s automatickou výdejkou - vhodné pro opakovanou fakturaci - značné urychlení zápisů - vytvoří věrnou kopii původního dokladu s číslem dokladu dle číselníku dokladů - po vytvoření dokladu se program automaticky do něj přepne a je možno provést jakékoli úpravy doklady Upraven systém klávesových zkratek v menu pomocí ALT+ X a to z důvodu záměn původních zkratek (písmen) Z a Y na CS/EN klávesnicích. Nově tedy : ALT + L závazky (dluhy) ALT + C zpracování (uzávěrkové, průběžné) Výkazy - Statistika odbytu Zásoby možnost tisku všech sestav i ve skladových cenách Adresář doplněn o položku typ ceny při prodeji zboží ze skladu - V - Velkoobchodní - M Maloobchodní - Při prodeji pomocí Faktury anebo Prodejky se typ ceny přečte z adresáře do formuláře a na jejím základě se z Ceníku zásob natáhne správná prodejní cena pro daného klienta - Typ ceny se do Adresáře aktualizuje i z formátu Faktury/Prodejky 10.02. 2013 - podverze 303 (verze 302 pracovní přeskočena) Zadávání účetního období - doplněn nový parametr Speciálu délka období v případě změny období doplní po zadání čísla období automaticky i měsíc a délku období - tisk Proformafaktury doplněn IBAN a SWIFT kód - oblast DPH o doplněn číselník prací a služeb Přenesené daňové povinnosti o další položky dle novelizace Zákona o DPH o upraven tiskopis pro Přiznání a Hlášení hlavička rozšířena o číslo územního pracoviště část údajů (měsíc, čtvrtletí a rok, kód období) přesunuta do nového formuláře Období pod Tiskopis upraveny všechny exporty DPH do XML o upraveny sestavy Záznamní povinnosti o DIČ u přijatých plnění DIČ se bude natahovat po doplnění z těchto formulářů

Přijatá faktura Peněžní deník Normální Peněžní deník Zkrácený Doklad o použití / o nároku 01.01.2013 - podverze 301 Čísla verzí (v horní liště programu) - pozor, číslo bylo zkráceno na strukturu NN.N z původní NN.0N - číslo verze se zadává jako heslo při spouštění důležitých úloh - tato změna sladila rozsah čísla verze u J/PKOMPLEX Aktualizace DPH - osnova oprava/tisk o možno vybírat účty dle skupin DPH (snížená, základní) především při úpravě účtů DPH na konkrétní podmínky uživatele o doporučujeme přihrát všechny účty DPH a poté vymazat ty nepotřebné o pro úpravu textů Faktury a změny koeficientů pro výpočet u Zjednodušených daňových dokladů je nutno tyto hodnoty přednastavit v úloze Výkazy DPH číselníky texty Kontrola údajů DPH při tisku Přiznání a Výpočtů - vzhledem k možnosti zasílat Přiznání DPH, Souhrnného hlášení a Přenesenou daňovou povinnost pomocí struktury XML, byly dodány nové kontrolní chody na správnost vyplnění jednotlivých položek přiznání, které musí být v elektronických výkazech vyplněny - je nutno upozornit, že vhledem k řešení Jednotného inkasního místa (JIM) pravděpodobně od roku 2014 bude zasílání přiznání, hlášení a vyúčtování možné pro některé skupiny podnikatelů dle obratu právě pouze prostřednictvím XML - z tohoto důvodu nebude možno tyto úlohy spustit, dokud uživatel nedoplní veškeré požadované hodnoty jak do uživatele, tak do tiskopisu DPH vše ukáží kontrolní tiskové sestavy Přenesená daňová povinnost (PDP) - vydaná faktura o u položky příjemce v hlavičce faktury vpravo dole je nové pole TYP, do které je nutno v případě faktury PDP doplnit hodnotu P o doplněna o knihu 9 PDP - přijatá faktura o na konci formuláře v hlavičce faktury vpravo dole je nové pole TYP, do které je nutno v případě faktury PDP doplnit hodnotu P o doplněna o knihu 9 PDP Převod Vydaných faktur a Prodejek do PDF - příslušný tiskový soubor VFAKTURA/PRODEJKA.PDF byl doplněn číslem dokladu o příklad : VFAKTURA_402006.PDF o příklad : PRODEJKA_412006.PDF

Doklad o Nároku / Použití - především pro vykazování PDP dle par.92 nově doplněn o účty DPH Archivace na HOT-LINE - tělo mailu doplněno o identifikaci klienta *************************************************************************** Změny ve verzi pro rok 2012 6.10.2012 - podverze 238 Pro správnou funkci nutno provést update 2x!! Exporty do XML aktualizovány V systému se vytváří následující exporty do XML o výkazy DPH přiznání DPH soubor : dph_priz_rrrr_mm souhrnné hlášení DPH soubor : dph_sh_rrrr_mm přenesená DP odběratel soubor : dph_pdp_o_rrrr_mm přenesená DP dodavatel soubor : dph_pdp_d_rrrr_mm o kde rrrr označení roku a mm označení období Rozšíření soupisů DPH pro zlepšení kontroly DPK - nový soupis dle oblastí (detail + globál) - program sdružuje zápisy DPH do předen definovaných oblastí - peněžní deník - doklad o P/N - faktury vydané - faktury přijaté - e-shop, karty Zaveden nový parametr Speciálu Razítko při tisku na LP - v případě hodnoty A tiskne razítko (logo) na fakturu o samozřejmě pouze v případě, že v parametrech Speciálu je definováno uložení razítka na disku - v případě hodnoty N - netiskne se při tisku faktury - v případě převodu faktury do PDF se razítko tiskne vždy 07.05.2012 - podverze 237 - upravena PDP pro 14% DPH o Chyba v soupisech a Přiznání

- Upraveny struktury XML dle nové metodiky MF - Možno zasílat všechny 3 výkazy DPH ve struktuře XML o Přiznání DPH o Souhrnné hlášení o Přenesená daňová povinnost 16.02.2012 - podverze 236 Přenesená daňová povinnost úprava XML Od 1.1.2012 platí nová úprava ve vykazování XML a to až za období leden, podávané k 25.2.2012. Základní změna je, že zasílané informace ke zpracování budou označeny následujícími kódy : 1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92b zákona o dani z přidané hodnoty dodání zlata 2: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92d zákona o dani z přidané hodnoty obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92e zákona o dani z přidané hodnoty poskytnutí stavebních nebo montážních prací, 5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty zboží uvedené v příloze č.5 zákona (tuto hodnotu je možné použít pouze pro zdaňovací období od roku 2012), V programu bude pro evidenci po jistou přechodnou dobu, kdy uživatel může pracovat jak v roce 2011, tak i 2012, přítomen původní (rozsáhlý) číselník. Při exportu do XML budou však využity pouze 4 výše uvedení kódy. 27.01.2012 - podverze 235 Přenesená daňová povinnost 2.část ODBĚRATEL (dodavatel viz podverze 209) - doplnit v účtové osnově příslušné účty DPH dle potřeby (viz osnova MultiSOFT) anebo opět pomocí automatiky Přihrát účty DPH o daňová povinnost 343.200 DP základní sazba (ř.10) 343.201 DP snížená sazba (ř.11) o nárok na odpočet 343.220 NO základní sazba (ř.43) 343.214 NO snížená sazba (ř.44) - účtování o formulář Přijatá faktura

do řádku zapsat základ daně a 0% DPH a žádný účet doplnit kód pro plnění dle Přílohy 5 ZDPH z číselníku do pole PPD (povinnost přenesení daně) o formulář účto Doklad o P/N dokladem o Použití nahrát dodanění dokladem o Nárok nahrát oddanění Výkaznictví - výkazy - export do XML 03.01.2012 - podverze 234 Archivace dat - Vytváří se komprimovaný soubor typu ZPP, v jehož názvu je i označení data a času archivace, např. jud_2011-12-24_07.30.zpp Výsledovka podniku upravena na Zahrnovaná / Nezahrnovaná Karta leasingu - kompletní úprava karty DPH - doplněna snížené sazba 14% - možnost opravy tisku hodnoty v dokladech (faktura) Výkazy DPH-číselníky - Texty - nový kontrolní soupis položky bez DPH - úprava Přenesené daňové povinnosti Stavební a montážní práce - převody do XML Import bankovních výpisu - není třeba zadávat GPC v požadované struktuře, soubor se hledá pomocí Průzkumníka - je možno přímo ve výpisech tisknout sestavu nezaúčtovaných položek - u banky ČSOB možno importovat i výpisy SLK převedené na DBF o nutno nechat připravit převodový můstek Změny ve verzi pro rok 2011 30.07.2011 - podverze 210 Vydané faktury v cizí měně a vazba na DPH, úpravy DPH - úprava Vydaných faktur v cizí měně a následné vazby : o úprava výpočtu DPH v cizí měně o úprava knihy vydaných faktur dle DPH

o úprava soupisů DPH o úprava Přiznání DPH - úprava Soupisů DPH - oprava přiznání DPH o vývoz zboží (nárok na odpočet) se místo na řádek 43 a 44 chybně objevoval na řádku 42 (správcem daně je celní úřad) 12.07.2011 - podverze 209 Přenesená daňová povinnost - úprava programu dle novely zákona o DPH platné od 1.4.2011 Přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 Postup uživatele při nastavení systému pouze pro dodavatele : - provést upgrade na verzi 209 - doplnit v účtové osnově příslušný účet DPH dle potřeby (viz osnova MultiSOFT) a vybrat v Popisu správný typ účtu DPH o 343.350 Režim přenesení daňové povinnosti (ř.25) - účtování o formulář Vydaná faktura do řádku zapsat základ daně a zvolit účet 343.350 pro 0% DPH doplnit kód pro plnění dle Přílohy 5 ZDPH z číselníku do pole PPD (povinnost přenesení daně) - výkaznictví o Výkazy výkazy k DPH Přiznání Přenesení daňové povinnosti Podklady Monitor, Tiskárna PDF XML soubor 19.04.2011 - upravena sestava Přijaté faktury kniha 2 (obě možnosti) nyní jsou v sestavě oba datumy 24.03.2011 - podverze 208 - úprava Výkaznictví DPH dle novely DPH platné od 1.4.2011 o nutnost vykázat odpočet z hlediska přijatého zdanitelného plnění nikoli dle data UZP, ale dle data prokazatelného přijetí Daňového dokladu - úprava programu - postup klienta o Přijaté faktury řádky nová položka Odlož Představuje identifikaci, zda odpočet na příslušném řádku patří/nepatří do období, který přísluší nahranému dokladu Pokud patří uvede se mezera jako obvykle V tomto případě bude řádek zahrnut do statistik DPH Pokud nepatří uvede se písmeno A V tomto případě nebude řádek zahrnut do statistik DPH

Upravena Kniha 2 možné 2 varianty Nárokované DPH Odložené DPH o Doklad o použití/nároku možnost nahrávat nejen známý Doklad o použití, ale i nový typ dokladu Nárok na odpočet Pro případy dle novely je nutno vytvořit novou řadu dokladů v číselnících Typ Doklad o nároku DPH poslední na rolovacím seznamu Ve formuláři Dokladu o použití/nároku je třeba nahrát sumárně základ a daň pro nižší sazbu daně, popřípadě základní sazbu daně Podklady pro toto vystavení najde klient v sestavě o Přijaté faktury kniha 2 Odložené DPH (viz výše) Tímto dokladem a uvedeným postupem nárokuje klient odpočet DPH v případech, které řeší zmiňovaná novela -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------