1.1.1 Kontrolní hlášení

Podobné dokumenty
Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

1. Nástavby Daňová kancelář Přiznání k DPH Kontrolní hlášení Základní informace

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

1. Nástavby Daňová kancelář Přiznání k DPH Kontrolní hlášení Základní informace o

ERP informační systém

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Kontrolní hlášení postup instalace a nastavení v programu Účtárna

Modul účetnictví: Kontrolní výkaz DPH (SK) Podklady ke školení

Modul IRZ návod k použití

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu.

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Prohlížení a editace externích předmětů

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

Novinky a nastavení ve verzi OZO

Návod k programu pro zpracování statistického výkazu P 1c-01

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Jednoduché účetnictví verze 14.0

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ

ERP informační systém

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Co je nového ve verzi PROFIT-SQL Build z

Návod pro práci s aplikací

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Kontrolní hlášení. Pokladna

Postup pro přihlášení k EET

1 Kontrolní hlášení DPH (CZ)

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Výpisy Výsledek zpracování

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH.

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler

Elektronická evidence tržeb (EET)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Zálohové a zúčtovací faktury

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

Identifikační a kontaktní údaje

1. Změna sazby DPH od

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Novinky v programu MSklad 1.47

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Postupy práce se šablonami IS MPP

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Převod na 2. pololetí

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

EVI 8 - Autovraky Přehled plnění cílů opětovného použití

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

Zpracování statistického výkazu P 1c-01

Práce s programem IIS Ekonom

Už ivatelska dokumentace

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

3 Pokladny. Pokladna příjem výdej společně

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Režim přenesení daňové povinnosti v programu STEREO

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Průvodce aplikací FS Karta

Modul Intrastat.

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH - OD VE VERZI ABRA GX CZ (KONZERVATIVNÍ DISTRIBUCE) - VE VERZI ABRA GX CZ (PROGRESIVNÍ DISTRIBUCE)

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Transkript:

1.1.1 Kontrolní hlášení Kapitoly: V souvislosti se změnou legislativy pro rok 2016 vzniká od 1. ledna 2016 plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Jedná se o zcela nový speciální výkaz. 1.1.1.1 Základní informace o kontrolním hlášení 1.1.1.2 Jak na kontrolní hlášení Více zde: Portál finanční správy Na této stránce najdete: Zmíněné subjekty mají povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH, ani souhrnné hlášení, bude však nahrazovat hlášení o přenesených daňových povinnostech. Lze jej podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. 1. Nastavení 2. Vkládání dat (PF, VF,...) 3. Kontrolní hlášení 4. Ovládání 5. Kontrola 6. Tisk 7. Export XML 1. Nastavení 90% všech uživatelů nebude muset nastavení provádět prakticky vůbec. Po upgradu pro rok 2016 program automaticky doplní příslušné nastavení u jednotlivých kódů DPH "Správce - Předvolby Globální - Obecné - Kódy DPH". Tzn. u jednotlivých kódů DPH bude vyplněno, kam (do jakých částí kontrolního hlášení) mají údaje spadat v případě plnění do 10 000 Kč a nad 10 000 Kč a za jakých podmínek.

Poznámka Pakliže uživatel používá vlastní kódy DPH, bude nutno toto nastavení u těchto kódů provést! Případně bude potřeba vytvořit a nastavit vlastní kódy DPH pro specifické případy!!! 2. Vkládání dat (PF, VF,...) Při vkládání dat do systému se oproti standardnímu postupu změní pouze to, že při zadávání faktury bude potřeba vyplnit originální číslo PF dodavatele, liší-li se od zadaného (resp. variabilního symbolu). A pokud uživatel používá jiné DUZP než je na faktuře, bude nutné vyplnit datum z originálního daňového dokladu (přijaté faktury). Nové příznaky na fakturách a dokladech: "Stornovaná faktura" Nové také na přijatých fakturách přibyl příznak "Stornovaná faktura" (vedle čísla PF). Ten slouží k identifikaci, že takto daná faktura nemá vstupovat do Kontrolního hlášení. "Zahrnovat do detailů KH i doklad pod 10.000 Kč" Také ve fakturách přibyl příznak: "Zahrnovat do detailů KH i doklad pod 10.000 Kč". Toto lze použít například u pronájmu, kde součet jednotlivých plnění na souhrnném dokladu (přip. splátkovém kalendáři) přesáhne 10 000 Kč.

Příznaky pro potřeby kontrolní hlášení obdobně přibyly také do vydaných faktur (vedle čísla VF). Při automatické tvorbě opravného dokladu "F3 Nová" 5. Vytvořit opravný doklad (dobropis) na základě faktury, se program taktéž zeptá na automatické vytvoření označení "Stornovaný doklad" u obou dokladů.

Uživatelům budou k dospozici pole pro vyplnění odlišných údajů (datum, číslo dokladu) pro potřeby kontrolního hlášení také v interních dokladech, v pokladně, na šablonách, atd. "DPH poměrové kráceno" Nově také přibyl u výdajů příznak "DPH poměrové kráceno". Pozor!!! Zde se nejedná o krácení dle koeficientu, kdy jednotka uskutečňuje i zdanitelná plnění osvobozená a proto musí krátit DPH na vstupu koeficientem. Tento případ zůstává i nadále označen přímo na kódu DPH a do KH vstupuje celý původní základ i výše DPH bez krácení koeficientem. Poměrové krácení je v tomto případě krácení, kdy jednotka krátí vstupy z důvodu neuplatnění odpočtu DPH z části plnění faktury (dle 75 zák. o DPH), a to z důvodu použití části plnění pro osobní účely ( např. automobil a náklady s pojené s jeho provozem, poplatky za mobilní tel. z části využívané k soukromým účelům zaměstnanců, společníků, OSVČ atd.), nebo je část dokladu využita pro reprezentační účely a část pro plnění daňově uznatelné (účinné). Toto platí pouze pro doklady, které spadají do oddílu B2.,tzn. doklady na vstupu od tuzemských plátců DPH v celkové hodnotě včetně DPH nad 10.000 Kč. "Nezahrnout do detailů KH (souhrnný doklad)" U souhrnného výdajového (resp. příjmového) pokladního dokladu přibyla volba "Nezahrnovat do detailů KH". Jde o případ, kdy se pod jeden doklad zapisuje více drobných nákupů od jednoho dodavatele. Doklad pak vstupuje vždy do tabulek A.5 nebo B.3 i při vyplněném DIČ partnera. "Ověření solventnosti" Nové lze ověřovat solventnost ("Ověřit DIČ") také při tvorbě dokladů (faktury, pokladní doklady...).

" Překročí-li 12ti násobek 10.000 Kč, tak automaticky použít příznak pro zahrnutí do detailů KH" V šablonách faktur (především hromadných) přibyla volba "Překročí-li 12ti násobek 10.000 Kč, tak automaticky použít příznak pro zahrnutí do detailů KH". Tato se volba se zaškrtne například u pronájmu, kde mají do kontrolního hlášení vstupovat i doklady pod 10.000 Kč pokud je roční souhrn nad tuto částku. "VS použít pro číslo v KH" Tato volba použije variabilní symbol z šablony jako číslo dokladu v Kontrolním hlášení. "Před VS vložit rok" před variabilní symbol, který je použit jako číslo dokladu v Kontrolním hlášení tato volba vloží rok. Do kontrolního hlášení DPH zahrnovat i dokladovou zkratku. V definici dokladových řad pokladen (tržby) a vydaných faktur přibyla volba Do kontrolního hlášení DPH zahrnovat i dokladovou zkratku. Toto se zaškrtne v případě, kdy se zákazníkům tisknou sestavy, kde je dokladová zkratka sloučená s číslem dokladu. 3. Kontrolní hlášení Uživatel má k dispozici dvě cesty ke kontrolnímu hlášení:

1. Daňová kancelář Přiznání k DPH 2. Detaily všechna plnění, Kontrolní výkaz DPH. Tip Nově lze zobrazené členit dle tabulek "Detaily - všechna plnění" kontrolního hlášení (viz obrázek). Dosud byly detaily členěny pouze dle kódu DPH. 2. Kontrolní hlášení lze spustit přímo v konkrétním daňovém přiznání ve volbě Podklady pro výpočet. 4. Ovládání Tlačítka v horní části formuláře: Prázdná - vytvoří nový čistý formulář, který neobsahuje předvyplněné hodnoty z účetnictví. Nová (F3) - vytvoří nový formulář s částečně předvyplněnými hodnotami. Změnit (F4) - editace stávajícího, již vytvořeného záznamu. Kopírovat (Shift + F3) - zkopíruje aktuální záznam a aktualizuje některé údaje, např. datum a rok. Smazat - označí aktuální záznam jako smazaný.

Tisk (F9) - možnost vytisknout celý formulář kontrolního hlášení. Pokyny - obsahuje odkaz (Oficiální web Finanční správy) na přehled aktuálních daňový tiskopisů a pokynů k danému přiznání. Manuál - stisknutím na toto tlačítko se otevře tento elektronický manuál. XML - uložení hlášení do požadovaného formátu. Konec (Esc) - ukončení práce s kontrolním hlášením. V prostřední části editačního okna se pak nachází jednotlivá hlášení. Každé hlášení je přehledně popsáno podle: dne (datum sestavení kontrolního hlášení), měsíce (resp. čtvrtletí), roku, druhu ( B - řádné, N - následné, O - opravné), typu (P - právnická osoba, F- fyzická osoba), názvu právnické osoby (resp. jména fyzické osoby). Ve spodní části editačního okna je možno přepnout na rychlou tiskovou sestavu jednotlivých částí kontrolního hlášení ( A.1. až A.5. a B.1. až B.3. ). Se sestavami je možno klasickým způsobem dále pracovat, tj. filtrovat, řadit, tisknout nebo exportovat do požadovaného formátu. Zde se nachází i kontrolní tab. " C - čtvrtletní" pro součet těchto hodnot kontrolních hlášení za vybrané období. Stačí vybrat počáteční měsíc (např. leden) a program automaticky najde, spočítá a zobrazí kontrolní součet všech přiznání leden - březen. Tato sestava je využitelná pro čtvrtletní plátce DPH, kteří kontrolní hlášení však podávají každý měsíc a potřebují kontrolu (viz níže). Tlačítko "Porovnání kontrolního součtu" sečte všechny hodnoty ve zvoleném záznamu kontrolního hlášení, porovná je s aktuálním předvoleným obdobím a zobrazí o tom zprávu. Tato funkce se hodí pro zjištění rozdílu a nutnosti podat opravné daňové přiznání. V levém dolním rohu je označení zpracovaného vzoru formuláře, případně roku, pro který je formulář určen. V pravém dolním rohu se pak nachází označení verze programu konkrétního formuláře. Toto číslo po Vás mohou požadovat pracovníci hot-line, pro ověření správnosti spuštěné verze. Samostatný formulář kontrolního hlášení pro práci v programu vypadá takto -> Zdrojem dat pro hlavičku hlášení jsou údaje představené v účetní jednotce ve "Správci - Předvolby - Globální - Obecné". Automaticky jsou načteny časové údaje o zdaňovacím období a datum zpracování (dle aktuálního data). Druh kontrolního hlášení je defaultně přednastaven na B - Řádné. Dle potřeby může uživatel změnit. B - řádné N - následné opravné Typ daňového subjektu se taktéž automaticky nastaví dle nastavení systému. Položka "Rychlá odpověď na výzvu" a příslušný výběr z nabídky se vyplňuje pouze ve specifických případech, a to je-li uživatel nucen reagovat na výzvu zaslanou správcem daně. V takovém případě je nutné vždy vyplnit také pole " Číslo jednací výzvy". Upozornění Povinné je vyplnění jedné položky a to buď ID datové schránky nebo e- mail. ID datové schránky a E-mail - ID datové schránky firmy a e-mail se přednastavují ve "Správci - Předvolbách Globálních - Daňové nastavení". Do dalších částí kontrolního hlášení se lze přepnout buď pomocí šipek v horní části nebo pomocí rozbalovacího menu vedle těchto šipek (viz obrázek). Nově lze strany (části) kontrolního hlášení přepínat pomocí kláves "PageUp" a "PageDown". Pomocí "křížku" lze editaci kontrolního hlášení opustit.

Jednotlivé strany odpovídají jednotlivým částem kontrolního hlášení. Části A.5. a B.3. obsahují pouze jeden řádek tedy kumulativní součet. Ostatní části - jeden řádek odpovídá jedné faktuře resp. daňovému dokladu. Nový - pomocí tohoto tlačítka lze ručně vložit řádek do kontrolního hlášení a což umožní uživateli ručně vypsat jednotlivé údaje (DIČ odběratele, Ev. číslo daň. dokladu, atd.) Smazat - tímto tlačítkem lze řádek v kontrolním hlášení smazat. Vložit/přepočítat č. řádků - vložení řádku Načtení XML a propojení dat - pomocí tohoto tlačítka lze načíst/otevřít kontrolní hlášení ve formátu XML. Kontrola DIČ - tato volba zkontroluje a prověří platnost všech DIČ obsažených ve všech částech kontrolního hlášení. Kontrola duplicit - zkontroluje duplicitní záznamy v kontrolním hlášení, po kontrole takovéto záznamy vypíše. Kontrola sazeb - vypočítá daň pro všechny základy daně dle příslušné sazby a porovná je se zapsanými částkami v kontrolním hlášení. Někdy mohou vzniknout z různých důvodů haléřové rozdíly v zaokrouhlení, tato kontrola by je měla odhalit. Po provedení kontroly vypíše konkrétní řádky s rozdíly a záznamy zvýrazní červenou barvou. Pro přesun zvoleného dokladu z tab. A.4. do A.5 nebo B.2. do B.3. můžete zvolit příslušné tlačítko nad těmito tabulkami "Přesun záznamu do A.5. resp do B.3." Nebo pokud se doklad má dostávat do součtových tabulek A.5. nebo B.3. a nedostává, stačí v dokladu nevyplnit DIČ. Třetí možností je zvláštní Kód DPH, s předvolenou tabulkou.

5. Kontrola Strana č. 9 nebo-li část C obsahuje kontrolní informace, pomocí níž si může uživatel porovnat data z Kontrolního hlášení s jednotlivými řádky Daňového přiznání. Pokud uživatel provede nějakou úpravu v hlášení a chce si následně provést kontrolu s přiznáním, stiskne tlačítko "Přepočítat". Pakliže údaje v hlášení odpovídají, hlášení se uloží a zavře. Pro kontrolu uživatelů je k dispozici také detailní přehled souhrnných řádků (A.5. a B.3.) a to v úvodní obrazovce v rámci rychlých sestav dle částí kontrolního hlášení. Souhrnný přehled "C" slouží ke kontrole pro kvartální plátce DPH, kteří mají povinnost podávat kontrolní hlášení měsíčně (viz níže). Poznámka Rychlé sestavy částí A.5. a B.3. jsou uživateli k dispozici bezprostředně po uložení konkrétního Kontrolního hlášení. Kontrola - čtvrtletní plátce Pro snadnou kontrolu pro čtvrtletní plátce DPH, kteří ale mají povinnost podávat kontrolní hlášení měsíčně, je uživatelů k dispozici nová funkce a to sestava která je k dispozici přímo v modulu kontrolní hlášení.

Pod tímto tlačítkem je uživatelům k dispozici kontrolní čtvrtletní součtová tabulka jednotlivých částí kontrolních hlášení. Pomocí této součtové tabulky lze pak snadno ověřit, zda kvartální přiznání k DPH odpovídá souhrnu jednotlivých částí měsíčních kontrolních hlášení za daný kvartál. 6. Tisk Kontrolní hlášení (resp. jeho části) lze vytisknout hned několika způsoby: 1) Vytisknout kompletní vyplněný formulář Kontrolního hlášení je možno přímo z modul Kontrolní hlášení pomocí tlačítka "Tisk". Kde je v následujícím kroku je možno upřesnit, které části kontrolního hlášení mají být vytištěny. 2) Kontrolní tisk jednotlivých tabulek je možný přímo v kontrolním hlášení, před odkaz Rychlá sestava (viz. výše). S tím, že detailní pohled na tab. A.5. a B.3. je možný pouze ve chvíli nového a uloženého přiznání (viz. výše). Tyto detailní přehledy se v přiznání neukládají, toto je možné pouze ze vstupních dat, viz. bod 2) V dolní části je také možnost provést "Export" do již známých formátů. 3) Kontrolní pohled na data, která do kontrolního hlášení už vstupují, včetně detailního pohledu na tab. A.5. a B.3., je možný před spuštěním přiznání a jejich export i tisk v Knize DPH a záložce "Členit dle tabulek kontrolního hlášení"

4) Poslední možností tisku je export XML a jeho nahrání na Daňový portál (viz. níže).. Zde je k dispozici volba tisku kontrolního opisu celého formuláře v podobě, jak byla oficiálně zveřejněna.

7. Export XML Export do požadovaného formátu XML je umožněn z úvodní stránky kontrolního hlášení. Budete vyzvání na zadání názvu výstupního souboru. Poté se Vám může zobrazit upozorňující hlášky na chyby ve vyplnění a které neodpovídají specifikaci daného XML souboru. Nakonec se zobrazí následující možnosti: Uložit jako - pouze uloží vyexportovaný XML soubor do požadovaného umístění. Uložit a otevřít Daňový portál - stejným způsobem dojde k uložení souboru, ale zároveň se otevře Daňový portál, kam doporučujeme XML nahrát ke kontrole před vlastním odesláním. Cesta k souboru se ukládá automaticky do schránky a tu můžete na Daňovém portále přímo vložit v dialogu pro výběr souboru (viz obrázek níže). Uložit a odeslat přes Centrum epodání - umožňuje přímé odeslání na FÚ přes Centrum epodání v daňové kanceláři v Premiéru. Uložit a odeslat datovou schránkou - pokud máte v globálních předvolbách definovány přihlašovací údaje k datové schránce, můžete využít tuto možnost odeslání.